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公司公告

领益智造:2018年度财务预算报告2018-04-28  

						                      广东领益智造股份有限公司

                       2018 年度财务预算报告


    广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月完成重大资
产重组事项,在原上市公司的业务基础上注入领益科技(深圳)有限公司(简称“领
益科技”)及其子公司的全部业务。通过本次重大资产重组事项,原上市公司将
注入盈利能力较强、成长性高的优质资产,并保留原本资产不置出,新增消费电
子产品精密功能器件业务,扩大上市公司在消费电子产品零部件领域的优势,有
利于公司抓住移动消费终端快速增长的契机,增强公司的抗风险能力、持续盈利
能力和市场竞争力。
    同时,通过领益科技业务和原上市公司原有的磁性材料业务、触控显示屏业
务和精密结构件业务相结合,实现业务协同效应,丰富产品线并优化产品结构,
进一步促进上市公司的转型升级,提升上市公司综合竞争力。

    一、   编制基础
    本预算的编制是在公司 2017 年实际经营业绩的基础上,按合并报表的要求,
依据 2018 年市场和业务拓展情况、扩产计划进行编制的。
    公司于 2018 年 1 月注入领益科技全部业务,为使 2018 年与 2017 年比较基
础一致,2017 年核算范围将模拟合并原上市公司和领益科技的全部业务。

    二、   基本假设
    本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考
虑以下假设前提下,依据 2018 年度公司经营指标编制:
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    (三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
    (四)公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大
变化;
    (五)公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正
常范围内波动;
    (六)无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

    三、   2018 年财务预算计划
    为使本期与上期的比较基础一致,2018 年与 2017 年的编制核算范围均为原
上市公司和领益科技的全部业务。
    根据公司 2018 年度生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2018 年度
财务预算计划如下:
    (一)预算营业收入较 2017 年增长 10%至 30%,增长的主要原因为:领益科
技优质资产的业务增长所致。
   (二)预算净利润较 2017 年增长 10%至 30%,增长的主要原因为:领益科技
的资产和业务具有较强的盈利能力,以及原上市公司和领益科技重组产生的协
同、整合效应,致使 2018 年重组后的上市公司净利润向上提升。2017 年模拟
合并净利润计算应考虑扣除业绩补偿产生的收益金额。

    四、   特别提示
    公司 2018 年度财务预算指标不代表公司 2018 年度盈利预测,不构成公司对
投资者的实质性承诺。受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素
综合影响,能否实现预算指标,存在不确定性,提示投资者注意投资风险。


                                        广东领益智造股份有限公司董事会

                                            二〇一八年四月二十七日