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公司公告

怡 亚 通:内部控制审计报告2024-04-12  

         深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                  内部控制审计报告

                   大华国际内字第 2400241 号




深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

             Shenzhen Dahua International CPAs, LLP
            深圳市怡亚通供应链股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2023 年 12 月 31 日)




                      目       录                页   次

一、   内部控制审计报告                           1-2
                                     地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F
                                     电 话:0755-88605026
                                     www.dhcpa.com




                内 部 控 制 审 计 报 告



                                                大华国际内字第 2400241 号



深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡
亚通公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。


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                                     大华国际内字第 2400241 号内部控制审计报告




    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,怡亚通公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。




  深圳大华国际会计师事务所
                                     中国注册会计师:
      (特殊普通合伙)
                                                                   柯敏婵



         中国深圳                    中国注册会计师:

                                                                   赖小舟


                                           二〇二四年四月十日




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