中国交建:中国交建董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见2021-04-30
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会
关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份
有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规
定,中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会审
计与内控委员会对将提交第四届董事会第四十七次会议审
议的以下议案:
1.关于天航局与中国城乡、碧水源、东北院共同投资洪
湖市施墩河湖中心片区综合治理PPP项目所涉关联(连)交
易的议案
2.关于中交投资、一航局、四公局、公规院与西南院共
同投资天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目
所涉关联(连)交易的议案
3.关于一公局、二公院与中国城乡共同投资四川省射洪
市经开区人居环境综合建设一期PPP项目所涉关联(连)交
易的议案
4.关于三公局所属一公司与中国城乡、碧水源、东北院
共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖
(北部区域)PPP项目所涉关联(连)交易的议案
所涉及的关联交易事项进行了认真审核,认为该等关联
交易系正常经济行为,符合公司经营发展需要,交易遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利
益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。
(审计与内控委员会委员签字页附后)
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇二一年四月二十八日
(此页无正文,系《中国交通建设股份有限公司董事会审计
与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页)
董事会审计与内控委员会成员签字:
魏伟峰 黄 龙
郑昌泓
二○二一年四月二十八日