海航投资集团股份有限公司监事会 关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)2021 年度 财务报告由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为公司出具了保留意 见审计报告。监事会对董事会出具的《对保留意见审计报告的专项说明》发表如 下意见: 一、公司监事会对审计报告没有异议,认为其公正地反映了公司 2021 年财 务状况及经营成果。同意公司董事会《对保留意见审计报告的专项说明》。 二、监事会希望董事会和管理层能就保留意见涉及的内容,采取切实可行的 办法和措施,完善公司内控管理制度,并加强经营管理,以实现公司的可持续发 展。监事会将持续关注相关工作进展,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。 海航投资集团股份有限公司 监 事 会 二〇二二年四月二十八日