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公司公告

鑫科材料:2013年年度报告摘要2014-04-19  

						                       安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                       安徽鑫科新材料股份有限公司
                           2013 年年度报告摘要


一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                    鑫科材料                   股票代码                600255
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                    董事会秘书                           证券事务代表
               姓名                           庄明福                                 张龙
               电话                        0553-5840468                          0553-5847423
               传真                        0553-5847423                          0553-5847423
            电子信箱                   zhungmf@ahxinke.com                    zhlong119@163.com

二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上年
                               2013 年(末)           2012 年(末)                         2011 年(末)
                                                                      (末)增减(%)
 总资产                    3,312,183,230.38     2,400,456,177.59                37.98 2,492,954,326.73
 归属于上市公司股东的净
                           1,988,728,036.18     1,186,389,487.88                 67.62   1,179,842,123.17
 资产
 经营活动产生的现金流量
                               16,542,895.47        -118,033,932.75             114.02     49,793,157.68
 净额
 营业收入                  4,378,723,210.52     3,921,007,906.89                 11.67   5,013,946,693.77
 归属于上市公司股东的净
                               -53,813,949.73        10,269,730.78             -624.01     34,100,513.20
 利润
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利          -83,178,012.79        -26,792,508.04            不适用      18,746,847.49
 润
 加权平均净资产收益率                                                 减少 4.94 个百分
                                        -4.07                 0.87                                    2.88
 (%)                                                                              点
 基本每股收益(元/股)                 -0.11                 0.02                -650                0.08
 稀释每股收益(元/股)                 -0.11                 0.02                -650                0.08

2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                               年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                      55,991                                                         52,241
                                               易日末股东总数
                                       前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                 持有有限售条           质押或冻结的股份数
      股东名称        股东性质                 持股总数
                                     (%)                     件股份数量                    量


                                                1
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 芜湖恒鑫铜业集团                                                             质押   125,648,802
                                      20.66   129,207,382                0
 有限公司                                                                     冻结     1,314,000
 上海泽熙增煦投资
                                       7.96       49,800,000     49,800,000   无
 中心(有限合伙)
 财通基金-平安银
 行-平安信托-平
 安财富创赢一期                        4.96       31,000,000     31,000,000   无
 61 号集合资金信托
 计划
 平安大华基金-平
 安银行-平安信托
 -平安财富创赢                        4.96       31,000,000     31,000,000   无
 一期 60 号集合资
 金信托计划
 凌祖群                                4.48       28,000,000     28,000,000   无
 韩玉山                                2.97       18,600,000     18,600,000   无
 金鹰基金-民生银
 行-山西信托定
                                       2.81       17,600,000     17,600,000   无
 盈 1 号集合资金信
 托计划
 合肥工大复合材料
 高新技术开发有限                      2.06       12,855,540                  无
 公司
 海通证券股份有限
 公司约定购回式证
                                       0.95        8,111,002                  无
 券交易专用证券账
 户
 戴诗延                                0.89        5,550,000                  无

2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                              2
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三、 管理层讨论与分析
2013 年,是公司持续推进产品结构调整、产业升级的重要一年。一年来,面临复杂严峻的经济
形势,公司董事会紧紧围绕股东大会确定的任务目标,准确把握和研判内外部形势,产品结构
调整取得阶段性成果,重点项目建设稳步推进。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
 科目                                       本期数                上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                     4,378,723,210.52      3,921,007,906.89              11.67
 营业成本                                     4,254,135,109.15      3,784,290,575.64              12.42
 销售费用                                        41,586,667.63         44,033,777.98              -5.56
 管理费用                                        90,785,951.69         76,012,756.16              19.44
 财务费用                                        42,294,897.69         37,696,680.79              12.20
 经营活动产生的现金流量净额                      16,542,895.47       -118,033,932.75             114.02
 投资活动产生的现金流量净额                    -518,652,694.56       -186,973,162.42            -177.39
 筹资活动产生的现金流量净额                     680,406,215.18        221,923,696.64             206.59
 研发支出                                        75,286,654.91        102,080,832.90             -26.25

2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现销售收入 4,377,407,045.47 元,较 2012 年增加 11.67%,主要系铜杆项目建
成投产实现销售所致。

(2) 新产品及新服务的影响分析
报告期内,公司铜带小规格产品产量增加,增强了公司的盈利能力。

(3) 主要销售客户的情况
          客户名称                       营业收入            占公司本年全部营业收入的比例(%)
江苏上上电缆集团有限公司                 330,558,013.25                                   7.55
山东鑫汇铜材有限公司                     211,695,692.53                                   4.84
浙江万马电缆股份有限公司                 201,103,491.54                                   4.59
远东买卖宝网络科技有限公司               166,731,462.20                                   3.81
扬州宝胜铜业有限公司                     154,675,023.24                                   3.53
合 计                                  1,064,763,682.76                                  24.32

3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分行业情况
                                                                                             本期金额
                                                 本期占总                        上年同期
               成本构成项                                                                    较上年同
      分行业                     本期金额        成本比例        上年同期金额    占总成本
                   目                                                                        期变动比
                                                   (%)                           比例(%)
                                                                                               例(%)
 有色金属
               直接材料      4,109,929,367.73        96.86    3,652,742,727.97       96.55         12.52
 制造业



                                                3
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 有色金属
            人工                  32,170,485.89          0.76       31,274,940.19       0.83          2.86
 制造业
 有色金属
            制造成本             101,006,461.63          2.38       99,152,211.01       2.62          1.87
 制造业
 有色金属
            小计               4,243,106,315.25        100.00   3,783,169,879.17      100.00         12.16
 制造业
 分产品情况
                                                                                               本期金额
                                                   本期占总                         上年同期
                 成本构成项                                                                    较上年同
      分产品                       本期金额        成本比例        上年同期金额     占总成本
                     目                                                                        期变动比
                                                     (%)                            比例(%)
                                                                                                 例(%)
 铜基合金        直接材料      3,958,132,297.85         96.94   3,470,064,395.20       96.60        14.07
 铜基合金        人工             28,411,914.19          0.70      27,211,996.98        0.76         4.41
 铜基合金        制造成本         96,539,681.96          2.36      94,948,401.45        2.64         1.68
                 小计          4,083,083,894.00        100.00   3,592,224,793.63      100.00        13.66
 辐照特种
                 直接材料        151,797,069.88         94.86      182,678,332.77      95.67       -16.90
 电缆
 辐照特种
                 人工              3,758,571.70          2.35        4,062,943.21       2.13         -7.49
 电缆
 辐照特种
                 制造成本          4,466,779.67          2.79        4,203,809.56       2.20          6.26
 电缆
                 小计            160,022,421.25        100.00     190,945,085.54      100.00       -16.19
 合计                          4,243,106,315.25        100.00   3,783,169,879.17      100.00        12.16

(2)    主要供应商情况

            客户名称                           营业收入             占公司本年全部营业收入的比例(%)
铜陵有色金属集团股份有限公司                   1,080,852,584.65                                   25
海亮金属贸易集团有限公司                         525,969,216.00                                   12
铜陵有色金属集团上海国际贸易有
                                                  479,080,679.74                                       11
限公司
河南伟达金属材料有限公司                         389,136,181.89                                        9
上海中林国奕金属材料有限公司                     171,704,870.03                                        4
  合计                                         2,646,743,532.31                                       62

4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                          单位:元
 本期费用化研发支出                                                                         75,286,654.91
 本期资本化研发支出                                                                                     0
 研发支出合计                                                                               75,286,654.91
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                       3.64
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                     1.72

5、     现金流
                              2013 年度            2012 年度         比上年同期增减       情况说明



                                                   4
                          安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要



收到其他与经营活动                                                                    主要系收到的保
                              26,438,888.08            6,808,336.89        288.33%
有关的现金                                                                            证金增加所致
                                                                                      主要系本期收回
收回投资收到的现金            31,836,164.86        117,733,565.83           -72.96%   部分期货保证减
                                                                                      少所致
处置固定资产、无形资                                                                  主要系本期处理
产和其他长期资产收              123,990.00               86,002.56          44.17%    部分废旧设备增
回的现金净额                                                                          加所致
收到其他与投资活动                                                                    主要系本期利息
                              13,381,492.65         25,294,241.26           -47.10%
有关的现金                                                                            收入减少所致
购建固定资产、无形资                                                                  主要系本期固定
产和其他长期资产支         551,674,342.07          262,279,472.01          110.34%    资产投入增加所
付的现金                                                                              致
                                                                                      主要系本期支付
投资支付的现金                12,320,000.00         69,000,000.00           -82.14%   期货保证金减少
                                                                                      所致
收到其他与筹资活动                                                                    主要系本期借款
                              46,444,419.03         78,555,580.97           -40.88%
有关的现金                                                                            减少所致

6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年,公司以四万吨项目为契机,在加快项目建设的同时,逐步淘汰现有部分低档产品,对
有相对竞争优势的铜带产品进行结构优化调整,在产品结构调整工作取得初步成效后,对企业
组织结构进行适当调整,从而从组织保障上为公司战略服务,拟定的 2013 年经营计划目标基本
实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                      营业收入    营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
  分行业           营业收入           营业成本                        比上年增    比上年增     上年增减
                                                          (%)
                                                                        减(%)       减(%)        (%)
加工制造                                                                                       减少 0.53
             4,365,352,627.91      4,243,106,315.25            2.88       11.46       12.07
业                                                                                             个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                      营业收入    营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
  分产品           营业收入           营业成本                        比上年增    比上年增     上年增减
                                                          (%)
                                                                        减(%)       减(%)        (%)
铜基合金                                                                                       减少 0.6 个
             4,181,268,174.80      4,083,083,894.00            2.43       12.87       13.57
材料                                                                                               百分点
辐照特种                                                                                         增加 3.15
                  184,084,453.11    160,022,421.25            13.07      -13.15       -16.19
电缆                                                                                             个百分点

2、   主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                      营业收入比上年增减(%)


                                                   5
                      安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要



国内                                   3,916,873,525.62                                     16.29
国外                                     448,479,102.29                                    -18.21

(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                    单位:元
                                                                                      本期期末金
                                                                       上期期末数
                                本期期末数占总                                        额较上期期
  项目名称      本期期末数                            上期期末数       占总资产的
                                资产的比例(%)                                       末变动比例
                                                                       比例(%)
                                                                                        (%)
交易性金融
                     257,390.09            0.01     6,548,997.54         0.27              -96.07
资产
应收账款        358,822,080.64            10.83  142,921,660.57          5.95             151.06
应收利息           2,716,622.03            0.08       970,664.54         0.04             179.87
其他应收款        22,560,486.20            0.68    37,934,842.25         1.58             -40.53
其他流动资
                  90,238,796.46            2.72    43,329,374.90         1.81             108.26
产
可供出售金
                  68,230,927.08            2.06  100,591,262.24          4.19              -32.17
融资产
固定资产        526,937,556.33            15.90  388,723,308.32        16.19               35.56
在建工程        599,523,447.59            18.09  159,176,222.42          6.63             276.64
无形资产          44,966,746.85            1.36    33,439,289.30         1.39              34.47
递延所得税
                   5,948,995.79            0.21     1,909,145.32         0.08             268.71
资产
交易性金融
                     652,700.00            0.02        75,050.00       0.003              769.69
负债
应付账款        163,346,336.32             4.93  100,882,336.77          4.20              61.92
应交税费           5,409,985.10            0.16     2,784,025.68         0.12              94.32
递延所得税
                   9,947,472.14            0.30    14,795,638.80         0.62              -32.77
负债
股本            625,500,000.00            18.88  449,500,000.00        18.73               39.15
资本公积      1,189,744,533.30            35.91  509,592,035.27        21.23              133.47
交易性金融资产:主要系本年期货持仓合约浮动盈亏和所持有基金发生变化所致
应收账款:主要系鑫晟应收账款增加所致
应收利息:主要系本年新增募集资金转为定期存款而确认的利息所致
其他应收款:主要系期货保证金减少所致
其他流动资产:主要系本年 4 万吨高精密度铜带项目采购设备产生的进项税额所致
可供出售金融资产:主要系公司处置鑫龙电器股票导致可供出售金融资产减少所致
固定资产:主要系本期 12 万吨铜杆项目转固所致
在建工程:主要系 4 万吨高精密度铜带项目新增的设备与工程款所致
无形资产:主要系鑫晟新购入土地所致
递延所得税资产:主要系子公司鑫晟电工本年正式投产而新增应收账款坏账准备所致
交易性金融负债:主要系年末期货持仓合约浮动损益变动所致
应付账款:主要系 4 万吨高精密度铜带项目应付工程款增加所致
应交税费:主要系子公司鑫古河计提应交企业所得税和本年增发股份计提的印花税所致
递延所得税负债:主要系持有鑫龙电器股票公允价值变动所致



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                             安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要



股本:主要系非公开增发增加股本所致
资本公积:主要系非公开增发产生的股本溢价所致

(四) 核心竞争力分析
1、品牌优势。经过多年的市场运作,公司持有的"鑫科"牌商标得到了市场的普遍认可,"鑫科"
商标为中国驰名商标;
2、技术与研发优势。为了促进技术创新、提高产品技术水平,公司不断地巩固和发展与各知名
院校、科研机构和国外知名公司的合作关系,健全、完善了以公司为主体的产、学、研一体化
技术创新体系。工程技术中心建立了各种完善、有效的激励机制,不断改善创新硬件、软件环
境,最大限度地发挥技术人员的创造性,积极利用国内外智力资源来为企业技术创新、技术进
步服务。
3、管理优势。公司拥有 30 多年铜基材料加工企业的运营管理经验,已经搭建了集团化管理、
规模化运营的科学、高效的管理架构,建立了规范的内控体系和业务流程,具有较强的运营管
理优势。

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                 注册资本                                                       投资额     持股比例
    公司全称                                       经营范围
                 (万元)                                                       (万元)     (%)
                                    铜合金材料冶炼加工技术的研究与
安徽科汇铜合金
                                    开发相关技术咨询服务铜合金材料
材料加工工程有         300.00                                                    150.00        50.00
                                    生产销售铜合金材料加工设备生产
限公司
                                    (涉及许可的凭许可证经营)。
                                    代理销售保险产品;代理收取保险
安徽安和保险代                      费;根据保险公司的委托,代理相关
                       300.00                                                     20.00         6.67
理有限公司                          业务的损失勘查和理赔(在许可证有
                                    效期内经营)。
                                    吸收公众存款;发放短期、中期和长
                                    期贷款;办理国内结算、办理票据承
安徽繁昌建信村                                                                                  9.00
                                    兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、
镇银行有限责任         10,000.00                                                 900.00
                                    代理兑付,承销政府债券;代理收付
公司
                                    款项及代理保险业务;经银行业监督
                                    管理机构批准的其他业务。

(1)   持有其他上市公司股权情况
                                                                                            单位:万元
                                                                                 报告期
                                         占该公司
                证券      最初投资                         期末账      报告期    所有者    会计核      股份
证券代码                                 股权比例
                简称        成本                           面价值      损益      权益变    算科目      来源
                                           (%)
                                                                                   动
                                                                                           可供出
                鑫龙                                                                                   原始
002298                             300          4.24       6,823.09                        售金融
                电器                                                                                   投资
                                                                                           资产
         合计                      300      /              6,823.09                            /         /

(2) 持有非上市金融企业股权情况
 所持对 最初投资 持有数量      占该公                  期末账面       报告期    报告期     会计核      股份来



                                                       7
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 象名称   金额(元)               司股权 价值(元) 损益             所有者     算科目        源
                       (股)      比例(%)         (元)           权益变
                                                                      动(元)
 安徽繁
 昌建信
 村镇银                                                                          长 期 股   原 始 出
          9,000,000    9,000,000           9   9,000,000
 行有限                                                                          权投资     资
 责任公
 司
   合计   9,000,000    9,000,000       /       9,000,000                            /           /

(3)  买卖其他上市公司股份的情况
                            报告期买入                      报告期卖出
               期初股份数                      使用的资金                 期末股份数      产生的投资
   股份名称                  股份数量                       股份数量
               量(股)                        数量(元)                 量(股)        收益(元)
                               (股)                         (股)
 鑫龙电器        11,918,396                                   2,481,200      9,437,196

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况
 本年度公司无委托贷款事项。

3、   募集资金使用情况

(1)   募集资金总体使用情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                                尚未使用募集
  募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募              尚未使用募
                                                                                资金用途及去
    份        式        总额      集资金总额      集资金总额      集资金总额
                                                                                     向
      2008 增发        41,708.74      25,499.95       41,708.74             0
                                                                               尚未使用募集
                                                                               资金公司已设
      2013 增发        88,312.00      41,378.12       41,378.12     47,019.48
                                                                               立专户进行存
                                                                               储
    合计       /     130,020.74       66,878.07       83,086.86     47,019.48          /
截至 2013 年 12 月 31 日止本公司募集资金使用情况为:公司累计使用募集资金 41,378.12 万元,
其中:2013 年度直接投入募集资金项目 20,394.50 万元,补充流动资金 10,000.00 万元,预先投
入项目置换募集资金 10,983.62 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 47,019.48
万元,募集资金专用账户利息收入 226.58 万元,募集资金专用账户手续费支出 0.08 万元,截至
2013 年 12 月 31 日止募集资金专用账户的余额应为 47,245.98 万元,募集资金专用账户实际余
额为 47,245.98 万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
  承诺     是    募集资金 募集资金 募集资金 是否 项目进 预计 产生 是否 未达 变更
  项目     否    拟投入金 本年度投 实际累计 符合          度    收益 收益 符合 到计 原因



                                                8
                          安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要



 名称     变         额       入金额     投入金额        计划                  情况    预计    划进   及募
          更                                             进度                          收益    度和   集资
          项                                                                                   收益   金变
          目                                                                                   说明   更程
                                                                                                      序说
                                                                                                        明
 年 产
 40000
 吨 高
 精 度 否     119,661.24 56,878.07 62,727.36 是    52.42%
 电 子
 铜 带
 项目
  合计    /   119,661.24 56,878.07 62,727.36   /      /             /     /     /                          /
经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,年产 15,000 吨引线框架铜带项目变更为年产
40KT 高精度电子铜带项目。


(3)   募集资金变更项目情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                  是                           是
                                                                  否                           否     未达
                                                                       变更
                                                                  符                           符     到计
               对应的     变更项目                                     项目 产生
 变更后的                             本年度投        累计实际    合                  项目进   合     划进
               原承诺     拟投入金                                     的预 收益
 项目名称                             入金额          投入金额    计                    度     预     度和
               项目         额                                         计收 情况
                                                                  划                           计     收益
                                                                         益
                                                                  进                           收     说明
                                                                  度                           益
 受让古河
 电气工业
 株式会社
 持有的古      年    产
 河 金 属      10,000
 (无锡)      吨精密
                              7,680           0        7,660.12   是                  已实施   是
 有限公司      紫铜带
 60% 股 权     技术改
 和股权受      造项目
 让后对其
 增资的项
 目
            年    产
 年    产
            15,000
 40KT 高              119,661.24 56,878.07 62,727.36 是                  52.42%
            吨引线
 精度电子
            框
    合计        /    127,341.24 56,878.07 70,387.48    /            /       /     /                    /
1、年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因,为随着市场环境发生
变化,原计划项目产品无法满足市场需要;同时国内紫铜带项目投资规模过大,产能陆续释放,



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造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势,
通过受让古河金属(无锡)有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实
力和综合价值。经董事会审议通过后,2011 年第一次临时股东大会审议通过 ,公司于 2010 年
10 月 12 日刊登公告予以披露。
2、年产 15,000 吨引线框架铜带项目,由于市场环境变化,公司在对该项目进行充分的认证与
评估后,认为该项目实施预计无法达到预期效果,为追求更高的经济回报,完成公司产品升级
和结构调整,公司决定将产品目标向高端进行转移,拟实施年产 40KT 高精度电子铜带项目。
该变更事项经公司 2012 年公司五届四次董事会审议通过,经公司 2012 年第二次临时股东大会
审议通过。公司于 2012 年 7 月 21 日刊登公告予以披露。

4、 主要子公司、参股公司分析
1、芜湖鑫瑞贸易有限公司
截止报告期末,本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司 97.5%股权,该公司注册资本 6,000 万元,截
止 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 7,384.70 万元,净资产 7,210.15 万元。
2、芜湖鑫晟电工材料有限责任公司
截止报告期末,公司持有鑫晟电工 100%股权,该公司注册资本 19,000 万元。截止 2013 年 12
月 31 日,该公司总资产 58,751.19 万元,净资产 15,149.56 万元,2013 年度实现营业收入 251,148.17
万元,实现净利润-3,653.24 万元。
3、鑫古河金属(无锡)有限公司
截止报告期末,公司持有鑫古河 60%股权,该公司注册资本 625000 万日元。截止 2013 年 12
月 31 日,该公司总资产 28,531.26 万元,净资产 19,181.82 万元,2013 年度实现营业收入 49,364.90
万元,实现净利润 1,437.06 万元。
4、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司
截止报告期末,本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 50%股权,该公司注册资本
300 万元,截止 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 275.34 万元,净资产 274.68 万元,2013 年
度实现营业收入 43.69 万元,实现净利润 27.65 万元。
5、安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司
截止报告期末,本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 9%股权,该公司注册资本 10,
000 万元,截止 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 53,686.25 万元,净资产 12,601.37 万元。2013
年度实现营业收入 2,589.57 万元,实现净利润 1,205.03 万元。
6、芜湖鑫源物资回收有限责任公司
截止报告期末,公司持有鑫源物回 100%股权,该公司注册资本 3,000 万元。截止 2013 年 12 月
31 日,该公司总资产 478.55 万元,净资产 298.47 万元,2013 年度实现营业收入 15.46 万元,
实现净利润 2.7 万元。

5、     非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。


  (六) 行业竞争格局和发展趋势
2013 年,有色金属行业在严峻的国内外经济形势下,发展方式不断转变,行业发展展现以下几
种情况:
第一、投资额持续增大,投资结构性差异明显。据中国有色金属工业协会统计,2013 年,我国有
色金属工业(不含独立黄金企业)完成固定资产投资 6609 亿元,增长 19.8%,增幅比上年回升
了 4.2 个百分点。其中,采选、冶炼、加工分别完成固定资产投资 1241 亿元、2064 亿元、3303
亿元,分别增长 14.4%、-1.0%、40.8%。其中, 矿山投资增幅平稳,冶炼投资停滞,加工投资仍
保持高增长。
第二、进出口贸易额微增,原料进口持续增长。据海关统计,2013 年,我国有色金属进出口贸


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易总额 1581 亿美元,增长 1.1%。全年进口额 1033 亿美元,下降 3.3%,但铜精矿、铝土矿进
口量分别增长了 28.7%、78.5%,其他国内紧缺的有色金属矿山原料及初级产品进口量也持续增
加。出口额 548 亿美元,增长 10.7%,增幅回落了 8.7 个百分点,其中,铜、锌产品出口额下降,
铝、铅产品出口额增加。
第三、行业技术进步步伐加快,节能降耗成效显著,2013 年产业关键技术和新材料开发取得新
成果。随着新技术的广泛推广,有色金属行业节能取得显著成效。
第四、我国行业自主创新能力弱,存在技术差距。我国有色金属工业总体产品水平处于中低端,
高端产品开发能力弱,2013 年我国铜材、铝材进口均价分别为出口均价的 1.16 倍、1.85 倍。自
主创新及高端产品开发能力亟待提高。

(七) 公司发展战略
1)公司将在稳定主营业务,持续进行产品结构调整的同时,以高精度铜板带加工为核心,以线
材和资源业务为侧翼,逐步完善现有产业格局,实现从低盈利性向高盈利性、低技术含量向高
技术含量产品的转型。
2)发挥上市公司资本平台作用,借助各方面的投资优势,加大对于其他新兴产业的投资,充分
享受国家的未来改革红利及国家鼓励新兴产业发展的支持红利,为公司产业进一步转型奠定基
础。

(八) 经营计划
1、继续推进产品结构调整工作。提高铜带薄带、精密锌白铜、异型复杂黄铜及青白铜合金线材
销量,发挥此类产品相对竞争优势。
2、加强渠道建设,发挥产品质量优势和区域优势,提高终端客户销售占比。
3、加大新品研发、开发力度,做好新项目与市场的衔接工作,梳理产品结构,统一规划。
4、稳定用工,减少因新员工技能不足带来的生产缺陷,加强过程岗位操作技能的培训,规范操
作,提高劳动生产率。
5、提高管理水平、拓展采购模式,降低原料使用成本。

(九) 可能面对的风险
1、宏观经济环境的不确定性。世界经济整体上长期低迷,国内经济增速放缓,企稳回升的态势
不明显。宏观环境导致国内需求减缓,出口需求降低,劳动力成本持续上升,资金需求压力较
大;
2、项目建设风险。公司 4 万吨高精度电子铜带项目建设基本完成,项目将进入设备调试、试生
产和生产阶段,如果市场环境发生重大变化且投资项目实施效果不佳,项目的预期收益不能实
现,则会出现因固定资产的折旧大量增加而影响利润下滑的风险;
3、原材料价格波动风险,公司产品主要原材料是铜,原材料的价格上涨及波动对生产成本会带
来较大的压力和风险。同时,公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司投产后,公司库存增
加,可能存在因计提存货减值准备影响公司效益的风险。
4、财务风险 公司非公开发行股票实施完毕后,公司股本随之增大,公司经营规模也将不断增
长,应收账款规模也相应增长,同时随着公司新项目的规划建设,固定资产投入将大幅增长。
此外,公司在技术研发方面仍需加大投入,这些都需要公司提供稳健和持续的财务保障。
面对上述风险,公司将密切关注市场变化,根据变化及时对公司的相关业务发展进行适度调整,
提升公司在产业和产品方面的抗风险能力;进一步梳理现有融资资源,整合、开拓融资渠道,
确保公司生产经营所需资金。

  (十) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用

(十一)   董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明


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√ 不适用

(十二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用

  (十三) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
  报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》(证监发[2012]37 号)及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》(皖证监函字〔2012〕140 号)文件精神和要求,进一步修订完善了《公
司章程》,并制订了《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》(以下简称《股东回报规划》),
修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的
决策和分配政策、调整程序和机制,明确了由独立董事发表意见事项和程序,对利润分配方式、
利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确,充分维护了中小投资者的合法权益。
《公司章程》(修正案)和《股东回报规划》已经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。
详见 2012 年 9 月 6 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、
《上海证券报》。经 2013 年 5 月 7 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过利润分配方案,
因公司正投资实施 40kt 高精度电子铜带项目,根据公司业务发展需要,公司拟不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本。

(十四) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用

(十五)    公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                    占合并报表
                                                                     分红年度合并
                              每 10 股派                                            中归属于上
                每 10 股送                 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
   分红年度                  息数(元)(含                                           市公司股东
                红股数(股)               增数(股) 数额(含税) 上市公司股东
                                 税)                                               的净利润的
                                                                       的净利润
                                                                                      比率(%)
     2013 年              0              0           0           0 -53,813,949.73             0
     2012 年              0              0           0           0 10,269,730.78              0
     2011 年              0            0.5           0  13,485,000 34,100,513.20          39.54
  (十六) 社会责任工作情况
详见 2013 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 heep://www.see.com 披露的《安徽鑫科新材料股
份有限公司 2013 年度社会责任报告》。




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