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业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 74.56%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+74.56%

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16900万元,与上年同期相比变动值为:7218万元,与上年同期相比变动幅度:74.56%。 业绩变动原因说明 报告期内,面对钛行业市场持续稳中向好的发展态势,公司牢牢把握需求增长和行业复苏的重要机遇,持续推进深化改革,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,企业改革成效显著,发展活力得到释放,产品订货和销售额同比有较大提升,使得公司报告期内经营业绩较上年同期大幅增长。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 74.56%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+74.56%

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16900万元,与上年同期相比变动值为:7218万元,与上年同期相比变动幅度:74.56%。 业绩变动原因说明 报告期内,面对钛行业市场持续稳中向好的发展态势,公司牢牢把握需求增长和行业复苏的重要机遇,持续推进深化改革,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,企业改革成效显著,发展活力得到释放,产品订货和销售额同比有较大提升,使得公司报告期内经营业绩较上年同期大幅增长。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 223.53%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+223.53%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元,与上年同期相比变动值为:7600万元,与上年同期相比变动幅度:223.53%。 业绩变动原因说明 2019年上半年,公司以“两步走”发展战略为指引,继续推进深化改革,加大产品结构调整力度,提高运行质量和效率,改革发展成效进一步体现;同时,在钛行业继续保持稳中向好的态势下,公司全力抢抓市场机遇,产品订货和销售额同比有显著提升,使得公司报告期内经营业绩较上年同期大幅增长。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2940万元。 业绩变动原因说明 公司2019年第一季度持续深化改革,有效提升经营主体质量,积极开拓市场,优化产业布局,产品订货和销量同比增长,营业收入与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏并盈利。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 691.0%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+691.0%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:598%至691%。 业绩变动原因说明 2018年,公司持续推进改革激发活力,不断强化管理提升效益,积极开拓市场,加快科技创新,进一步优化产品结构,提升产品质量,营业收入同比上升,盈利水平与上年同期相比有较大幅度增长。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9600万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司持续深化改革激发活力,不断强化管理提升效益,加快科技创新拓宽市场,产品订货和销量同比上升,盈利水平与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏为盈。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元。 业绩变动原因说明 公司2018年上半年持续深化改革,强化提质增效,积极开拓市场,产品订货和销量同比增长,营业收入与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏并盈利。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2,600.00万元。 业绩变动原因说明 报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5,200.00万元。 业绩变动原因说明 报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-3,600.00万元。 业绩变动原因说明 报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至5,500.00万元。 业绩变动原因说明 (一)处置了与公司主营业务无关的三处房地产,增加了公司利润。 (二)公司第四季度产品销售中新品比例大幅提升,产品结构改善,使主营业务利润增加。 以上原因使得公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至5,500.00万元。 业绩变动原因说明 (一)处置了与公司主营业务无关的三处房地产,增加了公司利润。 (二)公司第四季度产品销售中新品比例大幅提升,产品结构改善,使主营业务利润增加。 以上原因使得公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计下一报告期累计净利润可能为亏损。 业绩变动原因说明 报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计下一报告期累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-9,000.00万元。 业绩变动原因说明 (一)报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-9,000.00万元。 业绩变动原因说明 (一)报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元至-1.65亿元。 业绩预告更正的主要原因 由于本公司参股公司中航特材工业(西安)有限公司(本公司持股比例为12.14%)2015年度单项计提坏账准备约6.5亿元,致使该公司截止2015年12月31日净资产为负值,按照《企业会计准则》的规定,本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备6281万元。 以上原因导致公司2015年年度业绩预亏数据出现较大差异。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元至-1.65亿元。 业绩预告更正的主要原因 由于本公司参股公司中航特材工业(西安)有限公司(本公司持股比例为12.14%)2015年度单项计提坏账准备约6.5亿元,致使该公司截止2015年12月31日净资产为负值,按照《企业会计准则》的规定,本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备6281万元。 以上原因导致公司2015年年度业绩预亏数据出现较大差异。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元至-1.65亿元。 业绩预告更正的主要原因 由于本公司参股公司中航特材工业(西安)有限公司(本公司持股比例为12.14%)2015年度单项计提坏账准备约6.5亿元,致使该公司截止2015年12月31日净资产为负值,按照《企业会计准则》的规定,本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备6281万元。 以上原因导致公司2015年年度业绩预亏数据出现较大差异。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1月1日至2015年9月30日经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8900万元左右。 业绩变动原因说明 (一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 以上原因使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1月1日至2015年9月30日经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8900万元左右。 业绩变动原因说明 (一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 以上原因使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 (一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 以上原因使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 (一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 以上原因使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2015-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元左右。 本期业绩预亏的主要原因: (一)本报告期钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 以上原因使得公司本期业绩亏损。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2012年1-12月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。 业绩变动的原因 本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2012-09-30净利润与上年同期相比增长 -90.0%

  • 预告报告期:2012-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.0%

预计2012年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。 业绩变动的原因 本报告期钛产品市场竞争激烈,有效需求不足、供大于求,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。 业绩变动的原因 本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 1800.0%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1800.0%

预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长1800%左右。 业绩变动的原因: 公司经营状况好转,主要产品价格有所上升,利润增加。同时,公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利状况较 2010 年同期实现增长。

业绩预告预计2011-09-30净利润与上年同期相比增长 1550.0%

  • 预告报告期:2011-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1550.0%

预计2011年1月1日至2011年9月30日,归属于上市公司的净利润:比去年同期增长1550%以上。 业绩增长的原因: 公司经营状况好转,主要产品价格有所上升,利润增加。同时,公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利状况较2010 年同期实现增长。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 -90.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.0%

预计2010 年1-12 月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。 变动的原因: 本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 -90.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.0%

预计2010 年1-12 月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。 变动的原因: 本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2010年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。 业绩变动的原因: 本报告期钛行业市场竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2010年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。 业绩变动的原因: 本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2010-03-31净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2010-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2010年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。 变动的原因: 2010 年一季度钛行业市场仍供过于求、竞争加剧,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,毛利率同比下降,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 -90.0%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.0%

预计2009 年1-12 月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90 %以上。 受国际金融危机及宏观经济形势影响,公司主导产品销售价格和毛利率同比出现明显下降,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

预计2009年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为284914618.81元人民币)下降50%以上。 受国际金融危机及宏观经济形势影响,公司主导产品市场需求减少,出口合同订单数量下滑,产品价格大幅下降,毛利率同比出现明显下降,导致公司盈利能力降低。

业绩预告预计2009-06-30净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2009-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。

业绩预告预计2009-03-31净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2009-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

预计2009 年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。

业绩预告预计2007-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2006年全年净利润将比2005年同期增长100%以上。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2006年1-9月的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为106333096.27元人民币)。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 200.0%

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+200.0%

公司预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长200%左右。

业绩预告预计2005-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2005-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

经初步估算,预计2005年1-12月的净利润将比去年同期增长100%以上。

业绩预告预计2005-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2005-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2005年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上。