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公司公告

特 力A:内部控制审计报告2019-04-02  

						          深圳市特力(集团)股份有限公司

             内部控制审计报告




目   录

1、内部控制审计报告
                    通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

                    Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,

                    Dongcheng District, Beijing

                    邮政编码(Post Code):100077

                    电话(Tel):+86(10)88095588    传真(Fax):+86(10)88091199




                               内部控制审计报告



深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“特力股份公司”)2018 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。



    一、特力股份公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价

指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特力股份公司董事

会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,特力股份公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
                                                           蔡晓东




             中国北京                 中国注册会计师:
                                                           周学春



                                      2019 年 4 月 1 日




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