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业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 128.95%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+128.95%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:62550万元至90050万元,与上年同期相比变动值为:373643.22万元至401143.22万元,较上年同期相比变动幅度:120.11%至128.95%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司积极应对全国煤炭市场供应紧张、煤价居高不下的不利情况,扎实推进稳增长措施,通过严控燃料成本、开展合理的低热值煤掺烧,加强调峰服务,强化市场营销等多种形式,营业收入实现同比增加,影响公司2022年度净利润同比大幅增加并实现扭亏为盈。

业绩预告预计2022-06-30净利润与上年同期相比增长 277.67%

  • 预告报告期:2022-06-30
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+277.67%

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4.83亿元至5.33亿元,与上年同期相比变动值为:7.83亿元至8.33亿元,较上年同期相比变动幅度:261%至277.67%。 业绩变动原因说明 上年四季度,国家层面出台政策有序放开燃煤发电电量上网、扩大交易电价浮动范围。2022年,公司抓准电力市场营销有利时机,积极参与电力市场交易,多发多供,公司销售电量、销售电价同比增加,影响公司利润同比增加。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 -329.94%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-329.94%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-280800万元至-321000万元,与上年同期相比变动值为:-420400万元至-460600万元,较上年同期相比变动幅度:-301.15%至-329.94%。 业绩变动原因说明 报告期内,市场煤炭价格持续上涨,尤其是在公司四季度承担“应发尽发”的保供任务时,煤炭价格大幅攀升且达到历史高位。报告期内,公司销售电价虽上调,但其涨幅远低于原材料煤炭价格涨幅,影响公司2021年度净利润同比大幅下降并出现亏损。

业绩预告预计2021-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2021-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-30000万元。 业绩变动原因说明 本期公司业绩预亏主要是由于煤炭成本同(环)比大幅上涨,影响公司利润同比下降。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 40.0%

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.0%

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:20%至40%。 业绩变动原因说明 公司业绩增长由于优质增量机组投产,电力市场向好,管理提升创造效益所致。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 63.0%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+63.0%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:127400万元至143200万元,与上年同期相比变动值为:39530万元至55342万元,较上年同期相比变动幅度:45%至63%。 业绩变动原因说明 2019年公司盈利能力增强的主要原因为发电量、平均上网电价增长及原材料(煤炭)价格略有下降所致。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 65.0%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+65.0%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:35200万元,与上年同期相比变动幅度:65%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响报告期内,公司整体发电量、利用小时同比增加;公司所属部分燃煤电厂上网电价同比提高,影响公司整体盈利能力有所增强。 (二)非经常性损益的影响。本期非经常性损益同比减少约500万元,主要是本期政府补助以及其他营业外收支净额减少所致。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 380.0%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+380.0%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:380%。 业绩变动原因说明 1、2018年上半年,公司机组综合平均电价较去年同期上涨,导致公司主营火电业务盈利能力较去年同期增强。 2、2018年上半年,公司联营公司投资收益较去年同期大幅上升。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -68.0%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-68.0%

预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期168,554万元相比,将减少114,500万元,同比减少68%左右。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 由于煤炭价格持续处于高位导致公司营业成本同比增长,影响公司利润同比大幅下降。 (二)非经营性损益的影响。 本期非经营性损益同比减少约31,100万元,主要是去年同期包含发生同一控制下合并京能煤电资产净损益31,718万元。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 -68.0%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-68.0%

预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期168,554万元相比,将减少114,500万元,同比减少68%左右。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 由于煤炭价格持续处于高位导致公司营业成本同比增长,影响公司利润同比大幅下降。 (二)非经营性损益的影响。 本期非经营性损益同比减少约31,100万元,主要是去年同期包含发生同一控制下合并京能煤电资产净损益31,718万元。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -49.9%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-49.9%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1,685,540,891.15元,较上年同期相比变动幅度:-49.90%。 业绩变动原因说明 报告期内公司营业利润、利润总额、基本每股收益和归属于上市公司股东的净利润指标减幅高于30%以及公司其他业绩同比减少的主要原因为: 1、因国家发改委自2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,且公司下属发电企业所处电网区域内交易电量同比增加,导致2016年公司平均售电单价同比降低; 2、受下半年煤价大幅上涨影响,全年煤价同比上升,影响公司主营业务成本同比增加。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -49.9%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-49.9%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1,685,540,891.15元,较上年同期相比变动幅度:-49.90%。 业绩变动原因说明 报告期内公司营业利润、利润总额、基本每股收益和归属于上市公司股东的净利润指标减幅高于30%以及公司其他业绩同比减少的主要原因为: 1、因国家发改委自2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,且公司下属发电企业所处电网区域内交易电量同比增加,导致2016年公司平均售电单价同比降低; 2、受下半年煤价大幅上涨影响,全年煤价同比上升,影响公司主营业务成本同比增加。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -47.44%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-47.44%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:678,746,550.92元,较上年同期相比变动幅度:-47.44%。 业绩变动原因说明 1、下属公司发电量同比下降; 2、本期上网电价较同期下降; 3、去年同期石景山热电厂于2015年3月关停。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 2.88%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+2.88%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润262,423.99万元,比去年同期增长2.88%。 业绩变动原因说明 公司2015年净利润同比增长,主要由于报告期内煤炭价格持续下跌影响公司发电成本降低所致。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 8.57%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+8.57%

预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为255,090.14万元,比上年同期增长8.57%。 业绩变动原因说明 因报告期内公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司机组投产,导致合并口径发电量同比增加,以及因煤炭价格持续走低,公司发电成本降低所致。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 23.13%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+23.13%

预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为144,511.25万元,比上年同期上升23.13%。 业绩变动原因说明 公司2014年上半年经营业绩增长的主要原因系公司发电量同比上涨及原材料(煤炭)价格下降所致。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期数据相比,将增加30%-50%。 本期业绩预增的主要原因 主要系2013年度公司发电量同比上涨及原材料(煤炭)价格下降所致。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与经重述后的上年同期数据相比,将增加50%-60%。 本期业绩预增的主要原因 主要系公司2013年前三季度发电量同比上涨及原材料(煤炭)价格下降所致。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2013年中期实现归属于上市公司股东的净利润与经重述后的上年同期数据相比,将增加60%左右。 本期业绩预增的主要原因 主要系2013年上半年发电量同比上涨及公司原材料(煤炭)价格下降所致。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 55.66%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+55.66%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为161,485.72万元,比上年同期上升55.66%。 业绩原因说明 重组后公司经营业绩增长的主要原因系2011年12月电价调增、报告期原材料(煤炭)价格下降及注入资产的资产质量和盈利能力较好所致。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 55.66%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+55.66%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为161,485.72万元,比上年同期上升55.66%。 业绩原因说明 重组后公司经营业绩增长的主要原因系2011年12月电价调增、报告期原材料(煤炭)价格下降及注入资产的资产质量和盈利能力较好所致。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计公司2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润(合并口径)将比上年同期增长50%以上。 业绩增长的主要原因 1、报告期内,公司转让内蒙古京科发电有限公司部分股权,影响公司投资收益增加。 2、报告期内,参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司经营业绩较好,影响公司投资收益增加。 3、因公司电价调整,影响报告期内公司营业收入增加。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2010年度净利润与上年同期相比增长50%-100%。 预增的原因: 报告期内,业绩增长的主要原因是公司主营业务同比增长及参股公司投资收益贡献所致。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增幅50%以上。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计公司2010年中期归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上。 业绩增长主要原因: 公司2010年中期业绩增长的主要原因是公司主营业务同比增长、控股公司新机组投产及参股公司投资收益贡献所致。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 -35.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-35.0%

预计公司2008年半年度实现的净利润比去年同期减少35%左右。

业绩预告预计2007-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2007-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2007上半年度净利润比去年同期增长100%以上。

业绩预告预计2007-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2007-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2007上半年度净利润比去年同期增长100%以上。

业绩预告预计2007-03-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2007-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计2007年第一季度净利润比去年同期增长100%以上。

业绩预告预计2003-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2003-06-30
  • 财报预告类型:预增

公司报告期内实现净利润4329万元,预计至下一报告期末公司净利润可能会有较大幅度增长,主要是因为:电力、热力产品产量同比有所增加;热力产品出厂价格上调等。

业绩预告预计2003-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2003-06-30
  • 财报预告类型:预增

公司报告期内实现净利润4329万元,预计至下一报告期末公司净利润可能会有较大幅度增长,主要是因为:电力、热力产品产量同比有所增加;热力产品出厂价格上调等。