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公司公告

中国国贸:中国国贸2023年度内部控制审计报告2024-03-29  

中国国际贸易中心股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告
                          内部控制审计报告



                                      普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
                                                        (第一页,共二页)


中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:


按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)2023 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。


一、   企业对内部控制的责任


按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司
董事会的责任。


二、   注册会计师的责任


我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、   内部控制的固有局限性


内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                    普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
                                                      (第二页,共二页)


四、   财务报告内部控制审计意见


我们认为,国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




普华永道中天                        注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                              王   蕾
中国上海市                          注册会计师
2024 年 3 月 27 日
                                                              陈鑫磊




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