预计2017年年度公司业绩与上年度业绩(追溯调整前)相比增加29,500万元到34,698万元,同比增加273%到322%;与上年度业绩(追溯调整后)相比减少19,495万元到24,693万元,同比减少30%到38%。 业绩变动原因说明 1、2017年度公司业绩较上年同期(追溯调整前)相比大幅增长,主要原因为2017年度公司发生同一控制下的企业合并,实施完成了重大资产重组,吸收合并了无锡国联环保能源集团有限公司、购买了无锡友联热电股份有限公司25%股权、无锡惠联热电有限公司25%股权;以及收购了无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权,合并范围发生变化,新增标的资产大幅提升公司的盈利水平。 2、2017年度公司业绩较上年同期(追溯调整后)相比下滑主要原因为2017年度受大宗原材料市场价格大幅上涨,主要原材料钢铁在全年的涨幅超过50%,煤炭在全年的涨幅超过35%,导致公司营业成本上升及电厂投资收益减少。 3、2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计与上年度业绩(追溯调整前)相比大幅增长,主要是由于2017年度公司发生同一控制下的企业合并,新增标的资产大幅提升了公司的盈利水平。 4、2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计与上年度业绩(追溯调整后)相比大幅增长,主要是由于2017年度公司发生同一控制下的企业合并,上年度重组标的全年的净损益均列为非经常性损益,影响金额为5.65亿元。
预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期(原披露口径)相比将发生重大变动。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实施吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金事项,合并报表范围与去年同期相比发生变化,将国联环保相关资产、负债等纳入合并报表范围。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期(原披露口径)相比将发生重大变动。
预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加20%到30%。 本期业绩预增的主要原因 公司2015年业务发展较为稳定。公司订单承接情况同比有所增长,受国家政策影响,垃圾焚烧锅炉订单增幅较大。同时,公司通过技术创新提升了产品竞争力,通过加强管理,降本增效,提高了项目执行能力,公司盈利能力得到提升。
公司预计2005年1-9月份累计净利润将比上年同期增长50%以上。
2004年上半年净利润为3143.99万元,随着公司技术开发和产品结构调整的加快,公司的业绩将保持持续稳定的增长。预计公司2005年上半年累计净利润将比上年同期增长50%以上。
2004年上半年净利润为3143.99万元,随着公司技术开发和产品结构调整的加快,公司的业绩将保持持续稳定的增长。预计公司2005年上半年累计净利润将比上年同期增长50%以上。
经本公司财务部门初步测算,预计公司2004年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为48644218.55元,每股收益0.304元),具体数据以会计师事务所审计结果为准。
按目前公司生产形势的预测,由于2004年上半年实现的净利润已经大于2003年1-9月份的净利润,因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长,但增长幅度是否达到50%,目前公司尚无法确认。如果公司能够确认下一报告期业绩可能发生重大变化时,公司将及时进行公告。
的市场形势对公司的发展十分有利,公司的业绩得到了持续稳定的增长。经对2003年度经营及财务状况的初步测算,公司2003年度累计净利润将比上年同期增长50%以上。
的市场形势对公司的发展十分有利,公司的业绩得到了持续稳定的增长。经对2003年度经营及财务状况的初步测算,公司2003年度累计净利润将比上年同期增长50%以上。
预计公司年初至第三季度有较好的盈利增长。