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公司公告

佛山照明:内部控制鉴证报告2022-04-01  

                         佛山电器照明股份有限公司
  2021 年内部控制审计报告




中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
          中国北京
         中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)                      佛山电器照明股份有限公司

                                                                           内部控制审计报告




                              内部控制审计报告


                                                        中证天通[2022]证审字第 0700004 号


佛山电器照明股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)2021 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的
责任。

    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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      中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)                        佛山电器照明股份有限公司

                                                                          内部控制审计报告

    四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为,佛山照明按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。




     中证天通会计师事务所                            中国注册会计师:
                                                      (项目合伙人)
       (特殊普通合伙)
                                                           冯维

                                                     中国注册会计师:

           中国  北京                                     黎琼倩

                                                     二〇二二年三月三十日




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