中国石化山东泰山石油股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据中国证监会公告[2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,监 事会对公司内部控制自我评价意见如下:公司建立健全了覆盖公司各 环节的各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进 行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内 部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评 价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 2009年4 月17 日