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业绩预告预计2023-06-30净利润与上年同期相比增长 37.3%

  • 预告报告期:2023-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+37.3%

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:60031.26万元,与上年同期相比变动幅度:37.3%。 业绩变动原因说明 2023年上半年,国内经济持续恢复、总体回升向好,资本市场进入里程碑式的全面注册制历史时刻。公司紧紧围绕年度目标任务,扎实推进业务转型发展,各项工作取得积极进展。报告期内,公司实现营业收入18.07亿元,同比增长41.87%,归属于上市公司股东的净利润6.00亿元,同比增长37.30%,主要变动原因是证券投资业务收入、资产管理业务收入较去年同期增长。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 49.72%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+49.72%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:88017.55万元,与上年同期相比变动值为:29230.41万元,与上年同期相比变动幅度:49.72%。 业绩变动原因说明 2021年国内证券市场整体活跃度提升,公司积极把握市场机遇,持续优化客户服务体系,资本规模、运营能力显着提升,泛财富管理体系初见雏形,业务结构更加多元,公司盈利能力持续增强。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 1.31%

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+1.31%

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31300万元至36100万元,与上年同期相比变动幅度:-12.16%至1.31%。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 940.0%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+940.0%

本公告由国联证券股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部的内幕消息条文(定义见上市规则)作出。 董事会谨此知会本公司股东(「股东」)及有意投资者,基于本公司及其子公司(统称「本集团」)根据中华人民共和国公认会计准则编制截至2019年12月31日止年度未经审计财务报表初步审阅,本集团预期归属于股东的净利润较2018年同期增加约940%。 该预期大幅增加主要由于:(i)本公司证券投资业务在适当风险控制的基础上实现良好投资回报;及(ii)受益于市场回升,本公司紧抓市场机遇,以客户为中心,积极推进财富管理业务转型,使得证券交易量、客户资产规模、融资融券业务规模实现增长。 本公告所载资料乃仅基于本集团未经审计财务报表的初步审阅及董事会现时可获取的资料作出,而并非基于经本公司核数师审计或审阅的任何数据或资料作出。因此务请股东及有意投资者详阅本公司适时公布的本集团截至2019年12月31日止年度业绩公告。 股东及潜在投资者于买卖本公司股份时,务请审慎行事。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预增

本公告由国联证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部的内幕消息条文(定义见上市规则)作出。 董事会谨此知会本公司股东(「股东」)及有意投资者,基于本公司及其子公司(「本集团」)根据中华人民共和国公认会计准则编制截至2019年6月30日止半年度未经审计财务报表初步审阅,本集团预期归属于股东的净利润较2018年同期增加约160%。 该预期大幅增加主要由于:(i)本公司证券投资业务在适当风险控制的基础上实现良好投资回报;(ii)本公司紧抓市场机遇,以客户为中心,积极推进财富管理业务转型,使得证券交易量、客户资产规模实现增长。 本公告所载资料乃仅基于本集团未经审计财务报表的初步审阅及董事会现时可获取的资料作出,而并非基于经本公司核数师审计或审阅的任何数据或资料作出。因此务请股东及有意投资者详阅本公司适时公布的本集团截至2019年6月30日止半年度业绩公告。 股东及潜在投资者于买卖本公司股份时,务请审慎行事。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预减

本公告由国联证券股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)(a)条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部的内幕消息条文(定义见上市规则)作出。 董事会谨此知会本公司股东(「股东」)及潜在投资者,基于本公司及其子公司(统称「本集团」)根据中华人民共和国公认会计准则编制截至2018年12月31日止12个月未经审计管理账目初步审阅,本集团预期归属于股东的净利润较2017年同期将大幅下降约87.67%。董事会认为本集团利润下降主要是由于2018年度国内证券市场出现明显下跌,导致本集团证券经纪、信用交易及证券投资业务利润同比大幅下降。本集团将继续加快业务转型,加强风险控制,推进国际化战略布局,克服市场大幅波动给本集团经营带来的不利影响。 本公告所载资料乃仅基于本集团截至2018年12月31日止12个月的未经审计管理账目的初步审阅,未经本公司核数师审计,亦未经本公司审计委员会批准。本公司现正编制本集团截至2018年12月31日止年度业绩报告。本公司将适时在年度业绩公告中公布经本公司核数师审计的本集团截至2018年12月31日止的年度业绩。 股东及潜在投资者于买卖本公司股份时,务请审慎行事。