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业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 63.54%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+63.54%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:117100万元,与上年同期相比变动幅度:63.54%。 业绩变动原因说明 (一)2019年煤炭市场形势趋稳,煤炭价格合理回归,企业效益稳步增长。(二)公司不断加强产品结构调整,大力实施精煤战略,提升煤炭核心竞争力。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 58.48%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+58.48%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:132,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:58.48%。 业绩变动原因说明 (一)随着国家供给侧改革和煤炭行业去产能等政策深入实施,2017年煤炭市场形势稳中向好,煤炭价格合理回归,企业效益稳步增长。 (二)公司不断加强产品结构调整,大力实施精煤战略,提升煤炭核心竞争力。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 88.37%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+88.37%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:64,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:88.37%。 业绩变动原因说明 (一)受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响,2017年上半年煤炭价格同比快速提高; (二)公司针对市场优化产品结构,实施精煤战略,公司盈利能力明显提升。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:70,000.00万元。 业绩变动原因说明 (一)受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响,2016年下半年煤炭价格快速回升; (二)上半年公司出售了三矿公司、七矿公司、天力公司100%股权和朝川矿二井、三井整体资产及负债,减少了亏损源; (三)公司面对市场形势,优化产品结构,实施大精煤战略,同时严格控制成本费用支出。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-20亿元左右,经营业绩将出现亏损。 业绩变动原因说明 本期亏损的主要原因是煤炭售价降幅过大。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-20亿元左右,经营业绩将出现亏损。 业绩变动原因说明 本期亏损的主要原因是煤炭售价降幅过大。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少80%左右。 本期业绩预减的主要原因 本期利润减少的主要原因一是煤炭售价降幅过大;二是应收款增加、增提坏账影响;三是贷款增加导致财务费用增加。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 -40.54%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-40.54%

预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为666,762,853.67元,比上年同期下降40.54%。 业绩变动原因说明 主要原因是公司利润下滑以及依据当前市场情况,下属子公司七矿公司、九矿公司本着谨慎性原则,将以前年度确认的递延所得税资产1.25亿元当期转回所致。

业绩预告预计2013-06-30净利润与上年同期相比增长 -48.02%

  • 预告报告期:2013-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-48.02%

预计2013年1-6月归属上市公司股东的净利润431,540,896.0600元,比去年同期下降48.02%。 业绩变动原因的说明 2013年上半年受国内经济增速趋缓的影响,煤炭销售疲软、价格大幅下滑、货款回收困难,对公司整体经营业绩造成较大影响。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 -39.14%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-39.14%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润1,121,437,781.39元,比去年同期下降39.14%。 业绩变动原因说明: (一)经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 2012年宏观经济形势错综复杂,受整体经济环境影响,煤炭市场疲软,煤炭产品量价齐跌,营业收入下降,货款回收困难,应收票据和应收账款增加,对公司经营业绩造成了较大的不利影响。 (二)增减变动的主要原因。 利润同比减少的主要原因:一是商品煤销量减少152万吨,减少收入80,713万元;二是商品煤售价同比下降17.32元,减少收入64,503万元;三是商品煤销售成本降低,增加利润49,141万元;四是期间费用上升减少利润11,442万元。

业绩预告预计2012-06-30净利润与上年同期相比增长 -27.03%

  • 预告报告期:2012-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-27.03%

预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润为830,250,833.11元,较上年同期下降27.03%。 业绩变动说明 利润减少的主要原因是:⑴兼并重组煤矿发生费用及部份兼并重组小煤矿解散清算费用支出;⑵电费涨价;⑶安全投入加大,瓦斯治理和水害治理等增加。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 -0.18%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-0.18%

预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为1,846,533,699.38元,比上年同期下降0.18%。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 -10.41%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-10.41%

预计2011年1-6月归属于公司普通股股东净利润为113,689.49万元,较上年同期下降10.41%。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 31.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+31.0%

预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为1,849,910,949.73元,同比上年同期增长31.00%。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 44.52%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+44.52%

预计2010年1-6月净利润126,899.81万元,与去年同期相比增长44.52%。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 -47.19%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-47.19%

预计公司2009实现净利润140,940.23万元,同比下降47.19%。

业绩预告预计2008-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2008-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计公司2008年年初至2008年年末净利润比去年同期增长100%以上。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长100%以上。