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公司公告

德展健康:公司对会计师事务所履职情况评估报告2024-04-12  

                      德展大健康股份有限公司

                  对会计师事务所履职情况评估报告


    德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)作为本公司 2023 年度财务报告
审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对中兴财光华在审计中的履职情
况进行了评估。经评估,本公司认为中兴财光华具备执业资质,履职能够保持独
立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
    一、资质条件
    中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月,2013 年 11
月转制为特殊普通合伙,中兴财光华具备证券、期货相关业务从业资格,注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人为姚
庚春先生。中兴财光华管理总部设立于北京,并在全国各地设立了 35 家分所。
截至 2023 年末,中兴财光华共有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。
    中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计
及其他特定目的审计,服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、
钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科
技、交通运输、冶金、机械制造、制药、农牧业、房地产等领域。
    2022 年度中兴财光华业务总收入为 10.09 亿元人民币,其中审计业务收入
8.84 亿元人民币,2022 年度上市公司年报审计客户 92 家,公司同行业上市公司
审计客户家数 3 家。
    二、执业记录
    1、基本信息
    项目合伙人及第一签字注册会计师为闫雪峰先生,2014 年获得中国注册会
计师资格,2014 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在中兴财光华执业,2023
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。
    第二签字注册会计师为邓金清女士,于 2000 年成为注册会计师,2017 年开
始从事上市公司及其子公司审计及复核,2017 年开始在中兴财光华执业,2023
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。
    项目质量控制复核人为张猛勇先生,2003 年获得中国注册会计师资格,2001
年开始从事上市公司审计,2001 年开始在中兴财光华执业,2023 年开始为本公
司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家、复核上市公司审计报告 1
家。
    2、诚信记录
    项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师邓金清、项目质量控制复核人张猛勇近
三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的具体情况。
    3、独立性
    中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不
存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
       三、质量管理水平
    1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,中兴财光华就公司重大会计审计事项与质量监管
部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决
    中兴财光华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或质量监管部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询技术标准
部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,
中兴财光华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分
歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,中兴财光华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
    审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由项目合
伙人执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充
分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立复核人公允列报以及审
计告的适当性。独立项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字
责任的合伙人,保证实施项目质量复核独立、客观、公正。
    4、项目质量检查
    中兴财光华质量监管部负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
中兴财光华所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进
行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业
务质量管理》建立完善了质量管理体系,涵盖了事务所风险评估程序、治理和领
导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、
信息与沟通、监控和整改程序等八个要素。中兴财光华实施事务所风险评估程序、
监控和整改程序,以对质量管理工作持续作出改进。
    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,中兴财光华针对公司的服务需求及被审计单位的
实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计
单位的审计重点展开,其中包括营业收入、存货、应付账款、信用减值、资产减
值、投资收益、未决诉讼、预计负债等。
    中兴财光华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
中兴财光华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交
各项工作。
    五、人力及其他资源配备
    中兴财光华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人都由合伙人担任。
    六、信息安全管理
    公司在业务约定书中明确约定了中兴财光华在信息安全管理中的责任义务。
中兴财光华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全
控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保
险为主。截至 2023 年末,中兴财光华购买的职业保险累计赔偿限额为 17,740.49
万元人民币,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。




                                        德展大健康股份有限公司董事会
                                             二○二四年四月十二日