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公司公告

ST国华:内部控制审计报告2023-04-29  

                        深圳国华网安科技股份有限公司
       内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2023)第 215046 号
                           内部控制审计报告


                                      中兴财光华审专字(2023)第215046号

深圳国华网安科技股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“国华网安公司”)2022
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
国华网安公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,国华网安公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   中兴财光华会计师事务所              中国注册会计师:
      (特殊普通合伙)                 (项目合伙人)


        中国北京                       中国注册会计师:


                                       2023 年 4 月 27 日