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公司公告

运盛医疗:运盛医疗:2021年度内部控制审计报告2022-04-27  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110100542022876000452

            报告名称: 运盛医疗 2021 年度内部控制审计报告

            报告文号: [2022]京会兴昌华审字第 010218 号

被审(验)单位名称: 运盛(成都)医疗科技股份有限公司

  会计师事务所名称: 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)

            业务类型: 专项审计

       报告意见类型: 无保留意见

            报告日期: 2022 年 04 月 26 日

            报备日期: 2022 年 04 月 26 日

                          黄齐远(110001581241),

            签字人员: 王显伟(110000100177),

                          蒋业磊(110000100032)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。