预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5400万元至-6000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响本报告期电机产品受市场影响收入利润降低,液力变矩器板块处于产能提升阶段,本期产品毛利率不及预期,公司未实现盈利。(二)非经营性损益的影响非经营性损益方面,受公司本期政府补助减少、诉讼计提预计负债等影响。
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-16400万元至-20500万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1.公司主营业务受市场环境和合并范围影响,收入较上年度有所下降,固定成本上涨,导致本年度毛利率较上年度下降,影响利润6000万元左右;2.公司部分存货受产品转型及客户订单变更等影响,存在减值迹象,计提存货跌价准备6500万元左右。(二)非经营性损益的影响本年度非经营性损益影响利润7000万元左右,主要是公司联营企业市场出现变动,经营不及预期,政府补助、资产处置收益较上年度减少利润,财务费用较上年度增加等事项。
预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2700万元至-3200万元。 业绩变动原因说明 本报告期,西安航天华威化工生物工程有限公司不再纳入公司合并报表范围,剔除该因素影响,本报告期继续亏损的原因为:(一)主营业务影响本报告期公司泵及泵系统、液力变矩器板块营业收入较上年同期同口径相比小幅增长,但成本费用占比偏高,导致本期产品毛利率不及预期,整体未实现盈利。(二)非经营性损益的影响非经营性损益方面,公司本期政府补助较上年同期减少。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3600万元至-4300万元。 业绩变动原因说明 报告期内,受疫情及激烈的市场竞争等外部环境影响,公司液力变矩器及智能燃气表等业务板块销售收入出现不同程度的下滑;公司汽车液力变矩器生产线处于投产初期,固定成本较高,导致本期产品毛利率不及预期。本报告期与2021年度相比,亏损减少。主要是上一年度重要应收账款计提大额减值,加之公司关停液压泵类产品相关业务,计提了各类资产减值准备及停工损失,本报告期不涉及此类事项;同时本报告期主要原材料价格较上一年度有所回落。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2160万元至-2640万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。2022年上半年受疫情及激烈的市场竞争等外部环境影响,泵及泵系统、液力变矩器及智能燃气表等主要业务板块销售收入出现不同程度的下滑;导致本期产品毛利比上年同期大幅下降。(二)非经营性损益的影响。本期收到政府补贴等其他收益比上年同期减少。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-23000万元至-27500万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1.2021年受疫情、限电政策及激烈的市场竞争等外部环境影响,收入结构变化,泵及泵系统和智能燃气表等主要业务板块销售收入下滑;钢材、铜、铝、芯片等主要原材料采购价格大幅上涨,导致本期产品毛利同比下降1.2亿元左右;2.2021年9月公司关停液压泵类产品相关业务,本期计提各类资产减值准备及停工损失约0.4亿元;3.汽车液力变矩器生产线(Ⅱ)转固投产,本期新增固定资产折旧、小批量试制成本及研发费用等约0.4亿元;4.公司对本期重要应收账款进行减值测试,预计计提信用减值准备0.2亿元。(二)非经营性损益的影响1.本期收到政府补贴等其他收益比上期减少0.19亿元;2.本期资产处置损益比上期减少0.14亿元。
预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利。 业绩变动原因说明 经公司初步测算,预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利,具体数据以会计师事务所年度审计结果为准。扭亏为盈的主要原因为报告期与去年同期相比公司未发生重大资产减值,另外公司采取一系列降本增效措施,盈利能力有所改善。营业收入预计较上年同期下降50%左右,主要是贸易收入大幅降低导致,主要原因为受新冠疫情影响,国际贸易环境恶化以及客户需求发生变化,导致该类收入大幅降低。
预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利。 业绩变动原因说明 经公司初步测算,预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利,具体数据以会计师事务所年度审计结果为准。扭亏为盈的主要原因为报告期与去年同期相比公司未发生重大资产减值,另外公司采取一系列降本增效措施,盈利能力有所改善。营业收入预计较上年同期下降50%左右,主要是贸易收入大幅降低导致,主要原因为受新冠疫情影响,国际贸易环境恶化以及客户需求发生变化,导致该类收入大幅降低。
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7970万元至-8430万元。 业绩变动原因说明 (一)应收账款预计信用减值损失报告期内受诉讼标的公司经营状况恶化、执行新金融工具准则等因素影响,应收账款预计信用减值损失影响报告期损益约-6900万元。(二)研发支出费用化为适应市场变化,公司围绕客户需求不断进行新技术新产品开发,报告期研发支出费用化影响报告期损益约-4600万元。(三)存货跌价准备公司部分主营产品在报告期市场需求量减少,同时公司客户需求发生变化等原因,导致该部分产品相关存货存在减值迹象,经减值测试计提存货跌价准备,影响报告期损益约-2400万元。
2011年度归属于上市公司股东的净利润同比上升100%以上。 业绩变动原因: 1、公司本部与各子公司营业收入增长带来营业利润增长; 2、配股募集资金实施后,公司财务报表合并范围发生变动。
预计公司2008年度业绩同比下降幅度超过50%。
经公司财务部门对2006年半年度经营业绩的初步预测,公司预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%。
经公司财务部门对2006年半年度经营业绩的初步预测,公司预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%。
经公司财务部门对2006年半年度经营业绩的初步预测,公司预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%。