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公司公告

朗姿股份:2017年半年度报告2017-08-22  

						朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                朗姿股份有限公司

                               2017 年半年度报告




                                         2017 年 08 月




                                                         1
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                             第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人申东日、主管会计工作负责人常静及会计机构负责人(会计主管

人员)王彤声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述。该等陈述不构成公司对投资者的

实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解

计划、预测与承诺之间的差异。

     公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对

措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关

注相关内容。

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                        2
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2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43

第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 44

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144




                                                                                                                                                 3
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                                                 释义


                 释义项                  指                              释义内容

公司、本公司、股份公司、朗姿股份         指   朗姿股份有限公司

朗姿服饰、北京朗姿                       指   北京朗姿服饰有限公司,股份公司子公司

卓可服装、北京卓可                       指   北京卓可服装有限公司,股份公司子公司

莱茵服装、北京莱茵                       指   北京莱茵服装有限公司,卓可服装子公司、股份公司孙公司

                                              朗姿(韩国)有限公司(名称变更前为莱茵服装(韩国)株式会社),
韩国公司、朗姿韩国、韩国朗姿、莱茵韩国   指   英文名称为 Lancy Garments Korea Co.,Ltd.,注册于韩国,股份公司
                                              子公司

                                              服装控股有限公司,英文名称为 The Clothing Holdings Limited,注册
服装控股                                 指
                                              地在香港,股份公司子公司

西藏哗叽、西藏公司                       指   西藏哗叽服饰有限公司,股份公司子公司

朗姿国际                                 指   朗姿国际贸易有限公司,股份公司子公司

朗姿时尚                                 指   朗姿时尚(香港)有限公司,股份公司子公司

                                              北京朗姿韩亚资产管理有限公司(名称变更前为北京朗姿资产管理
朗姿韩亚资管                             指
                                              有限公司),股份公司控股子公司,持有其 75%的股份

                                              株式会社阿卡邦,英文名称为 Agabang & Company,韩国 KOSDAQ
阿卡邦                                   指
                                              上市公司,股票代码:013990,朗姿韩国持有其 26.53%的股份

                                              阿卡邦(中国)日用品有限公司,公司直接持有其 39%股份,通过
阿卡邦日用品                             指
                                              阿卡邦间接持有其 51%股份

                                              L&P Cosmetic Co., Ltd.,注册于韩国,朗姿时尚参股公司,持有其
L&P                                      指
                                              9.8%的股份

                                              广州若羽臣科技股份有限公司,新三板挂牌公司,证券代码:834647,
若羽臣                                   指
                                              股份公司参股公司,持有其 18%股份

                                              北京众海加速器科技有限公司,股份公司参股公司,持有其 20%的
北京众海                                 指
                                              股份

                                              珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司,股份公司参
朗姿投资                                 指
                                              股公司,持有其 45%的股份

                                              珠海广发互联网时尚产业基金(有限合伙),股份公司参股公司,持
互联网时尚产业基金                       指
                                              有其 23.64%的出资额

                                              Hifashion Group Inc.,为一家依据开曼群岛法律设立的公司,服装控
明星衣橱、Hifashion                      指
                                              股持有其 5%的股份

                                              WOONGJIN LILIETTE Co., Ltd.,一家依据韩国法律设立的公司,朗
LILIETTE                                 指
                                              姿韩国持有其 10.17%的股份,阿卡邦持有其 5.08%股份


                                                                                                                 4
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                                              Dream Korea Holdings Co., Ltd.,一家依据韩国法律设立的公司,朗
DKH                                      指
                                              姿韩国参股公司,持有其 20%的股份

                                              Dream Medical Group Co., Ltd.,一家依据韩国法律设立的公司,朗姿
韩国梦想集团、DMG                        指   韩国直接持有 DMG20%的股份,通过 DKH 间接持有 DMG 10%的股
                                              份,合计持有 30%的股份

朗姿医疗                                 指   朗姿医疗管理有限公司,股份公司子公司

四川米兰                                 指   四川米兰柏羽医学美容医院有限公司,公司持有其 63.49%的股份

深圳米兰                                 指   深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司,公司持有其 70%的股份

米兰柏羽                                 指   四川米兰、深圳米兰的合称

四川晶肤                                 指   四川晶肤医学美容医院有限公司,公司持有其 70%的股份

西安晶肤                                 指   西安晶肤医疗美容有限公司,公司持有其 70%的股份

长沙晶肤                                 指   长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司,公司持有其 70%的股份

重庆晶肤                                 指   重庆晶肤医疗美容有限公司,公司持有其 70%的股份

晶肤医美                                 指   四川晶肤、西安晶肤、长沙晶肤、重庆晶肤的合称

                                              江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙),股份公司参股企业,
中韩基金                                 指
                                              持有其 19.6%出资额

芜湖恒鼎                                 指   芜湖恒鼎投资管理有限公司,股份公司子公司

                                              芜湖恒晖投资管理合伙企业(有限合伙),芜湖恒鼎参股企业,持有
芜湖恒晖                                 指
                                              其 48%出资额

山南晨鼎                                 指   山南晨鼎实业发展有限公司,朗姿韩亚资管全资子公司

                                              芜湖晨恒时尚产业投资合伙企业(有限合伙),山南晨鼎参股企业,
芜湖晨恒                                 指
                                              持有其 49.98%出资额

保荐机构、平安证券                       指   平安证券股份有限公司

律师、北京金杜、金杜                     指   北京市金杜律师事务所

会计师、立信                             指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

深交所、交易所                           指   深圳证券交易所

证监会                                   指   中国证券监督管理委员会

证监局                                   指   中国证券监督管理委员会北京监管局




                                                                                                                5
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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                        朗姿股份                       股票代码               002612

股票上市证券交易所              深圳证券交易所

公司的中文名称                  朗姿股份有限公司

公司的中文简称(如有)          朗姿股份

公司的外文名称(如有)          LANCY CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)      LANCY

公司的法定代表人                申东日


二、联系人和联系方式

                                               董事会秘书                             证券事务代表

姓名                            王建优                                 王艳秋

                                北京市朝阳区西大望路 27 号大郊亭南街 3 北京市朝阳区西大望路 27 号大郊亭南街 3
联系地址
                                号院 1 号楼(朗姿大厦)18 层           号院 1 号楼(朗姿大厦)18 层

电话                            010-53518800-8179                      010-53518800-8179

传真                            010-59297211                           010-59297211

电子信箱                        wangjianyou@lancygroup.com             wangyanqiu@lancygroup.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。




                                                                                                                6
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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期               上年同期                  本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               1,057,329,597.65            472,713,192.55                      123.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)                54,279,236.98             38,400,022.95                       41.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                43,416,663.68             28,841,561.33                       50.54%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                51,092,546.55             59,060,801.57                      -13.49%

基本每股收益(元/股)                                   0.1357                   0.0960                       41.35%

稀释每股收益(元/股)                                   0.1357                   0.0960                       41.35%

加权平均净资产收益率                                     2.18%                    1.64%            增加 0.54 个百分点

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末              上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                 5,365,335,536.11           4,422,922,295.80                      21.31%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,528,720,938.03           2,463,974,548.13                       2.63%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                                    金额                              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -167,463.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                可供出售金融资产取得的投资
                                                                        -892,304.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                收益
得的投资收益


                                                                                                                        7
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,239,922.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   14,589,050.99 理财收益

减:所得税影响额                                                      2,115,877.32

    少数股东权益影响额(税后)                                         -689,090.04

合计                                                                 10,862,573.30             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司自成立以来一直致力于品牌女装的设计、生产与销售,主攻中高端女装市场,并以女性时尚产业为基础,依托资本、
渠道、客户、人才优势和在时尚文化领域的影响力,积极拓展绿色婴童、医疗美容和化妆品等时尚相关产业。目前已形成以
时尚女装、绿色婴童和医疗美容为主的泛时尚产业互联生态圈。
     (一)时尚女装业务
     1、公司女装业务特点及品牌。公司于2000年创立朗姿品牌(LANCY FROM 25),切入国内中高端女装市场,连续多
年在全国重点大型零售企业中位于高端女装品牌前五名。此后,公司不断孕育出引领时尚潮流的新品牌,如2006年成立的品
牌莱茵(LIME FLARE)、2011年培育的品牌玛丽(marie n°mary)和近年来精心打造的俪雅朗姿(liaalancy)等,积累了丰
富的中高端女装时尚品牌的孵化经验,掌握了将中高端时尚品牌产业化运营及推广的能力。与此同时,基于公司平台的整合
设计能力以及广阔的销售渠道,公司积极代理运营国外高端女装品牌,如卓可(MOJO S.PHINE)、吉高特(JIGOTT)、
FABIANA FILIPPI、韩国知名少淑高端品牌朵儿(DEWL)等。公司采用多品牌发展策略,各品牌在品牌定位、设计风格、
目标客户等方面相互补充,既能够最大限度地占领市场,又能够分散公司的经营风险。公司具有全球化视野,较早布局国际
市场。韩国时尚产业发达,广受中国女性消费群体欢迎。公司于2005年引进韩国大贤旗下的女装品牌ZOOC、MOJO S.PHINE
等,初次接触韩国时尚消费趋势。2010年,公司投资设立子公司莱茵韩国,并大力发展韩国设计师队伍,深度把握韩国时尚
趋势,在品牌设计中充分融入韩国设计元素。2011年上市后,公司进一步接轨国际时尚潮流,代理运营了在全球15个国家(意
大利、德国、英国、法国、美国、加拿大等)开展业务的意大利奢侈品牌FABIANA FILIPPI;2015年,公司获得韩国知名少
淑高端品牌DEWL的中国大陆独家代理权。
     2、女装行业发展情况及公司所处行业地位。我国服装行业的市场化程度较高,正处于行业发展周期的成长阶段,随着
我国城镇居民生活水平的不断提高与商品品类的日益丰富,服装作为生活必需品与日常消费品,已具备更多可选消费品的特
征。女装市场细分化程度高,女装品牌的市场定位除了针对年龄层次的不同外,职业、收入、受教育程度和爱好等也是品牌
拥有者在选定目标顾客时需要重点考虑的因素,同时女装市场空间虽大,但品牌众多,单一品牌集中度较低,市场细分度较
高。公司所处的中高端成熟女装行业具有竞争企业众多、市场集中度低的产业特征。随着这一行业领先企业在技术、人才、
渠道及资金等方面的集聚,中高端女装行业的市场集中度将有望进一步提高。据国内高端女装线下销售数据统计分析,2016
年国内高端女装十大品牌中,公司旗下品牌名列前茅。
     (二)绿色婴童业务
     1、公司绿色婴童业务特点及品牌。2014年,公司投资约3.1亿元人民币,成为品牌历史超过37年的韩国知名童装上市公
司阿卡邦的第一大股东,将时尚的触角由中高端女装拓展到婴幼服装及用品。阿卡邦在韩语中意为“小孩的房间”(),
其产品对0-4岁婴幼儿的服装、用品、护肤品、玩具等孩童成长用品领域进行了全面覆盖,旗下拥有Agabang、ETTOI、Putto、
Designskin、Dear Baby等一系列自有品牌,并代理运营Elle、Maternity等外国知名婴童和孕妇装品牌。经过近四十年的持续
运营,阿卡邦在韩国构筑了优秀的品牌认知度和最大的流通网络,连续多年取得韩国企业效率协会“第一童装企业”、“第一
知名度品牌”等荣誉,在韩国民众中深入人心,被誉为韩国婴童用品的国民品牌。阿卡邦产品定位为中高端的母婴服装及用
品,公司在中高端女装领域积淀了丰富的店铺拓展管理经验,积累了十余万忠实的中高端女性客户和近五百家优质的线下销
售终端渠道,将有助于阿卡邦品牌在国内的推广和销售。
     2、婴童行业发展情况及公司所处行业地位。婴童行业包含的类别众多,产品范围广泛,主要包括婴童食品、婴童日用
品、婴童鞋服/玩具市场。婴童服装和日用品行业发展与婴儿出生人数密切相关,随着“二胎政策”的全面推开,未来几年我
国新生儿数量预计会进入一个小高潮。根据前瞻产业研究院数据显示,2011年中国0-12岁的婴童市场总规模约为11,500亿元,


                                                                                                            9
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近几年,婴童市场将保持15%左右的高速增长,预计到2017年,0-12岁婴童市场规模将超过26,000亿元。过去婴童行业以渠
道为主,近来是以零售(终端)为王,未来整个行业会越来越向专业化发展。公司的阿卡邦品牌的婴童业务在原产地韩国巨有
广泛的品牌认知度和客户基础,在东亚、美国具有一定的市场和影响力,在国内尚处于品牌推广阶段,行业影响力较小。
     (三)医疗美容业务
     1、公司医疗美容业务特点及品牌。2016年,公司新增医疗美容服务业务,先后通过战略投资韩国著名医疗美容服务集
团DMG、收购控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”两大国内优质医美品牌及其旗下六家医疗美容机构,快速切入医疗美容行业。“米
兰柏羽”定位于高端综合性医美品牌,参照JCI标准(全球公认的最高医疗服务标准)对医疗机构进行管理和运营,以最规范
严苛的标准进行流程设计和服务追踪,以顾客的需求和安全为核心,以顾客全方位、全触点的感受为考量,提供高品质的医
疗美容解决方案和差异化的价值体验;“晶肤医美”定位于“医学年轻化”连锁品牌,主打激光与微整形类医疗美容服务,已成
功打入成都、西安、长沙、重庆四地市场,建立了涵盖产品、服务、运营及人才培养的标准化体系,在“医学年轻化”这个前
沿细分市场中具有强有力的竞争优势。通过控股“米兰柏羽”和“晶肤医美”两大国内医美品牌和战略投资韩国医美标杆企业梦
想医疗美容医院,公司将促成中韩两国医美行业多区域、多层次的联动和协同,实现对先进医美技术、高端医美品牌和标准
化经营能力等核心资源与竞争力的积累。
     2、公司医疗美容行业发展情况及公司所处行业地位。医疗美容行业在我国目前处于快速成长期,中国医疗美容市场潜
力巨大,并且受社会发展、经济水平提高、互联网的普及、信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影
响,医疗美容需求增长迅速。2015 年泛医美产业(包括行业上中下游及相关产业)总量超过 5,500 亿人民币,2011-2015 年
均增速接近 20%。根据中国整形美容协会预计, 2019 年行业规模将达到 10,000 亿,有望超过巴西,成为世界第二大医疗
美容市场。与传统医疗相比,医疗美容行业呈现出进入门槛低、回报周期短、更依赖于营销渠道的特点。由于我国医疗美容
行业处于发展的初级阶段,监管不足,一定程度上制约了行业的健康发展。公司旗下医美品牌分别专注于不同的领域,公司
将通过医美品牌在全国的推广和连锁化后迅速占领市场,并努力在未来三年内进军国内医美行业第一集团军。
     未来,公司将继续依托丰厚的女装时尚品牌优势、业已建立的时尚品牌方阵及覆盖广阔的优质线下营销网络和客户资源,
扎实落地以“线上线下互通”为翼、“板块轮动协同”为舵的产业演进战术思路,在时尚浪潮翻涌前行的大时代背景下,稳步打
造出时尚女装、绿色婴童、时尚医美等业务板块的“线上线下流量互通、多维时尚资源共享、全球多地产业联动”的泛时尚产
业互联生态圈。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

无


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                             是否存在重
               形成原因     资产规模       所在地    运营模式   全性的控制    收益状况     公司净资产
     内容                                                                                               大减值风险
                                                                    措施                     的比重

              2014 年朗姿 2017 年 6 月                          在理事会席 2017 年 1-6
              韩国收购并 30 日总资产                            位具有多数 月实现净利
阿卡邦                                   韩国首尔   控股                                        8.56% 否
              持有其      128,527.59                            表决权,能够 润-1,833.35
              26.53%股权 万元                                   实施控制     万元

              2015 年朗姿 2017 年 6 月                          委派董事参 2017 年 1-6
L&P 股权                                 韩国首尔   参股                                       12.49% 否
              时尚收购其 30 日总资产                            与公司的经 月实现净利


                                                                                                                 10
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               10%股权(后 173,681.81                             营决策     润 12,567.25
               被稀释为    万元                                              万元
               9.8%)


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     (一)具有平台化和国际化基因的时尚品牌运营能力
     公司于2000年创立朗姿品牌(LANCY FROM 25),切入国内中高端女装市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位
于高端女装品牌前五名。此后,公司不断孕育出引领时尚潮流的新品牌,如2006年成立的品牌莱茵(LIME FLARE)、2011
年培育的品牌玛丽(marie n°mary)和近年来精心打造的俪雅朗姿(liaalancy)等,积累了丰富的中高端女装时尚品牌的孵
化经验,掌握了将中高端时尚品牌产业化运营及推广的能力。与此同时,基于公司平台的整合设计能力以及广阔的销售渠道,
公司积极代理运营国外高端女装品牌,如卓可(MOJO S.PHINE)、吉高特(JIGOTT)、FABIANA FILIPPI、韩国知名少
淑高端品牌DEWL等。公司控股韩国第一国民童装及用品品牌阿卡邦后,已打造出一个覆盖高中端,横跨女装、婴童等多品
类的时尚品牌产业化平台。
     公司具有全球化视野,较早布局国际市场。韩国时尚产业发达,广受中国女性消费群体欢迎。公司于2005年引进韩国大
贤旗下的女装品牌ZOOC、MOJO S.PHINE等,初次接触韩国时尚消费趋势。2010年,公司投资设立子公司莱茵韩国,并大
力发展韩国设计师队伍,深度把握韩国时尚趋势,在品牌设计中充分融入韩国设计元素。2011年上市后,公司进一步接轨国
际时尚潮流,代理运营了在全球15个国家(意大利、德国、英国、法国、美国、加拿大等)开展业务的意大利奢侈品牌FABIANA
FILIPPI;2014年,公司成为品牌历史超过37年的韩国知名童装上市公司阿卡邦的第一大股东,拥有了覆盖0-4岁孩童服装、
婴儿用品、护肤品、玩具等领域的10多个中高端母婴品牌;2015年,公司获得韩国知名少淑高端品牌DEWL的中国大陆独家
代表权。至此,公司旗下国际化品牌的来源覆盖欧洲、北美、亚洲等地,并建立以中韩两家上市公司为资源整合平台的跨境
资本架构,国际化版图初具雏形。
     近几年来,紧紧把握跟随国际潮流,积极孵化运营时尚品牌,公司成为一个具有平台化和国际化基因的时尚品牌运营集
团。
       (二)从衣美到颜美,已经建立起多层次、多阶段需求的时尚品牌方阵
       在女装市场,公司通过“自主创立”和“代理运营”两种模式在中高端女装市场进行多品牌布局。目前拥有自主品牌共4个,
分别是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien°mary、liaalancy,代理品牌共4个,分别是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA
FILIPPI、DEWL。通过多元化的产品定位及设计风格,一方面满足女性客户多层次的个性化需求,如追求自我、强调品质、
充满活力等;另一方面满足她们多种年龄段的表达诉求,如成熟女装、中淑女装、少淑女装等。

品牌                      产品定位         目标客户

Liaalancy                 成熟女装         25—45岁,事业有成讲究个人品位与独特气场的成熟女性

LANCY FROM 25             成熟女装         25—50岁,事业有成追求自我体现的都市成熟女性

MOJO S.PHINE              成熟女装         20—40岁,清新柔美,精致细腻,崇尚完美与自信的都市白领女性

LIME FLARE                中淑女装         25—45岁,希望展现个性、时尚追求生活方式的都市白领女性

JIGOTT                    成熟女装         30—50岁,追求纯粹的,高级感的,追求初始风格的,能够展示女人味的浪漫
                                           主义的成熟完美女性。

FABIANA FILIPPI           成熟女装         30—45岁,充满活力的,具有国际视野的职业女性

marien°mary              少淑女装         18—35岁,追求时尚个性的都市年轻女性



                                                                                                                11
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DEWL                    少淑女装         20—35岁,追求品味和现代感的都市年轻女性

    在婴童用品市场,公司投资的阿卡邦是韩国第一家也是知名度最高之一的专业经营幼儿及孕妇服装和用品公司,共拥有
10多个系列品牌。2013年,阿卡邦在韩国市场综合占有率为16%,排名第二。未来,公司将持续把阿卡邦的婴童品牌引入中
国,抢占中国时尚婴童品牌市场。

品牌                                品牌介绍

Agabang                             公司主打品牌,从产前准备到4岁小孩的所有必需品。

ETTOI                               高端品牌,与设计师Enju Hong联合在2002年推出

ELLE(子品牌Basic ELLE)            中高端法国品牌,其中Basic Elle主要针对折扣店

Destination Maternity               从美国引进的世界顶级孕妇装品牌

Dear Baby                           欧美休闲风格的品牌

NAP                                 天然、有机服装品牌,专用于电商,针对新生儿-13岁

Gymitt                              家居购物品牌,专用于电商,舒适与时尚相结合,适合3-8岁

Next Room                           针对前卫妈妈的集成婴幼儿服装和用品的新概念店

2ya2yao                             日常生活品牌

Putto                               护肤品品牌,包括Putto、Putto mother、Putto Theraphy,Putto mother针对孕妇和产妇

Designskin                          明星产品是采用环保材料制作的多功能儿童家居地垫

    在医疗美容市场,公司通过控股“米兰柏羽”和“晶肤医美”两大品牌的六家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美
容标杆企业DMG(韩国梦想集团),搭建了中韩两国医美行业多区域、多层次的联动和协同的平台,实现对先进医美技术、
高端医美品牌和标准化经营能力等核心资源与竞争力的积累。

品牌                                品牌定位

米兰柏羽                            坚持“品质医美”的高端综合性医美品牌

晶肤医美                            专注年轻化细分市场、标准化快速复制的医美连锁品牌

    通过在女装市场和婴童用品市场采用多品牌运营策略,公司致力于满足各自市场多层次、多阶段的消费需求,从“衣美”
到“颜美”,公司持续审慎研判时尚产业变化趋势,构建了丰富成熟的时尚品牌方阵。
    (三)领先的设计研发能力
       公司为国家高新技术企业,经国家人力资源社会保障部和北京市人力资源社会保障局批准,股份公司和莱茵服装分别
设有博士后工作站和博士后实践创新基地。公司始终坚持产品自主设计与开发,并拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍,
在北京、韩国分别设立了研发设计中心。公司设计团队具备敏锐的时尚捕捉能力,经常参加国际流行前沿的时装发布会、知
名时装走秀活动,并对国际流行元素保持紧密跟踪,及时反馈市场信息,确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。
    (四)覆盖面广且深的优质营销网络
    在多年的发展过程中,公司及时把握服装行业增长的历史机遇,依托优异供应链整合能力,采用自营和经销相结合的经
营方式,建立了8个品牌女装互为支撑、资源共享、覆盖面广且深的营销中心。公司在报告期末共有437个销售终端,选址均
位于国内大型高端商场、SHOPPINGMALL,并培养了一个忠诚、稳定、庞大的客户群,目前拥有VIP客户已达16.83万余人。
经过近四十年来的锻炼和发展,公司控股子公司阿卡邦现已构建出具有国际化视野的营销体系。
    报告期末,阿卡邦线下销售终端共858家,其中韩国842家,国内16家,预计年底将在国内开设30家店铺。韩国线下销售
终端主要分布于高端商场、大型商超、街边店,国内线下销售终端主要分成于北京、江浙和成都三个重要市场。另外,目前
阿卡邦在中国国内线上的销售渠道有:agabang天猫旗舰店、ettoi天猫旗舰店、design skin天猫旗舰店、agabang京东旗舰店、


                                                                                                                12
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阿咖邦京东母婴专营店、蜜芽店、阿咖邦淘宝全球购c店。




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                                     第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       自2016年末以来,我国消费市场呈现出回暖的态势,在当前经济大环境企稳、企业市场拓展能力提升以及消费者信心
开始逐渐恢复的情况下,中高端女装率先复苏较为明显。根据中华全国商业信息中心的统计,2017年上半年,全国百家重点
大型零售企业零售额累计同比增长3.1%,增速相比上年同期提升了6.3个百分点。在有利的外部经济环境下,2017年度伊始,
公司通过加强市场调研和客户分析,对公司品牌的产品创新、渠道布局、营销管理等均进行了有力的调整和提升。产品设计
方面,保持多品牌运营战略的基础上,主打品牌的产品设计整体向年轻化、简约化靠近,重在体现中高端女装的时尚感。2017
年5月13日,朗姿品牌“2017LANCY BLUE秋冬时装发布会”在中国北京凤凰中心举行,本次发布会成功的将时尚与艺术全新
释义,获得各大客户的较好反响;渠道布局方面,加大渠道下沉的力度,加快布局三四线城市,上半年共新开店铺21家;营
销管理方面,不断丰富产品的款式和搭配,进一步拉宽产品的价格带,加盟、自营一体化管理全面实施。
       报告期内,公司稳步推进“泛时尚产业互联生态圈”战略的构建,并积极拓展投融资业务,助力公司中长期战略目标的实
现。报告期内,公司与韩国知名金融集团韩亚金融集团之子公司株式会社韩亚银行合资设立“朗姿韩亚资产管理有限公司”,
围绕女装、婴童、化妆品、医美等泛时尚产业及产业链上下游,挖掘国内消费市场以及韩国优质时尚产业资源,在中韩两国
市场通过产融投资进行广泛的产业布局和资源整合。
       报告期内,公司实现营业收入105,732.96万元,较上年同期增长123.67%;实现营业利润4,983.73万元,较上年同期增长
42.17%;实现归属于上市公司股东的净利润5,427.92万元,较上年同期增长41.35%。


二、主营业务分析

概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
□ 是 √ 否
    报告期内,公司主营业务收入104,600.78万元,较上年同期增长122.35%。公司的主营业务覆盖时尚女装、绿色婴童和
医疗美容三大泛时尚业务体系,各板块收入情况具体如下:
   (1)女装业务
       报告期内,女装业务主营业务收入按品牌分类情况:(万元)

                         2017年上半年                      2016年上半年                      2015年上半年

  品牌类型                        占女装营业收入                    占女装营业收入的                      占女装营业收入
                     金额                           金额                                  金额
                                      的比重                              比重                                的比重

       朗姿           30,701.67           61.20%      27,545.26                  58.55%    33,263.46              58.47%

       莱茵           11,367.12           22.66%       9,889.68                  21.02%    11,190.16              19.67%

       卓可            5,084.30           10.14%       5,843.21                  12.42%     7,737.84              13.60%

       玛丽            1,353.65            2.70%       2,264.33                  4.81%      3,676.63               6.46%

   吉高特               829.87             1.65%           743.12                1.58%           743.32            1.31%

        FF              625.97             1.25%            579.8                1.23%           278.75            0.49%

    DEWL                200.30             0.40%           178.63                0.38%


                                                                                                                       14
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    合计               50,162.88            100.00%           47,044.03             100.00%          56,890.16            100.00%

   报告期内,女装业务主营业务收入按经营模式分类情况:(万元)

                            2017年上半年                           2016年上半年                        2015年上半年

  经营模式                             占女装营业收                       占女装营业收入的                       占女装营业收入
                       金额                                 金额                                   金额
                                         入的比重                               比重                                   的比重

    自营                  42,298.49          84.32%           39,960.54                 84.94%       46,310.40             81.40%

    经销                    7,864.39         15.68%            7,083.49                 15.06%       10,579.76             18.60%

    合计                  50,162.88         100.00%           47,044.03             100.00%          56,890.16            100.00%

   报告期末,公司女装业务共有437家店铺,其中自营店铺288家,经销店铺149家,较期初略有下降。各品牌店铺数量情
况如下:(单位:家)

               品牌                                 自营                           经销                          合计
               朗姿                                   107                           110                           217

               莱茵                                   86                               37                         123

               卓可                                   33                                1                          34

               玛丽                                   15                                                           15

              第五季                                  36                                1                          37

              吉高特                                   5                                                           5

                FF                                     4                                                           4

              DEWL                                     2                                                           2

               合计                                   288                           149                           437

   (2)婴童业务
    报告期内,婴童业务主营业务收入按品牌分类情况:(万元)

                                                                             2017年上半年
               品牌
                                                            金额                                 占婴童营业收入比重

             Agabang                                                        22,435.52                                      52.15%

             Dear Baby                                                       8,791.31                                      20.43%

               Ettoi                                                         8,524.44                                      19.81%

               Putto                                                         1,102.78                                       2.56%

             Maternity                                                        304.88                                        0.71%

             Designskin                                                       884.38                                        2.06%

           Petti Marchons                                                     981.45                                        2.28%

               合计                                                         43,024.76                                     100.00%

    报告期内,婴童业务主营业务收入按经营模式分类情况:(万元)




                                                                                                                                15
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                                                                   2017年上半年
            经营模式
                                                金额                                占婴童营业收入比重

              直营                                           24,295.89                                         56.47%

              代理                                            9,769.30                                         22.71%

              贸易                                            8,959.57                                         20.82%

              合计                                           43,024.76                                        100.00%

    报告期末,公司婴童业务共有858家店铺,其中自营店铺487家,经销店铺371家,较期初下降了107家。各品牌店铺数量
情况如下:(单位:家)

             品牌                        自营                         经销                           合计
           Agabang                        217                         233                            450
           Dear Baby                      112                          83                            195
             Ettoi                        90                           45                            135
             其他                         68                           10                             78
             合计                         487                         371                             858

    (3)医美业务
     报告期内,医美业务主营业务收入按品牌分类情况:(万元)

                                                                   2017年上半年
               品牌
                                                 金额                                    占医美营业收入比重

            米兰柏羽                                               8,877.86                                    77.79%

            晶肤医美                                               2,535.27                                    22.21%

               合计                                               11,413.13                                   100.00%

     报告期内,医美业务主营业务收入按经营模式分类情况:(万元)

                                                                   2017年上半年
            经营模式
                                                 金额                                    占医美营业收入比重

       手术类医疗美容                                              4,120.62                                    36.10%

      非手术类医疗美容                                             7,292.51                                    63.90%

              合计                                                11,413.13                                   100.00%

     报告期末,公司医美业务共有6家医疗机构,其中米兰柏羽2家,晶肤4家。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                              单位:元

                               本报告期          上年同期          同比增减                    变动原因

                                                                                主要是自去年三季度新增七家合并主
营业收入                    1,057,329,597.65     472,713,192.55       123.67%
                                                                                体所致

营业成本                      503,789,428.04     207,578,143.53       142.70% 主要是自去年三季度新增七家合并主


                                                                                                                    16
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


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                                                                                        主要是自去年三季度新增七家合并主
销售费用                          374,659,596.90    184,803,842.71           102.73%
                                                                                        体所致

                                                                                        主要是自去年三季度新增七家合并主
管理费用                          135,277,479.53     80,060,309.86            68.97%
                                                                                        体所致

                                                                                        主要是本期银行贷款增加,利息支出增
财务费用                           19,511,958.90        857,932.85       2,174.30%
                                                                                        加

                                                                                        主要是本期服装板块销售情况好转,利
所得税费用                           4,448,380.67     -2,741,010.27          262.29%
                                                                                        润增加所致

研发投入                           33,337,083.06     30,159,801.16            10.53%

经营活动产生的现金流量净额         51,092,546.55     59,060,801.57            -13.49%

投资活动产生的现金流量净额        -973,371,355.77   -214,518,707.44          -353.75% 主要是本期新购买理财产品

                                                                                        主要是本期新增银行贷款及控股东的
筹资活动产生的现金流量净额        929,853,504.74     -13,260,896.01      7,112.00%
                                                                                        借款

现金及现金等价物净增加额           10,555,279.17    -170,979,599.25          106.17%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                  单位:元

                                    本报告期                                   上年同期
                                                                                                             同比增减
                           金额            占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计         1,057,329,597.65                 100%       472,713,192.55                      100%         123.67%

分行业

时尚女装              501,628,843.01                47.44%       470,440,349.36                  99.52%             6.63%

绿色婴童              430,247,662.33                40.69%

医疗美容              114,131,288.26                10.79%

其他                   11,321,804.05                 1.07%            2,272,843.19                   0.48%        398.13%

分产品

女装上衣              137,622,609.24                13.02%       114,515,858.04                  24.23%            20.18%

女装裤子               46,016,769.75                 4.35%        34,111,646.17                      7.22%         34.90%

女装裙子              204,458,433.28                19.34%       193,871,585.87                  41.01%             5.46%

女装外套              105,074,900.57                 9.94%       119,053,331.78                  25.19%            -11.74%

婴童服装              268,071,350.24                25.35%

婴童用品              162,176,312.09                15.34%

手术类医疗美容         41,206,161.56                 3.90%


                                                                                                                           17
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非手术类医疗美容       72,925,126.70                6.90%

其他                   19,777,934.22                1.87%          11,160,770.69           2.36%            77.21%

分地区

华北地区              193,989,172.88                18.35%      176,771,274.50            37.40%             9.74%

东北地区               58,432,271.86                5.53%          52,009,440.18          11.00%            12.35%

华东地区              141,684,851.05                13.40%      138,514,937.00            29.30%             2.29%

中南地区               56,655,271.67                5.36%          37,509,997.63           7.94%            51.04%

西南地区              128,705,214.40                12.17%         37,691,684.00           7.97%           241.47%

西北地区               47,640,554.69                4.51%          30,215,859.24           6.39%            57.67%

国外                  430,222,261.10                40.69%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入             营业成本         毛利率
                                                                        同期增减        同期增减        期增减

分行业

时尚女装            501,628,843.01       208,276,091.44      58.48%            6.63%          0.44%          2.56%

绿色婴童            430,247,662.33       239,785,188.84      44.27%

医疗美容            114,131,288.26        50,337,544.79      55.90%

分产品

女装上衣            137,622,609.24        58,813,606.74      57.26%           20.18%         17.41%          1.00%

女装裤子             46,016,769.75        17,459,935.12      62.06%           34.90%         31.56%          0.96%

女装裙子            204,458,433.28        82,779,921.70      59.51%            5.46%         10.09%         -1.70%

女装外套            105,074,900.57        42,963,842.93      59.11%           -11.74%       -31.02%         11.43%

婴童服装            268,071,350.24       147,461,419.70      44.99%

婴童用品            162,176,312.09        92,323,769.14      43.07%

手术类医疗美容       41,206,161.56        15,161,965.69      63.20%

非手术类医疗美
                     72,925,126.70        35,175,579.10      51.76%
容

其他                  8,456,130.17         6,258,784.95      25.99%            -4.86%        -3.95%         -0.70%

分地区

华北地区            190,847,425.52       109,405,712.36      42.67%            9.37%          3.60%          3.19%

东北地区             58,432,271.86        20,315,567.19      65.23%           12.35%         11.30%          0.33%

华东地区            141,684,851.05        50,013,021.31      64.70%            2.29%          6.45%         -1.38%

中南地区             56,655,271.67        19,836,428.30      64.99%           51.04%         72.75%         -4.40%


                                                                                                                 18
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


西南地区            128,669,690.14          50,457,415.38     60.79%           241.37%        210.14%            3.95%

西北地区             47,640,554.69          15,240,808.51     68.01%            57.67%         73.79%           -2.97%

国外                422,077,728.67         233,129,872.03     44.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司女装裤子收入较上年同期增长34.90%,主要是报告期内女装裤子的设计更加时尚、舒适,使得销售量增长;
公司中南地区、西南地区、西北地区收入较上年同期分别增长51.04%、241.37%、57.67%,主要是公司医美业务主要分布在
上述区域内,报告期内合并了医美业务导致的相对增加。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         金额                占利润总额比例                 形成原因说明           是否具有可持续性

投资收益                  30,859,515.28                63.72% 理财收益和股权投资收益              是

资产减值                   -2,878,890.42               -5.94% 主要是计提的存货跌价和坏账准备      否

营业外收入                 3,013,834.91                 6.22% 主要是存货盘盈                      否

营业外支出                 4,421,221.09                 9.13% 主要是存货盘亏                      否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                                  本报告期末                           上年同期末
                                                                                             比重增减     重大变动说明
                           金额          占总资产比例           金额          占总资产比例

货币资金               291,831,525.44              5.44%    190,601,360.35           6.89%       -1.45%

应收账款               327,156,906.23              6.10%      75,349,687.01          2.72%       3.38%

存货                   616,019,173.74             11.48%    405,358,847.57          14.65%       -3.17%

投资性房地产           401,082,000.85              7.48%                             0.00%       7.48%

长期股权投资           628,054,593.37             11.71%    830,456,525.00          30.01%      -18.30%

固定资产               423,868,706.56              7.90%    342,612,893.08          12.38%       -4.48%

在建工程                32,996,137.35              0.61%      52,788,110.24          1.91%       -1.30%

短期借款              1,063,971,129.01            19.83%    369,444,125.16          13.35%       6.48%


                                                                                                                     19
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


长期借款                       6,400,000.00                0.12%                                   0.00%              0.12%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


                    项目                                     期末账面价值                                     受限原因

固定资产                                                                    303,965,512.34 银行抵押

其他流动资产-理财                                                            53,000,000.00 短期借款质押

应收账款                                                                     10,699,225.01 短期借款质押

韩国阿卡邦土地和建筑物                                                       83,191,180.70 抵押

合计                                                                        450,855,918.05                            --


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                     变动幅度

                            782,980,000.00                                  27,296,077.21                                             2,768.47%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                              截至资产                                     披露
被投资
         主要业 投资       投资     持股比   资金   合作      投资   产品 负债表日          预计    本期投 是否            日期      披露索引
公司名
            务      方式   金额       例     来源    方       期限   类型 的进展情          收益    资盈亏 涉诉            (如      (如有)
  称
                                                                                 况                                        有)

                                                                                                                                     巨潮资讯
北京朗 资产管                                                                                                                        网
                                                    株式                                                                   2016
姿韩亚 理、项                                                                                                                        (www.cni
                                             自有   会社             股权                                                  年 09
资产管 目投       增资     74,650 75.00%                     长期             完成投资       13.1      13.1 否                       nfo.com.cn
                                             资金   韩亚             投资                                                  月 07
理有限 资、投                                                                                                                        )(公告编
                                                    银行                                                                   日
公司     资咨询                                                                                                                      号:
                                                                                                                                     2016-088)

合计        --       --    74,650     --       --     --       --      --         --         13.1      13.1      --             --          --




                                                                                                                                                 20
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元

募集资金总额                                                                                        165,755.91

报告期投入募集资金总额                                                                                1,987.66

已累计投入募集资金总额                                                                              158,601.49

累计变更用途的募集资金总额                                                                              35,000

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                         21.12%

                                           募集资金总体使用情况说明

1、报告期内,公司严格按照有关规定使用募集资金。其中:信息系统提升建设项目支出 22.19 万元,设计展示中心建设项
目支出 0.00 万元,生产基地建设项目支出 1,455.16 万元;营销网络建设项目支出 510.31 万元。
2、2015 年 2 月 6 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进
行增资的议案》,拟将变更营销网络建设项目资金人民币 35,000.00 万元,对朗姿韩国进行增资。截至报告期末,实际已完
成增资 35,000.00 万元。
3、上述募集资金使用和变更不包括超募资金。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                             21
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                                          单位:万元

                        是否已                                                  截至期末 项目达到                         项目可行
                                 募集资金 调整后投                  截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募      变更项                          本报告期                投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                    累计投入                          实现的效
       资金投向        目(含部                          投入金额                 (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                   金额(2)                              益
                       分变更)                                                   (2)/(1)        期                             化

承诺投资项目

                                                                                           2017 年
1.营销网络建设项目     是        58,753.52 23,753.52      510.31 25,088.96 105.62% 08 月 30                          --   否
                                                                                           日

2.增资朗姿(韩国)有
                       否                     35,000                  35,000 100.00%                                 --   否
限公司

                                                                                           2017 年
3.信息系统提升建设
                       否         5,516.62 5,516.62        22.19 5,214.18        94.52% 12 月 31                     --   否
目
                                                                                           日

                                                                                           2018 年
4.北京生产基地改扩
                       是        13,971.76 13,971.76 1,455.16 1,462.19           10.47% 12 月 31                     --   否
建建设项目
                                                                                           日

                                                                                           2017 年
5.设计展示中心建设
                       否         6,857.92 6,857.92                  5,666.27    82.62% 12 月 31                     --   否
项目
                                                                                           日

承诺投资项目小计            --   85,099.82 85,099.82 1,987.66 72,431.6             --           --                   --        --

超募资金投向

1.新设子公司建设       否          13,000     13,000           0      13,000 100.00%                   3,919.59 是        否

2.建设公司办公楼项
                       否         9,805.95 9,805.95            0 9,805.95 100.00%                                    --   否
目

3.购买土地             否         7,168.11 7,168.11            0 7,168.11 100.00%                                    --   否

补充流动资金(如有)        --   56,195.83 56,195.83                56,195.83 100.00%           --       --          --        --

超募资金投向小计            --   86,169.89 86,169.89           0 86,169.89         --           --     3,919.59      --        --

                                 171,269.7 171,269.7                158,601.4
合计                        --                           1,987.66                  --           --     3,919.59      --        --
                                          1         1                      9

                       1、公司募投项目之一生产基地改扩建项目已全面开工建设。本项目计划在公司现有生产厂址进行技
                       改扩建,利用部分原有工艺设备,购置先进成熟的工艺设备及公用工程设施,形成年产 60 万件/套
                       (即新增 50 万件/套)的品牌服装生产能力。但是,公司为加快生产能力提升,及时满足市场销售
                       需求,在不影响工厂正常生产的前提下,公司在顺义区裕华路空港段 24 号地块(京顺国用(2010 出
未达到计划进度或预
                       字)第 00132 号)上进行新工厂建设。新工厂建设使用面积 14,000 米;生产管理人员 400 名;
计收益的情况和原因
                       年生产能力 20 万件/套;累计投入 3,445 万元。新工厂于 2012 年 4 月 20 日正式投入生产。由
(分具体项目)
                       于新工厂与募投项目地址不一致,实施方式也有所区别,公司未变更募投项目进行建设,完全以自
                       有资金进行开展。因此,公司生产能力得到很大提升,但生产基地改扩建项目建设未有实际进展。
                       2013 年 7 月 29 日,朗姿股份有限公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书
                       (京国土顺【2013】176 号),2013 年 12 月 23 日,朗姿股份有限公司取得国有土地使用证(京

                                                                                                                                    22
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                     顺国用【2013 出】第 00172 号)。该土地位于北京市顺义区马坡镇荆卷村西。土地使用权面积
                     76,654.4 平方米;该土地用途为工业用地,使用权类型为出让,出让年限为 50 年,终止日期为 2063
                     年 11 月 14 日。公司第一届董事会第二十七次会议于 2013 年 8 月 16 日召开,审议通过了《关
                     于变更募集资金投资项目的议案》,将生产基地建设项目实施地点变更为上述土地地址,进行投资建
                     设。本项目建设周期原招股说明书承诺为 3 年,2014 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会
                     议审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》。生产基地建设项目实施主体由朗姿股份有
                     限公司变更为北京朗姿服饰有限公司,并对该项目实施计划调整延期 3 年。
                     2014 年 8 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的公
                     告》。公司将生产基地建设项目的实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份有限公司。
                     2016 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第二十八次审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度
                     的议案》。该项目原计划 2016 年 8 月 30 日达到预定使用状态,但根据目前该项目规划报批及建
                     设流程的审批情况,公司对该项目实施计划进行延期调整,将该项目达到预定可使用状态的日期调
                     整至 2018 年 12 月 31 日。
                     2017 年 3 月 22 日,该项目已取得《建筑公司施工许可证》,目前已全面开工建设。
                     2、营销网络建设项目建设周期原招股书承诺为 3 年,2014 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第
                     四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》,实施计划调整延期 3 年,并将公
                     司未来发展的新品牌纳入营销网络建设之中。
                     3、信息系统提升建设项目和设计展示中心建设项目的建设周期原招股书承诺分别为 3 年和 2 年。2016
                     年 3 月 29 日,朗姿股份有限公司第二届董事会第二十八次审议通过了《关于调整部分募投项目实
                     施进度的议案》。信息系统提升建设项目原计划 2015 年 12 月 31 日达到预定使用状态,根据新址
                     办公大楼的装修设计规划,公司对该项目实施计划进行延期调整,将该项目达到预定可使用状态的
                     日期调整至 2017 年 12 月 31 日。设计展示中心建设项目原计划 2015 年 12 月 31 日达到预定
                     使用状态,根据新秀场的设计规划,公司对该项目实施计划进行延期调整,将该项目达到预定可使
                     用状态的日期调整至 2017 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

                     适用

                     2012 年,公司使用超募资金永久补充流动资金 15,000 万元,使用超募资金 3,000 万元新设山南玛丽
                     公司(2013 年更名为“西藏哗叽服饰有限公司”)进行新品牌建设,使用超募资金 8,332.11 万元进行
                     公司办公楼建设。
                   2013 年,公司使用超募资金永久补充流动资金 24,000 万元,使用超募资金 7,168.11 万元购买土地、
超募资金的金额、用 缴纳土地相关费用。2014 年,使用超募资金人民币 9000 万元永久性补充流动资金,公司使用超募
途及使用进展情况   资金 10000 万元进行投资,在顺义区综合性保税区建立全资子公司开展面辅料采购、成衣进出口、
                     服装服饰展览展示等国际贸易业务。
                     2014 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动
                     资金的议案》,拟将超募资金人民币 9,594.08 万元永久性补充流动资金,其中,2014 年补充流动资
                     金的 8,116.34 万元,2015 年将剩余超募资金补充流动资金的实际金额为人民币 79.49 万元。2015 年,
                     使用超募资金 1,473.84 万元支付公司办公楼建设的剩余款项。

                     适用
募集资金投资项目实
                     以前年度发生
施地点变更情况
                     朗姿股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2013 年 8 月 16 日召开,审议通过了《关于变



                                                                                                               23
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                       更募集资金投资项目的议案》,变更生产基地建设项目实施地点。

                       适用

                       以前年度发生

                       公司第一届董事会第二十一次会议于 2012 年 12 月 12 日召开,审议通过了《关于变更募投项目

募集资金投资项目实 实施主体的议案》,增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络募投项目实施主体。朗姿股份有限公司第
施方式调整情况     一届董事会第二十七次会议于 2013 年 8 月 16 日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目
                       的议案》,变更生产基地建设项目实施方式。
                       2015 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议,2015 年 2 月 6 日召开的 2015 年第
                       一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》,拟
                       将变更营销网络建设项目资金人民币 35,000 万元,对朗姿韩国进行增资。

                       适用

                       截至 2011 年 12 月 31 日止,朗姿股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目,实际投资额为人民币
                       11,904,086.75 元,其中:营销网络建设项目投入金额为 5,958,700.00 元;信息系统提升建设项目投
募集资金投资项目先 入金额为 5,945,386.75 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经京都天华会计师事务所有限公
期投入及置换情况   司出具的京都天华专字(2012)第 0001 号《关于朗姿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
                       资项目情况鉴证报告》审验确认。(2012 年 1 月 8 日召开的朗姿股份第一届董事会第十二次会议审
                       议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同时独立董事发
                       表意见同意上述事项。)

                       适用

                       朗姿股份经公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 21 日召开,使用闲置募集资金人民币
用闲置募集资金暂时
                       6,900 万元暂时用于补充流动资金(其中使用营销网络建设资金 4,100 万元,使用生产基地建设资金
补充流动资金情况
                       2,800 万元),使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归
                       还至公司募集资金专项账户。2015 年 9 月 7 日,该笔补流募集资金已归还至募集资金账户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外,尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行
用途及去向             实施,专户进行管理。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                        变更后项目                                                                             变更后的项
                                                截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                             本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                际累计投入    资进度       定可使用状
    目        诺项目     资金总额 际投入金额                                             现的效益     计效益   否发生重大
                                                 金额(2)     (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                   变化

增资朗姿韩 营销网络建         35,000                35,000     100.00%                              是         否


                                                                                                                           24
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


国           设项目

             北京生产基
生产基地建                                                                  2018 年 12
             地改扩建项   13,971.76      1,455.16       1,462.19   10.47%                              否         否
设项目                                                                      月 31 日
             目

合计              --      48,971.76      1,455.16     36,462.19    --           --                 0        --         --

                                      2013 年 7 月 29 日,朗姿股份有限公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出
                                      让成交确认书(京国土顺【2013】176 号),2013 年 12 月 23 日,朗姿股份有限公
                                      司取得国有土地使用证(京顺国用【2013 出】第 00172 号)。该土地位于北京市顺
                                      义区马坡镇荆卷村西。土地使用权面积 76,654.4 平方米;该土地用途为工业用地,
                                      使用权类型为出让,出让年限为 50 年。2013 年 8 月 16 日召开的公司第一届董事
                                      会第二十七次会议、2013 年 9 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会,审议
                                      通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将生产基地建设项目实施地点变更为
                                      上述土地地址进行投资建设。本项目建设周期原招股说明书承诺为 3 年,2014 年 4
                                      月 16 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年
                                      年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》。生产基地建
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                      设项目实施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司,并对该项目实施
说明(分具体项目)
                                      计划调整延期 3 年。
                                      2014 年 8 月 20 日召开的公司第二届董事会第五次会议、2014 年 9 月 12 日召开
                                      的 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的公
                                      告》。公司将生产基地建设项目的实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份
                                      有限公司。2017 年 3 月 22 日,该项目已取得《建筑公司施工许可证》,目前已开工建
                                      设。
                                      2015 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议,2015 年 2 月 6 日召开的 2015
                                      年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进
                                      行增资的议案》,拟将变更营销网络建设项目资金人民币 35,000 万元,对朗姿韩国进
                                      行增资。

未达到计划进度或预计收益的情况 生产基地建设项目于 2017 年 3 月 22 日取得《建筑公司施工许可证》,目前已开工建
和原因(分具体项目)                    设。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      变更后项目可行性未发生重大变化。
的情况说明


(4)募集资金项目情况


           募集资金项目概述                                 披露日期                                   披露索引

2017 年半年度募集资金存放与使用情况                                                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公
                                             2017 年 08 月 22 日
的专项报告                                                                             告编号:2017-079)


8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。



                                                                                                                            25
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位:元

               公司类 主要   注册资
  公司名称                                 总资产            净资产         营业收入        营业利润          净利润
                 型   业务        本

北京朗姿服                   1000 万
               子公司 服装               189,728,176.42     38,958,754.32   42,452,754.88   -7,773,247.53   -5,894,846.17
饰有限公司                   元

北京卓可服
               子公司 服装   500 万元     42,534,031.44     27,632,951.86       34,119.14     290,838.38      -50,681.79
装有限公司

北京莱茵服                   1000 万
               子公司 服装               152,418,027.82      9,387,838.20 167,285,775.42      150,631.13      773,267.45
装有限公司                   元

服装控股有                   5867 万
               子公司 贸易               174,263,913.70    136,140,413.70            0.00            0.00           0.00
限公司                       港币

                             6,444,82
朗姿(韩国)
               子公司 服装   6.00 万     335,615,695.88    334,711,951.44     550,446.38    -1,023,002.92   -1,097,208.51
有限公司
                             韩币

西藏哗叽服                   3000 万
               子公司 服装               532,209,313.38    349,945,786.51 136,018,693.26    42,852,521.66 39,195,227.62
饰有限公司                   元

朗姿国际贸                   10000 万
               子公司 贸易                99,941,356.59     99,941,356.59            0.00        -218.50          719.68
易有限公司                   元

朗姿时尚(香                 1504 万
               子公司 贸易               447,107,288.61     98,806,385.89            0.00    6,543,375.76   6,543,375.76
港)有限公司                 港币

北京朗姿韩
亚资产管理 子公司 金融       10 亿元    1,051,071,326.53   999,631,648.09            0.00      28,410.63      131,036.41
有限公司

朗姿医疗管
               子公司 管理   148 万元       1,995,752.58     1,455,400.30     824,101.11       -32,799.60     -24,599.70
理有限公司




                                                                                                                       26
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四川米兰柏
羽医学美容            医疗   3000 万
             子公司                      123,026,607.44      7,328,166.40   79,455,536.50   15,223,215.60 11,398,072.54
医院有限公            美容   元
司

深圳米兰柏
羽医疗美容            医疗   1000 万
             子公司                         8,988,466.34     5,133,473.09    9,715,138.69     -171,082.78     -476,418.71
门诊部有限            美容   元
公司

四川晶肤医
                      医疗   2000 万
学美容医院 子公司                         15,535,451.71      5,903,962.25   15,300,110.97    2,780,755.74    1,483,227.70
                      美容   元
有限公司

重庆晶肤医
                      医疗
疗美容有限 子公司            160 万元       4,100,200.46      -617,091.19    2,377,036.82    -1,919,644.39   -1,634,018.52
                      美容
公司

西安晶肤医
                      医疗
疗美容有限 子公司            320 万元       8,297,044.46     5,762,821.14    6,550,163.11      520,409.94      471,306.99
                      美容
公司

长沙市芙蓉
区晶肤医疗            医疗
             子公司          160 万元       5,239,474.95      -654,201.01    2,458,999.04    -1,539,938.33   -1,205,632.83
美容有限公            美容
司

                             1,644,37
株式会社阿
             子公司 童装     6.80 万    1,285,275,859.10   982,700,062.54 438,392,194.76    -19,545,181.39 -18,333,529.61
卡邦
                             韩币

L&P
             参股公 化妆     35,432.3
Cosmetic                                1,736,818,127.99 1,578,404,055.26 872,108,212.74 177,708,811.09 125,672,547.25
             司       品     万韩币
Co., Ltd.

                      品牌
广州若羽臣            电子
             参股公          8333333
科技股份有            商务               305,853,751.20    259,673,849.97 242,703,340.93    22,842,452.47 21,645,570.16
             司              2元
限公司                综合
                      服务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

山南晨鼎实业发展有限公司                 新设                                   无重大影响

朗姿医疗管理有限公司                     新设                                   无重大影响

芜湖恒鼎投资管理有限公司                 新设                                   无重大影响

说明:山南晨鼎系报告期内朗姿韩亚资管新设子公司。
主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                        27
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        0.00%    至                    30.00%

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                      8,243.80   至                  10,716.94
(万元)

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                      8,243.80

                                                   公司以女性时尚产业为基础,积极拓展绿色婴童、医疗美容和化妆
业绩变动的原因说明                                 品等时尚相关产业,随着业务范围的拓展和女装业务的复苏,公司
                                                   整体营业收入和经营业绩逐步上升。


十、公司面临的风险和应对措施

1、人力资源成本上升带来的经营风险。2016年8月10日北京市人力资源和社会保障局发布了《关于调整北京市2016年最低
工资标准的通知》(京人社劳发〔2016〕128号),将北京市最低工资标准由1720元/月调增到1890元/月,增长比例9.88%。
近年来公司生产、销售模式不断变革和完善,对生产组织、内部管理、设计研发、售后服务等各方面都提出了更高要求,需
要更多高级管理人员及生产人员来满足公司快速发展的需求。人力成本的上升必然在一定程度上推动经营成本的增加。
公司的应对措施:公司将会通过进一步优化人才保障机制,通过企业文化的建设、建立有效的考核办法、提供畅通的晋升机
会、广泛的开展多种员工激励机制等措施,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
2、各业务板块面临不同的市场竞争状况影响公司销售收入水平。公司长期以来占领国内高端女装的高地,但随着高端女装
市场流行趋势变化速度加快,可能存在公司不能全面、及时、准确把握女装流行趋势,不能及时引导时尚潮流、推出迎合时
尚趋势的产品,导致消费者对公司品牌认同度降低,对公司经营业绩产生不利影响;国内婴童服饰及用品行业为一个充分竞
争的行业,阿卡邦在韩国具有较高的知名度,但其品牌在中国的影响力尚有提升空间,若公司未来不能进一步提高产品品牌
竞争力,持续满足消费者对婴童服饰及用品不断提升的品质、时尚需求,阿卡邦品牌产品的销售和推广将受到不利影响;公
司已初步完成对韩国先进医美医疗技术和国内高端医美品牌、标准化经营能力等核心资源与能力的基础积累,但若不能在日
益激烈的市场竞争中保持或提升原有优势,公司医疗美容业务将面临一定的风险。
公司的应对措施:公司通过对时下女装客户消费趋势的跟踪分析,对公司各品牌女装的设计风格更加注重年轻化、时尚化,
并结合国内经济形势、区域消费的特点,及时调整公司销售渠道的布局,充分发挥公司品牌和设计优势,提高产品市场占有
率;利用女装在品牌、渠道和客户等方面的累积优势,加速阿卡邦在国内的业务布局;借助韩国梦想整形医院的管理和技术
优势,增加医美人才和技术的交流,提高医美的技术水平;依托公司平台,扩大医美的客户群和知名度,增强医美的行业竞
争力。
3、医疗事故风险和医疗人才流失的风险。各类医学诊疗行为不可避免地存在不同程度的风险,医疗事故和差错无法完全杜
绝,就整形手术而言,尽管大多数手术操作是在洁净环境下完成且目前外科手术技术已十分成熟,但由于患者体质存在差异,
且手术质量受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响,因此各类整形美容机构均不可避免地存在一定的医
疗风险;医疗美容医生执业资格要求较高,是医疗美容机构的核心资源,作为非基础性消费行业,医疗美容机构对医生个人
品牌存在一定依赖,所以存在医疗人才流失的风险。
公司的应对措施:公司在集团层面着手吸纳医美行业的优秀人才,组建医美业务板块的管理团队,依靠集团层面和参控股医



                                                                                                            28
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


美企业的强有力支持,通过“内部提拔+外部吸纳”的方式招募更多的医院管理人才和医美业务骨干,提升公司在医疗美容业
务上的管理能力和运营经验。
4、并购整合的风险。为实现公司的“泛时尚产业互联生态圈战略”,公司近年来已先后在绿色婴童、化妆品、医疗美容等行
业实施了一系列的国内外并购和投资,各并购和投资在保持其独立经营的前提下与公司进行业务对接和人员融合,并通过发
挥各自和产业间的互补优势,实现共同发展壮大的目标。但是在协同的过程中不可避免的会存在着因并购后外部环境变化而
导致的战略协同风险;因财务整合过程的摩擦而产生的财务协同风险;因地域文化、政策制度的差异而导致的人力资源协同
风险等。
公司的应对措施:公司并购前进行充分的尽调,并购后通过委派管理人员加强对被并购企业的业务、人力和财务等各方面的
管控,加强对被并购企业的培训和制度建设,充分保证与总部的协同。




                                                                                                           29
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                       投资者参与
      会议届次           会议类型                       召开日期             披露日期                 披露索引
                                          比例

                                                                                              巨潮资讯网
2017 年第一次临时股
                      临时股东大会         65.27% 2017 年 01 月 23 日   2017 年 01 月 24 日   (www.cninfo.com.cn)
东大会
                                                                                              (公告编号:2017-007)

                                                                                              巨潮资讯网
2017 年第二次临时股
                      临时股东大会         62.15% 2017 年 03 月 17 日   2017 年 03 月 18 日   (www.cninfo.com.cn)
东大会
                                                                                              (公告编号:2017-023)

                                                                                              巨潮资讯网
2016 年度股东大会     年度股东大会         62.11% 2017 年 04 月 25 日   2017 年 04 月 26 日   (www.cninfo.com.cn)
                                                                                              (公告编号:2017-040)

                                                                                              巨潮资讯网
2017 年第三次临时股
                      临时股东大会         62.14% 2017 年 05 月 22 日   2017 年 05 月 23 日   (www.cninfo.com.cn)
东大会
                                                                                              (公告编号:2017-048)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  承诺     承诺 履行
 承诺事由    承诺方   承诺类型                            承诺内容
                                                                                                  时间     期限 情况

                   公司控股股    一、避免同业竞争承诺公司实际控制人申东日先生、申今花女士, 2011
首次公开发 申东日、
                   东、实际控    股东申炳云先生承诺:本人目前在中国境内外未直接或间接从事或 年 01 长期           履行
行或再融资 申今花、
                   制人避免同    参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务或活动;本人将来也 月 20 有效           良好
时所作承诺 申炳云
                   业竞争、减    不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份        日


                                                                                                                    30
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                    少和规范关 构成竞争的业务及活动,或拥有与朗姿股份存在竞争关系的任何经
                    联交易的承 济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实
                    诺            体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织
                                  中担任董事、高级管理人员或核心技术人员,也不会协助、促使、
                                  代表任何第三方或为任何第三方的利益而以任何方式直接或间接
                                  从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动;在本人
                                  作为持有朗姿股份 5%以上股份的股东期间,以及在担任朗姿股份
                                  董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后二十四个月内,
                                  本承诺为有效之承诺;本人愿意承担违反上述承诺而给朗姿股份造
                                  成的全部损失;本人因违反上述承诺所取得全部利益归朗姿股份所
                                  有。二、减少和规范关联交易的承诺:公司控股股东、实际控制人
                                  申东日先生、申今花女士,股东申炳云先生承诺:本人目前不存在
                                  除公司及其控股子公司以外的直接或间接控制的企业及其他组织,
                                  以后如果本人拥有了该等企业及其他组织,本人承诺本人和本人直
                                  接或间接控制的企业及其他组织(除公司及其控股子公司以外),
                                  将尽量减少与公司之间发生关联交易;不以向公司拆借、占用公司
                                  资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或
                                  挪用、侵占公司资产或其他资源;对于能够通过市场方式与独立第
                                  三方之间发生的交易,将由公司与独立第三方进行;对于与公司及
                                  其控股子公司之间有必要进行的交易行为,均将严格遵守公平合理
                                  及市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地
                                  进行;本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式
                                  明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、股东大会议
                                  事规则、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露
                                  义务;不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如
                                  因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人及本人控制
                                  的单位自愿承担由此对公司造成的一切损失。本人将促使并保证本
                                  人关系密切的家庭成员、本人担任董事、高级管理人员的企业及其
                                  他组织(除公司及其控股子公司以外)同样遵守上述承诺,如有违
                                  反,本人自愿承担由此对公司造成的一切损失。关于股份锁定的承
                                  诺:公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士,股东申
                                  炳云先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
                                  委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由公司回购
                                  该部分股份。

                                  公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士承诺:任职期
                                                                                               2011
                                  间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;
             申东日、股份减持承                                                                年 01 长期   履行
                                  在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月
             申今花 诺                                                                         月 20 有效   良好
                                  后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本
                                                                                               日
                                  人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

承诺是否按
             是
时履行




                                                                                                               31
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                   32
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    1、2014年员工持股计划
    公司于2014年10月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
    公司员工持股计划委托广发证券设立广发证券朗姿1号定向资产管理计划并进行管理,定向受让控股股东申东日先生所
持朗姿股票933万股股票。参加本次员工持股计划的对象为公司及下属公司在职的员工,总人数不超过130人(不包含预留部
分),具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。员工持股计划的资金来源于两个方面:一是员工持股计划的资金来源为公
司员工自筹资金,金额不超过2,799万元。控股股东对公司员工的自筹资金部分提供无息借款支持,期限至2015年3月31日止,
员工需在借款到期前以自筹资金偿还控股股东该部分借款。二是公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划提供无息借款
支持,借款部分为除员工自筹资金以外的购买标的股票所需剩余资金,借款期限为员工持股计划的存续期。
2014年11月4日,公司员工持股计划的管理人广发证券通过定向大宗交易(定向购买公司控股股东申东日先生持有的公司股
份)买入的方式完成股票购买,购买均价21.31元/股(价格为前一日收盘价的九折计算),购买数量933万股,占公司总股本
的比例为4.665%,并于2014年11月5日公司收到广发证券完成本次员工持股计划股票购买的通知。该计划所购买的股票锁定
期自本公告日(2014年11月4日)起12个月。
    截止2015年3月31日,员工持股计划完成了自筹资金2,799万元。
    2015年6月12日,公司2015年第一次员工持股计划持有人会议决议通过了《朗姿股份有限公司2014年员工持股计划管理
办法》以及《2014年员工持股计划全体持有人同意并授权管理委员会全权处理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
   报告期内,参与本次员工持股计划的员工已完成公司2016年度的业绩考核,第二批解锁的股票在满足30个月的锁定期后,
因股价较低,经公司员工持股计划持有人会议决议通过、员工持股计划管理委员会一致同意,本次解锁顺延至2017年底,将
于满足锁定33个月的期限之后至2017年底之前择机完成解锁出售。
    2、第二期员工持股计划暨2016年度计划
    公司2016年11月29日召开的第三届董事会第二次会议、2016年12月16日召开的2016年第六次临时股东大会分别审议通过
了《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会
授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。为进一步明确及规范公司第二期员工持股计划等相关事宜,公司2017
年1月5日召开第三届董事会第四次会议、2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<朗姿股份
有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划(草案)(修订稿)>及摘要(修订稿)的议案》。详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    公司第二期员工持股计划拟分次实施,且最多不超过五次,公司董事会有权决定各次子计划的启动时间,该计划项下所
有子计划须在2030年内实施完毕,各次持股计划相互独立。
    公司第二期员工持股计划之2016年度计划草案获得股东大会批准后,委托广东逸信基金管理有限公司设立“逸信汇富1
号朗姿股份私募投资基金”(以下简称“逸信汇富1号”),用于定向受让控股股东及其关联方所持不超过公司股票690万股。
    2017年2月13日与2017年7月20日,公司2016年度员工持股计划的管理人逸信汇富1号分别通过定向大宗交易(定向购买
公司控股股东申东日先生持有的公司股份)买入的方式完成450万股、240万股股票的购买,购买均价14.33元/股,该计划所
购买的公司股票锁定期自2017年7月21日起12个月。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-009、068)。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。




                                                                                                            33
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
    2017年2月22日,为支持公司的生产经营和发展,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,同意公司向控股股东申东
日先生借款不超过4亿元人民币。2017年6月19日,经公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过,申东日先生拟在原借款
额度的基础上,向公司出借现金累计不超过8亿元人民币,借款期限自本决议通过之后不超过12个月,在借款额度范围内,
公司可随借随还,借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生的资金成本计息。有关本次关联交易的具体情
况,请见本报告“第十节财务报告、十二”关于“关联方及关联交易”相关内容。
关联债权债务往来临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                         临时公告披露日期              临时公告披露网站名称

朗姿股份有限公司关于向控股股东借款暨                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公
                                         2017 年 02 月 24 日
关联交易的公告                                                             告编号:2017-013)

朗姿股份有限公司关于向控股股东增加借                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公
                                         2017 年 06 月 20 日
款额度暨关联交易的公告                                                     告编号:2017-054)

是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                             34
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(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                担保额度相关                实际发生日期                                               是否履行 是否为关
 担保对象名称                   担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                公告披露日期                (协议签署日)                                                  完毕   联方担保

                                                 公司与子公司之间担保情况

                担保额度相关                实际发生日期                                               是否履行 是否为关
 担保对象名称                   担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                公告披露日期                (协议签署日)                                                  完毕   联方担保

                2016 年 03 月               2016 年 12 月 29
朗姿时尚                        34,827.19                          34,827.19 抵押           一年       否          否
                31 日                       日

                2016 年 03 月               2016 年 09 月 16                   连带责任保
西藏哗叽                           15,000                             15,000                一年       否          否
                31 日                       日                                 证;抵押

                2016 年 11 月               2017 年 01 月 02                   连带责任保
四川米兰                            5,500                              4,500                一年       否          否
                16 日                       日                                 证

                2016 年 11 月               2017 年 02 月 27                   连带责任保
四川米兰                             500                                500                 一年       否          否
                16 日                       日                                 证

                                            2017 年 05 月 26                   连带责任保
朗姿股份                            5,000                              5,000                一年       否          否
                                            日                                 证

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                    120,000                                                             5,000
度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                    141,000                                                        54,827.19
保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                担保额度相关                实际发生日期                                               是否履行 是否为关
 担保对象名称                   担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                公告披露日期                (协议签署日)                                                  完毕   联方担保



                                                                                                                           35
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公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生额合
                                               120,000                                                        5,000
(A1+B1+C1)                                             计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                               报告期末实际担保余额合计
                                               141,000                                                  54,827.19
计(A3+B3+C3)                                           (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                21.68%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                              5,000
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                             0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 5,000

采用复合方式担保的具体情况说明
有关担保情况的说明,请见本报告“第十节财务报告、七”关于“短期借款”与“一年内到期的非流动负债”相关内容。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否


十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、经公司第二届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向不超过10名特定发行对象非
公开发行总额不超过90,000万元(含本数)人民币普通股(A股)股票,募集资金用于医疗美容服务网络建设项目和阿卡邦



                                                                                                                  36
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品牌营销网络建设项目。经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,根据证券市场情况及公司经营状况,结合中国证监
会有关上市公司再融资的最新监管政策要求,基于股东大会的授权,公司董事会决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募
投项目中的租赁费用、人员费用、营销推广费用,对拟投入募集资金金额和发行数量进行相应调整。调整后,公司非公开发
行募集资金总额由不超过90,000万元(含本数)调整为不超过82,204.18万元(含本数)。
    2017年3月1日经公司第三届董事会第七次会议,2017年3月17日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过,公司
决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出,并将定价基准日调整为
第三届董事会第七次会议决议公告日,从而相应调整拟投入募集资金金额为不超过74,644.73万元(含本数)、发行价格为不
低于15.68元/股和发行数量为不超过47,605,057股(含本数)。
    2017年6月8日,公司与本次非公开发行的保荐机构广发证券股份有限公司就收到的《关于请做好相关项目发审委会议准
备工作的函》进行了回复并发布了公告。
截至本公告披露日,公司非公开发行申请的文件正在证监会的审核过程中。
    2、经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议,投资10,000
万元人民币,参与设立江苏晨晖朗姿消费升级股权投资基金(有限合伙),目前该基金已完成备案手续,尚未募集完毕,公
司已累计出资3500万元。
    3、经公司2017年1月5日召开的第三届董事会第四次会议、2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,
公司拟申请发行2017年度第一期短期融资券等的相关议案,公司已取得《中国银行间市场交易商协会会员资格通知书》,并
于2017年8月14日完成首期发行。
    4、经公司第二届董事会第三十四次会议、2016年第三次临时股东大会分别审议通过,公司全资子公司北京朗姿资产管
理有限公司(以下简称“朗姿资管”)根据发展规划,拟进行增资扩股并引进株式会社韩亚银行(以下简称“韩亚银行”)作为新增
投资者,公司、朗姿资管和韩亚银行三方共同签署了《朗姿股份有限公司和株式会社韩亚银行关于增资北京朗姿资产管理有
限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。根据增资协议,朗姿资管更名为“北京朗姿韩亚资产管理有限公司”(以下简
称“朗姿韩亚资管”),公司将出资65,000万元人民币对朗姿资管进行增资,韩亚银行将出资25,000万元人民币对朗姿资管进
行增资。本次增资完成后,朗姿资管注册资本将由10,000万元人民币增加至100,000万元人民币,公司持有朗姿资管75%的股
权,韩亚银行持有朗姿资管25%的股权。报告期内,北京朗姿资产管理有限公司名称已变更为北京朗姿韩亚资产管理有限公
司,并已完成全部工商登记手续,公司及韩亚银行均已按照增资协议的要求,各自完成对朗姿韩亚资管投资款的缴纳,其中
公司累计缴纳75,000万元人民币,持有其75%的股份,韩亚银行缴纳25,000万元人民币,持有其25%的股份。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    为支持和加快公司医美业务的发展,公司于近期制定了医美合伙人计划。该计划由公司部分高管、医美业务板块主要
管理人员和业务骨干共出资 607.2.2 万元与公司全资子公司朗姿医疗共同设立 3 家有限合伙企业。其中朗姿医疗共出资 3 万
元,分别在各家有限合伙企业出资 1 万元,为普通合伙人;前述 3 家有限合伙企业为有限合伙人。三家有限合伙企业与朗姿
医疗分别出资 607.2 万元和 592.8 万元,共同完成了对“成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司”和“成都高新锦城晶肤医疗
美容诊所有限公司”两家晶肤医美公司的股权收购,以激励和约束公司及医美板块的主要管理和业务骨干,扩大公司医美业
务的规模化和连锁化经营。




                                                                                                               37
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                                      第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                                 本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                         发行          公积金
                               数量            比例             送股              其他        小计            数量       比例
                                                         新股           转股

一、有限售条件股份           190,143,974       47.54%                           -1,098,000   -1,098,000    189,045,974   47.26%

3、其他内资持股              190,143,974       47.54%                           -1,098,000   -1,098,000    189,045,974   47.26%

       境内自然人持股        190,143,974       47.54%                           -1,098,000   -1,098,000    189,045,974   47.26%

二、无限售条件股份           209,856,026       52.46%                           1,098,000    1,098,000     210,954,026   52.74%

1、人民币普通股              209,856,026       52.46%                           1,098,000    1,098,000     210,954,026   52.74%

三、股份总数                 400,000,000   100.00%                                                         400,000,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    公司2014年员工持股计划于2014年10月15日定向受让控股股东申东日先生所持朗姿股份933万股股票(经2016年5月12
日2015年度权益分配后为1,866万股),占公司总股本的比例为4.665%,该计划所购买的股票锁定期自2014年10月15日起,
期限满18个月后、30个月后、42个月后,分别按照30%、30%、40%的比例解锁,报告期内,第二批在满足期限18个月后解
锁559.8万股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股

                    期初限售股 本期解除限 本期增加限
     股东名称                                                   期末限售股数     限售原因                 解除限售日期
                        数            售股数          售股数



                                                                                                                                38
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申东日              152,366,624                                  152,366,624 高管锁定         长期

申今花                24,715,350                                  24,715,350 高管锁定         长期

                                                                                              朗姿股份一期员工持股计划 2017
朗姿股份有限公司
                                                                                员工持股计 年 4 月 15 日第二批解锁 5,598,000
-第 1 期员工持股     13,062,000      5,598,000                    7,464,000
                                                                                划自愿锁定 股;2018 年 4 月 15 日第三批解锁
计划
                                                                                              7,464,000 股。

广东逸信基金管理
                                                                                              朗姿股份第二期员工持股计划之
有限公司-逸信汇                                                                员工持股计
                                                  4,500,000        4,500,000                  2016 年度计划自 2017 年 2 月 13 日
富 1 号朗姿股份私                                                               划自愿锁定
                                                                                              完成部分建仓时自愿锁定。
募投资基金

合计                190,143,974       5,598,000   4,500,000      189,045,974        --                         --


3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                                 33,236                                                                   0
                                                                (如有)(参见注 8)

                                   持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                  报告期末持                    持有有限售 持有无限售          质押或冻结情况
                                                                报告期内增
       股东名称          股东性质 持股比例 有的普通股                           条件的普通 条件的普通          股份
                                                                减变动情况                                              数量
                                                     数量                         股数量         股数量        状态

申东日                  境内自然人       49.66% 198,655,500 -4,500,000.00 152,366,624            46,288,876 质押      139,400,000

申今花                  境内自然人        7.47%    29,889,100 -3,064,700.00      24,715,350       5,173,750

申炳云                  境内自然人        4.97%    19,876,900                                    19,876,900

朗姿股份有限公司-
                        其他              3.27%    13,062,000                     7,464,000       5,598,000
第 1 期员工持股计划

广东逸信基金管理有
限公司-逸信汇富 1 号
                        其他              1.13%     4,500,000    4,500,000.00     4,500,000
朗姿股份私募投资基
金

中原信托有限公司-
金融产品投资
                        其他              0.77%     3,064,700    3,064,700.00                     3,064,700
20160303 号单一资金
信托

华信万达期货股份有
限公司-华信万达期
                        其他              0.66%     2,621,351    2,621,351.00                     2,621,351
货鼎诚 1 号分级资产管
理计划


                                                                                                                                39
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


黄三河                   境内自然人      0.31%   1,233,400                              1,233,400

何增茂                   境内自然人      0.28%   1,116,679    57,000.00                 1,116,679

长安基金-广发银行
-长安经纬 1 号分级资 其他               0.24%     944,200   538,300.00                   944,200
产管理计划

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名普通股股东的情况(如 无
有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                      申东日为公司董事长,申今花为公司董事、总经理,申炳云为申东日和申今花之父。
明

                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类            数量

申东日                                                                    46,288,876 人民币普通股          46,288,876

申炳云                                                                    19,876,900 人民币普通股          19,876,900

朗姿股份有限公司-第 1 期员工持
                                                                           5,598,000 人民币普通股           5,598,000
股计划

申今花                                                                     5,173,750 人民币普通股           5,173,750

中原信托有限公司-金融产品投资
                                                                           3,064,700 人民币普通股           3,064,700
20160303 号单一资金信托

华信万达期货股份有限公司-华信
万达期货鼎诚 1 号分级资产管理计                                            2,621,351 人民币普通股           2,621,351
划

黄三河                                                                     1,233,400 人民币普通股           1,233,400

何增茂                                                                     1,116,679 人民币普通股           1,116,679

长安基金-广发银行-长安经纬 1
                                                                            944,200 人民币普通股             944,200
号分级资产管理计划

刘治贵                                                                      815,700 人民币普通股             815,700

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通股
                                      申东日为公司董事长,申今花为公司董事、总经理,申炳云为申东日和申今花之父。
股东和前 10 名普通股股东之间关联
关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                  无
务股东情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                   40
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三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                         41
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                   第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                           42
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                    本期增                                  期初被授
                                                                本期减持                               本期被授予 期末被授予
                               任职 期初持股数 持股份                         期末持股数 予的限制
  姓名              职务                                        股份数量                               的限制性股 的限制性股
                               状态    (股)        数量                      (股)       性股票数
                                                                 (股)                                票数量(股)票数量(股)
                                                    (股)                                  量(股)

申东日 董事长                 现任    203,155,500           0 4,500,000 198,655,500                0            0            0

申今花 董事、总经理           现任     32,953,800           0 3,064,700        29,889,100          0            0            0

李春仙 董事、总经理助理       现任              0           0             0             0          0            0            0

王建优 副总经理、董事会秘书 现任                0           0             0             0          0            0            0

常静     副总经理、财务总监   现任              0           0             0             0          0            0            0

王国祥 副总经理               现任              0           0             0             0          0            0            0

王庆     独立董事             现任              0           0             0             0          0            0            0

刘宇     独立董事             现任              0           0             0             0          0            0            0

李美兰 监事会主席             现任              0           0             0             0          0            0            0

刘伟云 职工代表监事           现任              0           0             0             0          0            0            0

王博     监事                 现任              0           0             0             0          0            0            0

合计                 --         --    236,109,300           0 7,564,700 228,544,600                0            0            0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。




                                                                                                                             43
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                   第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                     44
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                         第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:朗姿股份有限公司
                                           2017 年 06 月 30 日
                                                                                          单位:元

                  项目                       期末余额                    期初余额

流动资产:

     货币资金                                           291,831,525.44              291,276,246.27

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                             1,700,000.00                1,000,000.00

     应收账款                                           327,156,906.23              369,177,276.86

     预付款项                                            49,656,513.29               15,721,249.11

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                            10,138,681.56               12,932,545.97

     应收股利

     其他应收款                                          39,131,187.03               33,038,217.15

     买入返售金融资产

     存货                                               616,019,173.74              662,912,737.62



                                                                                                45
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    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                    736,960.69        1,067,828.00

    其他流动资产                         1,421,142,126.27    520,956,406.88

流动资产合计                             2,757,513,074.25   1,908,082,507.86

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                      120,346,240.66      88,548,960.18

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          628,054,593.37     598,791,771.82

    投资性房地产                          401,082,000.85     167,587,501.63

    固定资产                              423,868,706.56     483,438,754.51

    在建工程                               32,996,137.35      61,866,874.01

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              409,237,642.28     543,649,394.49

    开发支出

    商誉                                  370,383,966.43     370,383,966.43

    长期待摊费用                           94,966,782.06      97,162,026.74

    递延所得税资产                        106,374,863.94     101,090,699.95

    其他非流动资产                         20,511,528.36        2,319,838.18

非流动资产合计                           2,607,822,461.86   2,514,839,787.94

资产总计                                 5,365,335,536.11   4,422,922,295.80

流动负债:

    短期借款                             1,063,971,129.01    572,470,835.01

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                                                          46
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    应付账款                               80,485,256.32     133,515,994.47

    预收款项                               65,918,876.60      71,788,064.26

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                             4,850,450.47       6,994,155.31

    应交税费                               14,871,805.71      26,156,701.92

    应付利息                                  824,019.44         309,326.57

    应付股利

    其他应付款                            428,182,241.78     174,635,398.77

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                    20,000,000.00

    其他流动负债                           35,113,979.70      42,822,997.36

流动负债合计                             1,694,217,759.03   1,048,693,473.67

非流动负债:

    长期借款                                 6,400,000.00     41,217,258.65

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                         98,362,389.09      93,196,881.38

    其他非流动负债                            154,074.07

非流动负债合计                            104,916,463.16     134,414,140.03

负债合计                                 1,799,134,222.19   1,183,107,613.70

所有者权益:

    股本                                  400,000,000.00     400,000,000.00

    其他权益工具



                                                                          47
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                               1,477,240,100.52              1,454,178,616.03

    减:库存股

    其他综合收益                                             14,935,081.72                   7,529,413.29

    专项储备

    盈余公积                                                 68,489,093.70                 68,489,093.70

    一般风险准备

    未分配利润                                              568,056,662.09                533,777,425.11

归属于母公司所有者权益合计                                 2,528,720,938.03              2,463,974,548.13

    少数股东权益                                           1,037,480,375.89               775,840,133.97

所有者权益合计                                             3,566,201,313.92              3,239,814,682.10

负债和所有者权益总计                                       5,365,335,536.11              4,422,922,295.80


法定代表人:申东日                       主管会计工作负责人:常静               会计机构负责人:王彤


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                           期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   5,632,263.13               149,619,038.70

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   1,700,000.00

    应收账款                                                 51,638,301.00                253,480,599.60

    预付款项                                                 20,853,065.43                   3,860,054.70

    应收利息                                                   6,364,307.61                12,121,129.15

    应收股利                                                 49,510,408.90                109,510,408.90

    其他应收款                                               64,123,962.32                147,691,734.39

    存货                                                    245,278,808.14                257,327,878.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                      183,956.19                    287,520.06

    其他流动资产                                            366,588,217.40                364,929,361.07

流动资产合计                                                811,873,290.12               1,298,827,725.08


                                                                                                       48
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非流动资产:

    可供出售金融资产                       35,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         1,820,957,459.45   1,065,588,708.16

    投资性房地产                           72,017,941.41      64,927,457.19

    固定资产                              256,138,719.45     269,389,079.29

    在建工程                               32,846,750.71      58,543,831.38

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              157,646,842.51     131,551,231.49

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                     0.00        102,220.75

    递延所得税资产                         25,894,243.51      27,313,046.49

    其他非流动资产                         14,794,204.00         561,050.00

非流动资产合计                           2,415,296,161.04   1,617,976,624.75

资产总计                                 3,227,169,451.16   2,916,804,349.83

流动负债:

    短期借款                              505,000,000.00          53,693.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                  50,000,000.00

    应付账款                               18,778,552.00     240,466,114.16

    预收款项                                 4,491,280.95       4,559,825.11

    应付职工薪酬                                 1,300.00        105,620.54

    应交税费                                 4,599,494.73       6,338,224.54

    应付利息                                  628,186.11

    应付股利

    其他应付款                            666,690,794.39     586,194,787.30

    划分为持有待售的负债




                                                                          49
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    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                       1,741,668.75                  2,555,861.16

流动负债合计                                     1,201,931,276.93                  890,274,125.86

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                         1,201,931,276.93                  890,274,125.86

所有者权益:

    股本                                          400,000,000.00                   400,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     1,470,013,349.87             1,470,013,349.87

    减:库存股

    其他综合收益                                      11,635,263.29                 11,625,936.54

    专项储备

    盈余公积                                          68,489,093.70                 68,489,093.70

    未分配利润                                        75,100,467.37                 76,401,843.86

所有者权益合计                                   2,025,238,174.23             2,026,530,223.97

负债和所有者权益总计                             3,227,169,451.16             2,916,804,349.83


3、合并利润表

                                                                                         单位:元

                 项目                    本期发生额                   上期发生额



                                                                                               50
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


一、营业总收入                           1,057,329,597.65   472,713,192.55

    其中:营业收入                       1,057,329,597.65   472,713,192.55

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,038,351,787.32   480,324,715.32

    其中:营业成本                        503,789,428.04    207,578,143.53

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      7,992,214.37     5,060,966.27

             销售费用                     374,659,596.90    184,803,842.71

             管理费用                     135,277,479.53     80,060,309.86

             财务费用                      19,511,958.90       857,932.85

             资产减值损失                   -2,878,890.42     1,963,520.10

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           30,859,515.28     42,665,798.51
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         49,837,325.61     35,054,275.74

    加:营业外收入                           3,013,834.91     1,465,924.81

         其中:非流动资产处置利得             158,201.16

    减:营业外支出                           4,421,221.09      861,187.87

         其中:非流动资产处置损失             325,664.71

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     48,429,939.43     35,659,012.68

    减:所得税费用                           4,448,380.67    -2,741,010.27

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         43,981,558.76     38,400,022.95


                                                                        51
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    归属于母公司所有者的净利润                             54,279,236.98                      38,400,022.95

    少数股东损益                                          -10,297,678.22

六、其他综合收益的税后净额                                 29,343,588.57                      -8,309,009.79

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            7,405,668.43                      -8,309,009.79
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            7,405,668.43                      -8,309,009.79
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                                7,323.43
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                             677,298.68
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                         6,721,046.32                      -8,309,009.79

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                           21,937,920.14
税后净额

七、综合收益总额                                           73,325,147.33                      30,091,013.16

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           61,684,905.41                      30,091,013.16
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           11,640,241.92

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.1357                           0.0960

    (二)稀释每股收益                                              0.1357                           0.0960

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:申东日                       主管会计工作负责人:常静                     会计机构负责人:王彤




                                                                                                          52
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4、母公司利润表

                                                                                          单位:元

                 项目                    本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                          378,323,949.39                340,876,213.70

    减:营业成本                                      185,762,401.95                177,343,614.10

         税金及附加                                     4,675,287.48                  2,338,002.44

         销售费用                                     126,388,062.38                117,347,793.37

         管理费用                                      48,150,918.19                 50,831,753.01

         财务费用                                      11,498,336.29                   -654,942.30

         资产减值损失                                  -5,995,083.04                  2,836,094.69

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       11,941,403.92                 12,800,396.82
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     19,785,430.06                  3,634,295.21

    加:营业外收入                                       445,777.24                    214,702.44

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                       171,815.65                    564,046.31

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       20,059,391.65                  3,284,951.34
列)

    减:所得税费用                                      1,360,768.14                   172,573.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     18,698,623.51                  3,112,377.98

五、其他综合收益的税后净额                                  9,326.75

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                            9,326.75
他综合收益


                                                                                                53
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                           9,326.75
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                      18,707,950.26                  3,112,377.98

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                         单位:元

                 项目                    本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 1,146,655,507.24                 527,866,391.87

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                     14,274,810.54                  1,134,465.79


                                                                                               54
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经营活动现金流入小计                     1,160,930,317.78   529,000,857.66

     购买商品、接受劳务支付的现金         551,589,601.34    162,460,607.55

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          244,690,582.28    148,422,555.65
金

     支付的各项税费                        78,994,394.26     79,863,417.32

     支付其他与经营活动有关的现金         234,563,193.35     79,193,475.57

经营活动现金流出小计                     1,109,837,771.23   469,940,056.09

经营活动产生的现金流量净额                 51,092,546.55     59,060,801.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      5,704,986.86

     取得投资收益收到的现金                  1,080,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              196,224.87
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金         497,460,697.73    361,270,617.77

投资活动现金流入小计                      504,441,909.46    361,270,617.77

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           56,273,265.23       1,333,248.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                        35,000,000.00    125,456,077.21

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金        1,386,540,000.00   449,000,000.00

投资活动现金流出小计                     1,477,813,265.23   575,789,325.21

投资活动产生的现金流量净额               -973,371,355.77    -214,518,707.44

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                   250,000,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                          250,000,000.00
收到的现金


                                                                         55
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     取得借款收到的现金                               918,000,000.00                 30,243,920.77

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                     270,000,000.00

筹资活动现金流入小计                              1,438,000,000.00                   30,243,920.77

     偿还债务支付的现金                               468,053,693.05

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       32,092,802.21                 43,504,816.78
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                       8,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                  508,146,495.26                 43,504,816.78

筹资活动产生的现金流量净额                            929,853,504.74                -13,260,896.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        2,980,583.65                 -2,260,797.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           10,555,279.17            -170,979,599.25

     加:期初现金及现金等价物余额                     281,276,246.27                251,580,959.60

六、期末现金及现金等价物余额                          291,831,525.44                 80,601,360.35


6、母公司现金流量表

                                                                                          单位:元

               项目                      本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                     353,488,879.33                318,237,407.83

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                     149,232,351.92                 50,407,556.54

经营活动现金流入小计                                  502,721,231.25                368,644,964.37

     购买商品、接受劳务支付的现金                     132,138,754.85                 93,887,958.25

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                       45,441,054.80                 52,190,798.51
金

     支付的各项税费                                    32,958,579.76                 43,728,126.39

     支付其他与经营活动有关的现金                     319,319,169.89                 94,976,568.49

经营活动现金流出小计                                  529,857,559.30                284,783,451.64

经营活动产生的现金流量净额                            -27,136,328.05                 83,861,512.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                56
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    取得投资收益收到的现金                   1,080,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金          359,910,800.00    361,270,617.77

投资活动现金流入小计                      360,990,800.00    361,270,617.77

    购建固定资产、无形资产和其他
                                           17,967,869.50       1,242,052.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                         35,000,000.00    120,750,927.15

    取得子公司及其他营业单位支付
                                          752,100,740.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金          352,100,000.00    449,000,000.00

投资活动现金流出小计                     1,157,168,609.50   570,992,979.15

投资活动产生的现金流量净额               -796,177,809.50    -209,722,361.38

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                    855,000,000.00     30,243,920.77

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金          260,000,000.00

筹资活动现金流入小计                     1,115,000,000.00    30,243,920.77

    偿还债务支付的现金                    400,053,693.05

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                           25,618,944.97     40,061,909.47
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                      425,672,638.02     40,061,909.47

筹资活动产生的现金流量净额                689,327,361.98      -9,817,988.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -133,986,775.57    -135,678,837.35

    加:期初现金及现金等价物余额          139,619,038.70    166,054,585.89

六、期末现金及现金等价物余额                 5,632,263.13    30,375,748.54


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                   单位:元


                                                                         57
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                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                     股本     优先 永续                                                                         东权益
                                          其他    积        存股   合收益    备    积       险准备    利润                 计
                              股    债

                     400,00                      1,454,1                                                                 3,239,8
                                                                   7,529,4        68,489,            533,777 775,840
一、上年期末余额 0,000.                          78,616.                                                                 14,682.
                                                                    13.29         093.70             ,425.11 ,133.97
                        00                             03                                                                       10

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     400,00                      1,454,1                                                                 3,239,8
                                                                   7,529,4        68,489,            533,777 775,840
二、本年期初余额 0,000.                          78,616.                                                                 14,682.
                                                                    13.29         093.70             ,425.11 ,133.97
                        00                             03                                                                       10

三、本期增减变动
                                                 23,061,           7,405,6                           34,279, 261,640 326,386
金额(减少以“-”
                                                 484.49             68.43                             236.98 ,241.92 ,631.82
号填列)

(一)综合收益总                                                   7,405,6                           54,279, 11,640, 73,325,
额                                                                  68.43                             236.98 241.92 147.33

(二)所有者投入                                                                                                250,000 250,000
和减少资本                                                                                                      ,000.00 ,000.00

1.股东投入的普                                                                                                 250,000 250,000
通股                                                                                                            ,000.00 ,000.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                                                     -20,000,            -20,000,
(三)利润分配
                                                                                                      000.00              000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备



                                                                                                                                 58
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


3.对所有者(或                                                                                      -20,000,            -20,000,
股东)的分配                                                                                          000.00              000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                23,061,                                                                  23,061,
(六)其他
                                                484.49                                                                    484.49

                    400,00                      1,477,2                                                         1,037,4 3,566,2
                                                                  14,935,         68,489,            568,056
四、本期期末余额 0,000.                         40,100.                                                         80,375. 01,313.
                                                                   081.72         093.70             ,662.09
                       00                             52                                                            89          92

上年金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                      上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                   其他权益工具                                                                      少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本                                                                                        东权益
                             优先 永续                                                                                     计
                                         其他    积        存股   合收益     备    积       险准备    利润
                             股    债

                    200,00                      1,651,7                                                                  2,325,0
                                                                  -4,965,5        62,895,            415,355
一、上年期末余额 0,000.                         49,452.                                                                  34,676.
                                                                    38.13         675.60             ,086.25
                       00                             43                                                                        15

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他




                                                                                                                                 59
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                   200,00                1,651,7                                           2,325,0
                                                   -4,965,5   62,895,   415,355
二、本年期初余额 0,000.                  49,452.                                           34,676.
                                                     38.13    675.60    ,086.25
                      00                     43                                                15

三、本期增减变动 200,00                  -197,57
                                                   12,494,    5,593,4   118,422 775,840 914,780
金额(减少以“-” 0,000.                0,836.4
                                                    951.42     18.10    ,338.86 ,133.97 ,005.95
号填列)              00                      0

(一)综合收益总                                   12,494,              164,015 -5,629, 170,881
额                                                  951.42              ,756.96 518.29 ,190.09

(二)所有者投入                                                                   781,469 781,469
和减少资本                                                                         ,652.26 ,652.26

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

                                                                                   781,469 781,469
4.其他
                                                                                   ,652.26 ,652.26

                                                              5,593,4   -45,593,          -40,000,
(三)利润分配
                                                               18.10     418.10             000.00

                                                              5,593,4   -5,593,4
1.提取盈余公积
                                                               18.10      18.10

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                         -40,000,          -40,000,
股东)的分配                                                             000.00             000.00

4.其他

                   200,00                -200,00
(四)所有者权益
                   0,000.                0,000.0
内部结转
                      00                      0

                   200,00                -200,00
1.资本公积转增
                   0,000.                0,000.0
资本(或股本)
                      00                      0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他


                                                                                                 60
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                   2,429,1                                                                    2,429,1
(六)其他
                                                    63.60                                                                      63.60

                     400,00                        1,454,1                                                                    3,239,8
                                                                       7,529,4             68,489,        533,777 775,840
四、本期期末余额 0,000.                            78,616.                                                                    14,682.
                                                                         13.29             093.70          ,425.11 ,133.97
                         00                            03                                                                         10


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                             专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股        收益                            利润     益合计

                     400,000,                            1,470,013                11,625,93            68,489,09 76,401, 2,026,530
一、上年期末余额
                      000.00                                 ,349.87                   6.54                 3.70    843.86    ,223.97

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     400,000,                            1,470,013                11,625,93            68,489,09 76,401, 2,026,530
二、本年期初余额
                      000.00                                 ,349.87                   6.54                 3.70    843.86    ,223.97

三、本期增减变动
                                                                                                                   -1,301,3 -1,292,04
金额(减少以“-”                                                                 9,326.75
                                                                                                                     76.49      9.74
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                   18,698, 18,707,95
                                                                                   9,326.75
额                                                                                                                  623.51      0.26

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额


                                                                                                                                      61
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


4.其他

                                                                                                              -20,000, -20,000,0
(三)利润分配
                                                                                                               000.00     00.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                               -20,000, -20,000,0
股东)的分配                                                                                                   000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    400,000,                          1,470,013              11,635,26            68,489,09 75,100, 2,025,238
四、本期期末余额
                     000.00                             ,349.87                   3.29                 3.70    467.37    ,174.23

上年金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润     益合计

                    200,000,                          1,670,013                                   62,895,67 66,061, 1,998,970
一、上年期末余额
                     000.00                             ,349.87                                        5.60    080.71    ,106.18

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                    200,000,                          1,670,013                                   62,895,67 66,061, 1,998,970
二、本年期初余额
                     000.00                             ,349.87                                        5.60    080.71    ,106.18

三、本期增减变动 200,000,                             -200,000,              11,625,93            5,593,418 10,340, 27,560,11


                                                                                                                                 62
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金额(减少以“-”    000.00               000.00         6.54         .10    763.15      7.79
号填列)

(一)综合收益总                                     11,625,93               55,934, 67,560,11
额                                                        6.54                181.25      7.79

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                 5,593,418 -45,593, -40,000,0
(三)利润分配
                                                                       .10    418.10     00.00

                                                                 5,593,418 -5,593,4
1.提取盈余公积
                                                                       .10     18.10

2.对所有者(或                                                              -40,000, -40,000,0
股东)的分配                                                                  000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益 200,000,                -200,000,
内部结转              000.00               000.00

1.资本公积转增 200,000,                 -200,000,
资本(或股本)        000.00               000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     400,000,            1,470,013   11,625,93   68,489,09 76,401, 2,026,530
四、本期期末余额
                      000.00               ,349.87        6.54        3.70    843.86   ,223.97




                                                                                             63
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三、公司基本情况

    朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2010年8月以发起方式成立的股份有限公司,股东为申东日、申
今花、申炳云、苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州德睿亨风创
业投资有限公司、深圳市龙柏投资管理有限公司,注册资本为人民币壹亿伍仟万元,股本为人民币壹亿伍仟万元。公司于2010
年9月3日取得北京市工商行政管理局核发的变更后企业法人营业执照,注册号:110113001479889号,注册地址:北京市顺
义区马坡镇白马路63号。
    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]269号文核准,向社会公众发行人民币普通股5,000万股,股票代码为
002612,募集资金净额为1,657,559,050.00元,于2011年8月30日在深圳交易所上市。
    2016年6月,本公司资本公积转增股本20,000.00万元,2016年6月29日取得北京市工商行政管理局合法的变更后的营业执
照,注册资本40,000.00万元,社会统一代码9111000079598548XH。
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设品牌销售运营管理中心、产品设计管理中心、信息管
理中心、人力资源管理中心、财务管理中心、销售运营分析管理部、物流管理部、审计部及证券投资部,拥有北京朗姿服饰
有限公司(以下简称“北京朗姿”)、北京卓可服装有限公司(以下简称“北京卓可”)、朗姿(韩国)有限公司(以下简称“朗
姿韩国”)、The Clothing Holdings Limited(中文名称“服装控股有限公司”,以下简称“服装控股”)、西藏哗叽服饰有限公司
(以下简称“西藏哗叽”)、朗姿国际贸易有限公司(以下简称“朗姿国际”)、朗姿时尚(香港)有限公司(以下简称“朗姿
时尚”)、北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“北京朗姿韩亚”)、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司(以下简称“四
川米兰柏羽”)、四川晶肤医学美容医院有限公司(以下简称“四川晶肤”)、西安晶肤医疗美容有限公司以下简称“西安晶肤”)、
重庆晶肤医疗美容有限公司(以下简称“重庆晶肤”)、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司(以下简称“深圳米兰柏羽”)、
长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司(以下简称“长沙晶肤”)、株式会社阿卡邦(以下简称“阿卡邦)、阿卡邦(中国)日
用品有限公司(以下简称“阿卡邦日用品”)、朗姿医疗管理有限公司(以下简称“朗姿医疗”)、芜湖恒鼎投资管理有限公司
(以下简称“芜湖恒鼎”)等十八家直接控制子公司。
    公司行业性质:服装行业。
    公司的经营范围:生产服装;销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品;货物进出
口;技术进出口;代理进出口;承办展览展示活动;仓储服务;技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)


子公司名称
北京朗姿服饰有限公司
朗姿国际贸易有限公司
西藏哗叽服饰有限公司
北京卓可服装有限公司
朗姿(韩国)有限公司
服装控股有限公司
朗姿时尚(香港)有限公司
北京朗姿韩亚资产管理有限公司
四川米兰柏羽医学美容医院有限公司
四川晶肤医学美容医院有限公司
西安晶肤医疗美容有限公司
重庆晶肤医疗美容有限公司
深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司
长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司


                                                                                                                  64
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


株式会社阿卡邦
阿卡邦(中国)日用品有限公司
朗姿医疗管理有限公司
芜湖恒鼎投资管理有限公司
山南晨鼎实业发展有限公司




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。




2、持续经营

     无对持续经营能力产生重大怀疑的事项。




五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
无


1、遵循企业会计准则的声明

     公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等
有关信息。




2、会计期间

     自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。




3、营业周期

     本公司营业周期为12个月。




                                                                                                           65
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


4、记账本位币

    采用人民币为记账本位币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收
益。
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允
价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并
而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。




6、合并财务报表的编制方法

    1、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入
合并财务报表。
    2、合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整
个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整
体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,
以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的
状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之
日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当
期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

                                                                                                          66
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表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
    (2)处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在
合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    (3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计
算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留
存收益。
    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中
的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。




7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三
个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。




                                                                                                           67
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9、外币业务和外币报表折算

    (1)、外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件
的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
    (2)、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确
定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。




10、金融工具

    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性
金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款
项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关
的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行
初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为
初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。



                                                                                                           68
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    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担
新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并
同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,
计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公
允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性
的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。




                                                                                                          69
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11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                       期末应收款项达到 100 万元(含 100)以上应收款项为单项金
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                       额重大的应收款项。

                                                       对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证
                                                       据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减
                                                       值的应收款项,再按组合计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                         坏账准备计提方法

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组
合的应收款项外,无客观证据表明客户财务状况和履约能力 账龄分析法
严重恶化的应收款项。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                    应收账款计提比例                       其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                5.00%                                 5.00%

1-2 年                                                           10.00%                                10.00%

2-3 年                                                           30.00%                                30.00%

3 年以上                                                         100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                             单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形
单项计提坏账准备的理由
                                             成损失的应收款项。

                                             对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能
                                             形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量
坏账准备的计提方法
                                             (不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其
                                             账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。




                                                                                                              70
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12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
  存货分类为:原材料、在产品、委托加工物资、低值易耗品、库存商品等。
2、发出存货的计价方法
     存货发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售
合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
     期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在
同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存
货跌价准备。
     除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
     本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用预计的使用次数分次计入成本费用。




13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
(2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力
机构的批准;
(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
(4)该项转让将在一年内完成。




14、长期股权投资

     1、共同控制、重大影响的判断标准
     共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司
的合营企业。

                                                                                                           71
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    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因
追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,
冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够
对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的
初始投资成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更
加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投
资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
    (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时
调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账
面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会
计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财
务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础
上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长
期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(提示:应明确该等长期权益的具
体内容和认定标准)账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。


                                                                                                          72
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    (3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益
变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时
全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失
控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算
的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。




15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地、持有并准备增值后转让的
土地、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑
物)。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资
产相同的折旧政策,出租用土地按与无形资产相同的摊销政策执行。




16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


         类别                 折旧方法            折旧年限              残值率               年折旧率




                                                                                                           73
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房屋及建筑物          年限平均法             20-40               5                     2.375-4.75

机器设备              年限平均法             10                  5                     9.50

电子设备及其他        年限平均法             5                   5                     19.00

运输设备              年限平均法             5                   5                     19.00

医疗设备              年限平均法             5-10                5                     9.50-19.00

    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。




(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁
资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始
日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值,其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有
权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产
尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。


17、在建工程

   在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实
际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际
成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


18、借款费用

    1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

                                                                                                           74
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    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算
确定。


19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    1、无形资产的计价方法
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前
提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    (2)后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
    经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。




                                                                                                          75
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(2)内部研究开发支出会计政策

    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。




22、长期资产减值

    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在
减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损
失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;
难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉
的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。




23、长期待摊费用

    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用
    (1)摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
    (2)摊销年限
    经营租赁方式租入的厂房主、房屋装修支出,按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销;自有厂房、房屋装修支出按
预计装修期间进行摊销。




24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务


                                                                                                          76
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的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。




(2)离职后福利的会计处理方法

    (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金
计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损
益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日
与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定
受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。




(3)辞退福利的会计处理方法

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。




(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    无其他长期职工福利。




25、预计负债

    1、预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    2、各类预计负债的计量方法



                                                                                                           77
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     本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
     本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认
的补偿金额不超过预计负债的账面价值。




26、股份支付

     本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股
份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
     1、以权益结算的股份支付及权益工具
     以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付
的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达
到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和
资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新
取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授
予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或
费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
     对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场
条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。
     如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工
具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
     如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择
满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方
式,对所授予的替代权益工具进行处理。
     2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行
权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增
加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。




27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1、销售商品收入确认和计量原则
     (1)销售商品收入确认和计量的总体原则
     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售

                                                                                                           78
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出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
       (2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
    在自营店销售模式下,公司每月就货品销售情况与商场对账,核对一致后商场向公司提供结算清单,同时公司据此开具
扣除商场分成后金额对应的增值税发票。此种销售模式于收到商场核对一致的结算清单时确认销售收入。
    在经销商销售模式下,公司根据与经销商签订的《特约经销协议》的相应条款,货物的所有权和风险自交付承运商时转
移。此种销售模式于商品交付承运商时确认销售收入。
    (3)本公司医疗美容收入确认原则为向客户提供医疗美容服务并经客户确认后,依据客户下单金额确认销售收入。


       2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。




29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

       与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形
资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
       本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:
       政府文件明确补助资金用于长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。




(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

       与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:
    政府文件未明确补助资金用于长期资产的,划分为与收益相关的政府补助;对于综合性项目的政府补助,将其分解为与
资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。




30、递延所得税资产/递延所得税负债

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负
债以抵销后的净额列报。


                                                                                                             79
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当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延
所得税负债以抵销后的净额列报。




31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公
司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相
关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在
租赁期内分配。




(2)融资租赁的会计处理方法

    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融
资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量
中,并减少租赁期内确认的收益金额。




32、其他重要的会计政策和会计估计

    终止经营
    终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分
的组成部分:
    (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
    (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
    (3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。




                                                                                                          80
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33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


34、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                          计税依据                              税率

                                    按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                    收入为基础计算销项税额,在扣除当期
增值税                                                                   17%、6%、10%
                                    允许抵扣的进项税额后,差额部分为应
                                    交增值税

                                    按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税                                                           5%、7%
                                    计征

企业所得税                          按应纳税所得额计征                   25%、15%、9%、22%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:无


2、税收优惠

    西藏哗叽注册于西藏山南地区,依据藏政发[2011]14号文件,对于设在西藏的各类企业,在2011年至2020年期间,继续
按15%的税率征收企业所得税。依据藏政发[2008]33号文件,对于新办企业自开业之日起,免征地方留存企业所得税1年。
    依据藏政发[2014]51号文件,西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率,自2015年1月1日起
至2017年12月31日止,暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。西藏哗叽2015年1月1日起至2017年12月31
日执行9%的所得税税率。
    朗姿股份有限公司取得北京市科学技术委员会、北京财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2014年10月30
日颁发的GR201411001344号高新技术企业证书。根据国税函[2009]203号文件规定,2017年1-6月适用15%的税率。
    四川米兰柏羽注册于四川成都武侯区,依据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)等有
关规定,对于符合《西部地区鼓励类产业目录》中“西部地区新增鼓励类产业”的各类企业,可以享受15%的优惠税率征收企
业所得税。四川米兰柏羽2017年度执行15%的所得税税率。
    四川米兰柏羽依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一
条第(七)款,四川米兰柏羽于2016年5月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。
    四川晶肤注册于四川成都青羊区,依据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)等有关规
定,对于符合《西部地区鼓励类产业目录》中“西部地区新增鼓励类产业”的各类企业,可以享受15%的优惠税率征收企业所
得税。四川晶肤2017年度执行15%的所得税税率。

                                                                                                          81
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    四川晶肤依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第
(七)款,四川晶肤于2016年5月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。
    西安晶肤注册于陕西西安经济技术开发区,依据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)
等有关规定,对于符合《西部地区鼓励类产业目录》中“西部地区新增鼓励类产业”的各类企业,可以享受15%的优惠税率征
收企业所得税。西安晶肤2017年度执行15%的所得税税率。
    西安晶肤依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第
(七)款,西安晶肤于2016年7月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。
重庆晶肤注册于重庆江北区,依据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)等有关规定,对于
符合《西部地区鼓励类产业目录》中“西部地区新增鼓励类产业”的各类企业,可以享受15%的优惠税率征收企业所得税。重
庆晶肤2017年度执行15%的所得税税率。
    重庆晶肤依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第
(七)款,重庆晶肤于2016年7月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。
    深圳米兰柏羽依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一
条第(七)款,深圳米兰柏羽于2016年6月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。
    长沙晶肤依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3第一条第
(七)款,长沙晶肤于2016年7月1日至2017年6月30日提供的医疗服务免征增值税。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                      单位: 元

                    项目                          期末余额                            期初余额

库存现金                                                        108,230.42                          135,585.70

银行存款                                                     173,142,652.22                      281,140,660.57

其他货币资金                                                 118,580,642.80                       10,000,000.00

合计                                                         291,831,525.44                      291,276,246.27

  其中:存放在境外的款项总额                                 125,036,703.67                      116,680,529.70

其他说明


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                      单位: 元

                    项目                          期末余额                            期初余额

其他说明:


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             82
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4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                          单位: 元

               项目                                            期末余额                                   期初余额

银行承兑票据                                                              1,700,000.00                                  1,000,000.00

合计                                                                      1,700,000.00                                  1,000,000.00


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                          单位: 元

                             项目                                                          期末已质押金额


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                          单位: 元

               项目                                     期末终止确认金额                           期末未终止确认金额


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                          单位: 元

                             项目                                                        期末转应收账款金额

其他说明


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                             期末余额                                              期初余额

                        账面余额                 坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额          比例      金额                           金额     比例         金额      计提比例
                                                          例

单项金额重大并单
                   2,699,31                  2,699,31                       2,699,3              2,699,315
独计提坏账准备的                    0.75%               100.00%                          0.67%                100.00%
                        5.91                     5.91                        15.91                     .91
应收账款

按信用风险特征组
                   359,028,                  31,871,5             327,156,9 402,761              33,584,60               369,177,27
合计提坏账准备的                    99.25%               8.88%                        99.33%                     8.34%
                      439.12                    32.89                06.23 ,878.75                    1.89                     6.86
应收账款



                                                                                                                                  83
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                    361,727,               34,570,8          327,156,9 405,461                  36,283,91                 369,177,27
合计                            100.00%                                              100.00%
                       755.03                48.80                  06.23 ,194.66                    7.80                       6.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元

                                                                        期末余额
 应收账款(按单位)
                                应收账款                 坏账准备                     计提比例                   计提理由

靖江市天一国际购物中
                                   2,699,315.91                  2,699,315.91                   100.00% 客户已破产
心有限公司

合计                               2,699,315.91                  2,699,315.91             --                         --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元

                                                                           期末余额
             账龄
                                          应收账款                         坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                       316,807,700.79                       15,840,385.03                             5.00%

1 年以内小计                                   316,807,700.79                       15,840,385.03                             5.00%

1至2年                                          26,522,870.63                        2,652,287.07                            10.00%

2至3年                                            3,312,867.02                        993,860.11                             30.00%

3 年以上                                        12,385,000.68                       12,385,000.68                           100.00%

合计                                           359,028,439.12                       31,871,532.89

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,713,069.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                           单位: 元

               单位名称                               收回或转回金额                                      收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                           单位: 元

                           项目                                                                核销金额


                                                                                                                                   84
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其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                          款项是否由关联交
       单位名称        应收账款性质        核销金额             核销原因          履行的核销程序
                                                                                                               易产生

应收账款核销说明:


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                  单位名称                                                   期末余额
                                                 应收账款              占应收账款合计数的比例(%)              坏账准备
E-MART                                                 55,794,774.85                             15.42               3,143,488.14
CAPSTONE CAPITAL GROUP                                 38,748,488.46                             10.71               1,937,424.42
NC                                                     31,564,159.89                              8.73               2,189,949.05
LOTTE MART                                             26,370,322.12                              7.29               2,557,415.83
LAND MARK                                              21,444,079.94                              5.93               1,072,204.00
                   合计                               173,921,825.26                             48.08          10,900,481.44


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                             期初余额
           账龄
                                金额                    比例                      金额                        比例

1 年以内                         44,480,114.64                 89.58%              15,047,315.13                        95.71%

1至2年                            5,176,398.65                 10.42%                    673,933.98                      4.29%

合计                             49,656,513.29            --                       15,721,249.11                --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                     预付对象                                  期末余额                          占预付款期末余额
                                                                                                      合计数的比例
联博瑞翔(北京)国际物流有限公司                                          6,079,989.17                                  12.24%
北京唯色唯壹企业管理有限公司                                              4,742,922.46                                   9.55%


                                                                                                                              85
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北京唯暖莹心服装服饰有限公司                                       2,670,390.00                          5.38%
阮萍                                                               2,400,000.00                          4.83%
北京市兴远润滑油有限责任公司                                       2,285,867.24                          4.60%
                         合计                                    18,179,168.87                          36.61%

其他说明:
期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款


7、应收利息

(1)应收利息分类

                                                                                                       单位: 元

                  项目                           期末余额                            期初余额

定期存款                                                      195,575.43

银行理财                                                     9,943,106.13                       12,932,545.97

合计                                                        10,138,681.56                       12,932,545.97


(2)重要逾期利息


                                                                                      是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额         逾期时间                逾期原因
                                                                                                依据

其他说明:
1、无逾期利息;
2、期末无应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;


8、应收股利

(1)应收股利

                                                                                                       单位: 元

           项目(或被投资单位)                    期末余额                            期初余额


(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

                                                                                                       单位: 元

                                                                                      是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额           账龄               未收回的原因
                                                                                                依据

其他说明:




                                                                                                              86
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9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                                  单位: 元

                                          期末余额                                                      期初余额

                         账面余额              坏账准备                            账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                           账面价值
                       金额      比例        金额                             金额        比例       金额        计提比例
                                                          例

单项金额重大并单
                     26,083,9              26,083,9                           25,426,              25,426,79
独计提坏账准备的                 28.10%                100.00%                            29.02%                   100.00%
                        77.36                 77.36                           797.67                      7.67
其他应收款

按信用风险特征组
                     66,753,4              27,622,2               39,131,18 62,176,                29,138,48                     33,038,217.
合计提坏账准备的                 71.90%                 41.38%                            70.98%                   46.86%
                        54.65                 67.62                     7.03 699.30                       2.15                           15
其他应收款

                     92,837,4              53,706,2               39,131,18 87,603,                54,565,27                     33,038,217.
合计                            100.00%                                                  100.00%
                        32.01                 44.98                     7.03 496.97                       9.82                           15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元

                                                                           期末余额
其他应收款(按单位)
                                其他应收款                     坏账准备                   计提比例                    计提理由

青岛锦霓服装有限公司                 3,068,113.55                   3,068,113.55                   100.00% 对方单位已注销

预计无法收回的款项                  23,015,863.81                23,015,863.81                     100.00% 预计无法收回

合计                                26,083,977.36                26,083,977.36                --                            --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元

                                                                              期末余额
              账龄
                                          其他应收款                          坏账准备                             计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                            26,986,583.50                        1,349,329.17                                 5.00%

1 年以内小计                                        26,986,583.50                        1,349,329.17                                 5.00%

1至2年                                               9,216,336.78                         921,633.68                                10.00%

2至3年                                               7,427,470.86                        2,228,241.26                               30.00%

3 年以上                                            23,123,063.51                       23,123,063.51                              100.00%

合计                                                66,753,454.65                       27,622,267.62



                                                                                                                                          87
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确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-859,034.84 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                               单位: 元

                  单位名称                        转回或收回金额                                收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                               单位: 元

                             项目                                                    核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                               单位: 元

                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额        核销原因             履行的核销程序
                                                                                                           易产生

其他应收款核销说明:
本报告期无实际核销的其他应收款情况


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                               单位: 元

                  款项性质                         期末账面余额                            期初账面余额

押金、保证金                                                  53,326,442.09                                44,187,877.61

备用金、员工借款                                                  5,842,880.33                              3,135,566.20

代垫费用                                                          3,075,139.12                              3,058,430.59

其他                                                          30,592,970.47                                37,221,622.57

合计                                                          92,837,432.01                                87,603,496.97


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                               单位: 元

                                                                                 占其他应收款期末
           单位名称             款项的性质      期末余额           账龄                             坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例



                                                                                                                      88
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青岛锦霓服装有限公司        加工费                    3,068,113.55 2-3 年、3 年以上                  3.30%         3,068,113.55

Duk so Park                 押金                      2,962,962.96 1 年以内                          3.19%           148,148.15

Jae kwon Joe                押金                      2,962,962.96 1 年以内                          3.19%           148,148.15

Bong ku Park                押金                      2,074,074.07 3 年以上                          2.23%         2,074,074.07

Dong gun building           押金                      1,777,777.78 1 年以内                          1.91%            88,888.89

合计                                 --              12,845,891.32         --                       13.82%         5,527,372.81


(6)涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                        预计收取的时间、金额
         单位名称          政府补助项目名称                期末余额                    期末账龄
                                                                                                                 及依据


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否


(1)存货分类

                                                                                                                      单位: 元

                                          期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额             跌价准备         账面价值             账面余额          跌价准备         账面价值

原材料               54,939,459.53                         54,939,459.53        52,433,177.45                     52,433,177.45

在产品                3,361,681.10                          3,361,681.10         3,504,394.83                      3,504,394.83

库存商品            652,870,835.79   121,286,227.78       531,584,608.01      689,477,439.22    121,256,396.71   568,221,042.51

委托加工物资         23,548,605.36                         23,548,605.36        36,509,433.26                     36,509,433.26

低值易耗品            2,584,819.74                          2,584,819.74         2,244,689.57                      2,244,689.57

合计                737,305,401.52   121,286,227.78       616,019,173.74      784,169,134.33    121,256,396.71   662,912,737.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否




                                                                                                                              89
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)存货跌价准备

                                                                                                        单位: 元

                                           本期增加金额                 本期减少金额
       项目          期初余额                                                                       期末余额
                                      计提            其他       转回或转销          其他

库存商品           121,256,396.71      29,831.07                                                   121,286,227.78

合计               121,256,396.71      29,831.07                                                   121,286,227.78




(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

                                                                                                        单位: 元

                          项目                                                 金额

其他说明:


11、划分为持有待售的资产

                                                                                                        单位: 元

           项目             期末账面价值            公允价值          预计处置费用           预计处置时间

其他说明:


12、一年内到期的非流动资产

                                                                                                        单位: 元

                  项目                              期末余额                            期初余额

物流中心装修                                                    36,161.24                             127,247.05

工厂店装修                                                     105,814.81                             113,983.02

马坡工厂装修                                                    33,667.18                               33,667.18

金融数据终端                                                         0.00                                2,096.42

店铺装修及设计                                                 349,623.31                             540,994.78

产品事业部办公室装修                                           211,694.15                             199,225.59

医疗美容医院装修费                                                                                      50,613.96

合计                                                           736,960.69                            1,067,828.00



                                                                                                               90
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


其他说明:


13、其他流动资产

                                                                                                                单位: 元

                  项目                                期末余额                                期初余额

店面装修费                                                         9,683,412.11                            9,399,125.93

租金及其他                                                         6,820,901.52                           13,409,890.58

银行理财                                                      1,386,540,000.00                           479,959,197.73

待抵扣进项税                                                         866,820.85                            4,286,887.41

预交增值税                                                         5,633,845.31                            6,269,863.17

预交所得税                                                       11,597,146.48                             7,631,442.06

合计                                                          1,421,142,126.27                           520,956,406.88

其他说明:


14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                单位: 元

                                          期末余额                                       期初余额
           项目
                           账面余额       减值准备      账面价值        账面余额         减值准备         账面价值

可供出售权益工具:       134,378,159.18 14,031,918.52 120,346,240.66 102,180,220.61      13,631,260.43    88,548,960.18

    按公允价值计量的      19,143,447.75                19,143,447.75   21,249,712.71                      21,249,712.71

    按成本计量的         115,234,711.43 14,031,918.52 101,202,792.91   80,930,507.90     13,631,260.43    67,299,247.47

合计                     134,378,159.18 14,031,918.52 120,346,240.66 102,180,220.61      13,631,260.43    88,548,960.18


(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

                                                                                                                单位: 元

可供出售金融资产分类      可供出售权益工具        可供出售债务工具                其他                   合计

权益工具的成本/债务工
                                 21,505,755.45                                                            21,505,755.45
具的摊余成本

公允价值                          -2,362,307.70                                                           -2,362,307.70

累计计入其他综合收益
                                  -2,362,307.70                                                           -2,362,307.70
的公允价值变动金额




                                                                                                                       91
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(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                                       单位: 元

                                  账面余额                                             减值准备                         在被投资
被投资单                                                                                                                           本期现金
                                                                                                                        单位持股
       位       期初         本期增加 本期减少          期末         期初         本期增加 本期减少        期末                         红利
                                                                                                                          比例

Hifashion 52,016,293                      1,545,660. 50,470,632
GroupInc.              .10                       20            .90

Woongjin
              8,635,081.                              8,888,888.
LilietteCo.                  253,807.43
                       46                                      89
,Ltd

(株)
Fashionplu 120,794.72          3,550.47               124,345.19 120,788.95         3,550.31             124,339.26
s

(株)
WONIKIn 863,508.15 25,380.74                          888,888.89
vestment

(株)
              2,878,360.                              2,962,962.
CHACAR                        84,602.47
                       49                                      96
ES

(株)韩
国时装流      1,727,016.                              1,777,777.
                              50,761.49
通物流中               29                                      78
心

(株)中      8,501,525.                              8,751,407. 7,322,549.                              7,537,777.
                             249,881.87                                           215,228.70
央传媒网               54                                      41           08                                    78

SaeHwaVi 6,187,928.                                   6,369,807. 6,187,922.                              6,369,801.
                             181,879.26                                           181,879.08
na                     15                                      41           40                                    48

江苏中韩
晨晖朗姿
                             35,000,000               35,000,000
股权投资
                                    .00                        .00
基金(有
限合伙)

              80,930,507 35,849,863 1,545,660. 115,234,71 13,631,260                                     14,031,918
合计                                                                              400,658.09      0.00                     --
                       .90          .73          20         1.43            .43                                   .52


(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

                                                                                                                                       单位: 元

可供出售金融资产分类             可供出售权益工具            可供出售债务工具                                                   合计



                                                                                                                                               92
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(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

                                                                                                           单位: 元

可供出售权益工                                     公允价值相对于   持续下跌时间
                    投资成本     期末公允价值                                      已计提减值金额 未计提减值原因
    具项目                                         成本的下跌幅度     (个月)

其他说明


15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

                                                                                                           单位: 元

                                      期末余额                                         期初余额
     项目
                    账面余额          减值准备        账面价值        账面余额         减值准备        账面价值


(2)期末重要的持有至到期投资

                                                                                                           单位: 元

      债券项目                 面值                   票面利率              实际利率                 到期日


(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明


16、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                           单位: 元

                                期末余额                                   期初余额
     项目                                                                                              折现率区间
                    账面余额    坏账准备         账面价值    账面余额      坏账准备       账面价值


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明


17、长期股权投资

                                                                                                           单位: 元

被投资单 期初余额                                   本期增减变动                                  期末余额 减值准备


                                                                                                                    93
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     位                                    权益法下                              宣告发放                                          期末余额
                                                         其他综合 其他权益                     计提减值
                       追加投资 减少投资 确认的投                                现金股利                   其他
                                                         收益调整      变动                      准备
                                            资损益                                或利润

一、合营企业

二、联营企业

L&P 化妆
           420,073,6                       12,630,67                 23,061,48                            -10,502,4 445,261,2
品有限公                                                 -2,003.32
               05.38                            4.93                      4.48                               69.54        91.93
司

广州若羽
臣科技股 118,167,8                         3,896,264                             1,080,000                             120,984,0
份有限公       05.10                             .30                                   .00                                69.40
司

珠海广发
互联网时
           35,333,24                       224,497.3                                                                   35,557,73
尚产业基
                1.85                                 1                                                                      9.16
金(有限
合伙)

珠海广发
朗姿互联
网时尚产 2,247,579                                                                                                     2,255,996
                                             -910.03                  9,326.75
业基金投         .96                                                                                                         .68
资管理有
限公司

北京众海
加速器科 671,708.0                         218,832.9                                                                   890,541.0
技有限公          7                                  6                                                                        3
司

Dream
           8,703,326                                                                                      252,030.3 8,977,710
Korea                                      22,352.71
                 .94                                                                                               6         .01
Holdings

Dream
           10,727,74                                                                                      398,104.2 11,186,63
Medical                                    60,787.41
                4.09                                                                                               0        5.70
Group

(株)
           2,866,760                       110,268.9                             118,518.5                             2,940,609
RAKWA                                                                                                     82,098.62
                 .43                                 3                                     2                                 .46
NG

           598,791,7                       17,162,76                 23,070,81 1,198,518                  -9,770,23 628,054,5
小计                       0.00     0.00                 -2,003.32                                 0.00
               71.82                            8.52                      1.23         .52                     6.36       93.37

           598,791,7                       17,162,76                 23,070,81 1,198,518                  -9,770,23 628,054,5
合计                       0.00     0.00                 -2,003.32                                 0.00
               71.82                            8.52                      1.23         .52                     6.36       93.37



                                                                                                                                          94
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其他说明
其他增减变动原因为对株式会社阿卡邦进行非同一控制下企业合并增加,其余其他增减变动原因均为外币报表折算差异。


18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位: 元

                    项目                 房屋、建筑物        土地            在建工程          合计

一、账面原值

    1.期初余额                             117,209,936.98    72,102,715.78                   189,312,652.76

    2.本期增加金额                         104,920,769.99   174,284,365.46                   279,205,135.45

    (1)外购

    (2)存货\固定资产\在建工程转入         91,006,567.00   169,906,232.81                   260,912,799.81

    (3)企业合并增加

外币报表折算                                13,914,202.99     4,378,132.65                    18,292,335.64

    3.本期减少金额                          12,257,130.52                                     12,257,130.52

    (1)处置

    (2)其他转出                           12,257,130.52                                     12,257,130.52



    4.期末余额                             209,873,576.45   246,387,081.24                   456,260,657.69

二、累计折旧和累计摊销

    1.期初余额                              21,725,151.13                                     21,725,151.13

    2.本期增加金额                          40,256,385.48                                     40,256,385.48

    (1)计提或摊销                            858,038.88                                        858,038.88

固定资产转入                                24,037,930.84                                     24,037,930.84

外币报表折算                                15,360,415.76                                     15,360,415.76

    3.本期减少金额                           6,802,879.77                                      6,802,879.77

    (1)处置

    (2)其他转出                            6,802,879.77                                      6,802,879.77



    4.期末余额                              55,178,656.84                                     55,178,656.84

三、减值准备

    1.期初余额

    2.本期增加金额



                                                                                                         95
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    (1)计提



    3、本期减少金额

    (1)处置

    (2)其他转出



    4.期末余额

四、账面价值

    1.期末账面价值                            154,694,919.61         246,387,081.24                             401,082,000.85

    2.期初账面价值                             95,484,785.85          72,102,715.78                             167,587,501.63


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

                                                                                                                     单位: 元

                    项目                                账面价值                               未办妥产权证书原因

其他说明


19、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                                     单位: 元

           项目            房屋及建筑物      机器设备          运输设备       电子设备及其他      医疗设备          合计

一、账面原值:

  1.期初余额               482,906,773.47   11,186,599.66   21,695,389.18       149,721,833.13 27,950,445.75 693,461,041.19

  2.本期增加金额            23,821,961.04     309,507.53        205,632.46        8,657,483.40   3,243,268.55 36,237,852.98

    (1)购置                 794,936.97      286,409.66        138,727.11        5,314,872.01   3,243,268.55     9,778,214.30

    (2)在建工程转入        5,908,148.15                                                                         5,908,148.15

    (3)企业合并增加

外币报表折算                 4,861,745.40      23,097.87         66,905.35        3,342,611.39                    8,294,360.01

投资性房地产转入            12,257,130.52                                                                        12,257,130.52

  3.本期减少金额            91,006,567.00            0.00      1,020,077.53        573,671.63       12,933.74 92,613,249.90

    (1)处置或报废                                            1,020,077.53        573,671.63       12,933.74     1,606,682.90




                                                                                                                            96
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确认投资性房地产        91,006,567.00                                                                     91,006,567.00

  4.期末余额           415,722,167.51    11,496,107.19   20,880,944.11     157,805,644.92 31,180,780.56 637,085,644.29

二、累计折旧

  1.期初余额            79,005,079.93     5,098,379.32   16,799,260.67     101,201,325.47   7,918,241.29 210,022,286.68

  2.本期增加金额        16,019,724.45      603,371.17     1,252,234.01       8,416,682.92   2,479,392.47 28,771,405.02

    (1)计提            8,134,966.87      586,392.19     1,200,753.14       6,062,561.33   2,479,392.47 18,464,066.00

外币报表折算             1,081,877.81       16,978.98       51,480.87        2,354,121.59                  3,504,459.25

投资性房地产转入         6,802,879.77                                                                      6,802,879.77

  3.本期减少金额        24,037,930.84             0.00     980,590.30         555,089.61       3,143.22 25,576,753.97

    (1)处置或报废              0.00             0.00     980,590.30         555,089.61       3,143.22    1,538,823.13

确认至投资性房地产      24,037,930.84                                                                     24,037,930.84

  4.期末余额            70,986,873.54     5,701,750.49   17,070,904.38     109,062,918.78 10,394,490.54 213,216,937.73

三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增加金额

    (1)计提



  3.本期减少金额

    (1)处置或报废



  4.期末余额

四、账面价值

  1.期末账面价值       344,735,293.97     5,794,356.70    3,810,039.73      48,742,726.14 20,786,290.02 423,868,706.56

  2.期初账面价值       403,901,693.54     6,088,220.34    4,896,128.51      48,520,507.66 20,032,204.46 483,438,754.51


(2)暂时闲置的固定资产情况

                                                                                                              单位: 元

      项目            账面原值            累计折旧              减值准备            账面价值               备注


(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

                                                                                                              单位: 元

        项目                账面原值                 累计折旧                 减值准备                账面价值




                                                                                                                     97
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(4)通过经营租赁租出的固定资产

                                                                                                                             单位: 元

                              项目                                                              期末账面价值


(5)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                             单位: 元

                    项目                                       账面价值                             未办妥产权证书的原因

其他说明
1、期末无暂时闲置的固定资产;
2、期末无通过融资租赁租入的固定资产;
3、期末无通过经营租赁租出的固定资产;
4、期末无未办妥产权证书的固定资产。


20、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                             单位: 元

                                                    期末余额                                             期初余额
           项目
                                账面余额             减值准备          账面价值          账面余额        减值准备       账面价值

信息系统提升建设项目                 9,965,949.52                       9,965,949.52     38,346,570.28                 38,346,570.28

G1 号楼二期装修                      3,473,179.59                       3,473,179.59      2,084,428.60                  2,084,428.60

G2 号楼                          16,350,791.62                         16,350,791.62     16,301,625.60                 16,301,625.60

其他                                 3,206,216.62                       3,206,216.62      5,134,249.53                  5,134,249.53

合计                             32,996,137.35                         32,996,137.35     61,866,874.01                 61,866,874.01


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                             单位: 元

                                          本期转                           工程累                        其中:本
                                                     本期其                                     利息资              本期利
 项目名              期初余    本期增     入固定                期末余     计投入      工程进            期利息               资金来
           预算数                                    他减少                                     本化累              息资本
   称                  额      加金额     资产金                  额       占预算        度              资本化                 源
                                                      金额                                      计金额               化率
                                             额                             比例                          金额


(3)本期计提在建工程减值准备情况

                                                                                                                             单位: 元

                    项目                                     本期计提金额                                  计提原因



                                                                                                                                     98
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其他说明
1、重大在建工程项目变动情况:无
2、在建工程减值准备:无


21、工程物资

                                                                                                           单位: 元

                    项目                             期末余额                               期初余额

其他说明:


22、固定资产清理

                                                                                                           单位: 元

                    项目                             期末余额                               期初余额

其他说明:


23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


24、油气资产

□ 适用 √ 不适用


25、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                           单位: 元

           项目            土地使用权       专利权         非专利技术    应用软件        土地所有权       合计

一、账面原值

    1.期初余额             143,631,016.18   8,545,232.48                 33,241,817.90 386,953,477.31 572,371,543.87

    2.本期增加金额            806,265.27     420,601.04           0.00   30,395,163.29    9,339,561.28 40,961,590.88

       (1)购置              806,265.27     178,840.13           0.00   30,395,163.29           0.00 31,380,268.69

       (2)内部研发



                                                                                                                   99
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       (3)企业合并增
加

外币报表折算                                241,760.91                                   9,339,561.28    9,581,322.19

  3.本期减少金额           14,506,338.58    296,296.30         0.00            0.00 155,399,894.23 170,202,529.11

       (1)处置                    0.00    296,296.30         0.00            0.00              0.00     296,296.30

确认投资性房地产           14,506,338.58           0.00        0.00            0.00 155,399,894.23 169,906,232.81

     4.期末余额           129,930,942.87   8,669,537.22        0.00   63,636,981.19 240,893,144.36 443,130,605.64

二、累计摊销

     1.期初余额            14,812,075.95    852,296.51                13,057,776.92                     28,722,149.38

     2.本期增加金额         1,535,996.96    463,665.83         0.00    3,171,151.19              0.00    5,170,813.98

       (1)计提            1,535,996.96    439,469.69         0.00    3,171,151.19              0.00    5,146,617.84

外币报表折算                                 24,196.14                                                     24,196.14

     3.本期减少金额

       (1)处置



     4.期末余额            16,348,072.91   1,315,962.34        0.00   16,228,928.11              0.00 33,892,963.36

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

       (1)计提



     3.本期减少金额

     (1)处置



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值       113,582,869.96   7,353,574.88        0.00   47,408,053.08 240,893,144.36 409,237,642.28

     2.期初账面价值       128,818,940.23   7,692,935.97        0.00   20,184,040.98 386,953,477.31 543,649,394.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

                                                                                                            单位: 元

                   项目                             账面价值                          未办妥产权证书的原因

其他说明:
期末无未办妥产权证书的土地。


                                                                                                                  100
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26、开发支出

                                                                                                                单位: 元

   项目          期初余额              本期增加金额                             本期减少金额                  期末余额

其他说明


27、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                                单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事                                 本期增加                  本期减少
                                      期初余额                                                              期末余额
                 项                                    企业合并形成的    其他       处置       其他

四川米兰柏羽医学美容医院有限
                                      230,238,375.61                                                       230,238,375.61
公司

四川晶肤医学美容医院有限公司           30,561,028.18                                                        30,561,028.18

西安晶肤医疗美容有限公司               25,231,570.79                                                        25,231,570.79

重庆晶肤医疗美容有限公司                9,632,855.87                                                         9,632,855.87

深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有
                                       24,032,177.51                                                        24,032,177.51
限公司

长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限
                                        7,463,814.81                                                         7,463,814.81
公司

株式会社阿卡邦                         43,224,143.66                                                        43,224,143.66

                合计                  370,383,966.43                                                       370,383,966.43


(2)商誉减值准备

                                                                                                                单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事         期初余额              本期增加                            本期减少                   期末余额
         项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
其他说明


28、长期待摊费用

                                                                                                                单位: 元

              项目                期初余额        本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额         期末余额

物流中心装修                                            127,247.04         91,085.80           36,161.24



                                                                                                                        101
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工厂店装修                         74,702.17         113,983.02          57,522.76        105,814.81       25,347.62

马坡工厂装修                       47,695.16          33,667.18          16,833.59         33,667.18       30,861.57

金融数据终端                                           2,096.44           2,096.44

店铺装修及设计                   299,827.53          542,201.90         362,633.16        349,623.31      129,772.96

产品事业部办公室装修             246,372.40         2,407,682.59        266,189.72        211,694.15     2,176,171.12

医疗美容医院装修费             96,493,429.48                           3,888,800.69                     92,604,628.79

合计                           97,162,026.74        3,226,878.17       4,685,162.16       736,960.69 94,966,782.06

其他说明
其他减少的原因为重分类到一年内到期的非流动资产。


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                            单位: 元

                                         期末余额                                      期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异        递延所得税资产         可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                  213,519,395.72           39,477,161.10         225,736,854.76             47,171,961.13

内部交易未实现利润             23,292,672.94            4,777,692.53          33,837,673.21              5,626,551.01

可抵扣亏损                    242,730,255.32           47,591,261.35         202,429,721.92             37,947,689.24

预计退换货                     30,658,579.76            5,872,311.87          38,840,804.47              7,798,446.40

可供出售金融资产公允
                               14,902,641.06            3,278,581.03            6,958,220.05             1,530,808.41
价值变动

预提费用及其他                 23,986,125.73            5,377,856.06            4,702,738.00             1,015,243.76

合计                          549,089,670.53          106,374,863.94         512,506,012.41            101,090,699.95


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                            单位: 元

                                         期末余额                                      期初余额
           项目
                        应纳税暂时性差异        递延所得税负债         应纳税暂时性差异        递延所得税负债

非同一控制企业合并资
                              432,604,995.64           95,173,099.04         420,257,074.06             92,456,556.29
产评估增值

无形资产                        1,799,133.41              395,809.35            1,747,762.13              384,507.67

库存股                           300,796.59                66,175.25             309,981.23                 68,195.87

应收利息                         258,019.91                56,764.38             267,767.49                 58,908.85

其他                           12,138,823.05            2,670,541.07            1,039,603.18              228,712.70



                                                                                                                  102
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


合计                              447,101,768.60        98,362,389.09            423,622,188.09           93,196,881.38


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                              单位: 元

                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额          期初互抵金额           或负债期初余额

递延所得税资产                                         106,374,863.94                                    101,090,699.95

递延所得税负债                                          98,362,389.09                                     93,196,881.38


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                              单位: 元

             年份                       期末金额                    期初金额                        备注

其他说明:


30、其他非流动资产

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额

预付工程建设款                                                   14,794,204.00                              837,550.00

预付设备款                                                        5,000,000.00

存放在第三方的辞退准备金                                            717,324.36                             1,482,288.18

合计                                                             20,511,528.36                             2,319,838.18

其他说明:


31、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额

质押借款                                                         10,699,225.01                            14,062,197.07

保证借款                                                        205,000,000.00                            50,053,693.05



                                                                                                                    103
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


信用借款                                                               0.00                           1,727,016.29

抵押+保证借款                                                348,271,904.00                         356,627,928.60

质押+保证借款                                                150,000,000.00                         150,000,000.00

委托借款                                                     350,000,000.00

合计                                                      1,063,971,129.01                          572,470,835.01

短期借款分类的说明:
(1)朗姿股份有限公司向韩亚银行(中国)有限公司北京分行提供房产抵押,抵押的房产为位于朝阳区大郊亭南街3号院1
号楼的朗姿大厦,同时控股股东申东日提供连带责任保证,韩亚银行(中国)有限公司据此给香港韩亚银行开具5,141.00万
美元备用信用证,香港韩亚银行据此备用信用证向朗姿时尚(香港)有限公司提供借款4,641.00万美元,换银韩亚环球财务
有限公司据此备用信用证向朗姿时尚(香港)有限公司提供借款500.00万美元,截至2017年6月30日,该项保证下的借款余
额为34,827.19万元。
(2)朗姿股份有限公司的子公司西藏哗叽服饰有限公司取得中国银行股份有限公司山南分行短期借款15,000.00万元,由西
藏哗叽服饰有限公司在中国银行股份有限公司山南分行购买的5,300.00万元理财作为质押担保,由朗姿股份有限公司提供连
带责任保证担保。截至2017年6月30日,该项保证下的借款余额为15,000.00万元。
(3)朗姿股份有限公司的子公司株式会社阿卡邦取得韩亚银行韩国首尔驿三站金融中心质押借款1,069.92万元,以子公司株
式会社阿卡邦对孙公司美国阿卡邦的应收账款1,069.92万元作为质押。截至2017年6月30日,该项保证下的借款余额为1,069.92
万元。
(4)朗姿股份有限公司取得大连银行股份有限公司北京分行短期借款5,000.00万元,由西藏哗叽服饰有限公司、申东日、翁
洁提供保证担保。截至2017年6月30日,该项保证下的借款余额为5,000.00万元。
(5)朗姿股份有限公司子公司四川米兰柏羽医学美容医院有限公司取得汇丰银行(中国)有限公司短期借款5,500.00万元和
500万元,由朗姿股份有限公司、申东日、翁洁提供保证担保。截至2017年6月30日,该项保证下的借款余额为4,500.00万元
和500.00万元。
(6)朗姿股份有限公司取得上海银行股份有限公司北京分行短期借款10,000.00万元,由申东日提供保证担保。截至2017年6
月30日,该项保证下的借款余额为10,000.00万元。
(7)朗姿股份有限公司取得大连银行股份有限公司北京分行委托借款35,000.00万元,委托人为申东日。截至2017年6月30
日,该项借款余额为35,000.00万元。
(8)朗姿股份有限公司取得江苏银行股份有限公司北京东直门支行短期借款500.00万元,由申东日、翁洁提供保证担保。
截至2017年6月30日,该项保证下的借款余额为500.00万元。


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
                                                                                                         单位: 元

         借款单位           期末余额              借款利率                逾期时间              逾期利率

其他说明:


32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

                                                                                                         单位: 元

                    项目                          期末余额                               期初余额

其他说明:



                                                                                                               104
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33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用


34、应付票据

                                                                                                 单位: 元

                    种类                         期末余额                        期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。


35、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                 单位: 元

                    项目                         期末余额                        期初余额

货款                                                        77,758,514.33                   118,393,359.12

工程款                                                       2,726,741.99                    15,122,635.35

合计                                                        80,485,256.32                   133,515,994.47


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                 单位: 元

                    项目                         期末余额                   未偿还或结转的原因

其他说明:
1、期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项
2、期末数中无欠关联方款项
3、账龄超过一年的大额应付账款:无


36、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                 单位: 元

                    项目                         期末余额                        期初余额

货款                                                        65,918,876.60                    71,788,064.26

合计                                                        65,918,876.60                    71,788,064.26


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                 单位: 元


                                                                                                       105
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                  项目                              期末余额                         未偿还或结转的原因


(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

                                                                                                          单位: 元

                          项目                                                     金额

其他说明:
1、期末数中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;
2、期末数中无预收关联方款项;
3、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:无。


37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                          单位: 元

                 项目                    期初余额               本期增加          本期减少         期末余额

一、短期薪酬                                 6,994,155.31       210,863,999.77    213,068,560.63     4,789,594.45

二、离职后福利-设定提存计划                                      31,251,974.50     31,246,314.45           5,660.05

三、辞退福利                                                         55,195.97                            55,195.97

合计                                         6,994,155.31       242,171,170.24    244,314,875.08     4,850,450.47


(2)短期薪酬列示

                                                                                                          单位: 元

                项目                     期初余额              本期增加          本期减少          期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴                    6,745,448.51      184,751,782.22    186,853,973.08      4,643,257.65

2、职工福利费                                                    7,407,790.99      7,407,790.99                0.00

3、社会保险费                                   72,679.43       10,673,000.55     10,669,541.33           76,138.65

    其中:医疗保险费                            72,679.43        8,784,250.06      8,781,094.40           75,835.09

             工伤保险费                                          1,337,056.60      1,337,009.63               46.97

             生育保险费                                           551,693.89        551,437.30              256.59

4、住房公积金                                   11,190.00        7,812,662.59      7,812,662.59           11,190.00

5、工会经费和职工教育经费                     164,837.37          218,763.42        324,592.64            59,008.15

8、其他短期薪酬

合计                                         6,994,155.31      210,863,999.77    213,068,560.63      4,789,594.45




                                                                                                                106
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(3)设定提存计划列示

                                                                                               单位: 元

         项目               期初余额     本期增加               本期减少               期末余额

1、基本养老保险                            30,003,380.71            29,997,939.90               5,440.81

2、失业保险费                               1,248,593.79             1,248,374.55                 219.24

合计                                       31,251,974.50            31,246,314.45               5,660.05

其他说明:


38、应交税费

                                                                                               单位: 元

                  项目                   期末余额                               期初余额

增值税                                              10,270,544.38                          12,875,742.93

企业所得税                                           1,960,915.05                          10,281,579.90

个人所得税                                           1,687,074.12                           1,811,151.83

城市维护建设税                                        472,382.45                             583,898.12

教育费附加                                            425,038.42                             539,057.27

其他                                                   55,851.29                              65,271.87

合计                                                14,871,805.71                          26,156,701.92

其他说明:


39、应付利息

                                                                                               单位: 元

                  项目                   期末余额                               期初余额

短期借款应付利息                                      824,019.44                             205,468.24

长期借款应付利息                                                                             103,858.33

合计                                                  824,019.44                             309,326.57

重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                               单位: 元

                借款单位                 逾期金额                               逾期原因

其他说明:


40、应付股利

                                                                                               单位: 元

                  项目                   期末余额                               期初余额


                                                                                                     107
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其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                      单位: 元

                项目                              期末余额                            期初余额

押金                                                         139,628,870.37                      135,576,392.66

质保金                                                         3,951,587.27                        3,029,282.23

代扣代缴税金                                                   4,339,194.59                        2,438,304.61

其他                                                          30,262,589.55                       33,591,419.27

股东借款                                                     250,000,000.00

合计                                                         428,182,241.78                      174,635,398.77


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                      单位: 元

                项目                              期末余额                       未偿还或结转的原因

其他说明
1、期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东申东日款项25,000.00万元;
2、期末数中欠关联方申东日款项25,000.00万元;
3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明:无;
4、金额较大的其他应付款:无。


42、划分为持有待售的负债

                                                                                                      单位: 元

                项目                              期末余额                            期初余额

其他说明:


43、一年内到期的非流动负债

                                                                                                      单位: 元

                项目                              期末余额                            期初余额

一年内到期的长期借款                                                                              20,000,000.00

合计                                                                                              20,000,000.00

其他说明:




                                                                                                            108
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44、其他流动负债

                                                                                                            单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额

预计退换货                                                      30,658,579.76                           38,840,804.47

递延收益                                                         2,365,671.14                            2,424,782.47

其他                                                             2,089,728.80                            1,557,410.42

合计                                                            35,113,979.70                           42,822,997.36

短期应付债券的增减变动:
                                                                                                            单位: 元

                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还          期末余额
                                                                      提利息    销

其他说明:
预计退换货说明:其他流动负债-预计换货是依据实际换货率乘以经销商季度销售额调整各期营业收入与营业成本的差额。


45、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                            单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额

抵押借款                                                         6,400,000.00                            6,217,258.65

抵押+保证借款                                                                                           35,000,000.00

合计                                                             6,400,000.00                           41,217,258.65

长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
(1)朗姿股份有限公司孙公司株式会社Designskin收到企业银行江南金融中心长期借款6,400,000.00元,该借款由株式会社
Designskin韩国首尔市南杨州物流中心建筑总面积为2,537.9平方米的建筑物设定抵押。截至2016年12月31日,借款余额为
640.00万元。


46、应付债券

(1)应付债券

                                                                                                            单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额


(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

                                                                                                            单位: 元


                                                                                                                  109
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                    单位: 元

发行在外的            期初                  本期增加               本期减少                  期末
 金融工具      数量      账面价值        数量       账面价值    数量    账面价值      数量      账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明


47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                    单位: 元

               项目                                 期末余额                        期初余额

其他说明:


48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

                                                                                                    单位: 元

               项目                                 期末余额                        期初余额


(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:
                                                                                                    单位: 元

               项目                                本期发生额                      上期发生额

计划资产:
                                                                                                    单位: 元

               项目                                本期发生额                      上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)
                                                                                                    单位: 元

               项目                                本期发生额                      上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:


                                                                                                          110
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其他说明:


49、专项应付款

                                                                                                                            单位: 元

       项目                 期初余额             本期增加               本期减少               期末余额              形成原因

其他说明:


50、预计负债

                                                                                                                            单位: 元

              项目                         期末余额                         期初余额                             形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


51、递延收益

                                                                                                                            单位: 元

       项目                 期初余额             本期增加               本期减少               期末余额              形成原因

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                            单位: 元

                                       本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
   负债项目             期初余额                                              其他变动            期末余额
                                            额               收入金额                                                  益相关

其他说明:


52、其他非流动负债

                                                                                                                            单位: 元

                     项目                                    期末余额                                     期初余额

离职准备金负债                                                             154,074.07

合计                                                                       154,074.07

其他说明:


53、股本

                                                                                                                             单位:元

                                                             本次变动增减(+、-)
                     期初余额                                                                                          期末余额
                                   发行新股           送股        公积金转股            其他              小计

股份总数        400,000,000.00                                                                                       400,000,000.00

其他说明:




                                                                                                                                  111
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54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

                                                                                                                          单位: 元

发行在外的                 期初                       本期增加                       本期减少                      期末
 金融工具           数量      账面价值         数量          账面价值          数量        账面价值       数量          账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:


55、资本公积

                                                                                                                          单位: 元

        项目                       期初余额                 本期增加                     本期减少                  期末余额

资本溢价(股本溢价)               1,420,338,340.41                                                                1,420,338,340.41

其他资本公积                          33,840,275.62               23,061,484.49                                      56,901,760.11

合计                               1,454,178,616.03               23,061,484.49                                    1,477,240,100.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


56、库存股

                                                                                                                          单位: 元

        项目                       期初余额                 本期增加                     本期减少                  期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


57、其他综合收益

                                                                                                                          单位: 元

                                                                            本期发生额

                                                                 减:前期计
                                                                              减:所
             项目                 期初余额     本期所得税 入其他综合                   税后归属于     税后归属于       期末余额
                                                                              得税
                                                前发生额         收益当期转              母公司        少数股东
                                                                              费用
                                                                   入损益

二、以后将重分类进损益的
                                  7,529,413.29 29,343,588.57                           7,405,668.43 21,937,920.14 14,935,081.72
其他综合收益

其中:权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其 13,830,388.28                7,323.43                             7,323.43                  13,837,711.71
他综合收益中享有的份额



                                                                                                                                  112
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       可供出售金融资产公
                                41,759.81   2,552,953.94                      677,298.68   1,875,655.26      719,058.49
允价值变动损益

       持有至到期投资重分
                                                                                                                    0.00
类为可供出售金融资产损益

       现金流量套期损益的
                                                                                                                    0.00
有效部分

       外币财务报表折算差
                             -6,342,734.80 26,783,311.20                    6,721,046.32 20,062,264.88        378,311.52
额

其他综合收益合计             7,529,413.29 29,343,588.57                     7,405,668.43 21,937,920.14 14,935,081.72

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


58、专项储备

                                                                                                               单位: 元

           项目               期初余额                本期增加               本期减少                期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


59、盈余公积

                                                                                                               单位: 元

           项目               期初余额                本期增加               本期减少                期末余额

法定盈余公积                      68,489,093.70                                                            68,489,093.70

合计                              68,489,093.70                                                            68,489,093.70

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


60、未分配利润

                                                                                                               单位: 元

                      项目                                  本期                                 上期

调整前上期末未分配利润                                             533,777,425.11                         415,355,086.25

调整后期初未分配利润                                               533,777,425.11                         415,355,086.25

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                  54,279,236.98                          38,400,022.95

     应付普通股股利                                                 20,000,000.00                          40,000,000.00

期末未分配利润                                                     568,056,662.09                         413,755,109.20

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

                                                                                                                     113
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5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


61、营业收入和营业成本

                                                                                                                   单位: 元

                                         本期发生额                                        上期发生额
           项目
                               收入                      成本                      收入                     成本

主营业务                     1,046,007,793.60           498,398,825.07             470,440,349.36       207,361,638.07

其他业务                        11,321,804.05             5,390,602.97               2,272,843.19              216,505.46

合计                         1,057,329,597.65           503,789,428.04             472,713,192.55       207,578,143.53


62、税金及附加

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                本期发生额                               上期发生额

城市维护建设税                                                      2,789,130.36                             2,573,522.64

教育费附加                                                          2,545,429.48                             2,314,074.59

营业税                                                                                                         166,594.21

其它                                                                2,657,654.53                                   6,774.83

合计                                                                7,992,214.37                             5,060,966.27

其他说明:


63、销售费用

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                本期发生额                               上期发生额

职工薪酬                                                        128,881,456.40                          101,388,399.35

广告宣传费                                                         26,723,992.39                             4,802,145.96

商场费用                                                           86,933,445.99                            34,941,029.08

装修费用                                                           19,995,857.14                            17,076,804.69

办公费                                                             16,271,600.14                             4,422,196.21

交通运输费                                                         10,540,164.46                             5,992,218.72

店铺托管费                                                         56,684,240.90                             7,171,237.55

租赁费                                                             10,548,638.21                             5,454,995.99

其他费用                                                           18,080,201.27                             3,554,815.16

合计                                                            374,659,596.90                          184,803,842.71

其他说明:



                                                                                                                         114
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64、管理费用

                                                                                       单位: 元

                  项目                   本期发生额                   上期发生额

职工薪酬                                              40,314,588.15                18,020,837.55

研发、设计费                                          33,337,083.06                30,159,801.16

办公、差旅费                                          10,560,458.38                 5,825,249.85

折旧与摊销                                            21,054,967.84                16,698,103.81

中介服务费                                            13,356,552.13                 1,891,839.35

业务招待费                                              579,711.41                   507,632.00

其他费用                                              16,074,118.56                 6,956,846.14

合计                                              135,277,479.53                   80,060,309.86

其他说明:


65、财务费用

                                                                                       单位: 元

                  项目                   本期发生额                   上期发生额

利息支出                                              11,173,616.26                 3,504,622.02

减:利息收入                                           2,170,817.42                 2,008,369.91

汇兑损益                                               1,124,463.04                -1,211,452.66

其他                                                   9,384,697.02                  573,133.40

合计                                                  19,511,958.90                  857,932.85

其他说明:


66、资产减值损失

                                                                                       单位: 元

                  项目                   本期发生额                   上期发生额

一、坏账损失                                          -2,529,484.19                -3,318,207.77

二、存货跌价损失                                        -349,406.23                 5,281,727.87

合计                                                  -2,878,890.42                 1,963,520.10

其他说明:


67、公允价值变动收益

                                                                                       单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源        本期发生额                   上期发生额


                                                                                             115
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其他说明:


68、投资收益

                                                                                                              单位: 元

                    项目                               本期发生额                             上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                        17,162,768.52                         31,999,863.90

处置可供出售金融资产取得的投资收益                                    -892,304.23

理财收益                                                            14,589,050.99                         10,665,934.61

合计                                                                30,859,515.28                         42,665,798.51

其他说明:


69、其他收益

                                                                                                              单位: 元

           产生其他收益的来源                      本期发生额                               上期发生额


70、营业外收入

                                                                                                              单位: 元

                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                     额

非流动资产处置利得合计                         158,201.16                                                   158,201.16

其中:固定资产处置利得                         158,201.16                                                   158,201.16

政府补助                                                                     600,000.00

其他                                         2,855,633.75                    865,924.81                    2,855,633.75

合计                                         3,013,834.91                  1,465,924.81                    3,013,834.91

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                              单位: 元

                                                   补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                   响当年盈亏         贴            额          额         与收益相关

其他说明:


71、营业外支出

                                                                                                              单位: 元

                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                     额

非流动资产处置损失合计                         325,664.71                                                   325,664.71


                                                                                                                    116
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其中:固定资产处置损失                     23,440.34                                                 23,440.34

       无形资产处置损失                   302,224.37                                                302,224.37

对外捐赠                                   74,520.89                                                 74,520.89

其他                                     4,021,035.49                   861,187.87                 4,021,035.49

合计                                     4,421,221.09                   861,187.87                 4,421,221.09

其他说明:
其他主要为物料盘亏。


72、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                      单位: 元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

当期所得税费用                                              5,748,025.41                           2,200,445.98

递延所得税费用                                              -1,299,644.74                         -4,941,456.25

合计                                                        4,448,380.67                          -2,741,010.27


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                      单位: 元

                           项目                                             本期发生额

利润总额                                                                                          48,429,939.43

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    7,264,490.91

子公司适用不同税率的影响                                                                          -4,887,588.44

调整以前期间所得税的影响                                                                            274,801.54

非应税收入的影响                                                                                  -2,734,864.04

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                   4,531,540.70

所得税费用                                                                                         4,448,380.67

其他说明


73、其他综合收益

详见附注。




                                                                                                            117
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74、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                       单位: 元

               项目                      本期发生额                   上期发生额

收到利息收入                                            226,533.79                   534,465.79

收到政府补助                                                                         600,000.00

收到非公开发行认购方履约保证金

收到往来款                                            14,048,276.75

合计                                                  14,274,810.54                 1,134,465.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                       单位: 元

               项目                      本期发生额                   上期发生额

支付往来款                                             7,201,699.21                 2,154,158.24

付现费用                                          227,361,494.14                   77,039,317.33

合计                                              234,563,193.35                   79,193,475.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明:


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                       单位: 元

               项目                      本期发生额                   上期发生额

银行理财转回                                      479,959,197.73               359,000,000.00

银行理财收益                                          17,501,500.00                 2,270,617.77

合计                                              497,460,697.73               361,270,617.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明:


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                       单位: 元

               项目                      本期发生额                   上期发生额

购买银行理财                                     1,386,540,000.00              429,000,000.00

定期存款                                                                           20,000,000.00

合计                                             1,386,540,000.00              449,000,000.00



                                                                                             118
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支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元

                 项目                            本期发生额                          上期发生额

因贷款提供的保证金                                            10,000,000.00

收到的借款                                                260,000,000.00

合计                                                      270,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:


(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元

                 项目                            本期发生额                          上期发生额

偿还借款                                                       8,000,000.00

合计                                                           8,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:


75、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                      单位: 元

                     补充资料                             本期金额                       上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:                            --                           --

净利润                                                               43,981,558.76                38,400,022.95

加:资产减值准备                                                     -2,878,890.42                 1,963,520.10

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                       37,786,170.88                10,094,800.07

无形资产摊销                                                          5,146,431.16                 3,019,734.82

长期待摊费用摊销                                                      4,685,162.16                 3,799,424.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
                                                                       167,463.55
益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                                       11,173,616.26                 3,504,622.02

投资损失(收益以“-”号填列)                                      -30,859,515.28                -42,665,798.51

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                             -5,284,163.99                 -4,941,456.25

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                              5,165,507.71

存货的减少(增加以“-”号填列)                                     46,863,732.81                75,587,071.69


                                                                                                             119
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经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                     -218,517,899.61                      19,177,900.01

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                     153,663,372.56                       -48,879,039.48

经营活动产生的现金流量净额                                      51,092,546.55                       59,060,801.57

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                   --                                  --

3.现金及现金等价物净变动情况:                           --                                  --

现金的期末余额                                                 291,831,525.44                       80,601,360.35

减:现金的期初余额                                             281,276,246.27                      251,580,959.60

现金及现金等价物净增加额                                        10,555,279.17                      -170,979,599.25


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                                        单位: 元

                                                                                 金额

其中:                                                                            --

其中:                                                                            --

其中:                                                                            --

其他说明:


(3)本期收到的处置子公司的现金净额

                                                                                                        单位: 元

                                                                                 金额

其中:                                                                            --

其中:                                                                            --

其中:                                                                            --

其他说明:


(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                        单位: 元

                   项目                      期末余额                                   期初余额

一、现金                                                291,831,525.44                             281,276,246.27

其中:库存现金                                             108,230.42                                  135,585.70

         可随时用于支付的银行存款                       173,142,652.22                             281,140,660.57

         可随时用于支付的其他货币资金                   118,580,642.80

三、期末现金及现金等价物余额                            291,831,525.44                             281,276,246.27

其他说明:


                                                                                                               120
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76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:


77、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                            单位: 元

                     项目                          期末账面价值                             受限原因

固定资产                                                      303,965,512.34 银行抵押

其他流动资产-理财                                              53,000,000.00 短期借款质押

应收账款                                                       10,699,225.01 短期借款质押

韩国阿卡邦土地和建筑物                                         83,191,180.70 抵押

合计                                                          450,855,918.05                   --

其他说明:


78、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                            单位: 元

              项目                 期末外币余额                       折算汇率              期末折算人民币余额

       港币                                  2,578,577.11 0.86792                                        2,237,998.64

韩元                                     20,722,281,473.00 0.005926                                    122,798,705.03

韩币                                     36,206,090,463.10 0.005926                                    214,554,610.15

其他应收款

其中:韩元                                3,904,484,432.50 0.005926                                     23,137,685.52

短期借款

其中:韩元                                1,805,494,221.00 0.005926                                     10,699,225.01

港元                                       401,271,896.03 0.86792                                      348,271,904.00

韩元                                      1,080,000,000.00 0.005926                                      6,400,000.00

其他说明:


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用


79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

                                                                                                                  121
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80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                     单位: 元

                                                                                     购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                 购买日的确
                                                               购买日                末被购买方 末被购买方
     称         点          本           例            式                 定依据
                                                                                       的收入       的净利润

其他说明:


(2)合并成本及商誉

                                                                                                     单位: 元

                      合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:


(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                     单位: 元



                                              购买日公允价值                       购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:


(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否




                                                                                                           122
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(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

                                                                                                  单位: 元

                                                             合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                       合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合      合并日                                      合并方的收 合并方的净
     称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                                收入      净利润

其他说明:


(2)合并成本

                                                                                                  单位: 元

                       合并成本

或有对价及其变动的说明:
其他说明:


(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

                                                                                                  单位: 元



                                                   合并日                            上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:


3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:


4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否




                                                                                                          123
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5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:


6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                                  持股比例
           子公司名称            主要经营地            注册地     业务性质                       取得方式
                                                                               直接      间接

北京朗姿服饰有限公司         北京市           北京市            服装           74.90%    25.10% 设立

朗姿国际贸易有限公司         北京市           北京市            服装           100.00%          设立

西藏哗叽服饰有限公司         西藏省山南市     西藏省山南市      服装           100.00%          设立

                                                                                                同一控制下
北京卓可服装有限公司         北京市           北京市            服装           100.00%
                                                                                                企业合并

朗姿(韩国)有限公司         韩国首尔市       韩国首尔市        服装           100.00%          设立

                                                                                                非同一控制
服装控股有限公司             香港特别行政区   香港特别行政区    服装           100.00%
                                                                                                下企业合并

朗姿时尚(香港)有限公司     香港特别行政区   香港特别行政区    服装           100.00%          设立

北京朗姿韩亚资产管理有限公
                             北京市           北京市            资产管理       75.00%           设立
司

四川米兰柏羽医学美容医院有                                                                      非同一控制
                             成都市           成都市            医疗美容       63.49%
限公司                                                                                          下企业合并

四川晶肤医学美容医院有限公                                                                      非同一控制
                             成都市           成都市            医疗美容       70.00%
司                                                                                              下企业合并

                                                                                                非同一控制
西安晶肤医疗美容有限公司     西安市           西安市            医疗美容       70.00%
                                                                                                下企业合并

                                                                                                非同一控制
重庆晶肤医疗美容有限公司     重庆市           重庆市            医疗美容       70.00%
                                                                                                下企业合并

深圳米兰柏羽医疗美容门诊部                                                                      非同一控制
                             深圳市           深圳市            医疗美容       70.00%
有限公司                                                                                        下企业合并

长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有                                                                      非同一控制
                             长沙市           长沙市            医疗美容       70.00%
限公司                                                                                          下企业合并

                                                                                                非同一控制
株式会社阿卡邦               韩国首尔市       韩国              服装           26.53%
                                                                                                下企业合并



                                                                                                           124
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


阿卡邦(中国)日用品有限公
                                 天津市                    天津市                 贸易              39.00%        13.53% 设立
司

朗姿医疗管理有限公司             成都市                    成都市                 医院管理      100.00%                   设立

芜湖恒鼎投资管理有限公司         芜湖市                    芜湖市                 投资管理      100.00%                   设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                                单位: 元

                                                        本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称               少数股东持股比例                                                               期末少数股东权益余额
                                                                损益                     派的股利

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                单位: 元

                                  期末余额                                                       期初余额
 子公司
          流动资     非流动    资产合     流动负    非流动     负债合    流动资    非流动    资产合     流动负         非流动    负债合
  名称
             产       资产       计         债          负债        计     产       资产       计            债         负债       计

                                                                                                                                单位: 元

                                      本期发生额                                                上期发生额
子公司名称                                  综合收益总 经营活动现                                       综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                     营业收入          净利润
                                                   额          金流量                                             额            金流量

其他说明:


(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:




                                                                                                                                         125
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

                                                                                                       单位: 元



其他说明


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


                                                                                持股比例       对合营企业或联
     合营企业或联营企业名称        主要经营地    注册地          业务性质                      营企业投资的会
                                                                               直接     间接
                                                                                                 计处理方法

广州若羽臣科技股份有限公司         广州         广州      信息电子技术、贸易   18.00%          权益法核算

北京众海加速器科技有限公司         北京         北京      科技企业孵化         20.00%          权益法核算

珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投
                                   珠海         珠海      投资                 45.00%          权益法核算
资管理有限公司

珠海广发互联网时尚产业基金(有限
                                   珠海         珠海      投资                 23.64%          权益法核算
合伙)

L&P 化妆品有限公司                 韩国         韩国      化妆品                9.80%          权益法核算

Dream Korea Holdings               韩国         韩国      医疗美容             20.00%          权益法核算

Dream Medical Group                韩国         韩国      医疗美容             20.00%          权益法核算

(株)RAKWANG                      韩国         韩国      印染                 40.00%          权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:


(2)重要合营企业的主要财务信息

                                                                                                       单位: 元

                                            期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额



其他说明


(3)重要联营企业的主要财务信息

                                                                                                       单位: 元



                                                                                                              126
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                                   期末余额/本期发生额                                 期初余额/上期发生额

                       广州若羽臣科技股份有                                 广州若羽臣科技股份有
                                                 L&P 化妆品有限公司                                 L&P 化妆品有限公司
                              限公司                                               限公司

流动资产                      287,944,411.68          1,216,706,032.95             255,555,263.67          992,042,608.34

非流动资产                       17,909,339.52         520,112,095.04                8,358,566.34          454,678,789.29

资产合计                      305,853,751.20          1,736,818,127.99             263,913,830.01         1,446,721,397.63

流动负债                         46,179,901.23         142,801,167.26               89,232,470.66          243,689,914.96

非流动负债                                               15,612,905.48                                       25,198,942.52

负债合计                         46,179,901.23         158,414,072.73               89,232,470.66          268,888,857.48

少数股东权益                                             28,117,428.65               6,104,609.25            21,826,002.48

归属于母公司股东权益          259,673,849.97          1,550,286,626.61             168,576,750.10         1,156,006,537.67

营业收入                      242,703,340.93           872,108,212.74              378,189,914.86         2,307,605,696.03

净利润                           21,645,570.16         125,672,547.25               35,571,375.65          593,641,721.73

其他综合收益                                                   -20,442.03                                      -230,706.19

综合收益总额                     21,645,570.16         125,652,105.22               35,571,375.65          593,411,015.54

其他说明


(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                                  单位: 元

                                                 期末余额/本期发生额                        期初余额/上期发生额

合营企业:                                                --                                         --

下列各项按持股比例计算的合计数                            --                                         --

联营企业:                                                --                                         --

下列各项按持股比例计算的合计数                            --                                         --

其他说明


(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

                                                                                                                  单位: 元

                            累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                      本期末累积未确认的损失
                                          失                         享的净利润)

其他说明




                                                                                                                        127
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(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营


                                                                                       持股比例/享有的份额
     共同经营名称    主要经营地             注册地              业务性质
                                                                                      直接             间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明


5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:


6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

                                                                                                             单位: 元

                                                                期末公允价值
           项目
                         第一层次公允价值计量     第二层次公允价值计量         第三层次公允价值计量     合计

一、持续的公允价值计量            --                       --                           --                   --

(二)可供出售金融资产            19,143,447.75

(2)权益工具投资                 19,143,447.75

二、非持续的公允价值计
                                  --                       --                           --                   --
量




                                                                                                                   128
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                         母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称          注册地            业务性质         注册资本
                                                                            持股比例          表决权比例

本企业的母公司情况的说明
本公司的母公司情况的说明:本公司的实际控制人为申东日、申今花兄妹二人。
本企业最终控制方是。
其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                 合营或联营企业名称                                       与本企业关系

其他说明


4、其他关联方情况


                   其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系

董事、监事及高级管理人员                             关键管理人员




                                                                                                           129
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张永强                                                       子公司股东

张永久                                                       子公司股东

其他说明


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                   单位: 元

     关联方             关联交易内容      本期发生额        获批的交易额度      是否超过交易额度           上期发生额

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                   单位: 元

              关联方                   关联交易内容                本期发生额                         上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:
                                                                                                                   单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                         托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                      受托/承包起始日 受托/承包终止日
         称               称              型                                              益定价依据       收益/承包收益

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
                                                                                                                   单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                         托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                      委托/出包起始日 委托/出包终止日
         称               称              型                                                 价依据          费/出包费

关联管理/出包情况说明


(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                                   单位: 元

           承租方名称                  租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:
                                                                                                                   单位: 元

           出租方名称                  租赁资产种类                本期确认的租赁费              上期确认的租赁费

张永强                         房屋                                           2,592,390.00

张永久                         房屋                                             666,983.00


                                                                                                                         130
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关联租赁情况说明
(1)子公司四川米兰柏羽与张永强签订房屋租赁合同,张永强将成都市武侯区人民南路四段 21 号的房屋出租给四川米兰柏
羽使用,房屋租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,该房屋 2016 年度租金为 360.00 万元(不含税),租赁期
间房屋租金每年递增 60 万元,当年租金递增至 960 万元/年后不再递增。该房屋的房产税、土地税等税费由四川米兰柏羽承
担。
(2)子公司四川米兰柏羽与张永强签订车位租赁合同,张永强将位于成都市武侯区人民南路四段 21 号 1 栋负 1 层的 48 个
车位出租给四川米兰柏羽使用,租赁期限为 2014 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日,该车位每年租金为 21.60 万元,该车位
的房产税、印花税等税费由张永强承担。
(3)子公司四川晶肤与张永久签订商业用房租赁合同,张永久将成都市青羊区同仁路小通巷 11 号的房屋出租给四川晶肤使
用,房租租赁期限为 2015 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日,该房屋 2015 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日年租金为
1,213,641.00 元(含税),2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日年租金为 1,327,905.00 元,2017 年 12 月 21 日至 2018 年
12 月 20 日年租金为 1,341,482.00 元,2018 年 12 月 21 日后租金将根据市场情况进行调整。


(4)关联担保情况

本公司作为担保方
                                                                                                                 单位: 元

         被担保方              担保金额               担保起始日              担保到期日         担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方
                                                                                                                 单位: 元

          担保方               担保金额               担保起始日              担保到期日         担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明


(5)关联方资金拆借

                                                                                                                 单位: 元

          关联方               拆借金额                 起始日                   到期日                   说明

拆入

申东日                           353,806,250.00 2017 年 03 月 02 日     2017 年 06 月 02 日      银行委托贷款

申东日                           350,525,625.00 2017 年 06 月 14 日     2018 年 06 月 13 日      银行委托贷款

申东日                           250,000,000.00 2017 年 06 月 21 日     --

拆出


(6)关联方资产转让、债务重组情况

                                                                                                                 单位: 元

            关联方                    关联交易内容                    本期发生额                    上期发生额


(7)关键管理人员报酬

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                                                       131
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                    项目                            本期发生额                                  上期发生额

关键管理人员薪酬                                                   1,357,111.52                               1,720,313.04


(8)其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。




6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                单位: 元

                                                      期末余额                                   期初余额
     项目名称              关联方
                                           账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备

其他应收款            张永久                     22,389.43            1,119.47            338,081.67            16,904.08

其他应收款            张永生                      2,906.81              145.34                1,682.70                 84.14


(2)应付项目

                                                                                                                单位: 元

          项目名称                      关联方                     期末账面余额                     期初账面余额

其他应付款                     申东日                                       250,000,000.00

其他应付款                     张永强                                             22,946.15                    753,635.95


7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         132
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4、股份支付的修改、终止情况

无


5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
本公司无需要披露的重要承诺事项。




2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等事项。




(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

                                                                                                单位: 元

                                                      对财务状况和经营成果的影
           项目                          内容                                    无法估计影响数的原因
                                                                响数


2、利润分配情况

                                                                                                单位: 元




                                                                                                        133
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3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

                                                                                                         单位: 元

                                                       受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容                 处理程序                                             累积影响数
                                                               项目名称

本报告期未发生采用追溯重述
法的前期会计差错更正事项。


(2)未来适用法


           会计差错更正的内容                     批准程序                        采用未来适用法的原因

本报告期未发生采用未来适用法的前期会
计差错更正事项。


2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

                                                                                                         单位: 元

                                                                                               归属于母公司所
     项目             收入          费用          利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                                    利润

其他说明




                                                                                                               134
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6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征,并且满足一定条件的,本集团将其合并为一个经营分部。
报告分部会计政策
每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。


(2)报告分部的财务信息

                                                                                                         单位: 元

      项目              女装                童装               医美            分部间抵销            合计

营业收入              724,665,738.47      438,392,194.76     116,681,086.24                       1,279,739,019.47

其中:对外交易收入    504,770,590.37      438,392,194.76     114,166,812.52                       1,057,329,597.65

分部内收入            219,895,148.10                           2,514,273.72    -222,409,421.82

营业费用              186,102,599.97      158,238,362.55      32,062,567.04      -1,743,932.66     374,659,596.90

资产减值损失           -12,125,905.88        8,193,867.88          7,733.99       1,045,413.59       -2,878,890.42

营业利润               60,854,738.67       -20,025,716.94     14,860,916.18      -5,852,612.30      49,837,325.61

资产总额             6,212,171,977.62    1,104,520,814.79    167,182,997.94   -2,118,540,254.24   5,365,335,536.11

负债总额             2,093,944,896.79     324,834,981.32     142,870,466.96    -762,516,122.88    1,799,134,222.19


(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2017年06月30日,本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。




                                                                                                               135
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8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                         单位: 元

                                           期末余额                                                期初余额

                         账面余额              坏账准备                      账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                   账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额        计提比例
                                                         例

按信用风险特征组
                      54,347,2             2,708,99             51,638,30 256,190             2,710,130                 253,480,59
合计提坏账准备的                 100.00%                4.98%                       100.00%                     1.06%
                        93.58                  2.58                  1.00 ,730.04                     .44                     9.60
应收账款

                      54,347,2             2,708,99             51,638,30 256,190             2,710,130                 253,480,59
合计                             100.00%                4.98%                       100.00%                     1.06%
                        93.58                  2.58                  1.00 ,730.04                     .44                     9.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

                                                                           期末余额
               账龄
                                           应收账款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                           53,742,098.68                    2,687,104.93                            5.00%

1 年以内小计                                       53,742,098.68                    2,687,104.93                            5.00%

1至2年                                                218,876.53                      21,887.65                            10.00%

合计                                               53,960,975.21                    2,708,992.58                            5.02%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,137.86 元;本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



                                                                                                                               136
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                单位名称                                   收回或转回金额                                   收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                            单位: 元

                              项目                                                              核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                                            单位: 元

                                                                                                                款项是否由关联交
     单位名称             应收账款性质           核销金额              核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                       易产生

应收账款核销说明:


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                       期末余额
                单位名称
                                                        应收账款              占应收账款合计数的比例(%)                    坏账准备
        浙江天猫技术有限公司                           3,645,718.80                           6.71                         182,285.94
    辽宁卓展时代广场百货有限公司                       3,291,655.24                           6.06                         164,582.76
    山西华宇商业发展股份有限公司                       3,048,616.07                           5.61                         152,430.80
     无锡八佰伴商贸中心有限公司                        2,368,948.89                           4.36                         118,447.44
      长春卓展时代百货有限公司                         2,186,414.49                           4.02                         109,320.72
                   合计                                14,541,353.49                      26.76                            727,067.67


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                            期末余额                                                 期初余额

                           账面余额             坏账准备                       账面余额                 坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                     账面价值
                      金额         比例      金额                            金额      比例          金额     计提比例
                                                         例

按信用风险特征组     65,331,7               1,207,75             64,123,96 148,824              1,132,748                  147,691,73
                                  100.00%                1.85%                        100.00%                      0.76%
合计提坏账准备的          12.39                 0.07                   2.32 ,483.24                     .85                      4.39


                                                                                                                                   137
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其他应收款

                      65,331,7             1,207,75             64,123,96 148,824             1,132,748               147,691,73
合计                             100.00%                1.85%                       100.00%                   0.76%
                         12.39                 0.07                  2.32 ,483.24                   .85                       4.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位: 元

                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                         计提比例

1 年以内分项

                                                  3,748,870.94                       187,443.55                              5.00%

1 年以内小计                                      3,748,870.94                       187,443.55                              5.00%

1至2年                                            2,162,750.03                       216,275.00                          10.00%

2至3年                                                668,550.00                     200,565.00                          30.00%

3 年以上                                              603,466.52                     603,466.52                         100.00%

合计                                              7,183,637.49                      1,207,750.07                         16.81%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,001.22 元;本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                       单位: 元

                  单位名称                                转回或收回金额                                 收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

                             项目                                                             核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                       单位: 元

                                                                                                             款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质           核销金额             核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                    易产生


                                                                                                                                138
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其他应收款核销说明:


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                   单位: 元

                  款项性质                             期末账面余额                             期初账面余额

往来款                                                                58,148,074.90                           142,359,170.08

押金、保证金                                                           5,695,356.06                             4,099,707.59

备用金、员工借款                                                       1,488,281.43                             1,938,500.03

其他                                                                                                             427,105.54

合计                                                                  65,331,712.39                           148,824,483.24


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                   单位: 元

                                                                                          占其他应收款期末 坏账准备期末
               单位名称                  款项的性质           期末余额         账龄
                                                                                          余额合计数的比例        余额

朗姿资产管理有限公司                   往来款                 50,000,000.00 1 年以内                76.53%

四川米兰柏羽医学美容医院有限公司       往来款                  8,000,000.00 1 年以内                12.25%

王国祥                                 店铺备用金              1,115,000.00 1 年以内                 1.71%         55,750.00

浙江天猫技术有限公司                   押金                    1,100,000.00 1-2 年                   1.68%        110,000.00

王倩                                   保证金                   875,741.07 1 年以内                  1.34%         43,787.05

合计                                            --            61,090,741.07      --                 93.51%       209,537.05


(6)涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                   单位: 元

                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                  期末账龄
                                                                                                             及依据


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


3、长期股权投资

                                                                                                                   单位: 元

           项目                                 期末余额                                        期初余额


                                                                                                                         139
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                             账面余额         减值准备        账面价值          账面余额         减值准备       账面价值

对子公司投资               1,661,269,113.18                1,661,269,113.18    909,168,373.18                909,168,373.18

对联营、合营企业投资        159,688,346.27                   159,688,346.27    156,420,334.98                156,420,334.98

合计                       1,820,957,459.45                1,820,957,459.45 1,065,588,708.16                1,065,588,708.16


(1)对子公司投资

                                                                                                                   单位: 元

                                                                                                      本期计提减 减值准备
         被投资单位                 期初余额             本期增加        本期减少     期末余额
                                                                                                       值准备     期末余额

北京朗姿服饰有限公司                  2,099,771.00                                    2,099,771.00

北京卓可服装有限公司                 17,935,950.35                                   17,935,950.35

西藏哗叽服饰有限公司                 30,000,000.00                                   30,000,000.00

朗姿国际贸易有限公司               100,000,000.00                                   100,000,000.00

朗姿(韩国)有限公司               362,556,570.00                                   362,556,570.00

服装控股有限公司                     56,985,550.00                                   56,985,550.00

朗姿时尚(香港)有限公司              8,890,531.83        4,120,740.00               13,011,271.83

四川米兰柏羽医学美容医院有限
                                   222,200,000.00                                   222,200,000.00
公司

四川晶肤医学美容医院有限公司         31,500,000.00                                   31,500,000.00

西安晶肤医疗美容有限公司             27,650,000.00                                   27,650,000.00

重庆晶肤医疗美容有限公司             10,150,000.00                                   10,150,000.00

深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有
                                     27,650,000.00                                   27,650,000.00
限公司

长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限
                                      8,050,000.00                                    8,050,000.00
公司

北京朗姿韩亚资产管理有限公司          3,500,000.00      746,500,000.00              750,000,000.00

朗姿医疗管理有限公司                                      1,480,000.00                1,480,000.00

                                                                                    1,661,269,113.1
合计                               909,168,373.18       752,100,740.00
                                                                                                  8


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                   单位: 元

                                                     本期增减变动
                                                                                                                   减值准备
投资单位 期初余额                       权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值                   期末余额
                    追加投资 减少投资                                                        其他                  期末余额
                                        确认的投 收益调整      变动      现金股利    准备



                                                                                                                           140
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                     资损益                          或利润

一、合营企业

二、联营企业

广州若羽
臣科技股 118,167,8                   3,896,264                       1,080,000                    120,984,069.4
份有限公       05.10                         .30                           .00                               0
司

珠海广发
互联网时
           35,333,24                 224,497.3
尚产业基                                                                                          35,557,739.16
                  1.85                         1
金(有限
合伙)

珠海广发
朗姿互联
网时尚产 2,247,579
                                         -910.03          9,326.75                                 2,255,996.68
业基金投           .96
资管理有
限公司

北京众海
加速器科 671,708.0                   218,832.9
                                                                                                    890,541.03
技有限公            7                          6
司

           156,420,3                 4,338,684                       1,080,000                    159,688,346.2
小计                                                      9,326.75
               34.98                         .54                           .00                               7

           156,420,3                 4,338,684                       1,080,000                    159,688,346.2
合计                                                      9,326.75
               34.98                         .54                           .00                               7


(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

                                                                                                                  单位: 元

                                         本期发生额                                      上期发生额
           项目
                              收入                    成本                       收入                      成本

主营业务                      352,030,539.20          167,480,852.47             339,415,081.72           177,343,614.10

其他业务                       26,293,410.19           18,281,549.48               1,461,131.98

合计                          378,323,949.39          185,762,401.95             340,876,213.70           177,343,614.10

其他说明:




                                                                                                                        141
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


5、投资收益

                                                                                                              单位: 元

                    项目                           本期发生额                                上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                     4,338,684.54                              2,134,462.21

理财收益                                                         7,602,719.38                             10,665,934.61

合计                                                            11,941,403.92                             12,800,396.82


6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元

                    项目                              金额                                        说明

非流动资产处置损益                                                -167,463.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                              -892,304.23 可供出售金融资产取得的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,239,922.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目                              14,589,050.99 理财收益

减:所得税影响额                                                 2,115,877.32

    少数股东权益影响额                                            -689,090.04

合计                                                            10,862,573.30                      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                          每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                  2.18%                      0.1357                 0.1357

扣除非经常性损益后归属于公司                                  1.75%                      0.1085                 0.1085



                                                                                                                    142
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文


普通股股东的净利润


3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称

4、其他




                                                                                        143
朗姿股份有限公司 2017 年半年度报告全文



                                   第十一节 备查文件目录

     一、载有公司董事长申东日先生签名的2017年半年度报告。

     二、载有公司法定代表人申东日先生、主管会计工作负责人常静女士、会计机构负责人
(会计主管人员)王彤女士签名并盖章的财务报表。

     三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。

     四、其他有关资料。

     五、备查文件备置地点:公司证券管理部。




                                                    朗姿股份有限公司董事会
                                                           2017年8月22日




                                                                              144