意见反馈 手机随时随地看行情

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 334.84%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+334.84%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:148269862.29元,与上年同期相比变动幅度:334.84%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入403,404.66万元,同比增长38.68%;实现归属于上市公司股东的净利润14,826.99万元,同比增长334.84%。 (一)营业收入增长较大的主要原因是公司承建的大型总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加。 (二)归属于上市公司股东的净利润增长较大的主要原因:一是2018年营业收入较2017年较大增长;二是2018年计提的资产减值准备较2017年大幅减少。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 334.84%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+334.84%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:148269862.29元,与上年同期相比变动幅度:334.84%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入403,404.66万元,同比增长38.68%;实现归属于上市公司股东的净利润14,826.99万元,同比增长334.84%。 (一)营业收入增长较大的主要原因是公司承建的大型总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加。 (二)归属于上市公司股东的净利润增长较大的主要原因:一是2018年营业收入较2017年较大增长;二是2018年计提的资产减值准备较2017年大幅减少。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9812.23万元至12755.9万元,与上年同期相比变动幅度:0%至30%。 业绩变动原因说明 目前,公司正在执行的工程设计、总承包项目按建设计划正常推进,预计公司2018年1-9月经营业绩与上年同期相比持平或有所增长。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 9.86%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+9.86%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:73799471.24元,与上年同期相比变动幅度:9.86%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入118,160.72万元,同比增长39.54%;实现归属于上市公司股东的净利润7,379.95万元,同比增长9.86%。 (一)营业收入增长较大的主要原因是报告期内公司在建的总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加。 (二)归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于营业收入的主要原因是2018年1-6月资产减值损失较上年同期增长较大,具体原因如下:1、上年同期收回了部分账龄较长的总承包项目应收账款和2016年缴纳给大连市城市建设管理局等招标单位的大额投标保证金,从而冲回了较大金额的坏账准备,2018年1-6月冲减的坏账准备较2017年同期大幅减少。2、2018年6月底,根据康乃尔项目诉讼的进展情况(详见发布于2018年7月18日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-037号《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》),对康乃尔项目计提了1,061.13万元存货跌价准备。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 9.86%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+9.86%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:73799471.24元,与上年同期相比变动幅度:9.86%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入118,160.72万元,同比增长39.54%;实现归属于上市公司股东的净利润7,379.95万元,同比增长9.86%。 (一)营业收入增长较大的主要原因是报告期内公司在建的总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加。 (二)归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于营业收入的主要原因是2018年1-6月资产减值损失较上年同期增长较大,具体原因如下:1、上年同期收回了部分账龄较长的总承包项目应收账款和2016年缴纳给大连市城市建设管理局等招标单位的大额投标保证金,从而冲回了较大金额的坏账准备,2018年1-6月冲减的坏账准备较2017年同期大幅减少。2、2018年6月底,根据康乃尔项目诉讼的进展情况(详见发布于2018年7月18日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-037号《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》),对康乃尔项目计提了1,061.13万元存货跌价准备。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -177.18%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-177.18%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-63135836.62元,与上年同期相比变动幅度:-177.18%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入290,883.84万元,同比增长73.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,313.58万元,同比下降177.18%。(一)营业收入增长较大的主要原因是公司承建的新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)等总承包项目进展正常,同时黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程亦已全面复工建设,按完工进度确认的收入同比增加。(二)归属于上市公司股东的净利润下降较大的主要原因是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,按照谨慎性原则,本公司对资产进行了全面的清查、分析和相应评估,本公司2017年度计提资产减值准备共计28,551.61万元,导致本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少24,750.91万元人民币。2017年度资产减值准备的计提情况详见发布于2018年2月28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-014号《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -177.18%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-177.18%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-63135836.62元,与上年同期相比变动幅度:-177.18%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入290,883.84万元,同比增长73.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,313.58万元,同比下降177.18%。(一)营业收入增长较大的主要原因是公司承建的新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)等总承包项目进展正常,同时黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程亦已全面复工建设,按完工进度确认的收入同比增加。(二)归属于上市公司股东的净利润下降较大的主要原因是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,按照谨慎性原则,本公司对资产进行了全面的清查、分析和相应评估,本公司2017年度计提资产减值准备共计28,551.61万元,导致本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少24,750.91万元人民币。2017年度资产减值准备的计提情况详见发布于2018年2月28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-014号《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -177.18%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-177.18%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-63135836.62元,与上年同期相比变动幅度:-177.18%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入290,883.84万元,同比增长73.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,313.58万元,同比下降177.18%。(一)营业收入增长较大的主要原因是公司承建的新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)等总承包项目进展正常,同时黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程亦已全面复工建设,按完工进度确认的收入同比增加。(二)归属于上市公司股东的净利润下降较大的主要原因是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,按照谨慎性原则,本公司对资产进行了全面的清查、分析和相应评估,本公司2017年度计提资产减值准备共计28,551.61万元,导致本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少24,750.91万元人民币。2017年度资产减值准备的计提情况详见发布于2018年2月28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-014号《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8,214.45万元至10,678.79万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至30.00%。 业绩变动原因说明 目前,公司正在执行的大中型总承包项目按工程计划正常推进,预计公司2017年1-9月经营业绩与上年同期相比持平或有所增长。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 14.3%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+14.3%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:67,177,148.54元,较上年同期相比变动幅度:14.30%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入84,677.59万元,同比增长13.81%;实现归属于上市公司股东的净利润6,717.71万元,同比增长14.30%。主要原因为:(一)公司承建的新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)等总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加,营业收入较上年同期有所增长。(二)公司加大清欠工作力度,报告期内收回了部分金额较大、账龄较长的应收账款,冲回了较大金额的坏账准备,相应增加了归属于上市公司股东的净利润。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 14.3%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+14.3%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:67,177,148.54元,较上年同期相比变动幅度:14.30%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入84,677.59万元,同比增长13.81%;实现归属于上市公司股东的净利润6,717.71万元,同比增长14.30%。主要原因为:(一)公司承建的新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇(一期)等总承包项目进展正常,按完工进度确认的收入同比增加,营业收入较上年同期有所增长。(二)公司加大清欠工作力度,报告期内收回了部分金额较大、账龄较长的应收账款,冲回了较大金额的坏账准备,相应增加了归属于上市公司股东的净利润。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -54.32%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.32%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:81,800,182.87元,较上年同期相比变动幅度:-54.32%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入167,297.36万元,同比下降53.95%;实现归属于上市公司股东的净利润8,180.02万元,同比下降54.32%。主要原因是报告期内公司在建的黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇等总承包项目由于业主资金等原因,工程进度有所滞后。同时2016年度新开工的四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯、突尼斯化工集团年产40万吨TSP(重钙)等总承包项目建设规模和工作量尚未形成,致使2016年度公司营业收入下降较大,进而导致报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率指标较上年度下降较大。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -54.32%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.32%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:81,800,182.87元,较上年同期相比变动幅度:-54.32%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入167,297.36万元,同比下降53.95%;实现归属于上市公司股东的净利润8,180.02万元,同比下降54.32%。主要原因是报告期内公司在建的黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇等总承包项目由于业主资金等原因,工程进度有所滞后。同时2016年度新开工的四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯、突尼斯化工集团年产40万吨TSP(重钙)等总承包项目建设规模和工作量尚未形成,致使2016年度公司营业收入下降较大,进而导致报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率指标较上年度下降较大。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -54.32%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.32%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:81,800,182.87元,较上年同期相比变动幅度:-54.32%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入167,297.36万元,同比下降53.95%;实现归属于上市公司股东的净利润8,180.02万元,同比下降54.32%。主要原因是报告期内公司在建的黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇等总承包项目由于业主资金等原因,工程进度有所滞后。同时2016年度新开工的四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯、突尼斯化工集团年产40万吨TSP(重钙)等总承包项目建设规模和工作量尚未形成,致使2016年度公司营业收入下降较大,进而导致报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率指标较上年度下降较大。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 -30.0%

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.0%

预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11,126.00万元至7,788.20万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至-30.00%。 业绩变动原因说明 由于项目核准、资金状况等原因,以前年度签约的部分大型项目工程进度滞后。加之本年度新签合同按照建造合同准则确认的收入较少。因此,预计公司2016年1-9月的经营业绩与上年同期相比呈下降趋势。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -27.52%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-27.52%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:58,772,825.53元,较上年同期相比变动幅度:-27.52%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入74,404.28万元,同比下降25.61%;实现归属于上市公司股东的净利润5,877.28万元,同比下降27.52%。主要原因为:报告期内,受国内外经济形势、行业状况等影响,项目融资压力较大。公司部分在建的单体规模较大的总承包项目执行进度滞后。同时,亦有部分总承包项目执行已进入尾期,且新开工的总承包项目工作量尚未形成规模,因此报告期内确认的营业收入较上年同期减少,归属于上市公司股东的净利润相应下降。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -27.52%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-27.52%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:58,772,825.53元,较上年同期相比变动幅度:-27.52%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入74,404.28万元,同比下降25.61%;实现归属于上市公司股东的净利润5,877.28万元,同比下降27.52%。主要原因为:报告期内,受国内外经济形势、行业状况等影响,项目融资压力较大。公司部分在建的单体规模较大的总承包项目执行进度滞后。同时,亦有部分总承包项目执行已进入尾期,且新开工的总承包项目工作量尚未形成规模,因此报告期内确认的营业收入较上年同期减少,归属于上市公司股东的净利润相应下降。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -31.95%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-31.95%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润179,073,368.93元,比上年同期下降31.95%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入363,296.77万元,同比增长7.47%;实现归属于上市公司股东的净利润17,907.34万元,同比下降31.95%,上述指标同比增减变动的主要原因为: 1、2015年度公司在建合同总体规模较大,同时康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包项目、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包项目和中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目等重大合同按照完工进度确认的收入较上年同期有较大增长,因此公司整体收入较上年同期增加。 2、近年来,由于受国内宏观经济增速放缓、国际油价持续下跌、传统化工行业结构性产能过剩以及煤化工产业整体投资规模下降等因素的影响,工程建设市场竞争加剧,致使公司总承包项目毛利率水平有所下降。同时,毛利率较高的设计、技术性收入在营业总收入中占比下降,致使公司总体毛利率水平下降; 3、鉴于报告期内公司银行存款余额较上年同期减少且存款利率下降,致使利息收入较上年同期下降。同时报告期内汇兑损失增加,因此公司财务费用较上年同期增长46.17%; 4、2015年度公司项目收款主要集中为账龄较短的款项,加之以前年度应收账款账龄延长,致使资产减值损失较上年同期增长699.30%。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -31.95%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-31.95%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润179,073,368.93元,比上年同期下降31.95%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入363,296.77万元,同比增长7.47%;实现归属于上市公司股东的净利润17,907.34万元,同比下降31.95%,上述指标同比增减变动的主要原因为: 1、2015年度公司在建合同总体规模较大,同时康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包项目、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包项目和中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目等重大合同按照完工进度确认的收入较上年同期有较大增长,因此公司整体收入较上年同期增加。 2、近年来,由于受国内宏观经济增速放缓、国际油价持续下跌、传统化工行业结构性产能过剩以及煤化工产业整体投资规模下降等因素的影响,工程建设市场竞争加剧,致使公司总承包项目毛利率水平有所下降。同时,毛利率较高的设计、技术性收入在营业总收入中占比下降,致使公司总体毛利率水平下降; 3、鉴于报告期内公司银行存款余额较上年同期减少且存款利率下降,致使利息收入较上年同期下降。同时报告期内汇兑损失增加,因此公司财务费用较上年同期增长46.17%; 4、2015年度公司项目收款主要集中为账龄较短的款项,加之以前年度应收账款账龄延长,致使资产减值损失较上年同期增长699.30%。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 -30.0%

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.0%

预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间9,889.25万元至14,127.50万元,比去年同期下降0.00%-30.00%。 业绩变动的原因说明 公司的经营业绩受外部经济环境、合同存量及业主资金状况等多种因素影响,部分合同的实际执行滞后于合同计划工期。因此,预计公司2015年1-9月份的经营业绩与上年同期相比呈下降趋势。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 10.0%

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+10.0%

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,730万元至10,629.00万元,与上年同期相比变动幅度为-20.00%至10.00%。 业绩变动的原因说明 公司的经营业绩受合同存量、业主资金状况及外部经济环境等多种因素影响,部分合同的实际执行可能滞后于合同计划工期,因此,预计公司2015年1-6月份的经营业绩与上年同期相比呈现波动变化。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 11.89%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+11.89%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为263,166,186.21元,比上年同期增长11.89%。 业绩变动的原因说明 主要原因为: 1.公司加大经营开拓力度,年度新签订合同额再创历史新高,在建合同总体规模增大;同时强化工程项目管理,相关重大合同按计划正常推进,因此总承包项目收入较上年增加。 2.银行存款利息较上年同期增加,致使财务费用较上年下降229.42%。 3.公司加大清欠力度,收回了以前年度账龄较长的工程欠款,按账龄分析法冲回了年初计提的坏账准备,致使资产减值损失较上年同期下降11.86%。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 11.89%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+11.89%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为263,166,186.21元,比上年同期增长11.89%。 业绩变动的原因说明 主要原因为: 1.公司加大经营开拓力度,年度新签订合同额再创历史新高,在建合同总体规模增大;同时强化工程项目管理,相关重大合同按计划正常推进,因此总承包项目收入较上年增加。 2.银行存款利息较上年同期增加,致使财务费用较上年下降229.42%。 3.公司加大清欠力度,收回了以前年度账龄较长的工程欠款,按账龄分析法冲回了年初计提的坏账准备,致使资产减值损失较上年同期下降11.86%。

业绩预告预计2014-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2014-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,114万元至17,048万元,比上年同期增长0.00%至30.00%。 业绩变动的原因说明 一方面公司按计划推进工程设计、工程总承包项目建设,营业收入增加;另一方面公司加大清欠力度,同时,强化项目管理和成本控制,盈利能力有所提升。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 8.96%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.96%

预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为96,627,553.86元,比上年同期上升8.96%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入94,765.90万元,同比下降9.68%,主要原因为:公司正在实施的设备材料占比较大的部分总承包项目进度有所滞后,因此,按照建造合同准则完工百分比确认的收入有所减少。 报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润9,662.76万元,同比增长8.96%,主要系公司加大工程项目清算和清欠力度,收回了以前年度工程项目的工程欠款,致使报告期末应收账款、其他应收款较期初减少,按账龄分析法冲回了期初计提的坏账准备,资产减值损失较上年同期下降843.39%。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 8.96%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.96%

预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为96,627,553.86元,比上年同期上升8.96%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入94,765.90万元,同比下降9.68%,主要原因为:公司正在实施的设备材料占比较大的部分总承包项目进度有所滞后,因此,按照建造合同准则完工百分比确认的收入有所减少。 报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润9,662.76万元,同比增长8.96%,主要系公司加大工程项目清算和清欠力度,收回了以前年度工程项目的工程欠款,致使报告期末应收账款、其他应收款较期初减少,按账龄分析法冲回了期初计提的坏账准备,资产减值损失较上年同期下降843.39%。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 -29.45%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-29.45%

预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为235,195,996.92元,比上年同期下降29.45%。 业绩变动的原因说明 1.由于公司正在实施的安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢总承包项目、黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇总承包项目工程进度有所滞后等因素,致使总承包项目收入和毛利有所减少。 2.公司调整经营结构,加大“走出去”力度,致使国内外营销费用较上年同期增长26.37%。 3.管理费用有所增长。一方面公司重视新产品、新技术的开发,研发费用增加;另一方面人工成本有所增加,致使管理费用较上年同期增长24.08%。 4.公司正在实施的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/年甲醇项目、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热能回收项目、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目工程项目空分装置、污水处理及回用装置工程项目、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程30万吨/年合成氨、30万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置等与业主结算的已完工程款未全额收回、应收账款较年初增长142.07%,加之部分应收账款账龄增加,致使计提的坏账准备亦较上年同期大幅增长。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 -29.45%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-29.45%

预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为235,195,996.92元,比上年同期下降29.45%。 业绩变动的原因说明 1.由于公司正在实施的安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢总承包项目、黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇总承包项目工程进度有所滞后等因素,致使总承包项目收入和毛利有所减少。 2.公司调整经营结构,加大“走出去”力度,致使国内外营销费用较上年同期增长26.37%。 3.管理费用有所增长。一方面公司重视新产品、新技术的开发,研发费用增加;另一方面人工成本有所增加,致使管理费用较上年同期增长24.08%。 4.公司正在实施的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/年甲醇项目、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热能回收项目、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目工程项目空分装置、污水处理及回用装置工程项目、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程30万吨/年合成氨、30万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置等与业主结算的已完工程款未全额收回、应收账款较年初增长142.07%,加之部分应收账款账龄增加,致使计提的坏账准备亦较上年同期大幅增长。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 -30.0%

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.0%

预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,870.00万元至18,384.81万元,与上年同期相比变动幅度为-30%至0%。 业绩变动的原因说明 由于公司正在实施项目的工程进度、工程结算、收入确认等存在不确定性,以及2013年上半年订单状况未能明显改善,2013年1-9月份公司营业收入可能有所减少,导致归属于上市公司股东的净利润同比降低。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 -29.22%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-29.22%

预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为88,678,005.28元,比上年同期减少29.22%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入104,927.97万元,同比增长8.40%;实现归属于上市公司股东净利润8,867.80万元,同比降低29.22%。报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为:公司正在实施的工程项目合同总量增加,按工程进度确认的营业收入有所增长;但是由于经济减速,化工市场竞争加剧,致使近年来公司签约的合同毛利率水平有所降低;同时,营业总收入中毛利率较低的工程总承包收入同比增长了13.00%,而毛利率较高的设计咨询收入同比下降了16.53%,致使工程项目综合毛利率较上年同期降低,因此,报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 -29.22%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-29.22%

预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为88,678,005.28元,比上年同期减少29.22%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入104,927.97万元,同比增长8.40%;实现归属于上市公司股东净利润8,867.80万元,同比降低29.22%。报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为:公司正在实施的工程项目合同总量增加,按工程进度确认的营业收入有所增长;但是由于经济减速,化工市场竞争加剧,致使近年来公司签约的合同毛利率水平有所降低;同时,营业总收入中毛利率较低的工程总承包收入同比增长了13.00%,而毛利率较高的设计咨询收入同比下降了16.53%,致使工程项目综合毛利率较上年同期降低,因此,报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 -29.22%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-29.22%

预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为88,678,005.28元,比上年同期减少29.22%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业总收入104,927.97万元,同比增长8.40%;实现归属于上市公司股东净利润8,867.80万元,同比降低29.22%。报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为:公司正在实施的工程项目合同总量增加,按工程进度确认的营业收入有所增长;但是由于经济减速,化工市场竞争加剧,致使近年来公司签约的合同毛利率水平有所降低;同时,营业总收入中毛利率较低的工程总承包收入同比增长了13.00%,而毛利率较高的设计咨询收入同比下降了16.53%,致使工程项目综合毛利率较上年同期降低,因此,报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 20.21%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.21%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为333,354,487.17元,比上年同期增长20.21%。 业绩变动说明 报告期内上述指标较上年同期增长的主要原因为:公司加强综合管理,强化项目管理,工程总承包项目进展顺利,按工程进度确认的营业收入增加,同时加强成本费用控制,净利润也随之增加。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 20.21%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.21%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为333,354,487.17元,比上年同期增长20.21%。 业绩变动说明 报告期内上述指标较上年同期增长的主要原因为:公司加强综合管理,强化项目管理,工程总承包项目进展顺利,按工程进度确认的营业收入增加,同时加强成本费用控制,净利润也随之增加。

业绩预告预计2012-09-30净利润与上年同期相比增长 40.0%

  • 预告报告期:2012-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.0%

预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利17,570.00万元至20,500.00万元,与上年同期相比变动幅度为20%至40%。 业绩变动的原因说明: 一是公司工程设计、工程总承包项目按计划实施,营业收入增加;二是公司加强工程项目管理及成本费用控制,盈利能力提升。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 20.43%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.43%

预计2012年1月1日-6月30日归属于上市公司股东的净利润为125,292,695.86元,与去年同期相比增长20.43%。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 20.43%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.43%

预计2012年1月1日-6月30日归属于上市公司股东的净利润为125,292,695.86元,与去年同期相比增长20.43%。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 40.78%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.78%

预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润277,301,478.54元,同比增加40.78%。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 40.78%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.78%

预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润277,301,478.54元,同比增加40.78%。

业绩预告预计2011-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2011-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%-60%。 业绩预告说明 一方面工程总承包项目计划实施,营业收入增加,另一方面公司加强工程项目管理,提高了项目的盈利能力。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 40.2%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.2%

预计2011年半年度归属于上市公司股东的净利润为104,041,902.14元,较上年同期增长40.20%。 业绩变动说明: 公司承揽的工程设计咨询项目单个合同额规模体量增大,项目赢利能力相应增加;同时注重优化工程项目设计,提高项目运作效率和项目管理水平,强化成本费用控制,致使各项利润指标增幅较大。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 40.2%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.2%

预计2011年半年度归属于上市公司股东的净利润为104,041,902.14元,较上年同期增长40.20%。 业绩变动说明: 公司承揽的工程设计咨询项目单个合同额规模体量增大,项目赢利能力相应增加;同时注重优化工程项目设计,提高项目运作效率和项目管理水平,强化成本费用控制,致使各项利润指标增幅较大。

业绩预告预计2011-03-31净利润与上年同期相比增长 70.0%

  • 预告报告期:2011-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+70.0%

预计公司2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利:1,293.92万元 — 1,466.44万元,比上年同期增长:50% — 70%。 变动原因: 1、报告期内,公司正在运营的工程项目按计划实施,按照工程进度确认的收入相应增加。 2、报告期末,公司应收账款较期初减少,计提的坏账准备较上年同期大幅降低。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 51.54%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+51.54%

预计2010年年度归属于上市公司股东的净利润196,973,605.85元,相比上年同期增长51.54%。 经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期内,公司围绕年初提出的强力经营保增长,调整结构添活力,技术制胜出成果,优化流程见成效,奠定和开拓东华科技可持续健康发展之路的指导思想和工作目标,团结拚搏、开拓创新,顺利完成了各项任务,使得经营业绩增长较快,财务状况良好。报告期实现营业利润22,775.59万元、利润总额23,004.36万元、归属于上市公司股东的净利润19,697.36万元,较上年同期分别增长了52.26%、52.15%、51.54%。报告期内上述指标较上年同期增长较快的主要原因为:公司优化设计,改进流程,继续强化项目成本费用控制,致使工程总承包项目毛利率有所提高,因此,各项利润指标增幅较大。 2、股本较期初增加100%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初降低了37.35%,主要系报告期内以2009年末总股本为基准实施了资本公积金每10股转增5股,每10股送5股,每10股派发现金股利1.50元的利润分配方案所致。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 51.54%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+51.54%

预计2010年年度归属于上市公司股东的净利润196,973,605.85元,相比上年同期增长51.54%。 经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期内,公司围绕年初提出的强力经营保增长,调整结构添活力,技术制胜出成果,优化流程见成效,奠定和开拓东华科技可持续健康发展之路的指导思想和工作目标,团结拚搏、开拓创新,顺利完成了各项任务,使得经营业绩增长较快,财务状况良好。报告期实现营业利润22,775.59万元、利润总额23,004.36万元、归属于上市公司股东的净利润19,697.36万元,较上年同期分别增长了52.26%、52.15%、51.54%。报告期内上述指标较上年同期增长较快的主要原因为:公司优化设计,改进流程,继续强化项目成本费用控制,致使工程总承包项目毛利率有所提高,因此,各项利润指标增幅较大。 2、股本较期初增加100%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初降低了37.35%,主要系报告期内以2009年末总股本为基准实施了资本公积金每10股转增5股,每10股送5股,每10股派发现金股利1.50元的利润分配方案所致。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2010年1-9归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~30.00%。 业绩变动的原因说明 公司所承揽的工程设计、总承包项目按计划实施,经营业绩持续增长。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计2010年1-6月归属于母公司股东的净利润比上年同期增长30%-50%。 业绩变动的原因说明 工程总承包项目按计划实施,营业收入增加。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 44.29%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+44.29%

预计2009年度归属于上市公司股东的净利润130,071,469.08元,同比增长44.29%。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 44.29%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+44.29%

预计2009年度归属于上市公司股东的净利润130,071,469.08元,同比增长44.29%。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 44.29%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+44.29%

预计2009年度归属于上市公司股东的净利润130,071,469.08元,同比增长44.29%。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计公司2009年1-9月净利润比上年同期增长0%—30%。

业绩预告预计2009-06-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2009-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

2009年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。

业绩预告预计2008-12-31净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2008-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 70.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+70.0%

预计2008年1-9月的经营业绩,净利润比上年同期增长50%-70%。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 80.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+80.0%

归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-80%。

业绩预告预计2007-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

公司2007年度净利润较上年同期预增30%—50%。