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业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3500万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期实现净利润3,900万元左右,较去年同期增加2,700万元左右,主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加,营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致。2、子公司张家港扬子江保税贸易有限公司本期实现净利润-1,400万元左右,较去年同期减少2,500万元左右,主要是受市场价格波动影响,自营贸易亏损及计提资产减值损失所致。3、子公司张家港保税区外商投资服务有限公司本期实现净利润1,400万元左右(不含从长江国际取得的投资收益),较去年同期减少700万元左右,主要是外服公司本期业务量较去年同期有所下降所致。(二)非经常性损益影响1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司本期实现净利润1,800万元左右,较去年同期增加19,200万元左右,主要系证券投资产生的处置损益及公允价值变动影响所致。2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)履行连带责任赔付支出1,793.80万元,导致本期净利润较去年同期增加3,600万元左右。3、因转让江苏化工品交易中心有限公司股权对本期净利润的影响额为2,800万元左右。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:2900万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期实现净利润4,400万元左右,较去年同期增加2,400万元左右,主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加,营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致。2、母公司本期所得税费用460万元左右,较去年同期增加800万元左右,主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降,预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少,减记递延所得税资产账面价值影响。(二)非经常性损益影响1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司本期实现净利润1,100万元左右,较去年同期增加6,000万元左右,主要系证券投资产生的处置损益以及公允价值变动影响所致。2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)计提预计负债1,756.10万元,导致本期净利润较去年同期增加3,560万元左右。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2600万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期实现净利润3,200万元左右,较去年同期增加1,800万元左右,主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加,营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致。 2、母公司本期所得税费用350万元左右,较去年同期增加900万元左右,主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降,预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少,减记递延所得税资产账面价值影响。 (二)非经常性损益影响 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司本期实现净利润1,600万元左右,较去年同期增加7,600万元左右,主要系证券投资产生的公允价值变动影响所致。 2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)计提预计负债1,707.88万元,导致本期净利润较去年同期增加3,500万元左右。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 1、子公司张家港保税区外商投资服务有限公司本期实现净利润200万元左右,较去年同期下降900万元左右,主要是外服公司本期仓储库存量及装卸业务量均较去年同期下降影响; 2、母公司本期所得税费用-20万元左右,较去年同期增加950万元左右,主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降,预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少,减记递延所得税资产账面价值影响。 (二)非经常性损益影响 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司本期实现净利润2,700万元左右,较去年同期增加4,500万元左右,主要是本期证券投资浮盈影响。 2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司依据诉讼案件的终审判决及裁定结果转回预计负债1,800万元左右,该事项导致净利润较去年同期增加1,700万元左右。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润-22,500万元左右。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司液体化工品仓储周期缩短,超期仓储收入下降,预计同比减少净利润1,400万元左右; 2、子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司年度内终止经营,预计亏损900万元左右,同比减少800万元左右; 3、母公司可抵扣暂时性差异同比减少,对净利润的影响-1,200万元左右。 (二)非经常性损益影响 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资亏损及浮亏13,000万元左右; 2、子公司上海保港股权投资基金有限公司拟计提可供出售金融资产减值准备4,938万元; 3、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司诉讼赔偿损失及计提预计负债2,100万元左右。 (三)其他 联营企业江苏化工品交易中心有限公司经营及投资亏损,对公司净利润的影响为-4,600万元左右。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润-22,500万元左右。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司液体化工品仓储周期缩短,超期仓储收入下降,预计同比减少净利润1,400万元左右; 2、子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司年度内终止经营,预计亏损900万元左右,同比减少800万元左右; 3、母公司可抵扣暂时性差异同比减少,对净利润的影响-1,200万元左右。 (二)非经常性损益影响 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资亏损及浮亏13,000万元左右; 2、子公司上海保港股权投资基金有限公司拟计提可供出售金融资产减值准备4,938万元; 3、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司诉讼赔偿损失及计提预计负债2,100万元左右。 (三)其他 联营企业江苏化工品交易中心有限公司经营及投资亏损,对公司净利润的影响为-4,600万元左右。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-7,950.00万元。 业绩变动原因说明 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资浮亏; 2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司因涉讼计提预计负债。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-8,700.00万元。 业绩变动原因说明 1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资浮亏; 2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司因涉讼计提预计负债。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1,399.11万元。 业绩变动原因说明 子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资浮亏。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 -65.0%

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-65.0%

预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-45.00%至-65.00%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年上半年度取得2014年度企业所得税返还2,447.25万元。 注:经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定,长江国际2014年为技术先进型服务企业,自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴,于2015年上半年度收到了2014年度享受优惠部分的所得税。 2、联营企业江苏化工品交易中心有限公司本期出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -55.0%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-55.0%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,836.23万元至3,305.21万元,较上年同期相比变动幅度:-75.00%至-55.00%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年第一季度取得2014年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25万元,引致2015年上半年业绩基数较大。 2、联营企业江苏化工品交易中心有限公司2016年上半年度出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降。 3、公司于2015年10月发行中期票据,本期计算确定的中期票据利息费用为887.62万元,相应增加了财务费用。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -55.0%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-55.0%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,836.23万元至3,305.21万元,较上年同期相比变动幅度:-75.00%至-55.00%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年第一季度取得2014年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25万元,引致2015年上半年业绩基数较大。 2、联营企业江苏化工品交易中心有限公司2016年上半年度出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降。 3、公司于2015年10月发行中期票据,本期计算确定的中期票据利息费用为887.62万元,相应增加了财务费用。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -55.0%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-55.0%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,836.23万元至3,305.21万元,较上年同期相比变动幅度:-75.00%至-55.00%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年第一季度取得2014年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25万元,引致2015年上半年业绩基数较大。 2、联营企业江苏化工品交易中心有限公司2016年上半年度出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降。 3、公司于2015年10月发行中期票据,本期计算确定的中期票据利息费用为887.62万元,相应增加了财务费用。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 -55.0%

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-55.0%

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,836.23万元至3,305.21万元,较上年同期相比变动幅度:-75.00%至-55.00%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年第一季度取得2014年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25万元,引致2015年上半年业绩基数较大。 2、联营企业江苏化工品交易中心有限公司2016年上半年度出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降。 3、公司于2015年10月发行中期票据,本期计算确定的中期票据利息费用为887.62万元,相应增加了财务费用。

业绩预告预计2016-03-31净利润与上年同期相比增长 -70.0%

  • 预告报告期:2016-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-70.0%

预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-70.0000%。 业绩变动原因说明 子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年一季度取得2014年度企业所得税返还2,447.25万元。 注:经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定,长江国际2014年为技术先进型服务企业,自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴,于2015年一季度收到了2014年度享受优惠部分的所得税。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -95.0%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-95.0%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50%到95%。 业绩变动原因说明 1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年度因市场竞争加剧,下调仓储费存储单价,库区化工品周转加快,仓储业务收入减少,导致利润总额较去年同期大幅下降; 2、长江国际子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司因涉讼事项计提预计负债,导致本期出现较大亏损; 3、联营企业江苏化工品交易中心有限公司因本期房产折旧、土地摊销及利息支出增加,导致本期出现较大亏损; 4、子公司张家港扬子江保税贸易有限公司经营亏损较去年同期有所增加。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-100%。 业绩增长的主要原因: 1、报告期,公司所属子公司长江国际罐容较上年同期增加,营业收入增加,利润增长; 2、公司所属子公司长江国际享受企业所得税优惠政策,从 2010 年 1 月 1日起至 2013 年 12 月 31 日止,减按 15%的税率征收企业所得税; 3、报告期,公司出售昆明房产非经常性收益增加。

业绩预告预计2011-09-30净利润与上年同期相比增长 80.0%

  • 预告报告期:2011-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+80.0%

预计2011 年1 月1 日至2011 年9 月30 日,归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%。 业绩增长的主要原因: 1、报告期,公司所属子公司长江国际罐容较上年同期增加,营业收入增加,利润增长; 2、公司所属子公司长江国际享受企业所得税优惠政策,从2010 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止,减按15%的税率征收企业所得税; 3、报告期,公司出售昆明房产非经常性收益增加。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 140.0%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+140.0%

预计公司2011 年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长110%-140%。 业绩增长的主要原因: 1、报告期,公司所属子公司长江国际罐容较上年同期增加,营业收入增加,利润增长; 2、公司所属子公司长江国际享受企业所得税优惠政策,从2010 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止,减按15%的税率征收企业所得税; 3、报告期,公司出售昆明房产非经常性收益增加。

业绩预告预计2011-03-31净利润与上年同期相比增长 160.0%

  • 预告报告期:2011-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+160.0%

预计公司2011年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长130%-160%。 业绩增长的主要原因: 1、报告期,公司所属子公司长江国际扩建11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目投入试生产,罐容较上年同期增加,营业收入增加,利润增长; 2、公司所属子公司长江国际享受企业所得税优惠政策,从2010 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止,减按15%的税率征收企业所得税; 3、报告期,公司出售昆明房产,增加非经常性收益。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计公司2010 年1-12 月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。 变动原因:公司所属子公司长江国际本期经营业绩较去年同期有较大增长。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计公司2010年1-9月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-60%。 业绩变动原因说明: 公司所属子公司长江国际本期经营业绩较去年同期有较大增长。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 40.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+40.0%

预计公司2010年1-6月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-40%。 业绩变动原因说明 公司所属子公司长江国际本期经营业绩较去年同期有增长。

业绩预告预计2010-03-31净利润与上年同期相比增长 120.0%

  • 预告报告期:2010-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+120.0%

预计公司2010年1-3月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-120%。 变动原因: 公司所属子公司长江国际本期经营业绩较去年同期有较大幅度增长。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 70.0%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+70.0%

经公司财务部门初步测算,预计公司2009 年1-12 月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-70%。 公司所属子公司长江国际今年经营业绩较去年同期有较大幅度增长。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 30.0%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+30.0%

预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期增长30%以上。 由于第三季度仓储码头业务发展势头良好,公司主营业务持续增长,盈利能力增强。

业绩预告预计2009-03-31净利润与上年同期相比增长 -20.0%

  • 预告报告期:2009-03-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-20.0%

预计本公司2009年一季度末累计净利润较上年同期相比减少20%以上。

业绩预告预计2008-12-31净利润与上年同期相比增长 80.0%

  • 预告报告期:2008-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+80.0%

预计本公司2008年年度净利润较上年同期相比增长80%以上。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计本公司2008年一至三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 140.71%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+140.71%

预计2008半年度归属于上市公司股东的净利润为 24,203,828.37元,较上年同期增长140.71 %。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 140.71%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+140.71%

预计2008半年度归属于上市公司股东的净利润为 24,203,828.37元,较上年同期增长140.71 %。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 140.71%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+140.71%

预计2008半年度归属于上市公司股东的净利润为 24,203,828.37元,较上年同期增长140.71 %。

业绩预告预计2008-03-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2008-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2008年初至第一季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上。

业绩预告预计2007-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2007年年初至第三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增

预计2006年度经营业绩和去年同期相比,扭亏后有大幅度上升(上年同期净利润为-238.6万元)。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增

预计2006年度经营业绩和去年同期相比,扭亏后有大幅度上升(上年同期净利润为-238.6万元)。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增

预计2006年度经营业绩和去年同期相比,扭亏后有大幅度上升(上年同期净利润为-238.6万元)。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2006年1-9月业绩和去年同期相比,将有较大幅度增长(上年同期净利润为5522758.54元)。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预盈

经云南新概念保税科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年上半年度经营业绩扭亏(上年同期净利润为-2407337.56元)。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预盈

经云南新概念保税科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年上半年度经营业绩扭亏(上年同期净利润为-2407337.56元)。

业绩预告预计2005-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-12-31
  • 财报预告类型:预亏

经测算,计提损失后,预计公司2005年度亏损。

业绩预告预计2005-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-09-30
  • 财报预告类型:预减

由于公司主要盈利单位张家港保税区长江国际港务有限公司遭遇经济诈骗,以及在经营中违规操作,致使公司遭受经济损失,直接影响到经营效益,因此,下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。较上年同期相比发生大幅度下降。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预亏

2005年1月1日至2005年6月30日公司中期财务亏损。

业绩预告预计2004-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2004-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

根据截止2004年底公司有关财务资料显示,预计公司2004年利润指标与上一年度相比,增长幅度可能超过50%。公司业绩增加的主要原因是本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司业绩上升。

业绩预告预计2003-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2003-12-31
  • 财报预告类型:预盈

经过一年的努力,公司2003年度业绩已经扭亏为盈。

业绩预告预计2003-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2003-09-30
  • 财报预告类型:预警

预计本公司下一报告期期末的净利润与上年同期(净利润-1212.66万元)相比可能发生大幅度变动。