合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 关于 2022 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定,2022 年度公司继续深化内部控制建设工作,内部控制体系更加健全完善, 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计 部门及人员配备齐全,内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为,公司内部控制不存在重大缺陷,2022 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充 分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2023 年 4 月 8 日