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公司公告

广晟有色:中喜会计师事务所履职情况评估的报告2024-03-29  

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    广晟有色金属股份有限公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通

合伙)(以下简称“中喜”)作为公司 2023 年度审计机构。根据财政

部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要

求,公司对中喜在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况

如下:

    一、2023 年度会计师事务所基本情况

    1.基本信息

  (1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:2013 年 11 月 28 日

  (3)注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

  (4)执业资格:中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号

为 11000168 号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督

管理 2 委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业

务许可证。

  (5)是否从事证券服务业务:是,中喜会计师事务所自 2013 年

11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

    首席合伙人为张增刚,截止 2022 年末,中喜拥有合伙人 81 名、

注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名,签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 225 名。

    2022 年度服务客户 7000 余家,实现收入总额 31,604.77 万元,

其中:审计业务收入 27,348.82 万元;证券业务收入 10,321.94 万

元。2022 年度服务上市公司客户 41 家,挂牌公司客户 172 家。2022

年度上市公司审计收费:6,854.25 万元。2022 年度挂牌公司审计收

费:2,771.03 万元。

    2、聘任会计师事务所履行的程序

    经公司第八届董事会 2023 年第四次会议、2023 年第一次临时股

东大会审议通过,同意聘任中喜会计师事务所作为 2023 年度审计机

构。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前审核意见及独立

意见,董事会审计委员会也发表了同意的书面审核意见。

    二、2023 年度会计师事务所履职情况

    按照《审计业务约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》和

其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作要求,中喜对公司 2023 年

度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金

存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及

财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专

项报告。在执行审计工作的过程中,中喜就会计师事务所和相关审

计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、

风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初

审意见等与公司管理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。

    三、公司对中喜会计师事务所履职的评估情况
   经公司评估和审查后,认为中喜具有独立的法人资格,具有从

事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近

一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公

司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业

能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公

司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审

计报告客观、完整、清晰、及时。



                         广晟有色金属股份有限公司

                         二○二四年三月二十九日