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公司公告

西安旅游:内部控制审计报告2023-04-18  

                        希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
     X igem a C p as (S p ecial G en eral P art n ers h ip )

                         希会审字(2023)2244 号


                     内部控制审计报告
西安旅游股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董
事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



                                   希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)


                                             2023 年 4 月 17 日




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