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公司公告

桐昆股份:桐昆股份关于续聘会计师事务所的公告2021-04-16  

                        股票代码:601233        股票简称:桐昆股份       公告编号:2021-033


                     桐昆集团股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示:
拟续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)



    桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日
召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于聘请2021年
度财务审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定
性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
健会计师事务所”)担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构,
具体内容如下:
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
 事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期        2011 年 7 月 18 日       组织形式         特殊普通合伙
 注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人      胡少先             上年末合伙人数量             203 人
 上年末执业人    注册会计师                                    1,859 人
 员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          737 人
                 业务收入总额                     30.6 亿元
 2020 年业务收
                 审计业务收入                     27.2 亿元
 入
                 证券业务收入                     18.8 亿元
 2020 年上市公   客户家数                           511 家
 司(含 A、B     审计收费总额                      5.8 亿元
 股)审计情况    涉及主要行业       制造业,信息传输、软件和信息技术服


                                   1
                                        务业,批发和零售业,房地产业,建筑
                                        业,电力、热力、燃气及水生产和供应
                                        业 , 金 融业 , 交通 运输 、 仓 储和 邮 政
                                        业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务
                                        服 务 业 ,水 利 、环 境和 公 共 设施 管 理
                                        业,科学研究和技术服务业,农、林、
                                        牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
                                        育,综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数            382


     2、投资者保护能力
     上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风
 险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业
 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
 险基金管理办法》等文件的相关规定。
     近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为
 相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

     3、诚信记录
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督
 管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
 处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未
 受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

      (二)项目成员信息
      1、基本信息
                                                             何时开     近三年签署或复核上
                                      何时开
                         何时成为               何时开始     始为本     市公司审计报告情况
                                      始从事
项目组成员   姓名        注册会计               在本所执     公司提
                                      上市公
                             师                     业       供审计
                                      司审计
                                                               服务
项目合伙人   沈维华     1998-12-1     1997 年    1998-12     2011 年   2020 年:签署桐昆股
                                                                       份、海翔药业、双箭
                                                                       股份 2019 年审计报
                                                                       告;
                                                                       2019 年:签署电光科
签字注册会
             沈维华     1998-12-1     1997 年    1998-12     2011 年   技、百达精工、水晶
计师
                                                                       光电、新澳股份、奥
                                                                       翔药业、双箭股份
                                                                       2018 年审计报告;
                                                                       2018 年:签署电光科


                                          2
                                                                     技、百达精工、水晶
                                                                     光电、新澳股份、奥
                                                                     翔药业 2017 年审计报
                                                                     告。
               陈夏连   2014-9-30    2012 年   2014-9     2020 年    无
                                                                     2020 年:签署贤丰控
质量控制复              1996-04-
               肖瑞峰                1996 年       2011    2020 年   股、东岳硅材、梓橦
核人                        03
                                                                     宫 2019 年审计报告


      2、诚信记录
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存
    在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管
    部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等
    自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
                                                                      事由及处理处罚
序号    姓名       处理处罚日期     处理处罚类型     实施单位
                                                                            情况
                                                     中国证券监督
1       肖瑞峰     2021.3.18        行政监管措施     管理委员会广    被出具警示函
                                                     东监管局


        3、独立性
        天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册
    会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
       (三)审计收费
       2020 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 210 万元,内部
    控制审计报酬为 35 万元,合计审计费用与上一期相同。2021 年度
    天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时
    由双方协商确定具体报酬。
       审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
    业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率
    以及投入的工作时间等因素定价。
       二、续聘会计事务所履行的程序
       (一)公司董事会审计与风险防范委员会认真审阅了天健会计
 师事务所提供的相关材料,并对以往年度天健会计师事务所在公司年
 度审计工作中的表现进行评估,认为天健会计师事务所的专业胜任能

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力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意续聘天
健会计师事务所担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
    (二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资
质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务
审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审
议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
    (三)公司第八届董事会第八次会议审议通过了《公司关于聘
请2021年度财务审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所担任
公司2021年度财务审计机构。
    (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股
东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
     特此公告。


                                  桐昆集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 16 日




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