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海航基础:审计委员会对关联交易事项的书面审核意见2021-01-23  

                                     海航基础设施投资集团股份有限公司
         审计委员会对关联交易事项的书面审核意见


    2021 年 1 月 22 日,根据上海证券交易所《关联交易实施指引》以及《公司
章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,海航基础设施投资集团股份
有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会审计委员会召开第八次会议,对《关
于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》所涉及的关联交易
事项进行了认真审核,发表如下审核意见:
    本次交易标的已经具备证券期货相关资格评估机构进行评估。本次关联交易
事项在表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定,以上关联交易事项尚需提交股东大会审议。




                                             委员:胡东山、耿文秀、冯勇
                                                   2021 年 1 月 22 日