预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:320万元至450万元,与上年同期相比变动值为:443.1万元至573.1万元,较上年同期相比变动幅度:359.95%至465.56%。 业绩变动原因说明 公司本年度拓展了贸易业务品类营业收入增加,另外公司进一步加强了成本控制,公司利润增加。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-121万元。 业绩变动原因说明 公司在披露2022年业绩预告时,审计机构尚未能对公司合并报表范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序,随着年度审计工作的深入,公司根据审计进展和实际情况对部分营业收入确认方法产生进行了调整,部分营业收入确认方式由总额法调整为净额法,该调整导致公司营业收入产生变更。公司已就业绩预告补充事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告补充数据方面不存在重大分歧。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-121万元。 业绩变动原因说明 公司在披露2022年业绩预告时,审计机构尚未能对公司合并报表范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序,随着年度审计工作的深入,公司根据审计进展和实际情况对部分营业收入确认方法产生进行了调整,部分营业收入确认方式由总额法调整为净额法,该调整导致公司营业收入产生变更。公司已就业绩预告补充事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告补充数据方面不存在重大分歧。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-20万元至30万元,与上年同期相比变动值为:-293.1万元至-243.1万元,较上年同期相比变动幅度:-107.32%至-89.02%。 业绩变动原因说明 本年度公司与本溪满族自治县小套峪矿业有限公司解除托管合同,托管收入减少,利润减少。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:250万元至300万元,与上年同期相比变动值为:1792.57万元至1842.57万元,较上年同期相比变动幅度:116.21%至119.45%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。公司贸易的规模扩大,利润增加。
预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1450万元至-1550万元,与上年同期相比变动值为:-2453.5万元至-2553.5万元,较上年同期相比变动幅度:-244.5%至-254.46%。 业绩变动原因说明 (一)、2020年度重大资产重组产生的中介费用大幅增加。(二)、2020年度完成对烟台园城黄金矿业有限公司股权处置,处置损失大幅增加。(三)、由于受新冠肺炎疫情影响,存货价值减损,计提减值大幅增加。
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:600万元至800万元。 业绩变动原因说明 资产处置收益。
预计2018年归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。 业绩变动原因说明 公司于2018年9月27日提交了第十二届董事会第一次会议决议公告,审议通过了《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议(五)》的议案,解除托管乳山市金海矿业的委托托管等事宜,导致公司2018年度托管收入减少。
预计2018年归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。 业绩变动原因说明 公司于2018年9月27日提交了第十二届董事会第一次会议决议公告,审议通过了《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议(五)》的议案,解除托管乳山市金海矿业的委托托管等事宜,导致公司2018年度托管收入减少。
预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润约为150万元—275万元左右,与上年同期相比将减少95.15%—97.35%左右。 本期业绩预减的主要原因 2012年度因债务重组,公司非经常性收益较高,本年度非经常性收益大幅减少,致使本年盈利较上年大幅度减少。
预计2012年度公司经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为5700万元左右。 业绩预盈的主要原因 主要原因是:转让岩丰大厦项目收益、取得烟台市莱山区初家街道沟北项目开发补偿、建行债务重整收益等。
预计2012年1-6月累计净利润比上年同期大幅度增加。 业绩变动的原因: 主要系公司第一季度确认了华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。
预计公司 2011 年度业绩将为亏损。 原因说明 报告期内,母公司及各子公司继续出现不同程度的经营亏损。
预计公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。 原因说明: 1、2010 年度母公司及各子公司均出现不同程度的亏损。 2、公司下属的烟台汇龙湾投资有限公司涉及到比较复杂的会计处理问题,公司已经会同年审会计师事务所与相关部门进行了沟通,但目前还没有形成共识。
预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元左右。 业绩修正原因说明: 由于本公司总会计师变更并进行工作交接,在预测2009 年年度业绩时,对公司盈利情况预计不足。现经过财务部核算,预计2009年度归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元左右。
预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元左右。 业绩修正原因说明: 由于本公司总会计师变更并进行工作交接,在预测2009 年年度业绩时,对公司盈利情况预计不足。现经过财务部核算,预计2009年度归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元左右。
预计本年度公司业绩为亏损。
预计本年度公司业绩为亏损。
预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。
预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。
预计2008年第一季度业绩亏损
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。 公司主营业务已由商业零售业变更为房地产开发与经营,同时公司实施债务重组方案后产生了部分收益。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。
预计2006年度公司有望实现扭亏为盈(上年同期净利润为-22446.94万元)。
由于本公司的资产结构和财务状况仍然不佳,下属子公司的盈利能力较差,公司预测年初至下一报告期净利润为亏损。
烟台华联发展集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2005年度业绩亏损。
预计公司2005年1-9月业绩亏损(上年同期净利润为187.55万元)。
预计截止2005年6月30日公司净利润亏损。
本公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度盈利。现经公司财务部门测算,预计2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为1229.1万元,每股收益0.0718元)。敬请投资者注意投资风险。
本公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度盈利。现经公司财务部门测算,预计2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为1229.1万元,每股收益0.0718元)。敬请投资者注意投资风险。
预计2004年第三季度盈利。
预计盈利。
本公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动,实现扭亏为盈。
本公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动,实现扭亏为盈。
由于本公司上半年亏损较大,而资产重组工作尚未有效开展,加之公司沉重的财务费用支出,预计2003年第三季度仍将继续亏损。
预计亏损。
预计亏损。