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公司公告

华域汽车:华域汽车关于续聘2021年度会计师事务所的公告2021-03-25  

                        证券代码:600741       证券简称:华域汽车      公告编号:临 2021-007


        华域汽车系统股份有限公司
  关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●华域汽车系统股份有限公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)(以下简称:德勤)为公司2021年度财务审计及内部控

制审计机构。



一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成

立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计

师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊

普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

    德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中

国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中

国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文

件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从

事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

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    2、人员信息

    首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业

人员共6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师超过240人。

    3、业务规模

    2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务

收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤为57家

上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元。

德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、

交通运输、仓储和邮政业、采矿业等。

    4、投资者保护能力

    德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关

规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

    5、独立性和诚信记录

    德勤及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,

未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等

自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    (二)项目成员信息

    项目合伙人范思雯女士自2000年加入德勤,长期从事审计及与资

本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员及中国注

册会计师协会资深会员。范思雯女士从事证券服务业务超过20年,曾

为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计

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师或项目质量复核合伙人,并且多年从事汽车行业项目审计,具备相

应专业胜任能力。

    项目总监袁园女士自2004年加入德勤,长期从事审计及与资本市

场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会

计师协会资深会员。袁园女士从事证券服务业务超过15年,曾为多家

上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师,并且

多年从事汽车行业项目审计,具备相应专业胜任能力。

    质量控制复核人张颖女士自1994年加入本所并开始从事上市公

司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1996年注册为注册会计师,

现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖

女士近三年签署的上市公司审计报告包括中化国际(控股)股份有限

公司2019年度及2018年度审计报告,近三年复核的上市公司审计报告

包括上海汽车集团股份有限公司审计报告,华域汽车系统股份有限公

司审计报告和上海锦江国际酒店股份有限公司审计报告等。

    以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到

证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分。

    德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

不存在可能影响独立性的情形。

    (三)审计收费

    2020年度审计费用系德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计

工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风

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险等因素而确定,其中财务审计费用不超过400万元人民币(不含税),

内控审计费用不超过110万元人民币(不含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会意见

    审计委员会认为德勤具备应有的专业能力,顺利完成了公司2020

年度的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续

聘德勤为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

    (二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

    事前认可:德勤具备证券从业资格,在多年担任公司审计机构期

间,其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则,并按照注

册会计师执业准则,完成了公司的审计工作,所出具的审计报告客观

地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议

案提请公司第九届董事会第二十次会议审议。

    独立意见:德勤具有上市公司审计工作的经验,在多年担任公司

审计机构期间,审计人员配备合理,遵守职业道德基本原则,严格按

照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,完成了相关审计工

作,其出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和

内部控制状况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相

关保密规定的行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形。

    (三)公司董事会意见

    2021年3月23日,公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过

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了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度

公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)担任2021年度公司内控审计机构的议案》,同意续聘德

勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计和

内控审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                 华域汽车系统股份有限公司

                                       董 事 会

                                     2021 年 3 月 25 日




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