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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -44.16%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-44.16%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9043.57万元,与上年同期相比变动幅度:-44.16%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.经营情况报告期内,公司实现营业收入99,427.62万元,较上年同期增长7.28%;实现归属于母公司所有者的净利润9,043.57万元,较上年同期减少44.16%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,391.50万元,较上年同期减少42.77%。2.财务状况报告期末,公司总资产为333,650.99万元,较年初增长45.13%;归属于母公司的所有者权益为153,032.41万元,较年初增长4.06%;归属于母公司所有者的每股净资产8.78元,较年初增长3.54%。3.影响业绩的主要因素报告期内,受消费电子等行业整体市场需求低迷,上半年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高,综合毛利率由32.23%下降至27.47%;公司于2023年8月发行可转债,报告期内根据实际利率计提财务费用1,066.67万元导致财务费用大幅增加;同时为提升公司竞争力,公司加大了研发投入力度,导致研发费用较上年增长23.08%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因报告期内,实现归属于母公司所有者的净利润9,043.57万元,较上年同期减少44.16%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,391.50万元,较上年同期减少42.77%。每股收益0.52元,同比减少44.68%,主要原因为:(1)2023年上半年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高,综合毛利率由32.23%下降至27.47%;(2)公司于2023年8月发行可转债,报告期内根据实际利率计提财务费用1,066.67万元导致财务费用大幅增加;(3)报告期内,公司为了开拓市场和加大研发力度导致销售费用、研发费用增加。报告期内,总资产同比增长45.13%,主要系发行可转换公司债券,收到募集资金所致。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 32.9%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+32.9%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16232.04万元,与上年同期相比变动幅度:32.9%。 业绩变动原因说明 (一)业绩快报差异情况 公司本次修正后的业绩快报与公司2023年2月22日披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年度业绩快报公告》(公告编号:2023-007)主要财务数据存在差异,公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由15,071.87万元修正为12,916.69万元,修正后较上年同期变动幅度为15.24%;公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(剔除股份支付影响)由15,959.68万元修正为13,706.22万元,修正后较上年同期变动幅度为22.28%。 (二)上述差异的主要原因 公司为高新技术企业,根据国家财政部税务总局科技部公告的2022年第28号《加大支持科技创新税前扣除力度的公告》的相关规定,享受在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除的税收优惠。公司基于谨慎性原则,与会计师沟通后,将此税收优惠影响的所得税金额计入当期非经常性损益,相应减少归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 32.9%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+32.9%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16232.04万元,与上年同期相比变动幅度:32.9%。 业绩变动原因说明 (一)业绩快报差异情况 公司本次修正后的业绩快报与公司2023年2月22日披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年度业绩快报公告》(公告编号:2023-007)主要财务数据存在差异,公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由15,071.87万元修正为12,916.69万元,修正后较上年同期变动幅度为15.24%;公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(剔除股份支付影响)由15,959.68万元修正为13,706.22万元,修正后较上年同期变动幅度为22.28%。 (二)上述差异的主要原因 公司为高新技术企业,根据国家财政部税务总局科技部公告的2022年第28号《加大支持科技创新税前扣除力度的公告》的相关规定,享受在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除的税收优惠。公司基于谨慎性原则,与会计师沟通后,将此税收优惠影响的所得税金额计入当期非经常性损益,相应减少归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 9.54%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+9.54%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12220.68万元,与上年同期相比变动幅度:9.54%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2021年度公司实现营业收入72,648.78万元,较上年同期增长40.53%;实现归属于母公司所有者的净利润12,220.68万元,较上年同期增长9.54%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,128.76万元,较上年同期增长3.54%。报告期末,公司总资产为184,827.50万元,较年初增长7.57%;归属于母公司的所有者权益为138,903.12万元,较年初增长5.54%;归属于母公司所有者的每股净资产8.01元,比年初增长5.53%。报告期内,公司继续深耕消费电子精密金属零部件领域,继续加大产品和工艺研发投入,不断研发出新产品和新工艺以满足主要大客户的需求;同时公司汽车精密金属零部件领域业务除了继续保持天窗零部件的优势之外,新开拓了汽车门锁和天线业务且已经向比亚迪供货。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因2021年度公司实现营业收入72,648.78万元,较上年同期增长40.53%,主要原因为公司加大了开拓市场的力度,不断研发出新产品和新工艺获取了新订单所致。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 3.34%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+3.34%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11094.44万元,与上年同期相比变动幅度:3.34%。 业绩变动原因说明 (一)2020年度,公司经营形势平稳,公司实现营业收入51,588.33万元,与上年同期相比增长16.39%;实现归属于母公司所有者的净利润11,094.44万元,与上年同期相比增长3.34%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,689.00万元,与上年同期相比增长2.61%。公司净利润稳步增长的同时,由于报告期首次公开发行股票导致公司净资产大幅增加,而募集资金项目处于投建期,尚未产生效益,因此加权平均净资产收益率出现下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因1.总资产较上年同期增长101.02%,主要原因为报告期首次公开发行股票募集资金所致。2.归属于母公司的所有者权益较上年同期增长147.82%,主要原因为报告期公司首次公开发行股票募集资金使公司的股本、资本公积金额大幅增加。3.股本较上年同期增长33.35%,主要原因为报告期首次公开发行4,335万股股票所致。4.归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增长86.03%,主要原因为报告期公司首次公开发行股票使公司的股本、资本公积金额大幅增加。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 3.34%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+3.34%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11094.44万元,与上年同期相比变动幅度:3.34%。 业绩变动原因说明 (一)2020年度,公司经营形势平稳,公司实现营业收入51,588.33万元,与上年同期相比增长16.39%;实现归属于母公司所有者的净利润11,094.44万元,与上年同期相比增长3.34%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,689.00万元,与上年同期相比增长2.61%。公司净利润稳步增长的同时,由于报告期首次公开发行股票导致公司净资产大幅增加,而募集资金项目处于投建期,尚未产生效益,因此加权平均净资产收益率出现下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因1.总资产较上年同期增长101.02%,主要原因为报告期首次公开发行股票募集资金所致。2.归属于母公司的所有者权益较上年同期增长147.82%,主要原因为报告期公司首次公开发行股票募集资金使公司的股本、资本公积金额大幅增加。3.股本较上年同期增长33.35%,主要原因为报告期首次公开发行4,335万股股票所致。4.归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增长86.03%,主要原因为报告期公司首次公开发行股票使公司的股本、资本公积金额大幅增加。