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公司公告

九牧王:九牧王2020年内部控制审计报告2021-04-27  

                                                                            中国北京市西城区
                                                    阜成门外大街22号1幢
                                                    外经贸大厦901-22至901AN示沿
                                                    容诚会计师事务所(特殊普通合伙
                                                    RSMChlnaCPALLP                R

                                                    Tel: +86 01066001391
                                                    Email, International@rsmchlna.com.cn

                           内部控制审计报告

                                                 容诚审字 [2021]361Z0099 号



九牧王股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我
                                      “
们审计了九牧王股份有限公司(以下简称 九牧王公司 ” )2020 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部
控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是九牧
王公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由千
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为, 九牧王公司千 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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                                                                                                                                                        RS 『\




                               (此页为九牧王公司容诚审字[2021]36120099号内部控制审计报告之签字盖
                      章页。)




                                                                                中国注册会计师: l


                                                                                中国注册会计师:


                                                                                中国注册会计师:




                                                                               2021年4月25日




                                                                                      2
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