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业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 32.13%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+32.13%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:800万元至980万元,与上年同期相比变动幅度:7.86%至32.13%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长,主要由于2019年上半年新签订单同比大幅增长,新增产能逐步释放,公司营业收入同比增长所致。 2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为90万元,主要为来自政府部门的补助。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:70万元至130万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈,主要由于募投项目厂房完工逐步释放产能,导致营业收入增长所致。 2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为80万元,主要为来自政府部门的补助。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 -7.99%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-7.99%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3221.24万元,与上年同期相比变动幅度:-7.99%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 报告期内,公司稳步推进各项经营计划,新增订单较上年增长,部分募投项目已经完工并逐步释放产能,故2018年度营业收入与上年同期相比增长;归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因为产品主要原材料钢材、铝材价格大幅上涨,导致产品毛利率不达预期;报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期相比下降,故本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降。公司扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比增长。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长33.99%,主要系在建船舶较多,存货增加,国际项目预收款增加所致;本报告期末股本较本报告期初增长80.00%,主要系实施2017年度权益分派所致;本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初下降39.27%,主要系股本增加所致。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 -7.99%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-7.99%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3221.24万元,与上年同期相比变动幅度:-7.99%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 报告期内,公司稳步推进各项经营计划,新增订单较上年增长,部分募投项目已经完工并逐步释放产能,故2018年度营业收入与上年同期相比增长;归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因为产品主要原材料钢材、铝材价格大幅上涨,导致产品毛利率不达预期;报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期相比下降,故本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降。公司扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比增长。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长33.99%,主要系在建船舶较多,存货增加,国际项目预收款增加所致;本报告期末股本较本报告期初增长80.00%,主要系实施2017年度权益分派所致;本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初下降39.27%,主要系股本增加所致。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 27.1%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+27.1%

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:600万元至750万元,与上年同期相比变动幅度:1.68%至27.1%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司销售订单同比增长,由于募投项目扩建厂房达到设计产能尚需一定的时间,受产能因素制约,公司扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比略有增长。2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元,主要为政府补助。计入当期损益的政府补助较上年同期1,159.21万元大幅下降,导致公司净利润同比下降。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 27.1%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+27.1%

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:600万元至750万元,与上年同期相比变动幅度:1.68%至27.1%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司销售订单同比增长,由于募投项目扩建厂房达到设计产能尚需一定的时间,受产能因素制约,公司扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比略有增长。2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元,主要为政府补助。计入当期损益的政府补助较上年同期1,159.21万元大幅下降,导致公司净利润同比下降。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 -42.3%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-42.3%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:700万元至900万元,与上年同期相比变动幅度:-55.13%至-42.3%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司销售订单同比大幅增长,但由于募投项目扩建厂房刚完工,达到设计产能尚需一定时间,受产能因素影响,公司扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比基本持平。 2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约为148万元,主要为政府补助。较上年同期899.08万元大幅下降,导致公司净利润同比大幅下降。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-180万元至-280万元。 业绩变动原因说明 1、公司2017年度订单总量上升,但主要集中在2017年第三季度以后签订,故第一季度实现营业收入较上年同期略有下降。 2、合营企业澳龙船艇2017年度订单主要集中在2017年第三季度以后签订,当期实现营业收入较低,对公司净利润造成影响。 3、本报告期非经常性损益对利润的影响金额约为137万元,与去年同期相比大幅下降。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -4.69%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-4.69%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3,511.36万元,较上年同期相比变动幅度:-4.69%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售。报告期内受国家加快建设海洋强国战略提振,公务执法船艇细分市场景气度继续保持上升,2017年度营业收入较上年同期增长2.47%,主要系公务执法船艇收入增加所致。 受台风“天鸽”影响,第三、四季度生产进度未达预期,致使全年营业收入增幅较小;台风“天鸽”造成了公司营业外支出较上年同期增加;公司在2017年度持续加大研发投入并引进高端人才,管理费用较上年同期略有增加;综合上述情况,本报告期公司净利润比上年同期略有下降。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长31.03%,主要系公司募投项目投入所致;本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长83.00%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金、当期净利润增加所致;本报告期末股本较本报告期初增长73.34%,主要系本报告期公司首次公开发行股票新增股本所致。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -4.69%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-4.69%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3,511.36万元,较上年同期相比变动幅度:-4.69%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售。报告期内受国家加快建设海洋强国战略提振,公务执法船艇细分市场景气度继续保持上升,2017年度营业收入较上年同期增长2.47%,主要系公务执法船艇收入增加所致。 受台风“天鸽”影响,第三、四季度生产进度未达预期,致使全年营业收入增幅较小;台风“天鸽”造成了公司营业外支出较上年同期增加;公司在2017年度持续加大研发投入并引进高端人才,管理费用较上年同期略有增加;综合上述情况,本报告期公司净利润比上年同期略有下降。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长31.03%,主要系公司募投项目投入所致;本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长83.00%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金、当期净利润增加所致;本报告期末股本较本报告期初增长73.34%,主要系本报告期公司首次公开发行股票新增股本所致。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 -44.65%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-44.65%

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:470.11万元至670.11万元,较上年同期相比变动幅度:-61.17%至-44.65%。 业绩变动原因说明 1、公司预计2017年前三季度业绩与上年同期基本持平; 2、2017年第三季度受台风“天鸽”影响,部分船艇进度不如预期,故预计2017年第三季度业绩低于上年同期。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 -44.65%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-44.65%

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:470.11万元至670.11万元,较上年同期相比变动幅度:-61.17%至-44.65%。 业绩变动原因说明 1、公司预计2017年前三季度业绩与上年同期基本持平; 2、2017年第三季度受台风“天鸽”影响,部分船艇进度不如预期,故预计2017年第三季度业绩低于上年同期。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 103.68%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+103.68%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,450.00万元至1,650.00万元,较上年同期相比变动幅度:78.99%至103.68%。 业绩变动原因说明 本报告期净利润较上年同期增长的主要原因如下: 1.报告期内公司优化内部管理,提高生产效率,导致主营业务收入稳定增长; 2.报告期内收到的政府补助增加,导致营业外收入增长。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:270.00万元至350.00万元。 业绩变动原因说明 公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈主要系营业收入增长及获得人民币200万元的政府补贴所致。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 14.35%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+14.35%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3,711.96万元,较上年同期相比变动幅度:14.35%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 2016年是十三五规划的第一年,十三五期间国家对公务执法船艇预算继续保持增长,公务执法船艇细分市场景气度继续保持上升。 公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售。2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长14.35%,主要系公务执法船艇收入增加所致。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长1.30%,基本持平;本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长27.95%,主要系公司净利润增加所致;本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初增长27.94%,主要系在公司股本数量不变的情况下归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 14.35%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+14.35%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3,711.96万元,较上年同期相比变动幅度:14.35%。 业绩变动原因说明 (一)公司经营业绩说明 2016年是十三五规划的第一年,十三五期间国家对公务执法船艇预算继续保持增长,公务执法船艇细分市场景气度继续保持上升。 公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售。2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长14.35%,主要系公务执法船艇收入增加所致。 (二)公司财务状况情况说明 本报告期末总资产较本报告期初增长1.30%,基本持平;本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长27.95%,主要系公司净利润增加所致;本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初增长27.94%,主要系在公司股本数量不变的情况下归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。