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公司公告

万 家 乐:2018年度财务预算报告2018-04-25  

						                      广东万家乐股份有限公司
                      2018 年度财务预算报告


       一、财务预算编制说明

       根据广东万家乐股份有限公司 (以下简称“公司”)2018 年经营方

针及市场营销计划,依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出

具的标准无保留意见《审计报告》中经营数据为基础,按照合并报表口

径,经公司管理层分析研究讨论决定,编制了 2018 年度的财务预算报告

(以下简称:“本报告”)。本报告编制的范围包括公司和全资及控股子公

司。



       二、 财务预算编制的条件假设

       1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范

制度无重大变化;

       2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动

力市场供求关系稳定,无重大变化或不可控的外部因素;

       3、经营地所在国家的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化;

       4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因

素,而必须由公司自行承受的经营风险;

       5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业

绩造成较大影响的因素。




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    三、2018 年度财务预算指标

    根据公司 2018 年度经营总体规划,在充分考虑公司业务的可持续稳

健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力,

预计 2018 年实现营业收入 145.48 亿元,同比 2017 年审计数增加 62.8

亿元,增幅为 76%,预算收入增加主要来源为商业贸易业务增长。预计

2018 年实现营业利润 11,595 万元,同比 2017 年审计数增长 23.15%。



    四、为实现财务预算目标的主要措施

    1、公司将持续加大对大宗商品贸易及供应链管理和输配电设备两大

产业的支持力度,深挖潜能,优化资源配置,充实主营业务,并加快公

司产业转型升级和发展步伐,创造新的盈利增长点,以全面提升上市公

司经营业绩。

    2、在全公司贯彻落实传达 2018 年财务预算报告中预定的经营目标。



    五、风险提示

    本报告中涉及的财务预算不代表公司对 2018 年度盈利可实现情况

的直接(含间接)承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变化、 公

司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广

大投资者理性投资,注意投资风险。



                                          广东万家乐股份有限公司

                                         二○一八年四月二十四日



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