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公司公告

中泰股份:2019年半年度报告2019-08-24  

						                 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文




杭州中泰深冷技术股份有限公司

      2019 年半年度报告

          2019-063




        2019 年 08 月




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                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

    公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主

管人员)吕成英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、 宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险

        公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,该等行业与

    宏观经济运行程度关联度较高,若宏观经济低位运行,工业需求减少,直

    接影响公司行业上游的投资意愿,将给公司业绩增长带来不利影响。对此,

    公司全体员工将积极勤勉勇于创新,提升产品以及服务质量,提高公司市

    场竞争力,将现有细分市场的龙头地位拓展至多领域,提升市场份额,同

    时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源,积极调整业务重点以及经营

    模式,完善战略布局,开拓新市场和新领域,并积极响应国家“一带一路”

    的政策导向,加强境外销售力度,抢占国外市场,多层次全方位改进营销

    策略,保证公司新签订单的稳步提升。

    2、 石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险

        公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,天然气、煤

    化工行业的发展速度一定程度上与其对比石油的经济性相关。2014 年石油

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价格断崖下跌,天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失,导致之后几年

天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长;2016 年下半年开始,石油价

格触底回升,天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显,上游投资逐渐回

暖,同时也带动了公司新签订单的快速增加。若未来石油价格再次波动,

将继续对天然气及煤化工行业带来影响。

    为避免石油价格波动带来的行业波动,公司将着重调整业务布局,加

快新市场以及新领域的开发及拓展,同时优化经营模式,“设备制造+投资

运营”双轨道平行发展,深耕行业、打通产业链上下游环节,以保证公司业

绩以及现金流的稳定;同时,公司将充分发挥细分市场的龙头地位,加大

研发力度,提升服务质量,在存量竞争中提升市场份额。

3、 在手订单暂停、延期甚至取消的风险

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司在手订单共 11.89 亿。公司订单多集中在

天然气、煤化工、石油化工等行业,若整个行业景气度不佳,上游投资意

愿受到冲击,公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。对

此,公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向,分析客户的资信情

况,将项目风险控制在前端;同时加强收款条件的风险控制,进一步提高

项目管理水平,及时跟踪工程进展情况,密切关注客户资信情况的变化,

与客户保持充分沟通,并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及

工程进度,尽量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。

4、 应收账款不能及时、足额回收的风险

    公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款,如果公


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司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化,应收账款则存在不能按

期收回或不能足额收回的风险。

   对此,公司将完善销售管理制度,加强合同签署过程中的收款风险控

制,规范信用期限,强化应收账款管理,加大对应收账款的回收力度,最

大限度的减少应收账款坏账风险。

5、 市场竞争风险

   随着深冷技术在国内应用的迅速发展,国内中小厂商纷纷涌入深冷技

术市场,国外气体巨头也加快了对中国市场的布局,导致短期之内深冷技

术行业的竞争加剧,公司市场份额存在被侵蚀的可能。

   为应对来自境内外的竞争压力,公司将加大研发力度,提高产品的技

术含量,提升生产管理水平,保证产品的质量及交货期限;加强售后服务

工作,力争为客户提供全方位的解决方案,巩固现有客户的同时吸引新的

客户并与其合作;同时,公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓,

开辟新市场,寻求更多发展机会。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7
第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................16
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................41
第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................42
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................43
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................128




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                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

公司、本公司                指   杭州中泰深冷技术股份有限公司

子公司、中泰设备            指   浙江中泰深冷设备有限公司

控股股东、中泰钢业集团      指   浙江中泰钢业集团有限公司

天健事务所                  指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)




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                         第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                    中泰股份                股票代码                300435
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              杭州中泰深冷技术股份有限公司
公司的中文简称(如有)      中泰股份
公司的外文名称(如有)      Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation
公司的外文名称缩写(如有) Zhongtai Cryogenic
公司的法定代表人            章有虎


二、联系人和联系方式

                                         董事会秘书                        证券事务代表
姓名                           周娟萍                            王飞
                               杭州市富阳区东洲街道高尔夫路      杭州市富阳区东洲街道高尔夫路
联系地址
                               228 号                            228 号
电话                           0571-58838858                     0571-58838858
传真                           0571-58838859                     0571-58838859
电子信箱                       Zqb@zhongtaichina.com             Zqb@zhongtaichina.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年
报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。



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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                   282,111,814.51        256,769,980.47                        9.87%
归属于上市公司股东的净利润
                                    41,518,715.96         39,891,335.02                        4.08%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    34,953,759.21         33,604,486.63                        4.02%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     3,616,735.91         26,701,316.15                      -86.45%
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.17                  0.16                       6.25%
稀释每股收益(元/股)                         0.17                  0.16                       6.25%
加权平均净资产收益率                       4.80%                  5.08%                       -0.28%
                                  本报告期末            上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                     1,500,929,179.23      1,417,734,729.50                        5.87%
归属于上市公司股东的净资产
                                   843,981,982.60        813,642,806.31                        3.73%
(元)


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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                     项目                              金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                          主要是收到的政府补助分
                                                         2,652,503.42
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                            摊计入当年损益
                                                                        主要是利用闲置募集资金
委托他人投资或管理资产的损益                             5,000,527.05
                                                                        进行现金管理的收益
债务重组损益                                              -275,383.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                 188,584.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       192,734.18
减:所得税影响额                                         1,194,009.02
合计                                                     6,564,956.75               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    (一)公司的主要产品及经营模式
    公司是深冷技术工艺及设备提供商,主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。主要
产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置,具体包括板翅式换热器、天然气液化装置、空分成套装置、一氧
化碳/氢气分离装置,液氮洗冷箱、空分冷箱、乙烯冷箱、轻烃回收冷箱及等产品,广泛应用于天然气、煤
化工、石油化工、氢能源以及电子制造等行业。
    公司自成立以来确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源
建设为方向”的主营业务定位,2015年3月,公司首次公开发行股票并在创业板上市,在原有的经营模式上,
紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持,借鉴行业优秀企业的发展历程,公司对原有的经营模式
进行优化和创新,逐步实现“设备制造+投资运营”的经营模式。
    目前设备制造主要的经营模式如下:
    1 、销售模式
    (1 )销售对象
    公司是深冷技术工艺及设备提供商,报告期内,公司盈利主要来源于销售板翅式换热器、冷箱和成套
装置等产品。公司主要产品中,板翅式换热器一般作为同行业其他企业的关键部机向配套客户销售;冷箱
部分向配套客户、部分向终端客户销售;成套装置则面向终端客户销售。
    (2 )定价模式
    公司产品均属非标设备,根据客户技术要求的差异,产品价格呈现较大的个体差异。目前公司主要通
过两种方式销售产品:一是通过招投标方式;二是通过协议方式。无论采用何种方式,公司产品的最终价
格均以预算成本为基础,加上合理利润确定。
    (3 )结算方式
    板翅式换热器产品在合同签订后,客户通常预付货款 30%;产品制造完毕经客户现场检验后支付合同
金额的 60%-65%;客户预留 5%-10%的质保金,装置运行后 12 个月或交货后 18 个月支付质保金。
    冷箱产品在合同签订后,客户通常预付货款的 10%-30%,设计审查完成后支付合同总价 20%-40%的
进度款;主要材料投料后支付合同总价20%-30%的进度款;产品制造完毕经对方验货后支付 20%-30%;
设备安装调试验收合格后支付 5%-10%;客户预留 5%-10%的质保金,运行后 12 月或交货后 18 个月支
付质保金。
    成套装置产品合同金额较高,结算方式由合同双方协商而定且付款周期较长,根据客户资信、项目收
益等因素的差异,成套装置的结算方式不尽相同。
    (4 )销售流程
    公司主要产品均属非标定制,主要采用直销模式。销售部负责根据公司的经营目标制定营销计划、对
客户关系进行管理,并最终通过投标、协议等方式获取客户订单。
    2 、采购模式
    (1 )采购内容
    公司采购内容包括铝材、钢材和外购配套件。由于产品均为非标定制、且公司采取以销定产的生产模
式,公司铝材和钢材的采购系在合同订立后由采购部负责制定具体采购计划。
    公司外购配套件主要包括容器、动设备、阀门等,外购配套件的采购主要依据与用户签订的合同——

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合同指定外购配套件型号和生产厂家的,按合同约定执行;合同中未进行约定的,由本公司根据设计和生
产需要自行选择。
    外购配套件中,动设备等大宗配套件的规格和供应商一般在合同中予以指定,并由公司牵头,联系客
户和供应商就项目的技术要求等进行磋商和协调,并最终确定大宗配套部件供应细则。
    (3 )采购控制
    发行人建立合格供应商评价机制,采购部门按《合格供方评定和控制程序》的相关要求,定期或不定
期对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估,甄选优秀供应商,
并优先从优秀供应商处采购商品,保证生产所需原材料的长期稳定供应。
    3 、设计模式
    公司与客户签订的项目合同中包含技术附件,须由公司自行组织技术人员进行产品设计。一般地,客
户会在技术附件中指定温度、压力、组分、流量等条件,公司需针对上述技术条件,对关键部机产品进行
单体设计并确定物料平衡、工艺流程选择、设备选型等一系列的工艺流程设计工作。
    4 、生产模式
    (1 )生产布局
    按照生产设备和人员结构的配置,公司明确了内部的生产分工安排:母公司中泰深冷作为板翅式换热
器、铝制塔器等铝制设备的制造基地;子公司中泰设备作为钢制塔器、容器、冷箱外壳等钢制设备制造以
及冷箱和成套装置组装基地。
    (2 )生产流程
    公司产品的非标准化特征决定了公司生产须采取“以销定产”模式,即根据产品购销合同下达生产指令,
生产部门接到生产指令后进入生产准备阶段,随后根据公司的生产流程进入生产环节,最终产品在通过质
检部门的最终检验合格后出厂发货。
    公司投资运营的模式主要如下:
    公司将抓住我国能源结构升级转型的机遇,利用公司技术、市场以及客户优势,通过外延式并购以及
自主投资等方式,在天然气、煤化工、石油化工等领域,审慎选择参与项目以及合作方式,实现“设备制
造+投资运营”经营模式的转变,扩大供货范围、延长客户服务期限,以快速获取市场份额,并同时获取稳
定的现金流以及利润,顺利实现公司经营模式的转型。

    (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性
     公司为深冷技术工艺及设备提供商,深冷技术主要用于大规模工业气体的分离、液化以及净化,如氢
能源领域热化学重整(化石能源制氢)技术路线,利用天然气、煤等化石能源通过深冷分离、净化装置提
纯符合氢能利用标准的氢气;电子制造行业常用的高纯氮等保护气需深冷分离、净化装置来提供;煤气化、
炼钢、医院等需要的大量纯氧由深冷分离装置提供,石油炼化/裂解、煤气化的合成气需要深冷分离装置进
行气体分离、净化,乙烯、丙烯、乙二醇、合成氨的生产过程需要深冷净化装置进行合成气的净化提纯,
天然气液化过程需要深冷液化装置进行净化与液化等,深冷技术设备广泛应用于天然气、煤化工、石油化
工、电子制造及氢能源等领域,与我们生活息息相关。
     “既要金山银山,又要绿水青山”,这是近年来国内在发展与环境问题上的总方针,过去传统的粗放型
发展,污染重能耗高,在发展经济的同时严重破坏了自然生态的平衡。同时我国的长期以来的能源结构煤
炭占比高,清洁能源占比小,直接造成雾霾加重、水资源被破坏,化石能源急剧消耗等后果。如何在经济
稳步发展、保障能源安全供应以及环境保护中取得平衡,是我国能源化工行业的重大课题。
     今年会议期间,氢能源成为热议的焦点之一。早在2017年在达沃斯举行的2017年世界经济论坛期就已
成立了一个氢能委员会,中国宣布到2025年建设350个加氢站的计划,德国希望拥有400个加氢站,日本则宣
布在2030年到2050年之间计划进入“氢社会”,日本首都东京更是计划到2020年奥运会实现氢气社会。面对
全球各大经济体对于氢能的计划以及发展速度,针对我国氢燃料电池汽车发展相对缓慢,加氢站建设缓慢
制约氢燃料电池汽车发展等突出问题,与会代表提出必须加快我国氢能源基础设施建设,促进氢燃料电池


                                                                                                   11
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汽车全面均衡发展,并提出了提高加氢站补贴力度,降低加氢基础设施审批难度等议案建议。《“十三五”
战略性新兴产业发展规划》等国家顶层规划中,已经明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位,工信部也
已经明确提出在2020年实现特定地区公共服务用车领域的氢燃料电池汽车示范应用。可以确定的是,作为
洁净、高效的二次能源载体,氢燃料电池汽车已经成为纯电动汽车之后的下一个发展拐点。
     深冷技术自从上世纪七十年代在我国开始应用以来,经过半个世纪的发展,已成功应用于煤化工、石
油化工、天然气、电子制造、氢能源以及航天工程等行业,在提高能源利用率、降低能耗、减少排放物等
节能环保、清洁能源领域做出了积极的贡献。例如在大规模制取氢气领域,在现有技术条件下,利用热化
学重整即化石能源制氢是普遍认为的成本最低的方式,尤其是煤气化制氢成本最低,其次是天然气重整制
氢,最后才是电解水制氢。而在煤气化制氢目前只能依赖深冷技术大规模制取;油气开采环节中,以前都
是将烷烃等组分混在在甲烷中输入城市燃气管网燃烧使用,目前烷烃提取技术以及烷烃脱氢制烯烃技术已
取得成本上的突破,利用深冷技术在油气开采环节提取乙烷丙烷等烷烃后续制取烯烃,不但可以降低甲烷
燃烧污染,更有明显的经济效益,国际上烷烃脱氢制烯烃技术路线已接近烯烃产能的40%以上,我国已开
始尝试该技术路线,这也为深冷技术在油气开采环节开辟出新的市场;同时在传统的化肥行业,采用新一
代深冷净化技术的装置能耗显著降低,排放显著减少,效率明显提升,这也是近几年来化肥行业产业升级
带来巨大的设备需求的重要原因。
     自2018年开始,随着美国对部分进口货物加征关税开始,国际贸易保护主义正渐成形,贸易摩擦频发,
保障国内各项技术的独立研发自主供应凸显其战略性的关键意义,在能源、化工产品的安全稳定供应更不
能受制于人。2018年全年我国乙烯进口量约257万吨,同比增长19.43%,乙二醇2018年进口总量约980万吨,
同比增长12.80%,尽管近年来国内乙二醇产能不断释放,但由于下游聚酯行业的需求持续攀升,在人民币
贬值的背景下,乙二醇进口依存度较上年略有收窄,但仍在59%以上,是我国化工产品进口依存度最大的
品类。尽管我国近年来乙烯产能不断释放,然而由于下游需求的持续增长,乙烯及衍生品如聚乙烯、乙二
醇、高端聚丙烯的需求仍大量依赖进口。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》预计到2020年我国
城镇化率将超过60%,新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进能源、建材、
家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加,进而拉动石化化工产品需求持续增长。同时国内石化、煤
化工相关技术已有显著提升,对自然环境的影响已在可控范围,资源利用效率也大幅提高。在需求增长以
及技术助力的双重促进下,在保障国内能源安全稳定自主供应的战略背景下,国内石化行业、煤化工投资
需求稳步上升。
     在石化行业,规模化、基地化、一体化的大炼化成为投资主要方向。中国石化“十三五”期间计划投资
2000 亿元,在三桶油等国企之外,民企也开始强势布局大炼化。十三五”期间预计新增炼化产能近3亿吨,
并规划建设乙烯、丙烯、芳烃等项目,发展高端化工产品,在低油价背景下,石脑油裂解制乙烯装置排队
上马,亚洲乙烯尤其中国乙烯将是未来3-5年投产主力军。石化行业的蓬勃发展,带来大量的设备需求,为
深冷技术的应用提供了广阔的市场空间。
     由于中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点,煤化工对于保障中国能源和化工原料合理的自给率具
有不可替代的作用。未来5年中国煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制甲醇、煤制大规模合成氨、煤制
乙二醇、煤制氢和煤制乙醇等领域将继续发展,将继续对煤气化技术和装备产生巨大的需求。另一方面,
尽管我国近年来乙烯产能不断释放,然而由于下游需求的持续增长,乙烯及衍生品如聚乙烯、乙二醇、高
端聚丙烯的需求仍大量依赖进口。同时由于国内的资源禀赋,煤制聚乙烯PE产能占比日益增加,2014年以
来,煤制聚乙烯企业陆续投产,虽然煤制烯烃产能投放进程时快时慢,但煤基烯烃已逐步发展成了国内重
要的供给力量。同时,国内聚酯需求持续增长,乙二醇的市场需求增加,在油价缓慢上升的过程中,国内
的煤制乙二醇行经济效益已有明显提升,煤制乙二醇仍有巨大的需求缺口。
     2016年2月,《能源发展“十三五”规划》颁布,其中规定:要加快能源结构调整,2020年,我国非化
石能源和天然气消费比重分别提高2.6和1.9 个百分点,非化石能源消费比重提高到15%以上。国家统计局
发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年全年能源消费总量46.4亿吨标准煤,比上年
增长3.3%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点;天然气、水电、核电、风电等


                                                                                                 12
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清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%,提高1.3个百分点。其中天然气消费增速超过17.70%,但距离2020
年天然气在一次消费能源中占比达到10%的目标仍有较大发展的空间。随着全国“煤改气”的推进,尤其是
2017年冬季全国出现的持续几个月的气荒,对天然气全年的平稳供应提出了更多的挑战。2018年全年虽未
出现极端的气荒现象,天然气的价格整年也处稳定状态,然而从行业整体供给关系看仍处于紧平衡状态,
天然气的储气调峰功能需求增加,国内LNG液化工厂的投资迅速恢复,尤其是为了解决气荒顺应而出的调
峰性液化工厂,将是每个大型燃气公司的现实任务,LNG液化工厂的市场未来将进一步处于上升趋势。
    煤化工、石化、天然气等行业目前均处稳步向上期,巨量的投资带来了大量的设备需求,也为深冷技
术设备提供了广阔的市场空间。

    (三)以及公司所处的行业地位
    公司产品主要应用于煤化工、天然气、石油化工、电子制造以及氢能源等领域,有较高的技术壁垒和
业绩门槛。经过多年努力,公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并
凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司已有全部空分、液氮洗、一氧化碳、制氢以及天然气、
烷烃脱氢等全套产品路线的工艺包技术和业绩,并已有多项发明专利,已成功应用于煤化工、石油化工、
天然气以及电子行业等领域。
    深冷技术的核心设备是板翅式换热器,公司的板翅式换热器的设计及制造水平已处国内领先,并已出
口至20多个国家和地区,得到众多境外客户的认可;公司为国内外多套高纯氮项目提供了数十套高致密性
的板翅式换热器,已成功在电子制造保护气领域中取得一席之地;公司为国家重大科研“大型低温制冷设
备研制”项目提供的超低漏率低温板翅式换热器获中科院认可,标志着公司已在氢液化的领域具备了核心
设备的生产及制造能力,将来可在氢液化市场占据先入优势,同时也可满足未来大科学工程、航空工程等
国家战略高科技技术的需求;同时公司已成功研制绕管式换热器,将来可应用于海上浮式LNG以及大型高
压深冷技术装置,这些为公司在深冷技术市场的发展提供了坚实的产品及品牌基础。
    煤化工领域,公司是合成气氢与一氧化碳分离制乙二醇深冷分离工艺段的龙头企业,目前已有多套一
氧化碳与氢分离订单,已成功实现该等项目上的国产化进口替代,并已具备高纯度氢大规模制取的技术和
业绩,在将来氢能市场化利用时占据先机;在传统煤化工合成氨项目中,公司在大型、高压液氮洗装置上
占据绝对技术及业绩优势;同时,公司抓住环保核查以及“一带一路”政策的指引下对带来的空分需求,提
升市场份额,并借助煤炭深加工高效清洁利用的政策东风,在煤化工行业取得一定地位。
    石化行业,公司是国内深冷分离工艺段拥有技术实力以及成功运行业绩的两家供应商之一,目前已有
多套乙烯装置深冷分离冷箱系统业绩,并且在PDH项目同时拥有UOP工艺技术以及鲁姆斯(ABB Lummus)
工艺包技术,奠定了公司在石化行业分离工艺段的领先地位。
    公司作为天然气行业的领先企业,已在天然气液化的制备环节占据了绝对的龙头地位,同时,公司抓
住能源“十三五”规划中天然气的发展机遇,依托资本平台,通过重组方式进入天然气运营环节,顺利打通
天然气产业链的中下游产业链,成为国内优秀的清洁能源供应与运营商;
    公司已在氢能源的制氢-储氢-加氢站全产业链有所布局。公司具备成熟的大规模制取高纯度氢的技术
以及业绩,在煤制氢的深冷分离工艺段已取得国内领先地位;氢液化领域,公司具备为大规模氢液化提供
核心设备的业绩,同时,将借助重组标的公司成熟的加气站网络,利用公司现有技术布局加氢站,在氢能
市场化应用时可快速切入市场。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


          主要资产                                     重大变化说明

                                                                                                 13
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股权资产                        无重大变化
固定资产                        无重大变化
无形资产                        无重大变化
在建工程                        较期初减少 100%,主要是公司本报告期内在建工程转固所致
预付款项                        较期初增加 31.08%,主要是公司本报告期预付供应商货款增加所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                    境外资产
                                                           保障资产                            是否存在
 资产的具                                                                           占公司净
            形成原因   资产规模     所在地    运营模式     安全性的    收益状况                重大减值
   体内容                                                                           资产的比
                                                           控制措施                              风险
                                                                                      重
                                                                      本年度实
中泰深冷
                                                                      现营业收
美国公司                           美国得克
            自主投资   9,561,387.5            自主经营    全额控股    入               1.13% 否
(Zeutec                           萨斯州
                       5                                              9,346,437.7
Cryo,Inc.)
                                                                      3 元
         中泰深冷                                                       本年度实
ENFLEX 美国公司                                                       现营业收
                              美国得克                    共同参与
GROUP,LL (Zeutec 1,617,914.3                 合资经营                入               0.19% 否
                              萨斯州                      管理
C        Cryo,Inc.) 1                                                1,356,160.0
         合资公司                                                     0 元
            中泰深冷                                                  本年度实
            美国公司                                                  现营业收
美国科沃                         美国得克                 共同参与
            (Zeutec 4,207,500.3              合资经营                入               0.50% 否
有限公司                         萨斯州                   管理
            Cryo,Inc.) 0                                             7,990,277.7
            合资公司                                                  3 元


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

     1、行业业绩优势

    深冷行业有着较高的技术和业绩门槛,成功运行的项目业绩是业主在选择供应商时非常重要的考量因
素。经过多年诚信经营,公司已在石油化工、煤化工、天然气、氢能源以及电子制造行业占据领先优势。
公司在电子行业保护气制取领域的板翅式换热器设计及制造技术已臻成熟,多套板翅式换热器已经过项目
证明性能良好,代表公司在高致密性板翅式换热器领域的又一突破;公司已具备合成气制取分离一氧化碳
和氢的业绩,同时,公司是国内目前最大规模的两套60万吨/年乙二醇项目低温分离提纯工段的工艺包及设


                                                                                                        14
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备供应商,已成为国内该领域的领先者;公司在天然气制备领域开工项目100%达产甚至超产,国内第二大
规模的LNG装置由公司提供,目前已具备联调基础,该项目亦是LNG装置全国产化的最大规模;多套液氮
洗装置一次次突破国内标准,已达国际先进水平;公司在PDH项目同时拥有UOP工艺技术以及鲁姆斯(ABB
Lummus)工艺技术分离系统与冷箱的业绩。已在多个行业的细分领域竖立起较为坚实的业绩壁垒。

    2、核心技术优势

    公司已掌握深冷技术核心设备的设计及制造工艺,并在不断的发展中将技术优势不断延长和创新,目
前已拥有可跻身于国际先进水平的板翅式换热器和合成氨液氮洗装置的设计及制造技术,拥有合成气制乙
二醇低温分离提纯工段的全套设计工艺及制造能力,拥有天然气液化装置成熟的流程设计、核心设备制造
及项目管理经验。公司至今已取得68项专利,拥有可应对市场变化的充足技术储备。

    3、人才和管理优势

    公司在长期的生产和科研实践中培养了一批具有丰富经验的科研、销售和管理人员,同时形成了一支
优秀的技术工人队伍。公司核心管理团队有着丰富的管理经验和行业经验,是国内较早认识到深冷技术设
备巨大发展空间并积极介入的专业人士,长期精诚合作,行业理解深刻,市场经验丰富,职责分工明确,
专业优势互补。公司核心管理团队在行业发展趋势研判、技术研发、工艺安排、质量控制、产品检测等方
面积累了丰富的经验。

    4、客户资源及品牌优势

    公司自2006年设立以来,依靠创新的设计理念、系统完整的技术研发、严格的质量控制、良好的售后
服务和优秀的产品综合性能,积累了大量优质客户,在行业内树立了良好的信誉和市场形象。公司一直是
诸如法液空、空气化工等国际气体巨头的合格供应商,并与中石油、中海油、心连心集团、新奥能源、晋
煤、国新能源等国内大型企业保持业务合作。

    5、质量优势

    公司从产品的设计和开发阶段就严格按ISO9001质量体系要求执行,采用先进的设计软件,在产品设
计中结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求,快速、准确地为客户提供较为优秀的解决方案,最大
限度地避免了设计和开发中出现缺陷的可能性。经过多年的发展和积累,公司在天然气、煤化工、石油化
工等工业领域拥有了丰富的数据和项目经验,为公司质量控制提供了扎实的技术基础。同时,稳定高效的
产品质量也为公司带来了良好的市场反响,产品品牌认知度不断提高。




                                                                                                15
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                             第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年上半年,国内煤化工、石油化工、天然气以及电子等行业市场需求持续旺盛,公司新签订单量
持续增加,经营业绩稳步增长。同时,公司不断强化在相关细分领域的领先地位,保持了稳健发展的良好
态势。
    报告期内,公司实现营业总收入28,211.18万元,较去年同期增长9.87%;营业利润4,504.53万元,较上
年同期增加10.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,151.87万元,较去年同期增长4.08%;归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,495.38万元,较上年同期增长4.02%。

二、主营业务分析

概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                         单位:人民币元
                         本报告期            上年同期              同比增减              变动原因
营业收入                  282,111,814.51     256,769,980.47                  9.87%
营业成本                 207,563,213.73      184,855,738.29                12.28%
                                                                                  主要是公司报告期
销售费用                    7,295,510.83        4,340,285.98               68.09% 内运费、差旅费、工
                                                                                  资等大幅增加所致
                                                                                   主要是公司中介费
管理费用                   22,190,450.14       28,286,311.02               -21.55% 和保险费(首台套保
                                                                                   险)减少所致
                                                                                  主要是公司短期借
财务费用                    3,326,782.38        2,339,765.72               42.18% 款利息支出增加所
                                                                                  致
所得税费用                  4,734,862.12        5,553,135.85               -14.74%
                                                                                     主要是公司增加研
研发投入                   15,703,856.89        8,813,961.59               78.17%
                                                                                     发投入所致
                                                                                   主要是公司报告期
                                                                                   内销售商品、提供劳
经营活动产生的现
                            3,616,735.91      26,701,316.15                -86.45% 务收到的现金减少,
金流量净额
                                                                                   支付的销售费用、保
                                                                                   证金增加所致
投资活动产生的现            2,063,062.12      -41,442,951.56              104.98% 主要是上期公司增


                                                                                                        16
                                                             杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


金流量净额                                                                                加对杭州金晟硕琦
                                                                                          股权投资基金合伙
                                                                                          企业投资本期未投
                                                                                          资所致
筹资活动产生的现
                               13,217,083.31          14,529,961.32              -9.04%
金流量净额
                                                                                       主要是投资活动产
现金及现金等价物
                               19,099,830.37            161,745.90          11,708.54% 生的现金流量净额
净增加额
                                                                                       较上年增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:人民币元
                                                                  营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                    营业收入          营业成本         毛利率
                                                                  年同期增减 年同期增减       同期增减
分产品或服务
分行业
深冷技术行业   282,111,814.51      207,563,213.73        26.43%          9.87%         12.28%         -1.58%
分产品
板翅式换热器    50,262,131.95         30,551,678.10      39.22%         23.59%         22.04%          0.78%
冷箱            62,869,974.69         47,595,686.74      24.30%        476.19%       531.52%          -6.63%
成套装置       167,454,698.70      128,857,302.67        23.05%        -11.87%         -8.62%         -2.74%


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:人民币元
                        金额          占利润总额比例              形成原因说明            是否具有可持续性
                                                        主要系杭州金晟硕琦按权
投资收益             15,161,892.50               33.47% 益法核算投资收益增加所       是
                                                        致
                                                          本年冲回计提坏账准备所
资产减值              -3,589,676.52              -7.92%                              否
                                                          致
营业外收入              549,034.18                1.21%                              否
营业外支出              288,522.06                0.64%                              否




                                                                                                             17
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四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                      单位:人民币元

                          本报告期末                  上年同期末
                                      占总资产                     占总资产     比重增减        重大变动说明
                        金额                        金额
                                        比例                         比例
货币资金            289,235,659.86      19.27% 244,068,938.90        17.83%          1.44%
                                                                                           应收账款较期初数增
                                                                                           加 21.34%,主要是本
应收账款            321,780,961.55      21.44% 265,184,871.28        19.38%          2.06%
                                                                                           期新增销售收入带来
                                                                                           的应收账款增加所致
                                                                                           存货较期初数增加
                                                                                           29.22%,主要是原材
存货                257,289,351.75      17.14% 199,105,757.37        14.55%          2.59%
                                                                                           料和库存商品增加所
                                                                                           致
投资性房地产          9,146,487.45       0.61%    9,912,123.57         0.72%        -0.11%
长期股权投资 228,604,662.31             15.23% 210,370,581.87        15.37%         -0.14%
固定资产             75,917,975.14       5.06% 73,933,722.69           5.40%        -0.34%
                                                                                           在建工程较期初减少
在建工程                       0.00      0.00%    1,714,916.90         0.13%        -0.13% 100%,主要是转固所
                                                                                           致
短期借款            180,000,000.00      11.99% 194,000,000.00        14.18%         -2.19%
长期借款                       0.00      0.00%             0.00        0.00%         0.00%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

              项目                               期末账面价值                              受限原因
 货币资金                                                  19,147,454.89       保函保证金、银行承兑汇票保证金
 应收票据                                                  21,262,200.00       票据质押
 合计                                                      40,409,654.89                       --




                                                                                                                 18
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
      报告期投资额(元)              上年同期投资额(元)                    变动幅度
                             0.00                  40,000,000.00                           -100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:万元

募集资金总额                                                                                  26,010
报告期投入募集资金总额                                                                         281.4
已累计投入募集资金总额                                                                      7,271.27
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     0
累计变更用途的募集资金总额                                                                    16,000
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               61.51%
                                    募集资金总体使用情况说明
报告期内实际使用募集资金 281.4 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 507.90 万元;
累计已使用募集资金 7,271.27 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2603.67 万元。
本公司以闲置的募集资金 13,000 万元投资保本型银行理财产品。截至报告期末,募集资金余额为人民币
21,342.40 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续)。




                                                                                                   19
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(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元
               是否已                             截至期                项目达        截止报               项目可
                      募集资               截至期
               变更项        调整后 本报告        末投资                到预定 本报告 告期末 是否达        行性是
承诺投资项目和        金承诺               末累计
               目(含         投资总 期投入        进度(3)               可使用 期实现 累计实 到预计        否发生
  超募资金投向        投资总               投入金
               部分变        额(1) 金额             =                  状态日 的效益 现的效 效益          重大变
                        额                 额(2)
                 更)                              (2)/(1)                 期            益                   化
承诺投资项目
1.冷箱及板翅式
                                  11,141.           6,339.5                    2,747.1 4,180.7
换热器产能提升 是        15,510             281.4           56.90%                             否          否
                                      25                  8                          5       9
与优化项目
2.液化天然气成
                                                               100.00
套装置撬装产业 是        10,500 931.69         0 931.69                        129.64 631.64 否            是
                                                                   %
化项目
承诺投资项目小                    12,072.           7,271.2                    2,876.7 4,812.4
                    --   26,010             281.4                --       --                        --          --
计                                    94                  7                          9       3
超募资金投向
无
                                  12,072.           7,271.2                    2,876.7 4,812.4
合计                --   26,010             281.4                --       --                        --          --
                                      94                  7                          9       3
                 (1)"冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目" 原预计达到可使用状态日期为 2016
                 年 9 月,计划投资额 15,510.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司已实际投入 6,339.58
                 万元,后续还需购置真空钎焊炉、翅片冲压生产线以及实验装置等设备,预计需继续投
                 入 3,965.94 万元,目前预计达到可使用状态延后至 2019 年 12 月 31 日。"液化天然气
                 成套装置撬装产业化项目" 原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月,计划投资额
未达到计划进度
                 10,500.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,已实际投 931.69 万元,目前已终止。
或预计收益的情
                 (2)由于两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年,距报告期末已有 6-7
况和原因(分具体
                 年,前期国内宏观经济持续放缓,国际油价大幅下跌,天然气、煤化工等行业增速放缓,
项目)
                 公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化,间接导致项目延期完工。目前国际油价
                 已企稳回升,煤化工、天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底回暖,公司的"冷
                 箱及板翅式换热器产能提升与优化项目"开始稳步实施。同时由于单纯的液化天然气撬
                 装设备制造已不能满足市场需求的变化,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,
                 公司已终止"液化天然气成套装置撬装产业化项目",不对该项目进行后续投资。
               由于国际市场油价已发生剧烈波动,国内天然气市场需求状况亦随之起落,单纯的液化
项目可行性发生
               天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规
重大变化的情况
               划,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,"液化天然气成套装置撬装产业化
说明
               项目"终止投资。
超募资金的金额、不适用



                                                                                                                     20
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用途及使用进展
情况

募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况

募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况

募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
               经公司董事会和监事会审议同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,
               使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保
尚未使用的募集
               本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内,对尚未使用的募集资金进行现金管
资金用途及去向
               理,除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、7,000 万元存入定期存款账户外,其他
               尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:万元
                                                                                   变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                              本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使            是否达到
                           实际投入                              实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日          预计效益
                             金额                                  益              生重大变
                  总额(1)             (2)        )        期
                                                                                     化
支付购买   冷箱及板
山东中邑   翅式换热
燃气有限   器产能提   5,401.04     0        0                               0否         否
公司       升与优化
100%股     项目


                                                                                                 21
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权的部分
现金对价
支付购买
山东中邑
           液化天然
燃气有限
           气成套装
公司                10,598.96       0        0                              0否         否
           置撬装产
100%股
           业化项目
权的部分
现金对价
合计          --       16,000       0        0    --        --              0     --         --
                           (1)变更原因:由于国际市场油价已发生剧烈波动,国内天然气市场需
                           求状况亦随之起落,单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的
                           变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划,为合理利用募集资金,提
                           高募集资金使用效率,"液化天然气成套装置撬装产业化项目"终止投资。
                           (2)决策程序:本次重大资产重组事项已经第三届董事会第十一次会议、
变更原因、决策程序及信息披
                           第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表同意意见,保荐机构发
露情况说明(分具体项目)
                           表核查意见;且本事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
                           (3)信息披露情况:公司已于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于变更募集
                           资金投资项目支付标的资产部分现金对价的公告》(公告编号:2018-058)
                           等相关公告,并于 2018 年 12 月 27 日披露了《2018 年第一次临时股东大
                           会决议公告》(公告编号:2018-066)。
未达到计划进度或预计收益的 公司本次重大资产重组事项已获中国证监会无条件通过,目前尚未完成交
情况和原因(分具体项目)     割。
变更后的项目可行性发生重大
                           不适用
变化的情况说明


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


                                                                                                  22
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                          单位:人民币元
 公司名称    公司类型   主要业务 注册资本       总资产       净资产    营业收入 营业利润       净利润
                        生产、销
                        售:冷箱、
浙江中泰                压力容器、
                                  60,000,000 94,981,154 67,887,807 3,230,088. -837,124.
深冷设备    子公司      压力管道                                                        -945,380.65
                                  .00                .98       .34        49        69
有限公司                及相关技
                        术咨询服
                        务
                        深冷设备
中泰深冷
                        的技术推
美国公司                                        9,561,387. 2,369,961. 9,346,437. -2,462,74 -2,493,607.7
            子公司      广、销售以 8,428,750.
(Zeutec                                               55         53         73       8.32            4
                        及产业合 00
Cryo,Inc.)
                        作和投资
杭州金晟
硕琦股权
                                   601,000,00 612,241,46 606,206,40               9,510,739
投资基金 参股公司       产业投资                                                            9,510,739.63
                                   0.00             5.29       8.96                     .63
合伙企业
(有限合伙)
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
    1、浙江中泰深冷设备有限公司:公司全资子公司,财务报表已并表汇算。
    2、中泰深冷美国公司(Zeutec Cryo,Inc.):2016年成立,截止目前公司已运营,报告期内实现归属于
母公司净利润-1,545,833.39元,财务报表已并表汇算。
    3、杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙):2017年9月,公司与杭州金晟硕业投资管理有限
公司、英大国际信托有限责任公司签订协议,公司出资20,000万元,英大国际信托有限责任公司出资40,000


                                                                                                        23
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万元,杭州金晟硕业投资管理有限公司出资100万元,共同成立杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有
限合伙),旨在发挥各自的专业优势,围绕清洁能源——天然气行业进行全产业链布局,投资天然气行业
各产业链上的优质标的。报告期内,实现净利润 9,510,739.63元。
    4、ENFLEX GROUP,LLC:2017年成立,截至目前已运营,但尚未盈利。
    5、美国科沃有限公司:2018年成立,截至目前已运营,但尚未盈利。
    6、浙江诚泰化工机械有限公司:2016年12月,公司与杭州企业产权交易中心有限公司签署《成交确
认书》,同意以挂牌转让成交价8,020,000.00元,受让浙江诚泰化工机械有限公司30%股权,并向杭州企业
产权交易中心有限公司支付挂牌转让成交价2%的交易服务费160,400.00元。公司与杭州信息科技有限公司
签署《股权转让协议》,并已工商变更已完成。本报告期内,实现净利润111,727.43元。



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险
    公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,该等行业与宏观经济运行程度关联度较高,
若宏观经济低位运行,工业需求减少,直接影响公司行业上游的投资意愿,将给公司业绩增长带来不利影
响。
    对此,公司全体员工将积极勤勉勇于创新,提升产品以及服务质量,提高公司市场竞争力,将现有细
分市场的龙头地位拓展至多领域,提升市场份额,同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源,积极调
整业务重点以及经营模式,完善战略布局,开拓新市场和新领域,加强境外销售力度,抢占国外市场,多
层次全方位改进营销策略,保证公司新签订单的稳步提升。
2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险
    公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上
与其对比石油的经济性相关。2014年石油价格断崖下跌,天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失,导致
之后几年天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长;2016年下半年开始,石油价格触底回升,尤其是2017
年开始,天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显,又迎来行业的投资热潮,同时也带动了公司新签订单
的快速增加。若未来石油价格再次波动,将继续对天然气及煤化工行业带来影响。
    为避免石油价格波动带来的行业波动,公司将着重调整业务布局以及经营模式,从单纯的设备提供商
转变为“设备制造+投资运营”双轨道平行发展,深耕行业、打通产业链上下游环节,以保证公司业绩以及
现金流的稳定;同时,公司将充分发挥细分市场的龙头地位,加大研发力度,提升服务质量,在存量竞争
中提升市场份额。
3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险
    截至2019年6月30日,公司在手订单共11.89亿。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业,
若整个行业景气度不佳,上游投资意愿受到冲击,公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。


                                                                                                 24
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    对此,公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向,分析客户的资信情况,将项目风险控制在前
端;同时加强收款条件的风险控制,进一步提高项目管理水平,及时跟踪工程进展情况,密切关注客户资
信情况的变化,与客户保持充分沟通,并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度,尽量
消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。
4、应收账款不能及时、足额回收的风险
    公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款,如果公司对应收账款催收不力或客户信
用状况发生变化,应收账款则存在不能按期收回或不能足额收回的风险。
对此,公司将完善销售管理制度,加强合同签署过程中的收款风险控制,规范信用期限,强化应收账款管
理,加大对应收账款的回收力度,最大限度的减少应收账款坏账风险。
5、市场竞争风险
    随着深冷技术在国内应用的迅速发展,国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场,国外气体巨头也加快了
对中国市场的布局,导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧,公司市场份额存在被侵蚀的可能。
为应对来自境内外的竞争压力,公司将加大研发力度,提高产品的技术含量,提升生产管理水平,保证产
品的质量及交货期限;加强售后服务工作,力争为客户提供全方位的解决方案,巩固现有客户的同时吸引
新的客户并与其合作;同时,公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓,开辟新市场,寻求更多发展
机会。




                                                                                                25
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                                    第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                    投资者参与
     会议届次        会议类型                        召开日期            披露日期         披露索引
                                        比例
2018 年度股东大会 年度股东大会           55.43% 2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 12 日 2019-029


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
          承诺事由             承诺方   承诺类型    承诺内容    承诺时间     承诺期限     履行情况
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      所有首次公
                                      开发行前持
                           首次公开发 股股东、董                                  未发现违反
首次公开发行或再融资时所作                       IPO 首发承 2015 年 03 首发承诺期
                           行或再融资 事、监事、                                  承诺的事项
承诺                                             诺         月 26 日   限内
                           时所作承诺 高级管理人                                  发生
                                      员、实际控
                                      制人等
                                                   本激励计划
                                                   授予的限制
                             2017 年度                                              未发现违反
                                                   性股票限售 2017 年 08 股权激励有
股权激励承诺                 股权激励对 限售承诺                                    承诺的事项
                                                   期为自授予 月 28 日   效期内
                             象                                                     发生
                                                   日起 12 个
                                                   月,限售期

                                                                                                     26
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                                                   满次日起的
                                                   36 个月为
                                                   解锁期。在
                                                   锁定期和解
                                                   锁期内激励
                                                   对象根据本
                                                   激励计划所
                                                   获授的尚未
                                                   解锁的限制
                                                   性股票不得
                                                   转让或用于
                                                   担保或偿还
                                                   债务。
                                                   本激励计划
                                                   授予的限制
                                                   性股票限售
                                                   期为自授予
                                                   日起 12 个
                                                   月,限售期
                                                   满次日起的
                                                   24 个月为
                             2017 年度             解锁期。在                       未发现违反
                                                              2018 年 09 股权激励有
                             预留部分股 限售承诺   锁定期和解                       承诺的事项
                                                              月 25 日   效期内
                             权激励对象            锁期内激励                       发生
                                                   对象根据本
                                                   激励计划所
                                                   获授的尚未
                                                   解锁的限制
                                                   性股票不得
                                                   转让或用于
                                                   担保或偿还
                                                   债务。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行             是
如承诺超期未履行完毕的,应
当详细说明未完成履行的具体 无
原因及下一步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。

                                                                                                   27
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五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     1、2015年限制性股票股权激励计划

     2015年7月24日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股
票激励计划(草案)及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等议案,同意公司向68名员工授予160万股限制性股票,股票来源为向激励对象增发,授予价格为24.20
元/股;2015年7月24日,公司第二届监事会第四次会议对本次激励计划的激励对象名单进行核查,审议通

                                                                                                 28
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过了该次股权激励草案;

    2015年8月14日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了此次限制性股票股权激励草案;

    2015年8月25日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的
议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,在公司第二届监事会第六次会议对激励对象
名单再次核实后,同意向调整后的67名员工授予160万股限制性股票,授予价格24.20元/股,同时确认本次
股权激励成本480.67万元,2015年、2016年、2017、2018年各摊销104.14万元、248.34万元、96.13万元和
32.06万元。

    2015年9月1日,公司收到67名激励对象的认股款,9月6日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该
次股权激励增资情况情况进行了审验。2015年9月14日,公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关
于限制性股票授予完成的公告》,确定限制性股票的上市日期为2016年9月16日。

    2016年9月,公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司限制
性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,并于同日披露了《中泰股份关于限制性股票第一个解锁期解
锁条件成就的公告》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的
提示性公告》,2016年9月19日,公司第一期解锁的限制性股票上市流通。

    2017年8月2日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良已离
职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,高士良人已不符合股权激励对象的条件,现对
其持有的已获授但尚未解锁的共计18,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为7.94元/股(回购价格依
据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整)。同日,公司召开第三届监事会第二次
临时会议,监事会审核认为董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

    2017年9月12日,公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,审议并通过了《关于公
司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》,认为公司2015年《限制性股票激励计划》设定
的第二个解锁期解锁条件已经成就,独立董事分别发表了明确意见,同意公司按照激励计划的相关规定为
66名激励对象办理第二期解锁相关事宜。

    2018年9月7日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2015
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,认为公司2015年《限制性股票激励计划》设
定的第三个解锁期解锁条件已经成就,公司66名激励对象符合解锁条件。独立董事发表了明确意见,同意
公司按照激励计划的相关规定为2015年授予限制性股票的66名激励对象办理第三个解锁期相关解锁事宜。

    2、2017年限制性股票股权激励计划

    2017年6月30日,公司召开第二届董事第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于杭州中
泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深
冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

    2017年7月13日,公司监事会出具了关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情
况说明及核查意见,公司监事会一致认为,公司2017年限制性股票激励计划激励对象均符合相关法律、法
规、规范性文件规定的条件,其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的资格合法、有效。

    2017年7月18日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有
限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017

                                                                                                  29
                                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会
授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    2017年8月2日,公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过了《对公
司<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象的主体资格均合法、有效,确定的授予日符合相关规定。时确认本
次股权激励成本1,537.85万元,2017年、2018年、2019、2020年各摊销438.98万元、580.99万元、420.45万
元和97.43万元。

    2017年8月16日,公司收到235名激励对象的认股款,8月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)
对该次股权激励增资情况情况进行了审验。2017年8月28日,公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公
司关于2017年限制性股票授予完成的公告》,确定限制性股票的上市日期为2017年8月29日。

    2018年4月20日,公司召开第三届董事第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于
回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于2017年限制性股票
激励计划首次授予对象夏寒剑、朱红芳二人已不符合股权激励对象的条件,对二人持有的已获授但尚未解
锁的共计25,000限制性股票进行回购注销。

    2018年7月17日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向
激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监
事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,激励对象获授权益的条件已成就,同
意向激励对象授予预留限制性性股票。浙江浙经律师事务所出具了相应的法律意见书。

    2018年8月21日,公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个
解锁期解锁的议案》,董事会认为公司2017年授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。监事会、
独立董事分别发表了明确意见,同意公司按照激励计划的相关规定为2017年首次授予限制性股票的231名
激励对象办理解锁事宜。

    2018年12月6日,公司召开第三届董事第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关
于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于2017年限制性股
票激励计划首次授予对象王永正、屠长明、李益瑛、杨啸尘二人已不符合股权激励对象的条件,对四人持
有的已获授但尚未解锁的共计29,000限制性股票进行回购注销。公司已于2019年3月8日完成回购注销事宜。

    2019年8月23日,公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计
划授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为除6名激励对象因个人原因离职不符合解锁
条件应由公司对其尚未解锁的限制性股票进行回购注销外,其余223名激励对象符合第二个解锁期解锁条
件。监事会、独立董事分别发表了明确意见,同意公司按照激励计划的相关规定为2017年授予限制性股票
的223名激励对象办理第二个解锁期相关解锁事宜。


   具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。



                                                                                                 30
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                  31
                                                            杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                   单位:万元

                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度          实际发生日                                                   是否为
                                                   实际担保金                               是否履
 担保对象名称       相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型            担保期           关联方
                                                       额                                   行完毕
                    披露日期              日)                                                       担保
                                         公司对子公司的担保情况
                    担保额度          实际发生日                                                   是否为
                                                   实际担保金                               是否履
 担保对象名称       相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型            担保期           关联方
                                                       额                                   行完毕
                    披露日期              日)                                                       担保
               2017 年
浙江中泰深冷设                          2017 年 09 月                 连带责任   债务发生
               06 月 30         1,500                         526.8                       否        是
备有限公司                              01 日                         保证       期限内
               日
报告期内审批对子公司担                                  报告期内对子公司担保
                                               1,500                                                     973.2
保额度合计(B1)                                        实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公                                  报告期末对子公司实际
                                               1,500                                                     526.8
司担保额度合计(B3)                                    担保余额合计(B4)
                                        子公司对子公司的担保情况
              担保额度          实际发生日                                                         是否为
                                           实际担保金                                       是否履
 担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签            担保类型                    担保期           关联方
                                               额                                           行完毕
              披露日期            署日)                                                           担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合                                  报告期内担保实际发生
                                               1,500                                                     973.2
计(A1+B1+C1)                                          额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额                                  报告期末实际担保余额
                                               1,500                                                     526.8
度合计(A3+B3+C3)                                      合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比
                                                                                                      0.62%
例
其中:
采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                             32
                                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                            合同 合同
                            涉及 涉及
                                                                                    截至
 合同                       资产 资产       评估
         合同                                    评估          交易                 报告
 订立                  合同 的账 的评       机构                      是否
         订立   合同                             基准 定价     价格          关联   期末    披露   披露
 公司                  签订 面价 估价       名称                      关联
         对方   标的                             日(如 原则   (万          关系   的执    日期   索引
 方名                  日期 值(万 值(万   (如                      交易
         名称                                    有)          元)                 行情
 称                           元) 元)     有)
                                                                                    况
                            (如 (如
                            有) 有)
         内蒙
杭州
         古正
中泰                                                                                执行
         泰易   天然   2017                                                                2017    公告
深冷                                                                         无关   中,已
         达新   气液   年 02                           市场                                年 02   编号:
技术                                        无                 32,000 否     联关   联机
         能源   化工   月 15                           定价                                月 17   2017-
股份                                                                         系     调试
         有限   厂     日                                                                  日      002
有限                                                                                完毕。
         责任
公司
         公司
                焦炉
                煤气
                综合
杭州     鄂尔   利用
中泰     多斯   项目
                       2019                                                                2019
深冷     市维   焦炉                                                         无关
                       年 05                           市场                         执行   年 05 2019-
技术     德新   气制                        无                 15,500 否     联关
                       月 10                           定价                         中     月 27 046
股份     能源   LNG                                                          系
                       日                                                                  日
有限     有限   联产
公司     公司   合成
                氨冷
                箱装
                置


十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司环保设施完善,手续基本齐全,落实了环评文件及批复
要求的配套建设的环境保护措施, 在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定,在报告期内未
有因违法违规出现处罚的情形。




                                                                                                       33
                                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)半年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                             指标                      计量单位             数量/开展情况

一、总体情况                                             ——                   ——

二、分项投入                                             ——                   ——

  1.产业发展脱贫                                         ——                   ——

  2.转移就业脱贫                                         ——                   ——

  3.易地搬迁脱贫                                         ——                   ——

  4.教育扶贫                                             ——                   ——

  5.健康扶贫                                             ——                   ——

  6.生态保护扶贫                                         ——                   ——

  7.兜底保障                                             ——                   ——

  8.社会扶贫                                             ——                   ——

  9.其他项目                                             ——                   ——

三、所获奖项(内容、级别)                               ——                   ——


(4)后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     发行股份及支付现金购买资产的交易

     公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合
伙)、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋持有的山东中邑燃气有限公司100%股权。同时,上市公司拟向不
超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

    1、2018年12月6日,公司与标的资产交易对方山东中邑燃气有限公司签订附条件生效的《资产购买协
议》,同时,公司与刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

    2、2018年12月6日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案,独立董
事发表了独立意见。

     3、2018年12月27日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

    4、2019年4月15日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了本次交易相关募集配套资金总
额调减及《业绩补偿协议之补充协议(一)》的相关议案。


                                                                                                 34
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     4、2019年4月24日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)
召开2019年第17次工作会议,对杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)关于发行股份购买资
产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得无条件通过。

    5、2019年5月31日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限
公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

     截至本报告出具日,本次交易尚需国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中申报的批准同意。

     具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   35
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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                   单位:股

                        本次变动前               本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                          发行      公积金
                       数量     比例           送股            其他         小计        数量        比例
                                          新股        转股
一、有限售条件
               146,719,618 58.80%                            -14,496,370 -14,496,370 132,223,248     52.99%
股份
3、其他内资持股 146,719,618 58.80%                           -14,496,370 -14,496,370 132,223,248     52.99%
其中:境内法人
               117,952,942 47.27%                            -13,105,883 -13,105,883 104,847,059     42.02%
持股
      境内自然
                     28,766,676 11.53%                        -1,390,487   -1,390,487 27,376,189     10.97%
人持股
二、无限售条件
               102,812,382 41.20%                            14,467,370 14,467,370 117,279,752       47.01%
股份
1、人民币普通股 102,812,382 41.20%                           14,467,370 14,467,370 117,279,752       47.01%
三、股份总数        249,532,000 100.00%                         -29,000      -29,000 249,503,000   100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股票注销股本29,000股
2019年3月,公司原激励对象王永正、屠长明、李益瑛、杨啸尘因个人原因离职,已不符合激励条件,根
据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司决定对王永正、屠长明、李益瑛、杨啸尘所持但尚
未解锁的限制性股票共计29,000股进行回购注销。2018年12月6日,公司召开第三届董事会第十一次会议及
第三届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》。
2019年3月8日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成限制性股票的注销事宜。
本次回购后,公司总股本由249,532,000股变更为249,503,000股。
2、首发前限售股解除限售15,929,413股
    2019年3月,公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司(以下简称“中泰钢业集团”)、实际控制人之一
章有虎以及股东劳国红持有的首发前限售股部分解禁,数量分别为13,105,883股、2,470,588股、352,942股。
其中,劳国红首发前限售股解禁股份中117,323股上市流通,剩余部分转为高管锁定股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股份注销股本29,000股已通过公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议。


                                                                                                        36
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股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司在本报告期回购注销限制性股票共计29,000股,公司总股本由249,532,000股变更为249,503,000股。股
份变化数量占公司总股本的权重很小,对公司财务指标基本无影响。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:股
                                  本期解除限售 本期增加限售                                拟解除限售日
  股东名称     期初限售股数                                 期末限售股数       限售原因
                                      股数         股数                                        期
浙江中泰钢业
                    117,952,942      13,105,883                104,847,059 首发限售        2020 年 3 月
集团有限公司
                                                                             首发限售股及
章有虎               22,235,294       2,470,588    1,200,000    20,964,706                2020 年 3 月
                                                                             高管锁定
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
王晋                   681,953                                     681,953
                                                                             定           定
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
张国兴                 552,758                                     552,758
                                                                             定           定
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
钟晓龙                 473,381                                     473,381
                                                                             定           定
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
周娟萍                 572,536                                     572,536
                                                                             定           定
                                                                           董监高股份锁 董监高股份锁
劳国红                 442,867         354,855      263,956        351,968 定及股权激励 定及股权激励
                                                                           计划         计划
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
俞晓良                 310,906                                     310,906
                                                                             定           定
                                                                             董监高股份锁 董监高股份锁
俞富灿                 260,731                                     260,731
                                                                             定           定
陈环琴                 195,750                                     195,750 董监高股份锁 董监高股份锁

                                                                                                          37
                                                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                        定           定
                                                                                                     股权激励计划
其余股东                3,040,500            29,000                         3,011,500 股权激励计划
                                                                                                     解锁之日
合计                  146,719,618      15,960,326          1,463,956      132,223,248        --           --


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                    13,362 优先股股东总数(如有)                          0
                                                                 (参见注 8)
                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

                                                   报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                        报告期末持
  股东名称          股东性质   持股比例            增减变动 条件的股份 条件的股份 股份
                                          股数量                                          数量
                                                     情况       数量       数量   状态
浙江中泰钢
                境内非国有
业集团有限                          49.76%    124,152,269 -6,906,556 104,847,059 19,305,210 质押 70,000,000
                法人
公司
章有虎          境内自然人          9.90%         24,705,882           0 20,964,706      3,741,176
杭州新湖成
长创业投资 境内非国有
                                    3.09%          7,718,417 -2,491,300                  7,718,417
合伙企业(有 法人
限合伙)
韩嘉诚          境内自然人          1.38%          3,453,100 3,453,100                   3,453,100
中国工商银
行-中海能
源策略混合      其他                0.81%          2,015,800 2,015,800                   2,015,800
型证券投资
基金
韩剑            境内自然人          0.73%          1,815,130 1,815,130                   1,815,130
蒋学江          境内自然人          0.66%          1,640,200 1,640,200                   1,640,200
陈建珍          境内自然人          0.60%          1,501,422    40,000                   1,501,422
傅灵芬          境内自然人          0.55%          1,378,600 1,378,600                   1,378,600
陈德海          境外自然人          0.52%          1,294,263   -60,900                   1,294,263

战略投资者或一般法人因配售新股               无


                                                                                                                 38
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成为前 10 名股东的情况(如有)(参
见注 3)
上述股东关联关系或一致行动的说       浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎
明                                   为一致行动人。
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                                     报告期末持有无限售                   股份种类
              股东名称
                                       条件股份数量            股份种类                  数量
浙江中泰钢业集团有限公司                      19,305,210 人民币普通股                       19,305,210
杭州新湖成长创业投资合伙企业(有
                                               7,718,417 人民币普通股                        7,718,417
限合伙)
章有虎                                         3,741,176 人民币普通股                        3,741,176
韩嘉诚                                         3,453,100 人民币普通股                        3,453,100
中国工商银行-中海能源策略混合
                                               2,015,800 人民币普通股                        2,015,800
型证券投资基金
韩剑                                           1,815,130 人民币普通股                        1,815,130
蒋学江                                         1,640,200 人民币普通股                        1,640,200
陈建珍                                         1,501,422 人民币普通股                        1,501,422
傅灵芬                                         1,378,600 人民币普通股                        1,378,600
陈德海                                         1,294,263 人民币普通股                        1,294,263
前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎
名股东之间关联关系或一致行动的 为一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                  无
务股东情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                     39
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       40
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                      第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股
                                        本期增             本期减          期初被授 本期被授          期末被授
                          任职 期初持股 持股份             持股份 期末持股 予的限制 予的限制          予的限制
  姓名         职务
                          状态 数(股) 数量               数量 数(股) 性股票数 性股票数            性股票数
                                        (股)             (股)          量(股) 量(股)          量(股)
  王晋     董事、副总经理 现任       909,271           0 100,000     809,271          0           0          0
 钟晓龙 董事、副总经理 现任          631,175           0    50,000   581,175          0           0          0
 张国兴 董事、副总经理 现任          737,011           0 100,700     636,311          0           0          0
 陈环琴        董事       现任       261,000           0    55,250   205,750          0           0          0
 俞晓良        监事       现任       414,541           0 103,000     311,541          0           0          0
 俞富灿        监事       现任       347,641           0    86,910   260,731          0           0          0
  合计           --          --     3,300,639          0 495,860 2,804,779            0           0          0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
    姓名        担任的职务        类型          日期                               原因
                                                             蒋一鸣先生因个人原因申请辞去公司第三届
   蒋一鸣      职工代表监事       离任   2019 年 06 月 21 日 职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何
                                                             职务。




                                                                                                             41
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                             第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券
否




                                                                                                42
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                                   第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:杭州中泰深冷技术股份有限公司
                                       2019 年 06 月 30 日
                                                                                             单位:元

                    项目                     2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
流动资产:
     货币资金                                          289,235,659.86                260,004,655.26
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                           25,562,385.18                  56,217,323.86
     应收账款                                          321,780,961.55                313,854,944.60
     应收款项融资
     预付款项                                           98,376,779.25                  75,052,440.91
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                         14,252,152.53                  16,839,171.20
       其中:应收利息
              应收股利


                                                                                                   43
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    买入返售金融资产
    存货                       257,289,351.75                 207,634,814.74
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               137,555,875.81                 138,637,753.14
流动资产合计                 1,144,053,165.93                1,068,241,103.71
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               228,604,662.31                 218,443,296.86
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                  9,146,487.45                   9,529,305.51
    固定资产                    75,917,975.14                   77,254,306.47
    在建工程                                                       469,421.39
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                    32,088,931.22                   32,573,508.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   114,907.01                      136,724.03
    递延所得税资产              11,003,050.17                   11,087,063.21
    其他非流动资产
非流动资产合计                 356,876,013.30                 349,493,625.79
资产总计                     1,500,929,179.23                1,417,734,729.50
流动负债:
    短期借款                   180,000,000.00                 150,000,000.00
    向中央银行借款


                                                                            44
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    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              30,214,775.64                   27,057,453.85
    应付账款                             184,045,440.26                 141,341,495.62
    预收款项                             222,143,436.66                 237,209,920.15
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                            7,173,831.39                  10,059,600.47
    应交税费                                3,989,162.42                   1,363,396.01
    其他应付款                              3,372,163.78                  10,076,452.80
      其中:应付利息                                                         205,356.25
            应付股利                         525,400.00                      525,400.00
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    合同负债
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             630,938,810.15                 577,108,318.90
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债



                                                                                      45
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    递延收益                                          5,369,439.40                   5,183,720.80
    递延所得税负债                                     966,365.41                      966,365.41
    其他非流动负债                                   20,069,790.00                  20,270,760.00
非流动负债合计                                       26,405,594.81                  26,420,846.21
负债合计                                           657,344,404.96                  603,529,165.11
所有者权益:
    股本                                           249,503,000.00                 249,532,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                       204,052,153.27                 203,057,717.27
    减:库存股                                       20,069,790.00                  20,270,760.00
    其他综合收益                                       383,741.34                      397,887.01
    专项储备                                          1,061,612.11                   1,061,612.11
    盈余公积                                         48,777,696.36                  48,777,696.36
    一般风险准备
    未分配利润                                     360,273,569.52                 331,086,653.56
归属于母公司所有者权益合计                         843,981,982.60                 813,642,806.31
    少数股东权益                                       -397,208.33                     562,758.08
所有者权益合计                                     843,584,774.27                 814,205,564.39
负债和所有者权益总计                              1,500,929,179.23               1,417,734,729.50


法定代表人:章有虎             主管会计工作负责人:章有虎               会计机构负责人:吕成英

2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元

                   项目                   2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                       281,667,614.00                 249,309,250.17
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         25,562,385.18                  56,217,323.86
    应收账款                                       316,101,638.84                 302,389,977.51

                                                                                                46
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    应收款项融资
    预付款项                    97,203,721.61                   73,777,897.73
    其他应收款                  25,124,152.53                   27,717,671.20
     其中:应收利息
           应收股利
    存货                       223,316,943.14                  171,311,682.10
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               137,531,977.83                 138,617,778.28
流动资产合计                 1,106,508,433.13                1,019,341,580.85
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               293,359,360.00                 283,197,994.55
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                  9,146,487.45                   9,529,305.51
    固定资产                    52,823,434.93                   53,049,067.00
    在建工程                                                       469,421.39
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                    15,413,026.87                   15,683,810.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              10,451,154.05                   10,748,321.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                 381,193,463.30                 372,677,920.35
资产总计                     1,487,701,896.43                1,392,019,501.20


                                                                            47
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流动负债:
    短期借款                             180,000,000.00                 150,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              30,214,775.64                   27,057,453.85
    应付账款                             183,580,047.60                 134,969,226.77
    预收款项                             220,976,370.83                 237,187,420.15
    合同负债
    应付职工薪酬                            6,380,623.77                   8,982,631.50
    应交税费                                2,805,103.14                     554,609.58
    其他应付款                              1,861,234.76                   2,358,537.16
      其中:应付利息                                                         205,356.25
             应付股利                        525,400.00                      525,400.00
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             625,818,155.74                 561,109,879.01
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                1,488,103.66                   1,230,083.76
    递延所得税负债                           966,365.41                      966,365.41
    其他非流动负债                        20,069,790.00                   20,270,760.00
非流动负债合计                            22,524,259.07                   22,467,209.17
负债合计                                 648,342,414.81                 583,577,088.18
所有者权益:



                                                                                      48
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    股本                                   249,503,000.00                249,532,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                               204,052,153.27                203,057,717.27
    减:库存股                              20,069,790.00                  20,270,760.00
    其他综合收益
    专项储备                                 1,061,612.11                   1,061,612.11
    盈余公积                                48,777,696.36                  48,777,696.36
    未分配利润                             356,034,809.88                326,284,147.28
所有者权益合计                             839,359,481.62                808,442,413.02
负债和所有者权益总计                     1,487,701,896.43               1,392,019,501.20


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                    项目            2019 年半年度                 2018 年半年度
一、营业总收入                             282,111,814.51                256,769,980.47
    其中:营业收入                         282,111,814.51                256,769,980.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             258,470,595.34                230,544,364.38
    其中:营业成本                         207,563,213.73                184,855,738.29
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                        2,390,781.37                   1,908,301.78
           销售费用                          7,295,510.83                   4,340,285.98
           管理费用                         22,190,450.14                  28,286,311.02
           研发费用                         15,703,856.89                   8,813,961.59


                                                                                       49
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           财务费用                               3,326,782.38                   2,339,765.72
             其中:利息费用                       3,965,344.44                   3,259,258.18
                      利息收入                     -906,250.61                   1,064,612.18
     加:其他收益                                 2,652,503.42                   3,081,229.76
         投资收益(损失以“-”号填列)         15,161,892.50                   12,024,807.51
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                                10,161,365.45
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
        公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)        3,589,676.52                    -408,509.00
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              45,045,291.61                   40,923,144.36
     加:营业外收入                                549,034.18                    3,158,046.41
     减:营业外支出                                288,522.06                      177,621.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          45,305,803.73                   43,903,569.53
     减:所得税费用                               4,734,862.12                   5,553,135.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              40,570,941.61                   38,350,433.68
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                40,570,941.61                   38,350,433.68
列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润               41,518,715.96                   39,891,335.02
     2.少数股东损益                                -947,774.35                  -1,540,901.34
六、其他综合收益的税后净额                          -26,337.75                     310,361.23
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                    -14,145.67                     248,605.24
后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收
益


                                                                                            50
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           1.重新计量设定受益计划变动
额
           2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值
变动
           4.企业自身信用风险公允价值
变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                   -14,145.67                     248,605.24
           1.权益法下可转损益的其他综
合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差额                         -14,145.67                     248,605.24
           9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                                          -12,192.08                      61,755.99
净额
七、综合收益总额                                       40,544,603.86                  38,660,794.91
     归属于母公司所有者的综合收益总额                  41,504,570.29                  40,139,940.26
     归属于少数股东的综合收益总额                        -959,966.43                  -1,479,145.35
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                         0.17                           0.16
     (二)稀释每股收益                                         0.17                           0.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:章有虎              主管会计工作负责人:章有虎              会计机构负责人:吕成英




                                                                                                  51
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4、母公司利润表

                                                                                           单位:元

                    项目                     2019 年半年度                 2018 年半年度
一、营业收入                                        263,906,041.08                243,366,757.97
    减:营业成本                                    195,457,567.97                174,855,173.83
         税金及附加                                   1,122,859.13                   1,213,682.95
         销售费用                                     6,407,580.91                   3,942,480.55
         管理费用                                    16,871,193.58                  20,174,720.07
         研发费用                                    15,703,856.89                   8,813,961.59
         财务费用                                     3,080,039.68                   2,128,153.50
           其中:利息费用                             3,965,344.44                   3,258,430.43
                  利息收入                           -1,133,572.72                  -1,285,688.57
    加:其他收益                                      2,580,202.12                   2,963,261.78
         投资收益(损失以“-”号填列)              15,161,892.50                  12,024,807.51
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                                     10,161,365.45
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
        公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)            3,423,102.55                    -928,507.32
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   46,428,140.09                  46,298,147.45
    加:营业外收入                                     549,034.18                    3,158,046.41
    减:营业外支出                                     285,022.06                       51,416.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               46,692,152.21                  49,404,777.86
    减:所得税费用                                    4,609,689.61                   5,765,026.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   42,082,462.60                  43,639,751.02
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                     42,082,462.60                  43,639,751.02
号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)


                                                                                                52
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五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
           1.重新计量设定受益计划变动
额
           2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值
变动
           4.企业自身信用风险公允价值
变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综
合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
六、综合收益总额                                  42,082,462.60                  43,639,751.02
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                        单位:元

                    项目                  2019 年半年度                 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                314,353,907.00                364,463,624.24


                                                                                             53
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     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                                             60,516.02
     收到其他与经营活动有关的现金           46,218,748.70                   28,576,997.31
经营活动现金流入小计                       360,572,655.70                 393,101,137.57
     购买商品、接受劳务支付的现金          223,085,077.31                 253,394,368.14
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     为交易目的而持有的金融资产净增加
额
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金         44,608,448.41                   41,113,899.46
     支付的各项税费                         11,699,472.12                   26,651,680.07
     支付其他与经营活动有关的现金           77,562,921.95                   45,239,873.75
经营活动现金流出小计                       356,955,919.79                 366,399,821.42
经营活动产生的现金流量净额                    3,616,735.91                  26,701,316.15
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金             5,884,099.90                   4,474,642.92


                                                                                        54
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投资活动现金流入小计                              5,884,099.90                   4,474,642.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  3,821,037.78                   5,875,204.48
产支付的现金
    投资支付的现金                                                              40,042,390.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                              3,821,037.78                  45,917,594.48
投资活动产生的现金流量净额                        2,063,062.12                 -41,442,951.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                           1,622,668.80
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                           80,000,000.00                 119,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                             80,000,000.00                120,622,668.80
    偿还债务支付的现金                           50,000,000.00                  53,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金           16,658,176.69                  52,879,457.48
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   124,740.00                      213,250.00
筹资活动现金流出小计                             66,782,916.69                106,092,707.48
筹资活动产生的现金流量净额                       13,217,083.31                  14,529,961.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               202,949.03                      373,419.99
五、现金及现金等价物净增加额                     19,099,830.37                     161,745.90
    加:期初现金及现金等价物余额                250,988,374.60                230,185,195.31
六、期末现金及现金等价物余额                    270,088,204.97                230,346,941.21


6、母公司现金流量表

                                                                                       单位:元

                项目                     2019 年半年度                 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                285,060,722.40                297,898,856.33


                                                                                            55
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    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金            45,419,304.91                    7,995,376.85
经营活动现金流入小计                       330,480,027.31                 305,894,233.18
    购买商品、接受劳务支付的现金           210,958,882.39                 229,809,672.73
    支付给职工以及为职工支付的现金          38,353,280.68                    4,799,989.01
    支付的各项税费                            8,085,301.12                  17,953,299.41
    支付其他与经营活动有关的现金            65,835,279.63                   35,283,981.71
经营活动现金流出小计                       323,232,743.82                 287,846,942.86
经营活动产生的现金流量净额                    7,247,283.49                  18,047,290.32
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                 -41,215,323.67
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              6,124,679.08
投资活动现金流入小计                          6,124,679.08                 -41,215,323.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                              3,619,444.60                  -1,725,597.99
产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                          3,619,444.60                  -1,725,597.99
投资活动产生的现金流量净额                    2,505,234.48                 -39,489,725.68
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                      80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                        80,000,000.00
    偿还债务支付的现金                      50,000,000.00                  -66,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金      16,658,176.69                   48,598,633.61
    支付其他与筹资活动有关的现金               124,740.00                     -148,250.00


                                                                                        56
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筹资活动现金流出小计                                             66,782,916.69                 -17,549,616.39
筹资活动产生的现金流量净额                                       13,217,083.31                  17,549,616.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                228,886.96
五、现金及现金等价物净增加额                                     23,198,488.24                  -3,892,818.97
     加:期初现金及现金等价物余额                               240,638,669.51                234,344,990.58
六、期末现金及现金等价物余额                                    263,837,157.75                230,452,171.61


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                      单位:元

                                                        2019 年半年报
                                            归属于母公司所有者权益
                                                                                         所有
                        其他权益工具                                                少数
     项目                                        其他           一般 未分                者权
                        优   永      资本 减:库      专项 盈余                     股东
                 股本             其             综合           风险 配利 其他 小计      益合
                        先   续      公积 存股        储备 公积                     权益
                                  他             收益           准备 润                    计
                        股   债
             249,
                                       203,0 20,27        1,061, 48,77        331,0        813,6       814,2
一、上年期末 532,                                   397,8                                        562,7
                                       57,71 0,760.        612.1 7,696.       86,65        42,80       05,56
余额         000.                                   87.01                                        58.08
                                        7.27    00             1    36         3.56         6.31        4.39
              00
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
        同
一控制下企
业合并
            其
他
             249,
                                       203,0 20,27        1,061, 48,77        331,0        813,6       814,2
二、本年期初 532,                                   397,8                                        562,7
                                       57,71 0,760.        612.1 7,696.       86,65        42,80       05,56
余额         000.                                   87.01                                        58.08
                                        7.27    00             1    36         3.56         6.31        4.39
              00
三、本期增减
             -29,                            -200,                            29,18       30,33 -959, 29,37
变动金额(减                           994,4       -14,1
             000.                            970.0                           6,915.       9,176. 966.4 9,209
少以“-”号                           36.00       45.67
               00                                0                               96          29      1    .88
填列)
(一)综合收                                        -14,1                     41,51        41,50 -959, 40,54

                                                                                                            57
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益总额                            45.67                   8,715.       4,570. 966.4 4,603
                                                             96           29      1    .88
(二)所有者 -29,         -200,                                        1,166,        1,166
                    994,4
投入和减少 000.           970.0                                        406.0          ,406.
                    36.00
资本           00             0                                            0            00
            -29,    -166, -200,
1.所有者投                                                            5,800.        5,800
            000.    170.0 970.0
入的普通股                                                                00            .00
              00        0     0
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付         1,160,                                             1,160,        1,160
计入所有者           606.0                                             606.0          ,606.
权益的金额               0                                                 0            00
4.其他
                                                           -12,3        -12,3        -12,3
(三)利润分
                                                           31,80        31,80        31,80
配
                                                            0.00         0.00         0.00
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者                                                -12,3        -12,3        -12,3
(或股东)的                                               31,80        31,80        31,80
分配                                                        0.00         0.00         0.00
4.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
结转留存收

                                                                                         58
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益
5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
             249,
                                       204,0 20,06        1,061, 48,77        360,2        843,9 -397, 843,5
四、本期期末 503,                                   383,7
                                       52,15 9,790.        612.1 7,696.       73,56        81,98 208.3 84,77
余额         000.                                   41.34
                                        3.27    00             1    36         9.52         2.60     3 4.27
              00
上期金额
                                                                                                     单位:元
                                                        2018 年半年报
                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                        所有
                        其他权益工具                                              少数
     项目                                 减: 其他           一般 未分                                 者权
                        优   永      资本           专项 盈余                     股东
                 股本                     库存 综合           风险 配利 其他 小计                       益合
                        先   续 其他 公积           储备 公积                     权益
                                          股 收益             准备 润                                     计
                        股   债
             249,
                                       194,3 41,78        1,061 41,75        320,3       764,7        765,45
一、上年期末 172,                                  -97,1                                       677,39
                                       64,77 4,840       ,612.1 2,094        06,06       74,51         1,912.
余额         000.                                  94.76                                         3.27
                                        9.89 .00              1 .43           7.31        8.98            25
              00
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
        同
一控制下企
业合并
            其
他
             249,
                                       194,3 41,78        1,061 41,75        320,3       764,7        765,45
二、本年期初 172,                                  -97,1                                       677,39
                                       64,77 4,840       ,612.1 2,094        06,06       74,51         1,912.
余额         000.                                  94.76                                         3.27
                                        9.89 .00              1 .43           7.31        8.98            25
              00

                                                                                                               59
                                          杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


三、本期增减
             -25,   3,057 -173,                           -8,77       -5,32
变动金额(减                    248,6                                         1,359, -3,965,
             000.   ,135. 250.0                          8,864.       4,874
少以“-”号                    05.24                                        818.03 056.71
               00      00     0                              98          .74
填列)
                                                          39,89       40,13 -1,479 38,660
(一)综合收                      248,6
                                                         1,335.       9,940 ,145.3 ,794.9
益总额                            05.24
                                                             02          .26     5      1
(二)所有者 -25,   3,057 -173,                                       3,205
                                                                              2,838, 6,044,
投入和减少 000.     ,135. 250.0                                        ,385.
                                                                             963.38 348.38
资本           00      00     0                                          00
1.所有者投                                                                     2,838, 2,838,
入的普通股                                                                     963.38 963.38
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付         3,205                                             3,205
                                                                                       3,205,
计入所有者          ,385.                                              ,385.
                                                                                      385.00
权益的金额             00                                                00
4.其他
                                                          -48,6       -48,6           -48,67
(三)利润分
                                                          70,20       70,20           0,200.
配
                                                           0.00        0.00               00
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者                                               -48,6       -48,6           -48,67
(或股东)的                                              70,20       70,20           0,200.
分配                                                       0.00        0.00               00
4.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)

3.盈余公积

                                                                                            60
                                                         杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
             249,
                                 197,4 41,61        1,061 41,75          311,5       759,4        761,48
四、本期期末 147,                            151,4                                         2,037,
                                 21,91 1,590       ,612.1 2,094          27,20       49,64         6,855.
余额         000.                            10.48                                         211.30
                                  4.89 .00              1 .43             2.33        4.24            54
              00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                 单位:元
                                                  2019 年半年报
                        其他权益工具                                    未分                     所有者
     项目                            资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公
                 股本 优先 永续                                         配利              其他   权益合
                                其他   积     存股 合收益 备       积
                        股   债                                         润                         计

             249,5                      203,05                                    326,2
一、上年期末                                   20,270,            1,061,6 48,777,                808,442,
             32,00                     7,717.2                                    84,14
余额                                           760.00               12.11 696.36                  413.02
              0.00                           7                                     7.28
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
            其
他
             249,5                      203,05                                    326,2
二、本年期初                                   20,270,            1,061,6 48,777,                808,442,
             32,00                     7,717.2                                    84,14
余额                                           760.00               12.11 696.36                  413.02
              0.00                           7                                     7.28


                                                                                                          61
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三、本期增减
                                                                 29,75
变动金额(减 -29,00   994,43 -200,97                                           30,917,0
                                                                0,662.
少以“-”号填 0.00     6.00    0.00                                              68.60
                                                                    60
列)
                                                                 42,08
(一)综合收                                                                   42,082,4
                                                                2,462.
益总额                                                                            62.60
                                                                    60
(二)所有者
             -29,00   994,43 -200,97                                           1,166,40
投入和减少
               0.00     6.00    0.00                                               6.00
资本
1.所有者投
入的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
            -29,00    994,43 -200,97                                           1,166,40
计入所有者
              0.00      6.00    0.00                                               6.00
权益的金额
4.其他
                                                               -12,33
(三)利润分                                                                  -12,331,8
                                                               1,800.
配                                                                                00.00
                                                                   00
1.提取盈余
公积
2.对所有者                                                    -12,33
                                                                              -12,331,8
(或股东)的                                                   1,800.
                                                                                  00.00
分配                                                               00
3.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损

4.设定受益

                                                                                      62
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计划变动额
结转留存收
益
5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
             249,5                       204,05                                   356,0
四、本期期末                                    20,069,           1,061,6 48,777,                 839,359,
             03,00                      2,153.2                                   34,80
余额                                            790.00              12.11 696.36                   481.62
              0.00                            7                                    9.88
上期金额
                                                                                                  单位:元
                                                   2018 年半年报
                       其他权益工具              其他
     项目                            资本 减:库      专项储 盈余 未分配                         所有者权
                 股本 优先 永续                  综合                                     其他
                                其他 公积 存股          备   公积 利润                           益合计
                      股   债                    收益

             249,1                    194,36                           41,752
一、上年期末                                  41,784,          1,061,6         312,883,          757,448,7
             72,00                     4,779.                           ,094.4
余额                                           840.00            12.11          129.87               76.30
              0.00                        89                                 3
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
            其
他
             249,1                    194,36                           41,752
二、本年期初                                  41,784,          1,061,6         312,883,          757,448,7
             72,00                     4,779.                           ,094.4
余额                                           840.00            12.11          129.87               76.30
              0.00                        89                                 3
三、本期增减
变动金额(减 -25,0                     3,057, -173,2                           -5,030,4          -1,825,06
少以“-”号 00.00                    135.00 50.00                                48.98               3.98
填列)
(一)综合收                                                                  43,639,7           43,639,75
益总额                                                                           51.02                1.02

                                                                                                         63
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(二)所有者
             -25,0    3,057, -173,2                                          3,205,385
投入和减少
             00.00   135.00 50.00                                                  .00
资本
1.所有者投
入的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
                      3,205,                                                 3,205,385
计入所有者
                     385.00                                                        .00
权益的金额
4.其他
(三)利润分                                               -48,670,          -48,670,2
配                                                           200.00              00.00
1.提取盈余
公积
2.对所有者
                                                           -48,670,          -48,670,2
(或股东)的
                                                             200.00              00.00
分配
3.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5.其他综合
收益结转留
存收益
6.其他



                                                                                     64
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(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
             249,1                197,42                         41,752
四、本期期末                              41,611,        1,061,6         307,852,          755,623,7
             47,00                 1,914.                         ,094.4
余额                                      590.00           12.11          680.89               12.32
              0.00                    89                               3


三、公司基本情况

    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由杭州中泰过程设备有限公司整体改制
设立的股份有限公司,于2011年7月28日在杭州市工商行政管理局登记注册。总部位于浙江省杭州市。公
司现持有统一社会信用代码为91330000782388803N的营业执照,注册资本249,503,000.00元,股份总数
249,503,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份132,223,248股,无限售条件的流通股份
117,279,752股,公司股票已于2015年3月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属深冷技术设备行业。主要经营活动为深冷设备的研发、生产和销售。产品主要有:冷箱、换
热器、工艺成套设备;提供的劳务主要有:工艺成套设备的设计、安装及相关技术咨询服务。
    本财务报表业经公司2019年8月23日第三届第十七次董事会批准对外报出。

    本公司将浙江中泰深冷设备有限公司、中泰深冷美国公司、ENFLEX GROUP,LLC和美国科沃有限公
司等四家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的
权益之说明。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交
易或事项制定了具体会计政策和会计估计。




                                                                                                   65
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1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。

2、会计期间

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如
果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。




                                                                                                   66
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8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

      1. 外币业务折算
      外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
      2. 外币财务报表折算
      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利
润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,
按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,
但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允


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价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资
的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)
放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产
的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之
间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账
面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃
市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输
入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测
试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;


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    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月
(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但
尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其
他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益
工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值
损失一经确认,不予转回。

11、应收票据

    由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本
公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假
定,考虑历史违约率为零的情况下,因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%
                                                以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其
                                                账面价值的差额计提坏账准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                  组合名称                                      坏账准备计提方法

账龄组合                                        账龄分析法
合并范围内关联往来组合                          经测试未发生减值的,不计提坏账准备
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:




                                                                                                   69
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             账龄                    应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
1年以内                                                   5.00%                               5.00%

1-2年                                                    5.00%                               5.00%

2-3年                                                   10.00%                              10.00%

3年以上                                                  20.00%                              20.00%

3-4年                                                   50.00%                              50.00%

4-5年                                                   60.00%                              60.00%

5年以上                                                 100.00%                             100.00%


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                          应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险
                                                特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著
                                                差异。

坏账准备的计提方法                              单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其
                                                账面价值的差额计提坏账准备。


13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%
                                                以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其
                                                账面价值的差额计提坏账准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                     组合名称                                   坏账准备计提方法

账龄组合                                        账龄分析法
合并范围内关联往来组合                          经测试未发生减值的,不计提坏账准备
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:


             账龄                    应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
1年以内                                                   5.00%                               5.00%

1-2年                                                    5.00%                               5.00%

                                                                                                   70
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2-3年                                                 10.00%                              10.00%

3年以上                                                20.00%                              20.00%

3-4年                                                 50.00%                              50.00%

4-5年                                                 60.00%                              60.00%

5年以上                                               100.00%                             100.00%


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                        应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险
                                              特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著
                                              差异。

坏账准备的计提方法                            单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其
                                              账面价值的差额计提坏账准备。


14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资
产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,
并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照使用一次转销法进行摊销。

15、持有待售资产

     1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
     公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此

                                                                                                 71
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类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作
出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短
期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售
非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定
导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一
年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成
出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    (1) 初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值
损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售
类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非
流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生
的差额,计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中
的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
    (2) 资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予
以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持
有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢
复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价
值所占比重,按比例增加其账面价值。
    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照
假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定


                                                                                                 72
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    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在
合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核
算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以
发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采
用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


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17、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。

18、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法


       类别             折旧方法          折旧年限                残值率              年折旧率
   房屋及建筑物        年限平均法                    10-20                     5             9.5-4.75
     机器设备          年限平均法                     5-10                     5              19-9.50
     运输工具          年限平均法                        4                     5                 23.75
     其他设备          年限平均法                     3-10                     5           31.67-9.50


19、在建工程

    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调
整原已计提的折旧。

20、借款费用

    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相
关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,
暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开

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始。
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
       项 目                 摊销年限(年)
     土地使用权                     50
     软件使用权                  5-10
  使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满
足下列条件的,确认为无形资产:
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存
在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资
产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生
产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,
每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。




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23、长期待摊费用

    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义
务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
      3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;
除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。


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25、预计负债

    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确
认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    (1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,
按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服
务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠
计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
    (2) 以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承
担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
    (3) 修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后
的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认
取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可
行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被
取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


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     1. 收入确认原则
     (1) 销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金
额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
     (2) 提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),
采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
     (3) 让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     2. 收入确认的具体方法
     (1) 板翅式换热器、冷箱及其他产品销售收入
     板翅式换热器、冷箱及其他产品收入确认方法:产品制造完成并检验后一次性交货,商品所有权上的
主要风险和报酬转移给购买方,一次性确认销售收入。其中境内销售的商品发到客户指定地点后,由客户
在公司销货单上进行签字确认,至此商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,公司以客户签收产品
作为确认收入的时点,以客户签收的销货单回单作为确认收入依据。境外销售的商品运送至客户指定港口,
根据销售合同产品上船后商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,公司根据进仓单、报关单及提单
按合同金额一次性确认销售收入。
     (2) 成套装置销售收入
     1) 公司负有安装义务的成套装置销售合同
     根据商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统,按照工艺系统为单位确认
收入,具体节点为单个工艺系统在用户现场安装完毕,并经监理、安装公司等确认。工艺系统的收入金额
计算方法为:当期确认的收入=合同总收入*(累计已安装完成的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本
*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。
     2) 公司不负有安装义务的成套装置销售合同
     A. 成套装置销售合同按各工艺系统签约
     根据商务报价单中组成工艺系统为单位确认收入,其中境内销售以单个工艺系统项下所有设备均由客
户签收作为确认收入的具体时点,境外以单个工艺系统项下所有设备均报关出口作为收入确认的具体时
点。如果合同约定了各工艺系统价格的,按合同价确定收入金额;如果合同未约定各工艺系统价格的:根据
商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统。工艺系统的收入金额计算方法为:
当期确认的收入=合同总收入*(累计已签收的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本*100%)-以前会计
期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。
     B. 成套装置销售合同按各项设备签约
根据商务报价单中各项设备为单位确认收入,其中境内销售以单个设备由客户签收作为确认收入的具体时
点,境外以单个设备报关出口作为收入确认的具体时点。如果合同约定了成套装置中各项设备价格的,按
合同价确定收入金额;如果合同未约定成套装置中各项设备价格的:根据商务报价单中组成设备的预算成本
将合同总价分解至各设备。收入金额计算方法为:当期确认的收入=合同总收入*(累计已签收的设备发生
的实际成本/合同预计总成本*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计


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总成本及时进行调整。

28、政府补助

    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够
收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按
照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文
件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本
条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发
生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部
分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关
成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接
计入当期损益或冲减相关成本。
    4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与
公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

     1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
     2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
     3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:
(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生
的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额


                                                                                                 79
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较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两
者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资
费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其
现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。



31、其他重要的会计政策和会计估计

    与回购公司股份相关的会计处理方法
    因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行
备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支
付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公
司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本
和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用
   会计政策变更的内容和原因                审批程序                               备注
首次执行新金融工具、新收入准     经第三届董事会第十七次会议审
                                                                   本期无影响
则、新租赁准则                   议通过
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发
布了《关于修订印发 2019 年一般 经第三届董事会第十七次会议审
                                                                   本期无影响
企业财务报表格式的通知》(财会 议通过
〔2019〕6 号)
2019 年 5 月 9 日,财政部发布
《关于印 发修订<企业会计准则 经第三届董事会第十七次会议审
                                                                   本期无影响
第 7 号--非货币性资产交换>的通 议通过
知》(财会〔2019〕8 号)
2019 年 5 月 16 日,财政部发布
《关于印 发修订<企业会计准则 经第三届董事会第十七次会议审
                                                                   本期无影响
第 12 号--债务重组>的通知》(财 议通过
会〔2019〕9 号)



                                                                                                     80
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(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

33、其他

安全生产费
    公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
(财企〔2012〕16 号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建
工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成
固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
 分部报告
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分:
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率


               税种                       计税依据                               税率
增值税                         销售货物或提供应税劳务             6%、13%、16%
城市维护建设税                 应缴流转税税额                     5%、7%
                                                                  15%、25%、15%~35%的四级超额
企业所得税                     应纳税所得额
                                                                  累进税率
                               从价计征的,按房产原值一次减除
房产税                         30%后余值的 1.2%计缴;从租计征 1.2%、12%
                               的,按租金收入的 12%计缴
教育费附加                     应缴流转税税额                     3%
地方教育附加                   应缴流转税税额                     2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                                                                                                    81
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                   纳税主体名称                                         所得税税率
公司                                             15%
浙江中泰深冷设备有限公司                         25%
中泰深冷美国公司                                 15%~35%的四级超额累进税率


2、税收优惠

    1. 增值税
    出口货物实行“免、抵、退”税政策,出口货物退税率为10%、13%、16%。
    2. 企业所得税
    根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国
科火字〔2015〕29号),公司被认定为高新技术企业,按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴企业
所得税。2017年公司已申请高新技术企业重新认定,并于2017年11月13日取得编号为GF201733002251的高
新技术企业证书,按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                 单位: 元

               项目                          期末余额                             期初余额
库存现金                                                   35,770.70                          118,280.74
银行存款                                           270,052,434.27                         250,870,093.86
其他货币资金                                        19,147,454.89                            9,016,280.66
合计                                               289,235,659.86                         260,004,655.26
  其中:存放在境外的款项总额                            5,456,196.54                         8,367,682.83
其他说明
期末其他货币资金含8292865.64元保函保证金,10853136.84元银行承兑汇票保证金,使用受限

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                               单位: 元
               项目                          期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                        25,562,385.18                          56,217,323.86
合计                                                25,562,385.18                          56,217,323.86
                                                                                               单位: 元
       类别                       期末余额                                   期初余额



                                                                                                        82
                                                               杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                      账面余额         坏账准备                      账面余额              坏账准备
                                                      账面价                                              账面价
                                               计提比                                           计提比
                    金额    比例      金额              值         金额      比例      金额                 值
                                                 例                                               例
  其中:
  其中:
按单项计提坏账准备:
                                                                                                         单位: 元
                                                                期末余额
        名称
                           账面余额                 坏账准备               计提比例              计提理由
按组合计提坏账准备:
                                                                                                         单位: 元
                                                                  期末余额
           名称
                                   账面余额                       坏账准备                     计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                         单位: 元
                                                         本期变动金额
       类别           期初余额                                                                        期末余额
                                             计提         收回或转回                核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                          单位: 元

                       项目                                                  期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                      21,262,200.00
合计                                                                                              21,262,200.00


(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                         单位: 元
               项目                           期末终止确认金额                      期末未终止确认金额


                                                                                                                 83
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银行承兑票据                                               73,420,416.50
合计                                                       73,420,416.50


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                         单位: 元
                                    期末余额                                         期初余额
                     账面余额           坏账准备                    账面余额            坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                           计提比 账面价值
                   金额      比例      金额             值        金额       比例      金额
                                                 例                                               例
其中:
按组合计提坏账 376,782 100.00 55,001,        321,780 373,166                 100.00 59,311,6        313,854,9
                                      14.60%                                                 15.89%
准备的应收账款 ,738.14     % 776.59          ,961.55 ,549.60                     %     05.00            44.60
其中:
                   195,968         9,798,4              186,170 150,566        7,528,34                  143,038,5
1 年以内(含 1 年)         52.01%              5.00%                   40.35%                   5.00%
                    ,560.98          28.04              ,132.94 ,918.34            5.91                      72.43
                  69,160,        6,916,0        62,244, 126,454        12,645,4        113,808,8
1至2年                    18.36%         10.00%                 33.89%          10.00%
                   489.40          48.94         440.46 ,264.69           26.47            38.22
                  78,993,        15,798,        63,194, 59,030,        11,806,0        47,224,00
2至3年                    20.97%         20.00%                 15.82%          20.00%
                   147.91        629.58          518.33 003.91            00.78             3.13
                  11,407,            5,703,9        5,703,9 12,530,                  6,265,09        6,265,097
3至4年                       3.03%           50.00%                          3.36%            50.00%
                  992.46               96.23          96.23 194.46                       7.23              .23
                  11,169,            6,701,8        4,467,8 8,796,0                  5,277,65        3,518,433
4至5年                       2.96%           60.00%                          2.36%            60.00%
                  683.98               10.39          73.59 83.98                        0.39              .59
                  10,082,            10,082, 100.00               15,789,            15,789,0   100.00
5 年以上                     2.68%                                           4.23%
                   863.41            863.41      %                 084.22               84.22       %
                  376,782 100.00 55,001,        321,780 373,166              100.00 59,311,6        313,854,9
       合计                              15.00%                                              15.89%
                  ,738.14     % 776.59          ,961.55 ,549.60                  %     05.00            44.60
按单项计提坏账准备:
                                                                                                         单位: 元
                                                               期末余额
         名称
                            账面余额               坏账准备                 计提比例              计提理由
按组合计提坏账准备: -4309828.41
                                                                                                         单位: 元
                                                                 期末余额
           名称
                                     账面余额                    坏账准备                       计提比例


                                                                                                                 84
                                                           杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


1 年以内(含 1 年)                     195,968,560.98              9,798,428.04                     5.00%
1至2年                                   69,160,489.40              6,916,048.94                    10.00%
2至3年                                   78,993,147.91             15,798,629.58                    20.00%
3至4年                                   11,407,992.46              5,703,996.23                    50.00%
4至5年                                   11,169,683.98              6,701,810.39                    60.00%
5 年以上                                 10,082,863.41             10,082,863.41                   100.00%
           合计                         376,782,738.14             55,001,776.59             --
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
                                                                                                  单位: 元
                                                              期末余额
           名称
                                      账面余额                坏账准备                   计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                  单位: 元
                        账龄                                                期末余额
1 年以内(含 1 年)                                                                         195,968,560.98
1至2年                                                                                        69,160,489.40
2至3年                                                                                        78,993,147.91
3 年以上                                                                                      32,660,539.85
  3至4年                                                                                      11,407,992.46
  4至5年                                                                                      11,169,683.98
  5 年以上                                                                                    10,082,863.41
                        合计                                                                376,782,738.14


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                  单位: 元
                                                         本期变动金额
      类别            期初余额                                                                期末余额
                                           计提          收回或转回           核销
按账龄分析计提        59,311,605.00                        4,309,828.41                       55,001,776.59
      合计            59,311,605.00                        4,309,828.41                       55,001,776.59


                                                                                                          85
                                                            杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                        单位: 元
               单位名称                         收回或转回金额                         收回方式


 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                             占应收账款余额
       单位名称                      账面余额                                               坏账准备
                                                               的比例(%)
内蒙古正泰易达新能源有
                                         55,291,435.39                     14.67%                   2,764,571.77
限责任公司
乌兰察布市通汇能源有限
                                         23,148,000.01                      6.14%                   3,584,003.44
责任公司
河北中翔能源有限公司                     22,802,494.80                      6.05%                   1,140,124.74
山西压缩天然气集团运城
                                         21,695,800.00                      5.76%                   4,339,160.00
有限公司
玉溪汇溪金属铸造制品有
                                         19,808,632.48                      5.26%                        990,431.62
限公司
            小 计                       142,746,362.68                     37.89%                  12,818,291.58


 4、预付款项

 (1)预付款项按账龄列示

                                                                                                        单位: 元
                                       期末余额                                     期初余额
        账龄
                            金额                    比例                  金额                    比例
 1 年以内                   88,532,173.91                  89.99%        69,604,021.57                   92.74%
 1至2年                         8,222,040.19               8.36%          4,197,043.19                     5.59%
 2至3年                          425,489.00                0.43%            224,300.00                     0.30%
 3 年以上                       1,197,076.15               1.22%          1,027,076.15                     1.37%
        合计                98,376,779.25             --                 75,052,440.91             --
 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


                     单位名称                                 期末数                     未结算原因

  苏州恒升新材料有限公司                                            2,840,000.00         项目进行中
  Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH                                  2,016,786.00         项目进行中
  萨姆森控制设备(中国)有限公司上海分公司                          1,341,400.00         项目进行中
  沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司                            1,038,000.00         项目进行中



                                                                                                               86
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(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                                                                                     占预付款项余额
                       单位名称                             期末数
                                                                                       的比例(%)
 Cameron International Corporation                             14,549,330.09                          14.79%
 张家港中集圣达因低温装备有限公司                                6,134,367.90                         6.24%
 江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司                                  4,751,369.60                         4.83%
 萨姆森控制设备(中国)有限公司上海分公司                        4,043,040.82                         4.11%
 Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH                                3,361,329.35                         3.42%
                        小   计                                32,839,437.76                          33.38%


其他说明:


5、其他应收款

                                                                                                   单位: 元

                项目                           期末余额                             期初余额
其他应收款                                               14,252,152.53                       16,839,171.20
                合计                                     14,252,152.53                       16,839,171.20


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                 单位: 元
             款项性质                        期末账面余额                        期初账面余额
押金保证金                                                8,120,522.86                       10,432,539.00
应收暂付款                                                9,335,233.68                         8,889,863.70
                合计                                     17,455,756.54                       19,322,402.70
2)坏账准备计提情况
                                                                                                 单位: 元
                             第一阶段         第二阶段                第三阶段
     坏账准备           未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用                 合计
                            信用损失    损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
                              ——              ——                     ——                  ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                 单位: 元



                                                                                                           87
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                         账龄                                                   期末余额
1 年以内(含 1 年)                                                                                 4,389,879.34
1至2年                                                                                              3,986,550.00
2至3年                                                                                              8,109,327.20
3 年以上                                                                                             970,000.00
  3至4年                                                                                              10,000.00
  4至5年
  5 年以上                                                                                           960,000.00
合计                                                                                              17,455,756.54
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                      单位: 元
                                                              本期变动金额
       类别                期初余额                                                             期末余额
                                                       计提              收回或转回
坏账准备                        2,483,231.50             720,372.51                                 3,203,604.01
合计                            2,483,231.50             720,372.51                                 3,203,604.01
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                      单位: 元
              单位名称                           转回或收回金额                          收回方式
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                      单位: 元
                                                                             占其他应收款期
                                                                                            坏账准备期末余
   单位名称         款项的性质           期末余额               账龄         末余额合计数的
                                                                                                  额
                                                                                 比例
中国化学工程第
               应收暂付款                 4,830,127.20 2-3 年                         27.67%         966,025.44
四建设公司
                                                       1 年以内:
中国化学工程第
                                                       895348.50
十四建设有限公 应收暂付款                 3,274,048.50                                18.76%         375,507.43
                                                       1-2 年:1450000
司舟山分公司
                                                       2-3 年:928700
湖北三宁化工股                                           1 年以内:4000
               押金保证金                 1,604,000.00                                 9.19%         160,200.00
份有限公司                                               1-2 年:1600000
江苏富强新材料
               押金保证金                 1,400,000.00 2-3 年                          8.02%         280,000.00
有限公司
山西纵之横工程
项目管理有限公 押金保证金                      800,000.00 1 年以内                     4.58%          40,000.00
司


                                                                                                               88
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合计                    --            11,908,175.70            --                 68.22%        1,821,732.87


6、存货

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

(1)存货分类

                                                                                                  单位: 元
                                期末余额                                        期初余额
       项目
                 账面余额       跌价准备        账面价值            账面余额    跌价准备        账面价值
                101,445,073.0                  101,445,073.0
原材料                                                       45,041,885.72                     45,041,885.72
                            7                              7
在产品          83,383,275.71   1,155,174.53 82,228,101.18 117,936,559.45       1,155,174.53 116,781,384.92
库存商品        76,684,726.54   3,914,458.42 72,770,268.12 49,726,002.52        3,914,458.42 45,811,544.10
周转材料               370.85                         370.85
委托加工物资      845,538.53                     845,538.53
                262,358,984.7                  257,289,351.7 212,704,447.6                     207,634,814.7
       合计                     5,069,632.95                                    5,069,632.95
                            0                              5             9                                 4
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》
的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的
披露要求
否

(2)存货跌价准备

                                                                                                  单位: 元
                                     本期增加金额                       本期减少金额
       项目      期初余额                                                                       期末余额
                                  计提            其他          转回或转销        其他
在产品           1,155,174.53                                                                   1,155,174.53
库存商品         3,914,458.42                                                                   3,914,458.42
       合计      5,069,632.95                                                                   5,069,632.95


确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因:


                                                                                                           89
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  项 目                   确定可变现净值              本期转回           本期转销
                            的具体依据            存货跌价准备的原因 存货跌价准备的原因
在产品/库存商 相关产成品估计售价减去至完工 本期无转回                   本期无转销
品            估计将要发生的成本、估计的销售
              费用以及相关税费后的金额确定
              可变现净值



7、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                单位: 元
                 项目                         期末余额                             期初余额
理财产品                                              130,000,000.00                       130,000,000.00
预缴所得税                                                                                    1,336,118.20
待抵扣增值税进项税额                                        23,897.98                           59,170.35
待认证增值税进项税额                                     1,531,977.83                         5,630,200.44
待摊费用                                                                                      1,612,264.15
其他                                                     6,000,000.00
                 合计                                 137,555,875.81                       138,637,753.14
其他说明:

8、长期股权投资

                                                                                                  单位: 元

                                              本期增减变动
                                                                    计
                                                                                          减值
                     追        减                            宣告发 提
被投资 期初余额(账面                权益法下确 其他综                       期末余额(账面 准备
                     加        少                     其他权 放现金 减
  单位     价值)                    认的投资损 合收益                  其他     价值)     期末
                     投        投                     益变动 股利或 值
                                        益       调整                                     余额
                     资        资                              利润 准
                                                                    备
一、合营企业
二、联营企业
浙江诚
泰化工
              10,100,297.20           33,518.23                                       10,133,815.43
机械有
限公司



                                                                                                         90
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杭州金
晟硕琦
股权投
资基金 208,342,999.66             10,127,847.22                                   218,470,846.88
合伙企
业(有限
合伙)
小计       218,443,296.86         10,161,365.45                                   228,604,662.31
合计       218,443,296.86         10,161,365.45                                   228,604,662.31
其他说明

9、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位: 元
       项目             房屋、建筑物         土地使用权          在建工程                合计
一、账面原值                16,118,654.00                                                16,118,654.00
     1.期初余额             16,118,654.00                                                16,118,654.00
     2.本期增加金额
     (1)外购
    (2)存货\固定
资产\在建工程转入
     (3)企业合并
增加


     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出


     4.期末余额             16,118,654.00                                                16,118,654.00
二、累计折旧和累计
摊销
     1.期初余额              6,589,348.49                                                 6,589,348.49
     2.本期增加金额           382,818.06                                                    382,818.06
     (1)计提或摊
                              382,818.06                                                    382,818.06
销


                                                                                                     91
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     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出


     4.期末余额                6,972,166.55                                                    6,972,166.55
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     (1)计提


     3、本期减少金
额
     (1)处置
     (2)其他转出


     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值            9,146,487.45                                                    9,146,487.45
     2.期初账面价值            9,529,305.51                                                    9,529,305.51


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


10、固定资产

                                                                                                   单位: 元

                    项目                       期末余额                             期初余额
固定资产                                              75,917,975.14                          77,254,306.47
固定资产清理                                                                                           0.00
                    合计                              75,917,975.14                          77,254,306.47


(1)固定资产情况

                                                                                                   单位: 元

       项目            房屋及建筑物     机器设备      运输工具             其他设备             合计


                                                                                                          92
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一、账面原值:
  1.期初余额      72,438,002.08   64,490,173.80   4,799,538.69      9,695,951.68   151,423,666.25
  2.本期增加金
                                   2,460,921.74     782,123.88        311,226.36      3,554,271.98
额
     (1)购置                     1,198,396.90     782,123.88        311,226.36      2,291,747.14
    (2)在建工
                                   1,262,524.84                                       1,262,524.84
程转入
    (3)企业合
并增加


  3.本期减少金
额
    (1)处置或
报废


  4.期末余额      72,438,002.08   66,951,095.54   5,581,662.57     10,007,178.04   154,977,938.23
二、累计折旧
  1.期初余额      27,816,511.93   36,261,043.02   3,606,373.49      6,485,431.34     74,169,359.78
  2.本期增加金
                   1,649,056.02    2,615,369.82     159,647.60        466,529.87      4,890,603.31
额
     (1)计提     1,649,056.02    2,615,369.82     159,647.60        466,529.87      4,890,603.31


  3.本期减少金
额
    (1)处置或
报废


  4.期末余额      29,465,567.95   38,876,412.84   3,766,021.09      6,951,961.21     79,059,963.09
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金
额
     (1)计提


  3.本期减少金
额



                                                                                                 93
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    (1)处置或
报废


  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价
                       42,972,434.13    28,074,682.70        1,815,641.48        3,055,216.83   75,917,975.14
值
  2.期初账面价
                       44,621,490.15    28,229,130.78        1,193,165.20        3,210,520.34   77,254,306.47
值


11、在建工程

                                                                                                      单位: 元

               项目                               期末余额                              期初余额
在建工程                                                                                            469,421.39
               合计                                                                                 469,421.39


(1)在建工程情况

                                                                                                      单位: 元

                                   期末余额                                        期初余额
       项目
                    账面余额       减值准备       账面价值        账面余额         减值准备        账面价值
升降平台地坑                                                        469,421.39                      469,421.39
       合计                                                         469,421.39                      469,421.39


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                      单位: 元

        项目          土地使用权         专利权         非专利技术           软件使用权            合计
一、账面原值
     1.期初余额        39,008,461.62                                             2,123,552.41   41,132,014.03
     2.本期增加
金额
        (1)购置
        (2)内部
研发



                                                                                                              94
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      (3)企业
合并增加


  3.本期减少金
额
       (1)处置


     4.期末余额    39,008,461.62                                    2,123,552.41     41,132,014.03
二、累计摊销
     1.期初余额     8,122,087.31                                      436,418.40      8,558,505.71
     2.本期增加
                     390,084.60                                        94,492.50        484,577.10
金额
       (1)计提     390,084.60                                        94,492.50        484,577.10


     3.本期减少
金额
       (1)处置


     4.期末余额     8,512,171.91                                      530,910.90      9,043,082.81
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
金额
       (1)计提


     3.本期减少
金额
     (1)处置


     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面
                   30,496,289.71                                    1,592,641.51     32,088,931.22
价值
     2.期初账面
                   30,886,374.31                                    1,687,134.01     32,573,508.32
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


                                                                                                 95
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13、长期待摊费用

                                                                                             单位: 元

      项目         期初余额       本期增加金额    本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
装修费               136,724.03                         21,817.02                          114,907.01
      合计           136,724.03                         21,817.02                          114,907.01
其他说明


14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                             单位: 元

                                  期末余额                                  期初余额
           项目
                   可抵扣暂时性差异      递延所得税资产       可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
资产减值准备            63,153,491.20         9,510,386.16          66,732,804.11       10,062,904.13
内部交易未实现利
                          3,056,599.45           458,489.92          1,375,219.16          206,282.87
润
股份支付费用              5,702,728.40           855,409.26          4,542,122.40          681,318.36
递延收益                  1,191,765.55           178,764.83           910,385.65           136,557.85
           合计         73,104,584.60        11,003,050.17          73,560,531.32       11,087,063.21


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                             单位: 元

                                  期末余额                                  期初余额
           项目
                   应纳税暂时性差异      递延所得税负债       应纳税暂时性差异      递延所得税负债
一次性抵扣固定资
                          6,442,436.08           966,365.41          6,442,436.08          966,365.41
产折旧
           合计           6,442,436.08           966,365.41          6,442,436.08          966,365.41


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                             单位: 元

                   递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资
           项目
                   负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产                               11,003,050.17                              11,087,063.21
递延所得税负债                                   966,365.41                                966,365.41



                                                                                                     96
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(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                        单位: 元

                项目                               期末余额                             期初余额
可抵扣暂时性差异                                                131,885.96                            131,665.34
可抵扣亏损                                                    9,786,534.98                         7,424,813.20
                合计                                          9,918,420.94                         7,556,478.54


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                        单位: 元

             年份                   期末金额                     期初金额                      备注
2022 年                                        19,421.35                  19,421.35
2023 年                                   7,405,391.85                 7,405,391.85
2024 年                                   2,361,721.78
             合计                         9,786,534.98                 7,424,813.20             --
其他说明:


15、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                        单位: 元

                项目                               期末余额                             期初余额
信用借款                                                   180,000,000.00                      150,000,000.00
                合计                                       180,000,000.00                      150,000,000.00
短期借款分类的说明:


16、应付票据

                                                                                                        单位: 元

                种类                               期末余额                             期初余额
银行承兑汇票                                                30,214,775.64                        27,057,453.85
                合计                                        30,214,775.64                        27,057,453.85
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。




                                                                                                               97
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17、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                       单位: 元

               项目                期末余额                             期初余额
材料采购款                               178,030,664.71                          137,546,241.51
应付工程、设备款                              5,480,363.55                         2,901,586.80
费用                                            534,412.00                          893,667.31
               合计                      184,045,440.26                          141,341,495.62


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                     单位: 元
               项目                期末余额                       未偿还或结转的原因
佳木斯电机股份有限公司                        3,158,295.00 质保金
               合计                           3,158,295.00                  --
其他说明:

18、预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

                                                                                     单位: 元
               项目                期末余额                             期初余额
预收货款                                 222,143,436.66                          237,209,920.15
               合计                      222,143,436.66                          237,209,920.15


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                     单位: 元
               项目                期末余额                       未偿还或结转的原因
新疆天业汇合新材料有限公司                26,711,400.79 项目周期较长
温宿国瑞化工科技有限公司                  14,991,773.44 项目暂缓
湖北三宁化工股份有限公司                  12,990,000.00 项目周期较长
九江心连心化肥有限公司                        9,019,860.28 项目周期较长


                                                                                              98
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新疆巴州洪通燃气有限公司                              8,046,440.00 项目周期较长
北京三聚创洁科技发展有限公司                          5,940,000.00 项目周期较长
               合计                               77,699,474.51                     --


19、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                             单位: 元
       项目             期初余额           本期增加              本期减少                期末余额
一、短期薪酬                9,493,205.14    28,409,805.60          30,990,896.77           6,912,113.97
二、离职后福利-设定
                             566,395.33      1,327,748.19           1,632,426.10            261,717.42
提存计划
       合计                10,059,600.47    29,737,553.79          32,623,322.87           7,173,831.39


(2)短期薪酬列示

                                                                                             单位: 元
       项目             期初余额           本期增加              本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津
                            9,038,264.17    25,479,926.73          27,806,808.94           6,711,381.96
贴和补贴
2、职工福利费                                1,083,838.03           1,083,838.03
3、社会保险费                444,372.45      1,111,863.35           1,366,716.29            189,519.51
     其中:医疗保险
                             408,133.53       953,144.57            1,171,758.59            189,519.51
费
           工伤保
                               11,830.10       51,553.32               63,383.42
险费
           生育保
                              24,408.82       107,165.46              131,574.28
险费
4、住房公积金                                 672,189.00              672,189.00
5、工会经费和职工
                              10,568.52        61,988.49               61,344.51             11,212.50
教育经费
       合计                 9,493,205.14    28,409,805.60          30,990,896.77           6,912,113.97


(3)设定提存计划列示

                                                                                             单位: 元
       项目             期初余额           本期增加              本期减少                期末余额



                                                                                                      99
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1、基本养老保险        546,864.46     1,281,963.78            1,576,135.56           252,692.68
2、失业保险费           19,530.87       45,784.41               56,290.54               9,024.74
         合计          566,395.33     1,327,748.19            1,632,426.10           261,717.42
其他说明:

20、应交税费

                                                                                      单位: 元
                项目                期末余额                             期初余额
增值税                                           357,329.42                          383,448.73
企业所得税                                     1,846,918.61                           20,361.96
城市维护建设税                                    22,744.44                           39,346.03
代扣代缴个人所得税                               462,599.13                          122,043.34
房产税                                           623,217.58                          414,668.37
土地使用税                                       631,857.00                          315,928.50
教育费附加                                        10,594.22                           18,734.86
地方教育附加                                       7,062.81                           12,489.90
残疾人就业保障金                                  15,331.81                           14,859.82
印花税                                            11,507.40                           21,514.50
                合计                           3,989,162.42                         1,363,396.01
其他说明:

21、其他应付款

                                                                                      单位: 元
                项目                期末余额                             期初余额
应付利息                                                                             205,356.25
应付股利                                         525,400.00                          525,400.00
其他应付款                                     2,846,763.78                         9,345,696.55
                合计                           3,372,163.78                       10,076,452.80


(1)应付利息

                                                                                      单位: 元
                项目                期末余额                             期初余额
短期借款应付利息                                                                     205,356.25
                合计                                                                 205,356.25


                                                                                              100
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重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                                    单位: 元
             借款单位                            逾期金额                             逾期原因
其他说明:

(2)应付股利

                                                                                                    单位: 元
                项目                             期末余额                             期初余额
普通股股利                                                     525,400.00                          525,400.00
                合计                                           525,400.00                          525,400.00
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                                    单位: 元
                项目                             期末余额                             期初余额
押金保证金                                                  1,010,468.92                           421,512.20
应付暂收款                                                     354,554.26                          323,148.48
预提费用                                                    1,481,740.60                         8,601,035.87
                合计                                        2,846,763.78                         9,345,696.55


22、递延收益

                                                                                                     单位: 元

      项目             期初余额         本期增加          本期减少           期末余额           形成原因
                                                                                             尚未摊销或尚未
政府补助                5,183,720.80       499,710.00          313,991.40     5,369,439.40
                                                                                             使用完毕
      合计              5,183,720.80       499,710.00          313,991.40     5,369,439.40          --
涉及政府补助的项目:
                                                                                                     单位: 元

                                     本期计入 本期计入 本期冲减                                    与资产相
                            本期新增
负债项目     期初余额                营业外收 其他收益 成本费用 其他变动             期末余额      关/与收益
                            补助金额
                                     入金额     金额     金额                                         相关
2015 年杭
州市富阳                                                                                           与资产相
               633,200.00                          61,600.00                          571,600.00
区工业强                                                                                           关
区建设(重


                                                                                                           101
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点工业投
入和机器
换人)财政
补助资金
重点工业
投入(高
                                                                                             与资产相
新)项目财     164,425.00                  29,250.00                           135,175.00
                                                                                             关
政扶持资
金
富阳区东
洲街道办
                                                                                             与资产相
事处新上       112,760.65                  11,500.00                           101,260.65
                                                                                             关
供热设备
补助资金
博士后科
                                                                                             与资产相
研工作站       319,698.11                                         23,360.00    296,338.11
                                                                                             关
建站经费
项目推进                                                                                     与资产相
              3,907,970.37                 22,833.33                          3,885,137.04
奖励                                                                                         关
工业技改                                                                                     与资产相
                45,666.67                  49,467.97                             -3,801.30
贴息                                                                                         关
杭州市工
厂物联网
和工业互
                                                                                             与资产相
联网试点                     499,710.00   115,980.10                           383,729.90
                                                                                             关
示范项目
财政资助
资金
   合计       5,183,720.80 499,710.00     290,631.40              23,360.00 5,369,439.40
其他说明:

23、其他非流动负债

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                              单位: 元
                项目                      期末余额                             期初余额
预计限制性股票回购义务款                          20,069,790.00                         20,270,760.00
                合计                              20,069,790.00                         20,270,760.00
其他说明:



                                                                                                    102
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24、股本

                                                                                                         单位:元

                                                   本次变动增减(+、-)
                  期初余额                                                                           期末余额
                               发行新股         送股      公积金转股      其他          小计
              249,532,000.                                                                          249,503,000.
 股份总数                                                                -29,000.00    -29,000.00
                       00                                                                                    00
其他说明:
    根据公司第三届董事第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关于回购注销已不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,本期回购注销共计29,000股限制性股票,
回购价格为6.73元/股,回购减少股本人民币29,000元,减少资本公积股本溢价166,170.00元。本次减资业经
大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审验,并已出具了[2019]大信浙验字第00002号验资报告。

25、资本公积

                                                                                                      单位: 元
       项目                   期初余额             本期增加              本期减少              期末余额
资本溢价(股本溢
                               191,941,057.01                                 166,170.00        191,774,887.01
价)
其他资本公积                    11,116,660.26          1,160,606.00                              12,277,266.26
合计                           203,057,717.27          1,160,606.00           166,170.00        204,052,153.27
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
资本公积增加是因为限制性股票费用的分摊,减少是由于回购限制性股票减少股本溢价。

26、库存股

                                                                                                      单位: 元
             项目                       期初余额           本期增加         本期减少           期末余额
2017 年授予限制性股票                     18,205,110.00                       200,970.00         18,004,140.00
2017 年限制性股票预留部分                  2,065,650.00                                             2,065,650.00
合计                                      20,270,760.00                       200,970.00         20,069,790.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
减少是由于回购限制性股票所致。

27、其他综合收益

                                                                                                        单位: 元

                                                                 本期发生额
           项目              期初余额                                                                    期末余额
                                         本期所得税 减:前期 减:前期 减: 税后归属 税后归属


                                                                                                              103
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                                      前发生额       计入其    计入其他 所得 于母公司 于少数股
                                                     他综合    综合收益 税费            东
                                                     收益当    当期转入 用
                                                     期转入    留存收益
                                                       损益
二、将重分类进损益的
                     397,887.01       -26,337.75                                -14,145.67 -12,192.08 383,741.34
其他综合收益
      外币财务报表
                         397,887.01   -26,337.75                                -14,145.67 -12,192.08 383,741.34
折算差额
其他综合收益合计         397,887.01   -26,337.75                                -14,145.67 -12,192.08 383,741.34
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

28、专项储备

                                                                                                        单位: 元

        项目               期初余额              本期增加                本期减少              期末余额
安全生产费                    1,061,612.11                                                          1,061,612.11
        合计                  1,061,612.11                                                          1,061,612.11
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

    根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16
号)的有关规定计提安全生产费。

29、盈余公积

                                                                                                        单位: 元

        项目               期初余额              本期增加                本期减少              期末余额
法定盈余公积                48,777,696.36                                                          48,777,696.36
        合计                48,777,696.36                                                          48,777,696.36
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


30、未分配利润

                                                                                                        单位: 元

                  项目                                   本期                               上期
调整前上期末未分配利润                                        331,086,653.56                    320,306,067.31
调整后期初未分配利润                                          331,086,653.56                    320,306,067.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润                              41,518,715.96                      39,891,335.02
     应付普通股股利                                             12,331,800.00                      48,670,200.00
期末未分配利润                                                360,273,569.52                    311,527,202.33


                                                                                                              104
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调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

                                                                                                   单位: 元

                                  本期发生额                                  上期发生额
          项目
                           收入                 成本                   收入                 成本
主营业务                 280,640,895.01        207,004,667.51      256,040,191.83          183,652,137.35
其他业务                   1,470,919.50           558,546.22            729,788.64           1,203,600.94
          合计           282,111,814.51        207,563,213.73      256,769,980.47          184,855,738.29
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明

32、税金及附加

                                                                                                   单位: 元

                 项目                      本期发生额                           上期发生额
城市维护建设税                                           602,800.16                           521,873.44
教育费附加                                               276,540.60                           368,786.30
房产税                                                   623,221.32                           541,188.41
土地使用税                                               631,857.00                           386,010.90
车船使用税                                                 6,390.88                              6,240.00
印花税                                                    65,611.00                             70,271.20
地方教育附加                                             184,360.41                             13,931.53
                 合计                                   2,390,781.37                         1,908,301.78
其他说明:


33、销售费用

                                                                                                   单位: 元

                 项目                      本期发生额                            上期发生额
运   费                                                 3,052,597.54                         1,663,717.41


                                                                                                        105
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工   资                        1,335,375.05                          671,132.28
差旅费                             953,636.50                        504,024.18
出口费用                           296,524.24                         53,354.49
投标费                             450,299.06                         11,101.90
广告费                              25,471.70                        115,674.01
业务招待费                         393,887.55                        499,572.95
展会费                             117,052.41
售后服务费                         253,473.41                        313,668.79
其   他                            417,193.37                        508,039.97
               合计            7,295,510.83                        4,340,285.98
其他说明:


34、管理费用

                                                                       单位: 元

               项目   本期发生额                        上期发生额
工资薪酬                      12,122,450.35                       14,549,797.90
办公费用                       1,115,460.35                        1,279,807.67
会议差旅费                     1,421,457.40                        1,993,960.49
汽车费用                           447,732.33                        437,437.68
业务招待费                     1,173,664.23                          854,566.56
折旧及摊销                         995,106.05                      1,025,954.48
中介服务费                     1,252,089.55                        3,143,671.51
保险费                         1,897,109.79                        3,445,930.75
其   他                        1,765,380.09                        1,555,183.98
               合计           22,190,450.14                       28,286,311.02
其他说明:


35、研发费用

                                                                       单位: 元

               项目   本期发生额                        上期发生额
直接材料                       5,805,576.29                        3,361,036.18
职工薪资                       6,969,026.99                        4,924,931.46
折旧及摊销                         227,616.78                        255,386.49
新产品设计费                   2,616,886.78                          100,116.24


                                                                             106
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其他                                         84,750.05                        172,491.22
               合计                    15,703,856.89                        8,813,961.59
其他说明:


36、财务费用

                                                                                 单位: 元

               项目            本期发生额                        上期发生额
利息支出                                3,965,344.44                        3,259,258.18
减:利息收入                                906,250.61                      1,064,612.18
汇兑损益                                    161,386.68                         -11,298.32
手续费                                      106,301.87                        156,418.04
               合计                     3,326,782.38                        2,339,765.72
其他说明:


37、其他收益

                                                                                 单位: 元

        产生其他收益的来源     本期发生额                        上期发生额
与资产相关的政府补助                        290,631.40                        220,317.98
与收益相关的政府补助                    2,361,000.00                        2,765,000.00
手续费返还                                      872.02                         95,911.78
               合计                         2,652,503.42                      3,081,229.76


38、投资收益

                                                                                 单位: 元

                项目             本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                10,161,365.45                   7,167,369.00
理财产品收益                                 5,000,527.05                   4,857,438.51
                合计                        15,161,892.50                  12,024,807.51
其他说明:


39、资产减值损失

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                 单位: 元



                                                                                       107
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               项目                           本期发生额                             上期发生额
一、坏账损失                                              3,589,676.52                       -2,190,359.17
二、存货跌价损失                                                                              1,781,850.17
               合计                                       3,589,676.52                            -408,509.00
其他说明:

40、营业外收入

                                                                                                   单位: 元
                                                                                   计入当期非经常性损益的
            项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                           金额
合同终止补偿款                                                     1,900,000.00
其他                                                               1,258,046.41
财产赔款                               356,300.00                                                 356,300.00
合同扣款补偿金                         192,734.18                                                 192,734.18
            合计                       549,034.18                  3,158,046.41                   549,034.18
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                   单位: 元
                                               补贴是否                                        与资产相
                                                            是否特殊     本期发生     上期发生
 补助项目    发放主体   发放原因   性质类型    影响当年                                        关/与收益
                                                              补贴         金额         金额
                                                 盈亏                                            相关
其他说明:

41、营业外支出

                                                                                                   单位: 元
                                                                                   计入当期非经常性损益的
            项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                           金额
债务重组损失                           275,383.06                                                 275,383.06
捐赠支出                                12,489.00                                                  12,489.00
罚款支出                                      650.00                 127,621.24                       650.00
合同终止                                                               50,000.00
            合计                       288,522.06                    177,621.24                   288,522.06
其他说明:




                                                                                                           108
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42、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                          单位: 元

             项目                       本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                   4,650,849.08                        6,369,823.62
递延所得税费用                                        84,013.04                        -816,687.77
             合计                                4,734,862.12                        5,553,135.85


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                        单位: 元
                     项目                                         本期发生额
利润总额                                                                            45,305,803.73
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                      6,795,870.56
子公司适用不同税率的影响                                                               122,987.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
                                                                                       374,041.16
可抵扣亏损的影响
本期权益法计提投资影响                                                              -1,524,204.82
研发费加计扣除对所得税的影响                                                        -1,033,831.80
所得税费用                                                                           4,734,862.12
其他说明

43、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

44、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                          单位: 元

             项目                       本期发生额                        上期发生额
保证金                                          34,218,996.43                        9,051,461.66
利息收入                                             906,250.61                      1,064,612.18
政府奖励                                         2,861,582.02                        2,860,911.78
其   他                                          8,231,919.64                       15,600,011.69
             合计                               46,218,748.70                       28,576,997.31

                                                                                                109
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收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                        单位: 元

               项目                    本期发生额                        上期发生额
付现销售费用                                    3,441,126.48                        3,169,580.75
办公费                                          2,307,434.32                        1,382,965.50
业务招待费                                      1,164,214.66                        1,394,135.91
中介服务费                                      2,657,387.85                        3,143,671.51
汽车及会议差旅费                                3,467,062.35                        2,468,598.07
保证金                                         20,242,542.52                        7,055,762.00
备用金                                          7,309,890.00
水电费                                          4,710,917.06
其他                                           32,262,346.71                       26,625,160.01
               合计                            77,562,921.95                       45,239,873.75
支付的其他与经营活动有关的现金说明:


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                        单位: 元

               项目                    本期发生额                        上期发生额
理财产品本金及利息收回                          5,884,099.90                        4,474,642.92
合计                                            5,884,099.90                        4,474,642.92
收到的其他与投资活动有关的现金说明:


(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                        单位: 元

               项目                    本期发生额                        上期发生额
中登公司代付股利手续费                                                                 40,000.00
回购股权激励未解锁部分股票                          124,740.00                        173,250.00
               合计                                 124,740.00                        213,250.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:




                                                                                              110
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45、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                       单位: 元

            补充资料                 本期金额                           上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
                                        --                                  --
量:
净利润                                        40,570,941.61                       38,350,433.68
加:资产减值准备                              -3,589,676.52                         408,509.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                               5,273,421.37                        4,639,137.20
性生物资产折旧
无形资产摊销                                    484,577.10                          484,577.10
长期待摊费用摊销                                 -21,817.02                          -21,817.02
财务费用(收益以“-”号填列)                 4,233,032.99                        3,404,377.90
投资损失(收益以“-”号填列)               -10,161,365.45                      -12,024,807.51
递延所得税资产减少(增加以“-”
                                                  84,013.04                         816,687.77
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)             -49,654,537.01                      -71,460,105.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                               3,991,602.06                       63,896,276.31
号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                              13,830,491.25                       -3,122,897.75
号填列)
其他                                          -1,423,947.51                        1,330,945.44
经营活动产生的现金流量净额                     3,616,735.91                       26,701,316.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
                                        --                                  --
资活动:
3.现金及现金等价物净变动情况:         --                                  --
现金的期末余额                               270,088,204.97                      230,346,941.21
减:现金的期初余额                           250,988,374.60                      230,185,195.31
现金及现金等价物净增加额                      19,099,830.37                         161,745.90


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                     单位: 元
               项目                  期末余额                           期初余额
一、现金                                     270,088,204.97                      250,988,374.60



                                                                                             111
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其中:库存现金                                               35,770.70                        118,280.74
       可随时用于支付的银行存款                       270,052,434.27                       250,870,093.86
三、期末现金及现金等价物余额                          270,088,204.97                       250,988,374.60
其他说明:

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。



47、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                 单位: 元

                项目                         期末账面价值                         受限原因
货币资金                                               19,147,454.89 保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据                                               21,262,200.00 票据质押
合计                                                   40,409,654.89                  --
其他说明:


48、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                 单位: 元

             项目              期末外币余额                  折算汇率           期末折算人民币余额
货币资金                            --                           --
其中:美元                           2,581,550.88 6.8747                                    17,747,387.83
       欧元                              210,794.07 7.8170                                   1,647,777.25
       港币


应收账款                            --                           --
其中:美元                               615,477.29 6.8747                                   4,231,221.73
       欧元                               25,050.00 7.8170                                    195,815.85
       港币


长期借款                            --                           --
其中:美元


                                                                                                       112
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        欧元
        港币
其他应付款                                           --
其中:美元                              186,949.00 6.8747                                       1,285,218.29
应付账款                                             --
其中:美元                               73,565.10 6.8747                                         505,737.99
欧元                                    181,557.37 7.8170                                       1,419,233.96
其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用
公司在美国德克萨斯州设立全资子公司中泰深冷美国公司(Zeutec Cryo,Inc.)、美国科沃有限公司、ENFLEX
GROUP,LLC,记账本位币为美元。

49、政府补助

(1)政府补助基本情况

                                                                                                    单位: 元

             种类                金额                           列报项目              计入当期损益的金额

 与资产相关的政府补助                   290,631.40             其他收益                           290,631.40
 与收益相关的政府补助               2,361,000.00               其他收益                         2,361,000.00
 与收益相关的政府补助                    23,360.00             其他项目                            23,360.00


(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明:


                                  八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                             持股比例
 子公司名称         主要经营地    注册地                  业务性质                              取得方式
                                                                           直接       间接
浙江中泰深冷          桐庐         桐庐                    制造业          100.00%            同一控制下企


                                                                                                           113
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设备有限公司                                                                                                      业合并
中泰深冷美国
公司(Zeutec 美国得克萨斯州 美国得克萨斯州                              销售               100.00%                设立
Cryo,Inc.)
ENFLEX
                    美国得克萨斯州 美国得克萨斯州                 研发及销售                           51.00% 设立
GROUP,LLC
美国科沃有限
             美国得克萨斯州 美国得克萨斯州 研发、制造及销售                                            60.00% 设立
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:


(2)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                           单位: 元

                                  期末余额                                                     期初余额
 子公司
          流动资     非流动    资产合    流动负    非流动      负债合    流动资   非流动    资产合    流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产       计        债          负债      计        产      资产       计        债        负债        计

                                                                                                                           单位: 元

                                      本期发生额                                               上期发生额
子公司名称                                 综合收益总 经营活动现                                      综合收益总 经营活动现
                  营业收入     净利润                                      营业收入        净利润
                                                  额           金流量                                        额            金流量

其他说明:


2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


                                                                                         持股比例                 对合营企业或
合营企业或联                                                                                                      联营企业投资
             主要经营地                   注册地              业务性质
  营企业名称                                                                      直接               间接         的会计处理方
                                                                                                                      法
浙江诚泰化工
                        安吉               安吉               制造业                30.00%                        权益法核算
机械有限公司
杭州金晟硕琦
股权投资基金
                        杭州               杭州               产业投资                                 33.33% 权益法核算
合伙企业(有
限合伙)


                                                                                                                                    114
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在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要联营企业的主要财务信息

                                                                                              单位: 元

         项目               期末余额/本期发生额                       期初余额/上期发生额
                                          杭州金晟硕琦股权                          杭州金晟硕琦股权
                     浙江诚泰化工机械                          浙江诚泰化工机械
                                          投资基金合伙企业                          投资基金合伙企业
                         有限公司                                  有限公司
                                            (有限合伙)                              (有限合伙)
流动资产                  78,194,391.48            48,041.00        91,897,167.76        57,789,195.43
非流动资产                54,971,440.52       612,193,424.29        69,152,681.43       602,065,577.07
资产合计                 133,165,832.00       612,241,465.29       161,049,849.19       659,854,772.50
流动负债                 106,126,447.09         6,035,059.33       112,597,230.51        50,511,772.84
非流动负债                         0.00                 0.00        16,160,000.00                 0.00
负债合计                 106,126,447.09         6,035,059.33       128,757,230.51        50,511,772.84
归属于母公司股东
                          27,039,384.91       606,206,408.96        32,292,618.68       609,342,999.66
权益
按持股比例计算的
                          10,033,815.43       218,470,846.88         9,687,785.60       208,342,999.66
净资产份额
--内部交易未实现利
                                                                      412,511.60
润
对联营企业权益投
                          10,033,815.43       218,470,846.88        10,100,297.20       208,342,999.66
资的账面价值
营业收入                  37,559,625.23                 0.00        45,925,673.84                 0.00
净利润                       111,727.43         9,510,739.63         1,269,691.76         7,010,796.06
综合收益总额                 111,727.43         9,510,739.63         1,269,691.76         7,010,796.06
其他说明

九、与金融工具相关的风险

    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险
进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

                                                                                                    115
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    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进
行管理。截至2019年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的37.89%(2018年12月31
日:31.3%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
    (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:


                                          期末数
 项 目                                已逾期未减值
             未逾期未减值                                                  合计
                                 1年以内    1-2年 2年以上
应收票据        25,562,385.18                                              25,562,385.18
小 计           25,562,385.18                                              25,562,385.18

(续上表)
                                          期初数
 项 目                                已逾期未减值
             未逾期未减值                                                  合计
                                 1年以内    1-2年 2年以上
应收票据        56,217,323.86                                              56,217,323.86
小 计           56,217,323.86                                              56,217,323.86

    (2) 本期无应收款项单项计提减值。
    (二) 流动风险
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前
到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适
当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    金融负债按剩余到期日分类


                                           期末数
   项 目
                 账面价值     未折现合同金额       1年以内      1-3年 3年以上
短期借款       180,000,000.00   184,585,202.08 184,585,202.08
应付票据        30,214,775.64     30,214,775.64   30,214,775.64
应付账款       184,045,440.26   184,045,440.26 184,045,440.26
应付利息
应付股利           525,400.00         525,400.00       525,400.00
其他应付款       2,846,763.78       2,846,763.78     2,846,763.78
    小 计      397,632,379.68     402,217,581.76   402,217,581.76        0.00       0.00

                                                                                                 116
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  (续上表)
   项 目                                       期初数
                   账面价值       未折现合同金额       1年以内      1-3年 3年以上
短期借款         150,000,000.00     154,964,194.53 154,964,194.53
应付票据          27,057,453.85       27,057,453.85   27,057,453.85
应付账款         141,341,495.62     141,341,495.62 141,341,495.62
应付利息             205,356.25          205,356.25      205,356.25
应付股利             525,400.00          525,400.00      525,400.00
其他应付款         9,345,696.55        9,345,696.55    9,345,696.55
    小 计        328,475,402.27     333,439,596.80 333,439,596.80      0.00    0.00

    (三) 市场风险
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借
款为固定利率,市场利率变动的风险对本公司影响不重大。
    2. 外汇风险
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要
于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性
项目说明。



十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                   母公司对本企业 母公司对本企业
  母公司名称         注册地          业务性质      注册资本
                                                                     的持股比例     的表决权比例
                                  彩涂板、彩钢生
浙江中泰钢业集
                      富阳        产;镀锌建材销      6,580 万元           49.76%            49.76%
团有限公司
                                  售
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是本企业最终控制方是章有春、章有虎。
其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。




                                                                                                  117
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3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如
下:
                合营或联营企业名称                                           与本企业关系
其他说明

4、其他关联方情况


                    其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
                                                       公司财务总监吕成英的姐夫何中银持有珠海共同低
           珠海共同低碳科技股份有限公司
                                                       碳科技股份有限公司 6.005%的股份。
其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                     单位: 元
                                                                         是否超过交易额
    关联方          关联交易内容     本期发生额     获批的交易额度                             上期发生额
                                                                               度
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                     单位: 元
           关联方                关联交易内容                 本期发生额                  上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关键管理人员报酬

                                                                                                       单位: 元

                项目                              本期发生额                           上期发生额
       关键管理人员报酬                                       1,646,000.00                         1,532,400.00


6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                       单位: 元

   项目名称             关联方                     期末余额                             期初余额



                                                                                                             118
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                                  账面余额          坏账准备         账面余额          坏账准备
应收票据及应收 珠海共同低碳科
                                        15,750.00         787.50         15,750.00            787.50
账款           技股份有限公司


7、关联方承诺

    2017年10月,针对本公司参与投资并购基金杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)之事宜,
浙江中泰钢业集团有限公司作为本公司的控股股东向本公司承诺,若并购基金在清算时产生归属于本公司
的投资损失,均由浙江中泰钢业集团有限公司全额承担。



十一、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
     已签订的正在或准备履行的并购协议

    公司于2018年12月6日召开第三届董事会第十一次会议,于2018年12月27日召开2018年第一次临时股
东大会,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

    2018年12月6日,公司与山东中邑燃气有限公司(以下简称山东中邑)全体股东签订了《发行股份及
支付现金购买资产协议》,公司以非公开发行股份及支付现金方式向山东中邑全体股东购买山东中邑100%


                                                                                                  119
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的股份。
上述事项已经中国证券监督管理委员会核准,尚需取得国家市场监管总局的批准同意。



十三、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部,并以产品分部为基础确定报
告分部,但因相关业务系混合经营,故资产总额和负债总额未进行分配。

(2)报告分部的财务信息

                                                                                                单位: 元
    项目        板翅式换热器     冷箱           成套装置           其他        分部间抵销       合计
主营业务收入 50,262,131.95 62,869,974.69       167,454,698.70      54,089.67                280,640,895.01
主营业务成本 30,551,678.10 47,595,686.74       128,857,302.67                               207,004,667.51


十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                单位: 元
                                 期末余额                                       期初余额
                     账面余额       坏账准备                     账面余额          坏账准备
     类别                                          账面价
                                            计提比                                      计提比 账面价值
                   金额   比例    金额               值         金额    比例     金额
                                              例                                          例
其中:
按组合计提坏账 370,630 100.00 54,528,        316,101 361,058            100.00 58,668,6        302,389,9
                                      14.71%                                            16.25%
准备的应收账款 ,268.28     % 629.44          ,638.84 ,582.01                %     04.50            77.51
其中:
                  370,630 100.00 54,528,        316,101 361,058         100.00 58,668,6        302,389,9
     合计                                14.71%                                         16.25%
                  ,268.28     % 629.44          ,638.84 ,582.01             %     04.50            77.51
按单项计提坏账准备:
                                                                                                单位: 元
         名称                                              期末余额


                                                                                                        120
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                         账面余额            坏账准备              计提比例              计提理由
按组合计提坏账准备:-4,139,975.06
                                                                                               单位: 元
                                                           期末余额
           名称
                               账面余额                    坏账准备                   计提比例
1 年以内(含 1 年)                 189,816,091.12               9,325,280.89                     5.00%
1至2年                               69,160,489.40               6,916,048.94                    10.00%
2至3年                               78,993,147.91              15,798,629.58                    20.00%
3至4年                               11,407,992.46               5,703,996.23                    50.00%
4至5年                               11,169,683.98               6,701,810.39                    60.00%
5 年以上                             10,082,863.41              10,082,863.41                   100.00%
           合计                     370,630,268.28              54,528,629.44             --
确定该组合依据的说明:
组合中包括应收合并范围内关联方账款3310473.28元,经测试未减值,不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备:
                                                                                               单位: 元
                                                           期末余额
           名称
                               账面余额                    坏账准备                   计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                               单位: 元
                       账龄                                              期末余额
1 年以内(含 1 年)                                                                      189,816,091.12
1至2年                                                                                     69,160,489.40
2至3年                                                                                     78,993,147.91
3 年以上                                                                                   32,660,539.85
  3至4年                                                                                   11,407,992.46
  4至5年                                                                                   11,169,683.98
  5 年以上                                                                                 10,082,863.41
                       合计                                                              370,630,268.28




                                                                                                      121
                                                          杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                 单位: 元
                                                    本期变动金额
     类别              期初余额                                                              期末余额
                                       计提          收回或转回              核销
坏账准备               58,668,604.50                      4,139,975.06                       54,528,629.44
     合计              58,668,604.50                      4,139,975.06                       54,528,629.44
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                 单位: 元
              单位名称                    收回或转回金额                            收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                 占应收账款余额
                 单位名称                     账面余额                                  坏账准备
                                                                    的比例(%)
  内蒙古正泰易达新能源有限责任公司       55,291,435.39                        14.67%         2,764,571.77
   乌兰察布市通汇能源有限责任公司        23,148,000.01                         6.14%         3,584,003.44
           河北中翔能源有限公司          22,802,494.80                         6.05%         1,140,124.74
   山西压缩天然气集团运城有限公司        21,695,800.00                         5.76%         4,339,160.00
    玉溪汇溪金属铸造制品有限公司         19,808,632.48                         5.26%           990,431.62
                  小    计               142,746,362.68                       37.89%       12,818,291.58

2、其他应收款

                                                                                                 单位: 元
                项目                           期末余额                             期初余额
其他应收款                                               25,124,152.53                       27,717,671.20
                合计                                     25,124,152.53                       27,717,671.20


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                 单位: 元
             款项性质                     期末账面余额                           期初账面余额
押金保证金                                                8,120,522.86                       10,422,539.00
应收暂付款                                                9,185,233.68                         8,759,863.70
拆借款                                                   11,000,000.00                       11,000,000.00
                合计                                     28,305,756.54                       30,182,402.70


                                                                                                         122
                                                             杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2)坏账准备计提情况
                                                                                                    单位: 元
                           第一阶段              第二阶段                第三阶段
       坏账准备         未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用                    合计
                            信用损失    损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
                             ——                  ——                    ——                   ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                    单位: 元
                          账龄                                                期末余额
1 年以内(含 1 年)                                                                             15,269,879.34
1至2年                                                                                            3,976,550.00
2至3年                                                                                            8,109,327.20
3 年以上                                                                                           950,000.00
  3至4年
  4至5年
  5 年以上                                                                                         950,000.00
合计                                                                                            28,305,756.54
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                    单位: 元
                                                            本期变动金额
        类别                期初余额                                                          期末余额
                                                     计提              收回或转回
其他应收款                       2,464,731.50          716,872.51                                 3,181,604.01
        合计                     2,464,731.50          716,872.51                                 3,181,604.01
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                    单位: 元
               单位名称                         转回或收回金额                         收回方式
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                    单位: 元
                                                                           占其他应收款期
                                                                                          坏账准备期末余
    单位名称            款项的性质        期末余额            账龄         末余额合计数的
                                                                                                额
                                                                               比例
浙江中泰深冷设 拆借款                     11,000,000.00 1-2 年                      38.86%


                                                                                                            123
                                                           杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文


备有限公司
中国化学工程第
               应收暂付款               4,830,127.20 2-3 年                         17.06%          966,025.44
四建设公司
                                                     1 年以内:
中国化学工程第
                                                     895348.50
十四建设有限公 应收暂付款               3,274,048.50                                11.57%          375,507.43
                                                     1-2 年:1450000
司舟山分公司
                                                     2-3 年:928700
湖北三宁化工股                                         1 年以内:4000
               押金保证金               1,604,000.00                                 5.67%          160,200.00
份有限公司                                             1-2 年:1600000
江苏富强新材料
               押金保证金               1,400,000.00 2-3 年                          4.95%          280,000.00
有限公司
合计                      --           22,108,175.70          --                    78.10%        1,781,732.87


3、长期股权投资

                                                                                                      单位: 元

                                  期末余额                                         期初余额
       项目
                  账面余额        减值准备     账面价值            账面余额        减值准备       账面价值
对子公司投资      64,754,697.69               64,754,697.69        64,754,697.69               64,754,697.69
对联营、合营
             228,604,662.31                  228,604,662.31 218,443,296.86                    218,443,296.86
企业投资
       合计     293,359,360.00               293,359,360.00 283,197,994.55                    283,197,994.55


(1)对子公司投资

                                                                                                      单位: 元

               期初余额(账                    本期增减变动                          期末余额(账     减值准备
 被投资单位
                 面价值)   追加投资      减少投资 计提减值准备            其他        面价值)       期末余额

浙江中泰深
冷设备有限     56,325,947.69                                                        56,325,947.69
公司
中泰深冷美
国公司
                8,428,750.00                                                         8,428,750.00
(Zeutec
Cryo,Inc.)
    合计       64,754,697.69                                                        64,754,697.69


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                      单位: 元

                                                                                                             124
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                                            本期增减变动
       期初余                权益法               宣告发                               期末余 减值准
投资单                              其他综
       额(账面 追加投 减少投 下确认        其他权 放现金 计提减                        额(账面 备期末
  位                                合收益                                      其他
       价值)     资     资   的投资        益变动 股利或 值准备                          价值) 余额
                                    调整
                               损益                 利润
一、合营企业
二、联营企业
浙江诚
泰化工 10,100,2                  33,518.2                                              10,133,8
机械有    97.20                         3                                                 15.43
限公司
杭州金
晟硕琦
股权投 208,342,                  10,127,8                                              218,470,
资基金  999.66                      47.22                                               846.88
合伙企
业
         218,443,                10,161,3                                              228,604,
  小计
          296.86                    65.45                                               662.31
         218,443,                10,161,3                                              228,604,
  合计
          296.86                    65.45                                               662.31


4、营业收入和营业成本

                                                                                                   单位: 元

                                  本期发生额                                  上期发生额
         项目
                          收入                  成本                   收入                 成本
主营业务                262,435,121.58         194,899,021.75      242,636,969.33          173,651,572.89
其他业务                  1,470,919.50            558,546.22            729,788.64           1,203,600.94
         合计           263,906,041.08         195,457,567.97      243,366,757.97          174,855,173.83
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明:

5、投资收益

                                                                                                   单位: 元

                项目                         本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           10,161,365.45                         7,167,369.00


                                                                                                        125
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理财产品收益                                         5,000,527.05                           4,857,438.51
合计                                                15,161,892.50                          12,024,807.51


十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位: 元
               项目                          金额                                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业
                                                                     主要是收到的政府补助分摊计入
务密切相关,按照国家统一标准定额                      2,652,503.42
                                                                     当年损益
或定量享受的政府补助除外)
                                                                     主要是利用闲置募集资金进行现
委托他人投资或管理资产的损益                          5,000,527.05
                                                                     金管理的收益
债务重组损益                                           -275,383.06
与公司正常经营业务无关的或有事
                                                        188,584.18
项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                        192,734.18
和支出
减:所得税影响额                                      1,194,009.02
               合计                                   6,564,956.75                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益


                                                                         每股收益
        报告期利润          加权平均净资产收益率
                                                     基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净
                                             4.80%                        0.17                      0.17
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                             4.04%                        0.14                      0.14
公司普通股股东的净利润




                                                                                                      126
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3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               127
                                                 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                             第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人章有虎先生签名的2019年半年度报告。
二、载有公司法定代表人章有虎先生、主管会计工作负责人章有虎、会计机构负责人吕成英女士签名并盖
章的财务报表。
三、董事会、监事会对2019年半年度报告的审核意见。
四、其他有关资料。
以上备查文件的置地点:公司证券部办公室。




                                                                                               128