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公司公告

西安旅游:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-18  

                        希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
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                        希会其字(2023)0074 号

                 关于西安旅游股份有限公司
   控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

西安旅游股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,在审计了西安旅游股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12

月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对

后附的《西安旅游股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项核查。

    按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

(证监会公告[2022]26号)的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整

的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出

具专项说明。

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师

审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存

在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新

计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意

见提供了合理的基础。

    我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复

核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

    为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附

汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


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   本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。由于使用

不当造成的后果,与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。




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                                            2023 年 4 月 17 日




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