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公司公告

泰山石油:监事会对公司2021年内部控制评价报告的审核意见2022-04-28  

                             中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
   关于对公司2021年内部控制评价报告的审核意见
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制

基本规范》等有关规定,公司监事会认真审阅了《公司 2021 年度内
部控制评价报告》,发表意见如下:

    1、公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合
公司自身经营特点和管理需要,在充分考虑内部环境、风险评估、控

制活动、信息与沟通、内部监督等内控组成要素的基础上,建立了较

为完善的内部控制制度。
    2、公司内部控制组织架构完整,内部控制及风险管理机构、内

部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执

行及监督充分有效。

    综上所述,监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确,客

观反映了公司内部控制工作的实际情况。监事会对《公司 2021 年度

内部控制评价报告》无异议。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      监   事   会

                                   2022 年 4 月 26 日




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