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佛山照明:2021年度财务预算报告2021-04-09  

                                        佛山电器照明股份有限公司
                     2021年度财务预算报告


一、预算编制说明
   本预算报告的编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公

司。本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业发展
趋势、市场状况的基础上,结合公司2021年度的市场营销计划、生产
管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。本预算报告的编

制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则。
二、预算编制基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相

关制度无重大变化;
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大
变化;

    3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格
和供求关系无重大变化;
    4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;

    5、公司正常运行,投资计划能够顺利执行;
    6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021年度主要财务预算指标

    2021年公司营业收入55亿元,同比增长46.86%。
四、确保预算完成的主要措施
    1.加大新产品研发和营销力度,积极拓展细分领域市场,优化产
业布局,加快并购步伐,不断扩大市场占有率;
    2.完善成本控制,持续推动自动化水平,提高生产效率并降低制
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造成本;
    3.强化财务管理,落实全面预算管理,严格控制非经营性费用的

发生;
    4.加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员工的
积极性和协调性,激发企业活力。

五、风险提示
   本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标,仅为公司
生产经营计划,不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接

的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇
率变化等诸多因素,具有一定的不确定性,提请投资者特别注意。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2021 年 4 月 7 日




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