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公司公告

苏常柴A:2013年内控审计报告2014-04-18  

						         江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
                 Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
           中国 . 江苏 . 无锡                       Wuxi . Jiangsu . China
           总机:86(510)85888988                  Tel:86(510)85888988
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                       内部控制审计报告


                                                     苏公 W[2014]E1177 号
常柴股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了常柴股份有限公司(以下简称常柴股份)2013年12月31日

的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是常柴股份董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的

风险。
    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,常柴股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 江苏公证天业会计师事务所                   中国注册会计师

      (特殊普通合伙)                          戴伟忠

                                           中国注册会计师

                                                何泰锋

          中国无锡                        二○一四年四月十六日