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业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 -97.46%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-97.46%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1250.85万元至1866.66万元,与上年同期相比变动幅度:-98.3%至-97.46%。 业绩变动原因说明 公司本期归属于上市公司股东的净利润变动主要原因:2021年6月原子公司成都海威华芯科技有限公司增资扩股出表形成投资收益导致上年基期归属于上市公司股东的净利润较高。本期公司主营业务发展稳健,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约115.57%-123.24%。

业绩预告预计2022-06-30净利润与上年同期相比增长 -96.16%

  • 预告报告期:2022-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-96.16%

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2157.94万元至2612.24万元,与上年同期相比变动幅度:-96.83%至-96.16%。 业绩变动原因说明 公司本期归属于上市公司股东的净利润变动主要原因:2021年6月原子公司成都海威华芯科技有限公司增资扩股出表形成大额投资收益导致上年基期归属于上市公司股东的净利润较高。本期公司主营业务发展稳健,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约25.34%-42.10%。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 2330.15%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+2330.15%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:69707.76万元至77045.42万元,与上年同期相比变动幅度:2098.71%至2330.15%。 业绩变动原因说明 报告期内公司部分业务受疫情影响较大,另外公司年内实施股权激励计划计提股权激励费用和计提安胜公司商誉减值准备,同时公司本报告期原控股子公司成都海威华芯科技有限公司不再纳入公司合并财务报表形成投资收益等综合因素影响。经公司初步测算,本年度非经营性损益影响金额合计大约8.3-8.7亿元。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 5038.07%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+5038.07%

预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:60601.92万元至78782.49万元,与上年同期相比变动幅度:3898.52%至5038.07%。 业绩变动原因说明 2021年前三季度,在公司董事会的领导下,公司聚焦“三位一体”发展战略,一方面公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针,兼顾国内和国际市场,继续和国外优秀企业、OEM企业合作,互利共赢,为客户提供最优质的产品和服务,主营业务发展持续向好。二是公司进一步加强精益化管理提质增效,经营质量稳步提升。报告期内核心装备研发与制造、航空工程技术与服务、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长,客户和产品的应用方向不断拓展,高端装备业务增长显着,实现了良好的经营效益。另外公司本报告期原控股子公司成都海威华芯科技有限公司不再纳入公司合并财务报表形成投资收益,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约0%-30.00%。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 5038.07%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+5038.07%

预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:60601.92万元至78782.49万元,与上年同期相比变动幅度:3898.52%至5038.07%。 业绩变动原因说明 2021年前三季度,在公司董事会的领导下,公司聚焦“三位一体”发展战略,一方面公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针,兼顾国内和国际市场,继续和国外优秀企业、OEM企业合作,互利共赢,为客户提供最优质的产品和服务,主营业务发展持续向好。二是公司进一步加强精益化管理提质增效,经营质量稳步提升。报告期内核心装备研发与制造、航空工程技术与服务、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长,客户和产品的应用方向不断拓展,高端装备业务增长显着,实现了良好的经营效益。另外公司本报告期原控股子公司成都海威华芯科技有限公司不再纳入公司合并财务报表形成投资收益,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约0%-30.00%。

业绩预告预计2021-06-30净利润与上年同期相比增长 1793.34%

  • 预告报告期:2021-06-30
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+1793.34%

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:56013.66万元至68016.59万元,与上年同期相比变动幅度:1494.52%至1793.34%。 业绩变动原因说明 1、2021年上半年,在公司董事会的领导下,公司坚持“三位一体”发展战略积极开展生产经营活动,一方面,通过进一步加强精益化管理提质增效,经营绩效稳步提升,二是坚持优化产品服务结构和科技创新,主营业务发展持续向好,在报告期内核心装备研发与制造、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长,高质量业务占比持续提升,公司的核心竞争优势得到了较好的体现,实现了良好的经济效益。2、公司本期利润变动主要系原控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资扩股引入新投资者导致其不再纳入公司合并财务报表,对其由成本法转权益法核算产生的投资收益所致,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约30.00%-45.00%。

业绩预告预计2021-03-31净利润与上年同期相比增长 123.36%

  • 预告报告期:2021-03-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+123.36%

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:750.93万元至1118.9万元,与上年同期相比变动幅度:115.57%至123.36%。 业绩变动原因说明 报告期,公司产品结构不断优化,生产经营效率不断提升,主营业务保持稳定增长,另外,本期非经常性损益影响金额同比大幅降低,综上所述公司本期盈利水平实现大幅增长。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 -84.86%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-84.86%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:771.07万元至1155.61万元,与上年同期相比变动幅度:-89.9%至-84.86%。 业绩变动原因说明 以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止2020年9月30日贵阳银行股票公允价值变动影响公司净利润约-4,364万元,剔除贵阳银行股票价格波动等非经常性事项对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,649万元至4,415万元,预计比上年同期增长131.73%至286.22%。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 -84.86%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-84.86%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:771.07万元至1155.61万元,与上年同期相比变动幅度:-89.9%至-84.86%。 业绩变动原因说明 以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止2020年9月30日贵阳银行股票公允价值变动影响公司净利润约-4,364万元,剔除贵阳银行股票价格波动等非经常性事项对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,649万元至4,415万元,预计比上年同期增长131.73%至286.22%。

业绩预告预计2020-09-30净利润与上年同期相比增长 -105.73%

  • 预告报告期:2020-09-30
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-105.73%

预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-153.99万元至-285.98万元,与上年同期相比变动幅度:-103.08%至-105.73%。 业绩变动原因说明 以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止本报告公告日贵阳股票公允价值变动影响公司净利润约-3,255万元,剔除贵阳银行股票价格波动对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1100万元至2000万元,预计比上年同期增长0%至81%。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 -186.67%

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-186.67%

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-40167104.53元,与上年同期相比变动幅度:-186.67%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入41,015.74万元,比上年同期增长17.69%;实现营业利润-4,964.53万元,比上年同期下降202.24%;实现利润总额-5,398.81万元,比上年同期下降210.78%;归属于上市公司股东的净利润-4,016.71万元,比上年同期下降186.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,075.00万元,同比增长19.78%。截止报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为46%;资产总额为721,592.08万元,比上年同期增长2.03%;归属于上市公司股东的所有者权益为350,133.60万元,比上年同期下降1.83%。2020年上半年,面对突发公共卫生危机、复杂的国内外经济形势等严峻挑战,在公司董事会的领导下,公司坚持“一手抓防疫、一手抓经营、两手都要硬”的经营方针积极开展生产经营,同时加强内部管理提升效益,在满足防控疫情的条件下公司及下属各分子公司在2月中旬逐步全面复工复产。在报告期内公司核心装备研发与制造、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长,公司产品和服务业务结构持续优化,高质量研发业务占比持续提升,重点项目、新产品加速推进,实现了较好的经济效益。另外,报告期内公司持有的贵阳银行股票本期公允价值变动影响公司当期净利润-5,661万元,剔除贵阳银行股票以及其他非经常性损益项目的影响,当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1,075.00万元,实现同比增长。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 -186.67%

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-186.67%

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-40167104.53元,与上年同期相比变动幅度:-186.67%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入41,015.74万元,比上年同期增长17.69%;实现营业利润-4,964.53万元,比上年同期下降202.24%;实现利润总额-5,398.81万元,比上年同期下降210.78%;归属于上市公司股东的净利润-4,016.71万元,比上年同期下降186.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,075.00万元,同比增长19.78%。截止报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为46%;资产总额为721,592.08万元,比上年同期增长2.03%;归属于上市公司股东的所有者权益为350,133.60万元,比上年同期下降1.83%。2020年上半年,面对突发公共卫生危机、复杂的国内外经济形势等严峻挑战,在公司董事会的领导下,公司坚持“一手抓防疫、一手抓经营、两手都要硬”的经营方针积极开展生产经营,同时加强内部管理提升效益,在满足防控疫情的条件下公司及下属各分子公司在2月中旬逐步全面复工复产。在报告期内公司核心装备研发与制造、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长,公司产品和服务业务结构持续优化,高质量研发业务占比持续提升,重点项目、新产品加速推进,实现了较好的经济效益。另外,报告期内公司持有的贵阳银行股票本期公允价值变动影响公司当期净利润-5,661万元,剔除贵阳银行股票以及其他非经常性损益项目的影响,当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1,075.00万元,实现同比增长。

业绩预告预计2020-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-2340万元至-4680万元。 业绩变动原因说明 主要系公司持有的贵阳银行股票本期公允价值变动影响净利润,具体金额具有不确定性,目前初步预估影响净利润为-4080万元所致。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 17.87%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+17.87%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:75492620.18元,与上年同期相比变动幅度:17.87%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入80,187.88万元,较上年同期增加55.52%;本报告期实现利润总额7,217.30万元,较上年同期增加56.41%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润7,549.26万元,较上年同期增加17.87%。本报告期末,公司总资产为706,675.69万元,较期初增长14.10%;归属于上市公司股东的所有者权益为354,902.82万元,较期初增长2.12%。报告期影响业绩的主要因素。报告期内公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放,集成电路项目订单实现从千万级到亿级的突破,同时公司加强管理,不断强化精益化经营理念带来经营效率和效益提升,上述综合因素导致公司业绩提升。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 46.11%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+46.11%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:46644424.27元,与上年同期相比变动幅度:46.11%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入34,849.88万元,比上年同期增长65.63%;实现营业利润5,035.33万元,比上年同期增长63.26%;实现利润总额5,053.21万元,比上年同期增长64.10%;归属于上市公司股东的净利润4,664.44万元,比上年同期增长46.11%,主要原因为报告期内公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放,集成电路项目订单持续增长,同时公司加强管理,不断强化精益化经营理念带来经营效率和效益提升,上述综合因素导致公司业绩提升。 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为43.22%。资产总额为700,281.68万元,比上年同期增长13.07%;归属于上市公司股东的所有者权益352,735.53万元,比上年同期增长1.50%。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 95.26%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.26%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:67110296.4元,与上年同期相比变动幅度:95.26%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入51,562.27万元,比上年同期增长21.02%;实现营业利润4,398.97万元,比上年同期增长296.64%;实现利润总额5,070.22万元,比上年同期增长129.98%;归属于上市公司股东的净利润6,711.03万元,比上年同期增长95.26%,主要原因为报告期内公司加强管理,经营效率不断提升,经营状况稳步向好,以及非经常性收益增加所致。 2、财务状况 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为36.41%。资产总额为619,416.38万元,比上年同期减少0.83%;归属于上市公司股东的所有者权益347,856.59万元,比上年同期减少0.32%。主要原因为报告期内公司持有的贵阳银行股票公允价值变动所致。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 95.26%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.26%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:67110296.4元,与上年同期相比变动幅度:95.26%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入51,562.27万元,比上年同期增长21.02%;实现营业利润4,398.97万元,比上年同期增长296.64%;实现利润总额5,070.22万元,比上年同期增长129.98%;归属于上市公司股东的净利润6,711.03万元,比上年同期增长95.26%,主要原因为报告期内公司加强管理,经营效率不断提升,经营状况稳步向好,以及非经常性收益增加所致。 2、财务状况 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为36.41%。资产总额为619,416.38万元,比上年同期减少0.83%;归属于上市公司股东的所有者权益347,856.59万元,比上年同期减少0.32%。主要原因为报告期内公司持有的贵阳银行股票公允价值变动所致。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 95.26%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.26%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:67110296.4元,与上年同期相比变动幅度:95.26%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入51,562.27万元,比上年同期增长21.02%;实现营业利润4,398.97万元,比上年同期增长296.64%;实现利润总额5,070.22万元,比上年同期增长129.98%;归属于上市公司股东的净利润6,711.03万元,比上年同期增长95.26%,主要原因为报告期内公司加强管理,经营效率不断提升,经营状况稳步向好,以及非经常性收益增加所致。 2、财务状况 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为36.41%。资产总额为619,416.38万元,比上年同期减少0.83%;归属于上市公司股东的所有者权益347,856.59万元,比上年同期减少0.32%。主要原因为报告期内公司持有的贵阳银行股票公允价值变动所致。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4409.54万元至5732.4万元,与上年同期相比变动幅度:0%至30%。 业绩变动原因说明 系公司业务拓展形成的经营利润和出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 30.21%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.21%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:30051622.87元,与上年同期相比变动幅度:30.21%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入21,063.66万元,较上年同期增加0.48%;本报告期实现利润总额2,886.35万元,较上年同期增加4.35%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润3,005.16万元,较上年同期增加30.21%,系报告期内公司出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响。 本报告期末,公司总资产为638,352.47万元,较期初增长2.20%;归属于上市公司股东的所有者权益为345,966.97万元,较期初减少0.86%。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 30.21%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.21%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:30051622.87元,与上年同期相比变动幅度:30.21%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入21,063.66万元,较上年同期增加0.48%;本报告期实现利润总额2,886.35万元,较上年同期增加4.35%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润3,005.16万元,较上年同期增加30.21%,系报告期内公司出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响。 本报告期末,公司总资产为638,352.47万元,较期初增长2.20%;归属于上市公司股东的所有者权益为345,966.97万元,较期初减少0.86%。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 220.0%

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+220.0%

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3152.24万元至3478.34万元,与上年同期相比变动幅度:190%至220%。 业绩变动原因说明 2018年一季度公司出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响较大。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -18.07%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-18.07%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:33403227.64元,与上年同期相比变动幅度:-18.07%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入42,550.04万元,比上年同期减少14.00%;实现营业利润1,010.77万元,比上年同期减少36.81%;实现利润总额2,082.55万元,比上年同期减少56.13%;归属于上市公司股东的净利润3,340.32万元,比上年同期减少18.07%,主要原因为公司军品订单调整和新业务开拓成本费用增加所致。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -18.07%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-18.07%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:33403227.64元,与上年同期相比变动幅度:-18.07%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入42,550.04万元,比上年同期减少14.00%;实现营业利润1,010.77万元,比上年同期减少36.81%;实现利润总额2,082.55万元,比上年同期减少56.13%;归属于上市公司股东的净利润3,340.32万元,比上年同期减少18.07%,主要原因为公司军品订单调整和新业务开拓成本费用增加所致。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 10.0%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+10.0%

预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:3,482.78万元至4,788.83万元,较上年同期相比变动幅度:-20.00%至10.00%。 业绩变动原因说明 报告期内公司经营状况稳定。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 -54.03%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.03%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:23,078,632.02元,较上年同期相比变动幅度:-54.03%。 业绩变动原因说明 主要系公司部分军品订单下滑影响。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 -54.03%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.03%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:23,078,632.02元,较上年同期相比变动幅度:-54.03%。 业绩变动原因说明 主要系公司部分军品订单下滑影响。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 3.52%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+3.52%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:41,048,493.87元,较上年同期相比变动幅度:3.52%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营稳健,实现营业总收入49,474.76万元,比上年同期增加15.45%;实现营业利润1,585.63万元,比上年同期减少1.12%;实现利润总额4,732.92万元,比上年同期增加42.75%;归属于上市公司股东的净利润4,104.85万元,比上年同期增加3.52%,主要原因为公司不断优化业务结构,综合实力增强带来公司营业收入和利润水平保持持续增长。 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为29.17%。资产总额为592,524.26万元,比上年同期增加30.49%;归属于上市公司股东的所有者权益370,330.42万元,比上年同期增加12.64%,主要原因为公司投资标的贵阳银行股份有限公司上市导致所有者权益增加。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 3.52%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+3.52%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:41,048,493.87元,较上年同期相比变动幅度:3.52%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营稳健,实现营业总收入49,474.76万元,比上年同期增加15.45%;实现营业利润1,585.63万元,比上年同期减少1.12%;实现利润总额4,732.92万元,比上年同期增加42.75%;归属于上市公司股东的净利润4,104.85万元,比上年同期增加3.52%,主要原因为公司不断优化业务结构,综合实力增强带来公司营业收入和利润水平保持持续增长。 报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为29.17%。资产总额为592,524.26万元,比上年同期增加30.49%;归属于上市公司股东的所有者权益370,330.42万元,比上年同期增加12.64%,主要原因为公司投资标的贵阳银行股份有限公司上市导致所有者权益增加。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4,124.42万元至5,957.50万元,较上年同期相比变动幅度:-10.00%至30.00%。 业绩变动原因说明 公司业务保持平稳发展。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 8.37%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.37%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:50,203,356.83元,较上年同期相比变动幅度:8.37%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入23,906.68万元,较上年同期增长11.21%;本报告期实现利润总额5,908.64万元,较上年同期增长14.46%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润5,020.34万元,较上年同期增长8.37%。 本报告期末,公司总资产为527,023.19万元,较期初增长16.06%;归属于上市公司股东的所有者权益为330,335.11万元,较期初增长0.47%。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 8.37%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.37%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:50,203,356.83元,较上年同期相比变动幅度:8.37%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入23,906.68万元,较上年同期增长11.21%;本报告期实现利润总额5,908.64万元,较上年同期增长14.46%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润5,020.34万元,较上年同期增长8.37%。 本报告期末,公司总资产为527,023.19万元,较期初增长16.06%;归属于上市公司股东的所有者权益为330,335.11万元,较期初增长0.47%。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -74.9%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-74.9%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润39,653,205.22元,比上年同期减少74.90%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入42,852.68万元,较去年同期减少7,327.47万元,减幅14.60%;营业利润1,603.64万元,较去年同期减少14,280.99万元,减幅89.90%;利润总额3,315.57万元,较去年同期减少14,370.62万元,减幅81.25%;归属于上市公司股东的净利润3,965.32万元,较去年同期减少11,831.36万元,减幅74.90%; 本期业绩波动的主要原因为受行业周期影响,新投入项目处于能力建设和市场开发阶段,厂房及设备转固计提折旧运行费用增加,尚未达到项目盈亏平衡点。新纳入合并报表嘉石科技处于建设期,以及新投入在研项目增加,银行贷款增加财务费用上升所致。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -74.9%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-74.9%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润39,653,205.22元,比上年同期减少74.90%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入42,852.68万元,较去年同期减少7,327.47万元,减幅14.60%;营业利润1,603.64万元,较去年同期减少14,280.99万元,减幅89.90%;利润总额3,315.57万元,较去年同期减少14,370.62万元,减幅81.25%;归属于上市公司股东的净利润3,965.32万元,较去年同期减少11,831.36万元,减幅74.90%; 本期业绩波动的主要原因为受行业周期影响,新投入项目处于能力建设和市场开发阶段,厂房及设备转固计提折旧运行费用增加,尚未达到项目盈亏平衡点。新纳入合并报表嘉石科技处于建设期,以及新投入在研项目增加,银行贷款增加财务费用上升所致。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 -30.0%

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.0%

预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间5,475.13万元至7,665.18万元,比上年同期增加-50.00%至-30.00%。 业绩变动的原因说明 原因为天津海特飞机工程有限公司和新加坡AST公司处于正式运营筹备期和市场开发阶段,运行费用同比增加,嘉石科技处于建设期以及新投入在研发项目增加,银行贷款增加财务费用上升所致。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 -30.0%

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.0%

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,994.38万元至7,134.83万元,比上年同期减少0.00%至30.00%。 业绩变动的原因说明 原因为天津海特飞机工程有限公司和新加坡AST公司处于正式运营筹备期和市场开发阶段,运行费用同比增加,以及新投入在研发项目增加,银行 贷款增加财务费用上升所致。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 24.31%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+24.31%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为157,966,787.43元,比上年同期增长24.31%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司本期募集资金项目逐步实施见效带来收入的增长。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 24.31%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+24.31%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为157,966,787.43元,比上年同期增长24.31%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司本期募集资金项目逐步实施见效带来收入的增长。

业绩预告预计2014-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2014-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润10,144.21万元至11,704.86万元,比去年同期增加30%至50%。 业绩变动的原因说明 主要源于公司募集资金项目体现效益,同时公司经营管理水平的进一步提升促进公司当期整体效益的提高。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 41.05%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+41.05%

预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为71,348,335.55元,比上年同期上升41.05%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入22,425.51万元,比上年同期增长15.17%;本报告期实现利润总额7,773.20万元,比上年同期增长27.52%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润7,134.83万元,比上年同期增长41.05%。公司2014年半年度的业绩增长主要源于公司募集资金项目体现效益,同时公司经营管理水平的进一步提升促进公司当期整体效益的提高。 本报告期末,公司总资产为242,003.30万元,与比年初相比增长2.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为158,410.31万元,比年初增长2.56%。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 41.05%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+41.05%

预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为71,348,335.55元,比上年同期上升41.05%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入22,425.51万元,比上年同期增长15.17%;本报告期实现利润总额7,773.20万元,比上年同期增长27.52%,本报告期实现归属于上市公司股东净利润7,134.83万元,比上年同期增长41.05%。公司2014年半年度的业绩增长主要源于公司募集资金项目体现效益,同时公司经营管理水平的进一步提升促进公司当期整体效益的提高。 本报告期末,公司总资产为242,003.30万元,与比年初相比增长2.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为158,410.31万元,比年初增长2.56%。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 56.7%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+56.7%

预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为127,070,126.60元,比上年同期增长56.70%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司本期募集资金项目逐步实施见效带来收入的增长。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 56.7%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+56.7%

预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为127,070,126.60元,比上年同期增长56.70%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司本期募集资金项目逐步实施见效带来收入的增长。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,046.9万元-8,053.49万元,比去年同期增加40%-60%。 业绩变动的原因说明 公司业绩增长主要受益于公司募集资金项目实施逐步见效以及航空装备研发制造业务进入批量化生产阶段。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 54.04%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+54.04%

预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为50,584,847.63元,比上年同期增长54.04%。 业绩变动原因说明 公司2013年半年度业绩增长主要受益于公司募集资金项目实施逐步见效以及航空研发制造业务进入批量化生产阶段。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 54.04%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+54.04%

预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为50,584,847.63元,比上年同期增长54.04%。 业绩变动原因说明 公司2013年半年度业绩增长主要受益于公司募集资金项目实施逐步见效以及航空研发制造业务进入批量化生产阶段。

业绩预告预计2013-03-31净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2013-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:1,884.96万元–2,154.24万元,比上年同期增长:40%-60%。 业绩变动原因说明 前次募集资金投资项目逐步实施带来业绩增长。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 35.43%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+35.43%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为82,720,123.51元,与上年同期相比增减变动幅度为35.43%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司主营业务中培训业务随募集资金的投入持续显现效益,同时航空技术研发制造业务进入批量生产初见成效。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 35.43%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+35.43%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为82,720,123.51元,与上年同期相比增减变动幅度为35.43%。 业绩变动的原因说明 业绩增长源于公司主营业务中培训业务随募集资金的投入持续显现效益,同时航空技术研发制造业务进入批量生产初见成效。

业绩预告预计2012-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2012-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利4,292.00万元至5,072.00万元,比上年同期增长10%至30%。 业绩变动的原因说明: 前次募投项目带来收益增长。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~~20.00%。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 10.0%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+10.0%

预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~~10.00%。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 10.0%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+10.0%

预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~~10.00%。

业绩预告预计2011-09-30净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2011-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~20.00% 业绩预告说明 航空运输市场变化和募集资金项目进展状况会影响公司经营业绩变动幅度。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~~20.00%.

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00%~20.00%。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00%~20.00%。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00% ~~ 20.00%。 业绩变动的原因说明:航空运输市场变化和募集资金项目进展状况会影响公司经营业绩变动幅度。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度10%-30%。 业绩变动的原因说明: 新研发项目带来利润增长。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 56.17%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+56.17%

预计2009年年度归属于上市公司股东的净利润为55,118,349.67元,较上年同期增长56.17%。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 56.17%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+56.17%

预计2009年年度归属于上市公司股东的净利润为55,118,349.67元,较上年同期增长56.17%。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2009年前三季度归属于母公司所有者的净利润在3560—4060万元之间,比上年同期增长40%—60%以上。

业绩预告预计2009-06-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2009-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为40%-60%。

业绩预告预计2009-06-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2009-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为40%-60%。

业绩预告预计2008-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2008-12-31
  • 财报预告类型:预警

预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计归属于母公司所有者的净利润在2500--3100万元之间。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 -20.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-20.0%

2008年上半年度修正后的预计业绩为:归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降不超过20%。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 -20.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-20.0%

2008年上半年度修正后的预计业绩为:归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降不超过20%。

业绩预告预计2007-12-31净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2007-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

公司预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%。

业绩预告预计2007-12-31净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2007-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

公司预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%。

业绩预告预计2007-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2007-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

2007年前三季度经营业绩预计净利润比上年同期增长幅度小于30%。

业绩预告预计2007-06-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2007-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

2007年中期经营业绩的预计净利润比上年同期增长幅度小于30%。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计公司净利润比上年上升幅度小于30%。

业绩预告预计2004-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2004-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

由于加大了经营管理及新品开发力度,本公司2004年1至3季度销售收入增长较大。经初步测算,本公司2004年1至3季度实现净利润比去年同期有较大幅度增长,预计增幅在50%-60%之间,公司2003年1至3季度实现净利润为1778.75万元(未经审计)。