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公司公告

陕国投A:内部控制鉴证报告2022-04-28  

                        陕西省国际信托股份有限公司

     内部控制审计报告

     2021 年 12 月 31 日
                           内部控制审计报告
                                                         XYZH/2022XAAA20004




陕西省国际信托股份有限公司董事会:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了陕西省国际信托股份有限公司(以下简称陕国投)2021 年 12 月 31 日财务报告内部控
制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕国投董事会的
责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




   四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为,陕国投于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:牟宇红




                                       中国注册会计师:张蓓



           中国    北京                二○二二年四月二十六日