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业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:650万元至850万元。 业绩变动原因说明 2018年度,公司专注于主营业务发展,在原有净水龙头及配件业务的基础上,增加水环境综合治理业务,多元化发展环保相关产业。在净水龙头及配件业务方面,公司面临原材料持续高位等不利的市场环境变化,通过不断提高产品质量,加强成本控制和技术水平提升,合理资源配置,保证了公司净水龙头业务经营业绩的稳定,也为公司的未来可持续发展奠定良好基础。在水环境综合治理业务方面,公司控股子公司龙净水业具备较强的技术优势,同时依托于上市公司的资金实力及影响力,形成了较强的竞争优势,业务规模得到迅速扩张,公司盈利能力与上年度相比有了较大提升。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5100万元。 业绩变动原因说明 2016年底,公司收购了浙江龙净水业有限公司(以下简称“龙净水业”)70%的股权,剥离了原先处于亏损状态的水泥资产,公司主要经营业务变更为由控股子公司龙净水业实施的净水龙头及配件的生产和销售。依据公司与龙净水业出让方签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》,公司收购龙净水业70%股权的对价为11620万元,合并报表形成商誉10266万元,出让方承诺龙净水业在2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1130万元。 2017年度,龙净水业主营业务净水龙头及配件的主要原材料铜价持续上涨,导致其经营业绩远低于预期,本次龙净水业经初步审计后的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为550万元,公司预计将会收到业绩补偿款项约为1900万元,影响归属于上市公司股东的净利润约为1425万元,而前次业绩预告时,经财务人员初步测算,龙净水业净利润约为770万元,因其不能完成承诺的业绩,公司将获得相应业绩补偿款,前次预计此项非经常性损益的金额为870万元左右,因此,本次业绩预告与前次相比,本次增加了非经常性损益对净利润的影响额为555万元。此外,因前次业绩预告时,龙净水业实际测算业绩与其承诺业绩相对较为接近,公司财务部初步测算因龙净水业不能完成承诺业绩而使合并报表形成的商誉减值金额约为1170万元左右,与公司所能获得相应业绩补偿款金额差异较小,并测算出将实现归属于上市公司股东的净利润为630万元左右,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-280万元左右。 截至目前,经公司财务部门再次测算,并与年审会计师沟通后,测算出龙净水业净利润约为550万元,龙净水业2017年实际完成业绩与承诺完成业绩差距较大,经公司与中介机构对收购龙净水业形成的商誉进行减值测试,确定商誉减值约为7000万元且不能确认减值损失对应的递延所得税资产,影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约为-7000万元,因此,测算出将实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。 综上所述,本次业绩预告更正原因主要系本次业绩预告与前次业绩预告时所计提的商誉减值金额差异较大所引起。 本次2017年年度业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5100万元。 业绩变动原因说明 2016年底,公司收购了浙江龙净水业有限公司(以下简称“龙净水业”)70%的股权,剥离了原先处于亏损状态的水泥资产,公司主要经营业务变更为由控股子公司龙净水业实施的净水龙头及配件的生产和销售。依据公司与龙净水业出让方签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》,公司收购龙净水业70%股权的对价为11620万元,合并报表形成商誉10266万元,出让方承诺龙净水业在2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1130万元。 2017年度,龙净水业主营业务净水龙头及配件的主要原材料铜价持续上涨,导致其经营业绩远低于预期,本次龙净水业经初步审计后的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为550万元,公司预计将会收到业绩补偿款项约为1900万元,影响归属于上市公司股东的净利润约为1425万元,而前次业绩预告时,经财务人员初步测算,龙净水业净利润约为770万元,因其不能完成承诺的业绩,公司将获得相应业绩补偿款,前次预计此项非经常性损益的金额为870万元左右,因此,本次业绩预告与前次相比,本次增加了非经常性损益对净利润的影响额为555万元。此外,因前次业绩预告时,龙净水业实际测算业绩与其承诺业绩相对较为接近,公司财务部初步测算因龙净水业不能完成承诺业绩而使合并报表形成的商誉减值金额约为1170万元左右,与公司所能获得相应业绩补偿款金额差异较小,并测算出将实现归属于上市公司股东的净利润为630万元左右,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-280万元左右。 截至目前,经公司财务部门再次测算,并与年审会计师沟通后,测算出龙净水业净利润约为550万元,龙净水业2017年实际完成业绩与承诺完成业绩差距较大,经公司与中介机构对收购龙净水业形成的商誉进行减值测试,确定商誉减值约为7000万元且不能确认减值损失对应的递延所得税资产,影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约为-7000万元,因此,测算出将实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。 综上所述,本次业绩预告更正原因主要系本次业绩预告与前次业绩预告时所计提的商誉减值金额差异较大所引起。 本次2017年年度业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5100万元。 业绩变动原因说明 2016年底,公司收购了浙江龙净水业有限公司(以下简称“龙净水业”)70%的股权,剥离了原先处于亏损状态的水泥资产,公司主要经营业务变更为由控股子公司龙净水业实施的净水龙头及配件的生产和销售。依据公司与龙净水业出让方签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》,公司收购龙净水业70%股权的对价为11620万元,合并报表形成商誉10266万元,出让方承诺龙净水业在2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1130万元。 2017年度,龙净水业主营业务净水龙头及配件的主要原材料铜价持续上涨,导致其经营业绩远低于预期,本次龙净水业经初步审计后的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为550万元,公司预计将会收到业绩补偿款项约为1900万元,影响归属于上市公司股东的净利润约为1425万元,而前次业绩预告时,经财务人员初步测算,龙净水业净利润约为770万元,因其不能完成承诺的业绩,公司将获得相应业绩补偿款,前次预计此项非经常性损益的金额为870万元左右,因此,本次业绩预告与前次相比,本次增加了非经常性损益对净利润的影响额为555万元。此外,因前次业绩预告时,龙净水业实际测算业绩与其承诺业绩相对较为接近,公司财务部初步测算因龙净水业不能完成承诺业绩而使合并报表形成的商誉减值金额约为1170万元左右,与公司所能获得相应业绩补偿款金额差异较小,并测算出将实现归属于上市公司股东的净利润为630万元左右,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-280万元左右。 截至目前,经公司财务部门再次测算,并与年审会计师沟通后,测算出龙净水业净利润约为550万元,龙净水业2017年实际完成业绩与承诺完成业绩差距较大,经公司与中介机构对收购龙净水业形成的商誉进行减值测试,确定商誉减值约为7000万元且不能确认减值损失对应的递延所得税资产,影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约为-7000万元,因此,测算出将实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。 综上所述,本次业绩预告更正原因主要系本次业绩预告与前次业绩预告时所计提的商誉减值金额差异较大所引起。 本次2017年年度业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2017年前三季度归属于母公司净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。 业绩变动原因说明 公司于2016年11月收购了浙江龙净水业有限公司70%的股权,并已纳入合并范围,目前该控股子公司经营正常,且持续盈利。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预盈

公司预计2017年半年度归属于母公司净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。 业绩变动原因说明 公司于2016年11月收购了浙江龙净水业有限公司70%的股权,并已纳入合并范围,目前该控股子公司经营正常,且持续盈利,因此,公司预计2017年半年度归属于母公司净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-880.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营受宏观经济形势及山西市场需求疲弱的影响,水泥产量、销量及售价均处于低位,设备运转率低,导致水泥成本不能有效降低,成本与售价倒挂。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-880.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营受宏观经济形势及山西市场需求疲弱的影响,水泥产量、销量及售价均处于低位,设备运转率低,导致水泥成本不能有效降低,成本与售价倒挂。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-880.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营受宏观经济形势及山西市场需求疲弱的影响,水泥产量、销量及售价均处于低位,设备运转率低,导致水泥成本不能有效降低,成本与售价倒挂。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2016年1-9月期末的累计净利润为亏损。 业绩变动原因说明 预计2016年下半年山西水泥市场将维持上半年的颓势,公司生产经营状况在短时间内不能有效改观,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至1200万元,与上年同期相比将实现扭亏为盈。 业绩变动的原因说明 根据太原市财政局下发的《太原市财政局关于列支国有资本经营预算收益的通知》(并财企[2015]102号)文件,公司于2015年9月24日收到太原市政府从2015年国有资本经营预算收益中列支太原狮头水泥股份有限公司扶持企业发展专项资金5300万元。此次收到的政府补助对本公司2015年度利润产生积极影响。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至1200万元,与上年同期相比将实现扭亏为盈。 业绩变动的原因说明 根据太原市财政局下发的《太原市财政局关于列支国有资本经营预算收益的通知》(并财企[2015]102号)文件,公司于2015年9月24日收到太原市政府从2015年国有资本经营预算收益中列支太原狮头水泥股份有限公司扶持企业发展专项资金5300万元。此次收到的政府补助对本公司2015年度利润产生积极影响。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:减亏

预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2900万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 本报告期,因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态,以及本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响,市场需求不振,水泥价格处于低位运行状态,预计2014年年度经营业绩将出现亏损。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:减亏

预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2900万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 本报告期,因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态,以及本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响,市场需求不振,水泥价格处于低位运行状态,预计2014年年度经营业绩将出现亏损。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:减亏

预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2900万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 本报告期,因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态,以及本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响,市场需求不振,水泥价格处于低位运行状态,预计2014年年度经营业绩将出现亏损。

业绩预告预计2014-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预测2014年1-9月份的累计净利润可能为亏损。 业绩变动的原因说明 因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态,本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-10,746,493.84元,本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响,市场需求不振,水泥价格处于低位运行状态。预计第三季度实现的净利润不足以弥补上半年的亏损,预测2014年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计公司2014年01-06月累计净利润为亏损。 业绩变动原因的说明 因公司主营业务尚未恢复正常,生产经营处于停滞期,预计公司半年度报告期累计净利润为亏损。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2013年全年公司业绩亏损。 业绩变动原因说明 按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求,2012年8月底,本公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线全部关停。2013年全年该生产线处于全面停产状态,受停产影响,预计公司2013年度业绩亏损。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2013年全年公司业绩亏损。 业绩变动原因说明 按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求,2012年8月底,本公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线全部关停。2013年全年该生产线处于全面停产状态,受停产影响,预计公司2013年度业绩亏损。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2013年1-9月归属于上市公司股东净利润为亏损。 业绩变动原因说明 按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求,2012年8月底,本公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停。下一报告期,公司主要生产线仍处于关停状态,新生产线不能投产,年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2013年1月1日-2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损。 业绩变动的原因说明 按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求,2012年8月底,本公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。 业绩变动原因说明 本报告期,公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线于2012年8月开始全部停产,预计公司2012年主营业务为亏损。但因为2012年12月公司通过太原市产权交易中心对公司关停资产进行了处置,获得处置收益。该非经常性收益的增加将使公司2012年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

业绩预告预计2012-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2012-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预测2012年1-9月份的累计净利润为亏损。 业绩预告的说明: 2012年8月开始,公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线全部停产,公司的主营业务收入将大幅降低,直接影响到公司2012年全年的业绩。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2011年全年公司业绩亏损。 业绩变动原因说明: 2011 年6 月25 日,公司接到太原市委办公厅文件【并办发(2011)39 号】《中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅关于印发<创建环保模范城市2011 年度重点工作任务责任分解>的通知》,通知中要求狮头股份位于太原市西山地区的水泥生产设施必须全部搬迁至主城区范围之外,2011 年10 月底前关停现有水泥生产装置,推动西山地区污染企业实施整体搬迁。受预计停产影响,公司将计提停产涉及资产的减值准备,导致2011年度业绩亏损。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2011年全年公司业绩亏损。 业绩变动原因说明: 2011 年6 月25 日,公司接到太原市委办公厅文件【并办发(2011)39 号】《中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅关于印发<创建环保模范城市2011 年度重点工作任务责任分解>的通知》,通知中要求狮头股份位于太原市西山地区的水泥生产设施必须全部搬迁至主城区范围之外,2011 年10 月底前关停现有水泥生产装置,推动西山地区污染企业实施整体搬迁。受预计停产影响,公司将计提停产涉及资产的减值准备,导致2011年度业绩亏损。

业绩预告预计2005-12-31净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2005-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

经公司财务部初步测算,预计本公司2005年净利润较上年同期下降50%以上。本次所预计的业绩预降未经会计师预审计。