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公司公告

陕国投A:中信证券股份有限公司关于公司《2016年度内部控制评价报告》的专项核查意见2017-03-07  

						   中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司

        《2016 年度内部控制评价报告》的专项核查意见

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为陕西省
国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”或“公司”)2015 年非公开发行 A
股股票并上市的保荐人(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,对陕国投《2016 年度
内部控制评价报告》进行了核查,并发表意见如下:

    一、中信证券进行的核查工作
    保荐人取得了陕西省国际信托股份有限公司《2016 年度内部控制评价报
告》,并通过:(1)查阅公司的三会会议资料和对外披露的信息;(2)查阅公司
业务和管理制度、内控制度;(3)查阅希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《内部控制审计报告》(希会审字[2017] 0394 号),对陕国投 2016 年度内部
控制情况进行了核查,发表本核查意见。

    二、中信证券对陕国投《2016 年度内部控制评价报告》的核查意见

    中信证券经上述核查后认为:

    陕国投已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治
理及内部控制的各项规章制度,现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监
管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,在所有重大方面保持了与企业业务
及管理相关的有效的内部控制,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。




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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司
〈2016 年度内部控制评价报告〉的专项核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:




                       郭强




                      马小龙




                                                 中信证券股份有限公司

                                                       2017 年 3 月 7 日




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