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公司公告

映翰通:2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-19  

             北京映翰通网络技术股份有限公司
           2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2023 年度财务报告及
内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司
对信永中和在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。经评估,公司认为信永中
和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情
况如下:

     一、资质条件

    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 3 月 2 日
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人:谭小青先生
    截至 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师
1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34
亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项
目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件
和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

     二、执业记录

    1、基本信息
    签字项目合伙人:郝先经先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2001 年
开始从事上市公司审计工作,2009 年开始在信永中和执业,2021 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    独立复核合伙人:张吉文先生,2000 年获得中国注册会计师资质,1999 年
开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核 8 家上市公司。
    签字注册会计师:冯岩女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2017 年开
始从事上市公司审计工作,2016 年开始在信永中和执业,2021 年开始为公司提
供审计服务,近三年签署 1 家上市公司。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。
    3、独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。

     三、质量管理水平

     1、项目咨询
     2023 年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术
 部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
     2、意见分歧解决
     信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质
 量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
 业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计
 过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解
 决的意见分歧。
     3、项目质量复核
     审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
 目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执
行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分
性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
    4、项目质量检查
    信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
信永中和所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对
质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和
个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相
应了有效执行。

    四、工作方案

    2023 年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的
实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被
审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、长期股权投资、
合并报表、关联方交易等。信永中和全面配合公司审计工作,制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足
了上市公司报告披露时间要求。

    五、人力及其他资源配备

    信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司
审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人及独立复核合
伙人均由资深审计合伙人担任。信永中和共享中心为项目组函证事项提供支
持,以提升函证效率及函证质量。

    六、信息安全管理

    信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信
息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
北京映翰通网络技术股份有限公司

              2024 年 4 月 19 日