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业绩预告预计2024-12-31净利润与上年同期相比增长 -612.78%

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-612.78%

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-25000万元至-30000万元,与上年同期相比变动幅度:-527.32%至-612.78%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩下滑的主要原因为:一是受宏观经济下行影响,市场竞争加剧,下游主要应用领域光伏、锂电行业产能过剩,对特种石墨产品需求下降,导致产品售价和销量均呈下降趋势,使得公司产品毛利大幅下降及计提的存货跌价准备大幅上升;二是由于受行业影响,公司下游客户回款速度减缓,导致公司应收账款回款滞后,预期信用减值损失计提大幅增加;三是受相关产品价格下跌及产能开工率受限等因素影响,公司根据《企业会计准则第8号--资产减值》和公司计提资产减值的有关制度,基于谨慎性原则,对相关资产进行减值测试后,拟对部分资产计提减值准备。综上所述,公司本期业绩较上年同期变动幅度较大。

业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -35.19%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-35.19%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:59405883.49元,与上年同期相比变动幅度:-35.19%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,预计公司实现营业收入72,465.84万元,同比增长30.27%;预计归属于上市公司股东净利润5,940.59万元,同比下降35.19%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,007.79万元,同比下降44.32%;预计基本每股收益0.71元,同比下降45.80%。报告期末,预计公司总资产为191,699.19万元,较报告期初增长21.67%;预计归属于上市公司股东的所有者权益94,916.82元,较报告期初增长61.82%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业收入增长30.27%,主要原因系公司产能同比大幅提升,且当期销售数量较上年大幅增加。2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润下降35.19%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降44.32%,主要原因:一是公司负极粉石墨化代加工业务受石墨化代加工市场供需关系影响,代加工价格下降幅度较大,导致亏损金额较大;二是受到产品生产周期较长的影响,公司报告期内实现销售的产品结转了前期购入的单价较高的原材料成本,导致报告期内产品毛利率下降;三是报告期内随着公司经营规模扩大,公司期间费用增加。上述因素综合导致净利润下滑。3、报告期内,每股收益下降43.85%,主要原因:一是由于公司净利润下降,导致每股收益下滑;二是由于公司总股本由6,982.00万股增至9,309.34万股,导致每股收益摊薄。4、报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产同比增长的主要原因系报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金,相应增加股本和资本公积。