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公司公告

海螺型材:2002年第三季度报告摘要2002-10-22  

						    重 要 提 示
  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  公司本季度财务会计报告未经审计。一、公司基本情况
  (一)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股 票 简 称 :海螺型材
  股 票 代 码 :000619
  (二)公司董事会秘书:  明章春
  证券事务代表:   周小川
  联 系  地 址:  安徽芜湖市经济技术开发区港湾路2号
  电        话:   0553-5840158  5840151
  传        真:   0553-5840118
  电 子  信 箱:   conch_xc@mail.ahwhptt.net.cn 
  (三)、 主要财务数据和指标(单位:人民币元)
  项    目                      2002年1-9月       2001年1-9月
  净利润                        144,414,466.77       118,268,476.14
  扣除非经常损益后的净利润      144,108,997.21       118,020,579.54
  每股收益                                0.40                 0.79
  净资产收益率                         12.57%              31.49%
  扣除非经常性损益后的加权      
  净资产收益率(%)                     12.54%              31.43%
  项    目                         2002年9月30日        2001年12月31日
  股东权益(不含少数股东权益)       1,149,232,924.02         386,424,604.03
  每股净资产                                   3.19                   2.58
  调整后的每股净资产                           3.19                   2.58
  注1:报告期内扣除非经常性损益的项目和涉及金额如下:
  项   目                               金    额
  补贴收入                              116,000.00
  营业外收入                            187,710.17
  营业外支出                             74,033.81
  所得税影响数                           75,793.20
  以上项目涉及金额合计                  305,469.56
  注2:2001年12月31日,公司总股本为15000万股,2002年9月30日公司总股本为36000万股。
  注3:除有特别说明,本报告中的货币单位均指人民币。二 股本变动和主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况
  项    目             本次变              本次变动增减(十、一)                  本次变动后
                       动前      配股 送股 公积金转股   增发 其他   小计
  一、未上市流通股份  99,000,000            +99,000,000           +99,000,000  198,000,000
  1、发起人股份       99,000,000            +99,000,000           +99,000,000  198,000,000
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份    99,000,000          +99,000,000           +99,000,000  198,000,000
    境外法人持有股份
  其 他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计  99,000,000          +99,000,000           +99,000,000  198,000,000
  二、已上市流通股份   81,000,000          +81,000,000           +81,000,000  162,000,000
  1、人民币普通股      81,000,000          +81,000,000           +81,000,000  162,000,000
  2、境内上市的外资股 
  1境外上市的外资股
  2其他
  已上市流通股份合计  81,000,000          +81,000,000          +81,000,000   162,000,000
  三、股本总数        180,000,000         +180,000,000         +180,000,000   360,000,000
  注:1、根据中国证监会证监发行字[2001]96号文《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司增发股票的通知》,公司于2002年3月20日采用网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价方式向社会公开发行了3000万股人民币普通股(A股)。该次增发完成后,公司的总股本由15000万股变更为18000万股,注册资本由15000万元变更为18000万元。(详见2002年3月25日《证券时报》)
  2、报告期内,公司于2002年8月31日召开的2002年第二次临时股东大会审议通过以总股本18000万股为基数,用资本公积金进行股本转增,每10股转增10股(该次临时股东大会决议公告刊登于2002年9月3日的《证券时报》上),转增股本已于2002年9月10通过股东托管证券商直接划入其股东证券帐户。2002年9月18 日华证会计师事务所有限公司出具了华证验字(2002)第290号《验资报告》。至此,公司的总股本由转增前的18000万股变更为36000万股,其中,流通股本由发行前的8100万股变更为16200万股;公司的注册资本由转增前的18000万元变更为36000万元。目前,股本和注册资本增加的工商变更登记手续正在办理之中。
  (二)报告期末,公司股东总数为20,457户。
  (三)前10位主要股东持股情况(截至2002年9月30日)
  名次         股东名称                  持股数     占总股本比例(%)  股份性质
  1、安徽海螺建材股份有限公司        153,000,000        42.50          国有法人股
  2、中国宣纸集团公司                 45,000,000        12.50          国有法人股
  3、同盛证券投资基金                  6,509,610         1.81          流通股
  4、合肥友利工贸有限责任公司          4,100,684         1.14          流通股
  5、合肥天海商贸有限责任公司          3,169,616         0.88          流通股
  6、蚌埠涂山投资发展有限公司          2,403,136         0.67          流通股
  7、安徽省粮油食品进出口            
  (集团)公司上海公司                  1,859,902         0.52          流通股
  8、安徽省顺发贸易公司                1,773,122         0.49          流通股
  9、安徽盛安国际发展有限公司          1,377,824         0.38          流通股
  10、汉兴证券投资基金                 1,178,954         0.33          流通股
  说明:
  1 前十名股东中,未流通法人股股东之间无关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系;
  2 报告期内,公司总股本由18000万股增加到36000万股;
  3 报告期末,持有公司股份达5%以上的股东,即第一大股东安徽海螺建材股份有限公司和第二大股东中国宣纸集团公司持有的股份比例未发生变化。三、经营情况阐述与分析
  (一)经营情况
  本公司是科技部确定的重点高新技术企业,主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金件制品的生产、销售和科研开发,主要产品包括50系列、60系列、65系列、73系列、77系列、80系列、85系列、88系列、95系列塑钢门窗异型材及卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。
  报告期内,公司所处的塑料型材行业持续发展,涉及本行业的政策、法规未发生重大变化。三季度,公司紧紧围绕塑料型材主营业务,按照年初制定的经营目标,根据市场需求合理组织生产,深入挖掘产能,努力提高设备运转率,切实扩充生产规模。确保芜湖3万吨塑料型材项目、宁波2万吨塑料型材和3万吨混合料项目达产达标,唐山4万吨塑料型材项目顺利进入试生产,产品不断满足市场需求。
  公司亦积极推进生产、销售和财务信息系统的扩容技改,认真做好ISO9000的换版和ISO14000环境体系认证工作,优化管理流程,完善内部控制,巩固和提升品牌优势。
  同时,公司通过超前市场谋划,不断拓展销售渠道,完善市场布点,使遍布全国的58个市场部高效运转,把握了市场的主动权,超额完成了前三季度的销售任务,并继续取得良好的经营业绩。1-9月份,公司实现主营业务收入110612.43万元,比上年同期增长46.50%;实现净利润14441.45万元,比上年同期增长22.11%;每股收益0.40元,每股净资产3.19元。 
  (二)公司主要投资情况
  1、募集资金的使用情况
  序 号     项        目      原计划投资总额(万元)  报告期末完成投资金额(万元)
  一     芜湖海螺型材科技股份有限公司     19,738.70            19,512.26
        年产3万吨塑料门窗型材项目
  二     芜湖海螺型材科技股份有限公司      4,990                4,990
        科研测试中心项目
  三     宁波海螺塑料型材有限责任公司     19,450.62             2,100
        年产3万吨混合料及2万吨塑料门
        窗型材项目
  四     西安年产3万吨塑料型材项目        19,880.26               0
  五     芜湖海螺型材科技股份有限公司
        年产300万套塑料门窗五金配件项目  19,602.35               0
  2、募集资金项目的实施情况说明
  1芜湖年产3万吨塑料型材扩建项目投产后,顺利实现达产达标,呈现产销两旺势头,较好的发挥了投资效益。
  2报告期内公司科研测试中心建成并投入运行,截至报告期末,该项目投资4990万元已经完成,目前正着力于新产品配方和断面的研制和设计,公司研发能力和产品质量控制水平得到显著提升。
  3鉴于公司增发A股实施时间的推迟,根据浙江市场状况,为加快宁波年产2万吨塑料型材及3万吨混合料项目建设,宁波海螺塑料型材有限责任公司(简称“宁波公司”)先期已用银行贷款对该项目进行建设,本公司增发完成后,股东双方同意对宁波公司增加注册资本金4000万元,本公司已投入募集资金2100万元,项目在今年5月份顺利投产,并很快达产达标,呈现产销两旺势头。另外,由于增发项目推迟,原计划2001年7月到位的募集资金于今年3月底才到位,公司西安年产3万吨塑料型材项目原合作伙伴已经单独在西安投资建设。鉴于西安型材市场状况,如果公司继续实施该项目将会使当地的型材产能相对过剩,使该项目难以取得预期的收益。本着谨慎投资的原则,公司拟将该项目募集资金和投资宁波公司年产2万吨塑料门窗型材及3万吨混合料项目节余募集资金共计3.5亿元左右,一并投入芜湖年产6万吨塑料型材项目,不足部分由公司自筹解决。目前该项目正在向有关部门报批,届时,公司将召开董事会专门会议审议上述变更方案并报股东大会批准后实施。
  4鉴于生产高档门窗五金配件对专业技术要求高、存在一定的技术风险,根据该行业的市场变化趋势,公司现阶段正在组织专业人员对年产300万套塑料门窗五金配件项目进行市场调研和投资效益的评估,该项目暂未投资。
  3、非募集资金项目实施情况说明
  报告期内,公司与唐山冀东水泥股份有限公司在唐山高新技术开发区共同投资设立的唐山海螺型材有限责任公司已于2002年9月18日完成年产4万吨塑料型材项目主体设备的安装调试,并开始试生产。同日,公司与唐山冀东水泥股份有限公司签定了唐山海螺型材有限责任公司二期年产4万吨塑料型材项目投资意向协议。(该次公告刊登于2002年9月19日的《证券时报》上)。
  (三)经营成果及财务状况简要分析    
  (1) 1、经营成果方面
  表一
  项   目          2002年1—9月     2001年1—9月    增减(+/-)%
  主营业务收入   1,106,124,285.31    755,049,114.54      46.50
  主营业务利润     253,143,079.27    183,543,282.36      37.92
  净利润           144,414,466.77    118,268,476.14      22.11
  注:变动原因是
  1 公司主营业务收入同比有较大幅度增长,主要得益于市场份额的扩大,销量比去年同期有较大幅度增长;
  2 主营业务利润增长37.92%,主要是随主营业务收入的增长而增长;
  3 公司净利润增长22.11%的主要原因是随主营业务利润增长而增长; 
  表二
  项    目             2002年1—9月               2002年1—6月          增 减
                   金  额       占利润总       金  额     占利润总    (+/-)%
                                额的比例%                额的比例%
  利润总额        177,584,536.25            109,627,058.63  
  主营业务利润    253,143,079.27   142.55   162,414,221.91   148.15     -3.78
  其它业务利润      1,542,679.78     0.87       590,808.98     0.54      61.11
  期间费用         77,323,336.91    43.54    53,625,724.03    48.92    -11
  投资收益
  补贴收入            116,000.00     0.07       116,000.00     0.11    -36.36
  营业外收支净额      113,676.36     0.06       131,751.77     0.12    -50
  注:变动的原因是:
  1 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的原因系毛利率降低所致;
  2 报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升的原因系其它业务收入有所增加所致;
  3 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的原因一是随着销量的增长,销售费用、管理费用得到进一步摊薄;二是归还长、短期借款,降低借款利息支出。
  2、财务状况方面
  项    目          2002年9月30日                 2001年12月31日    增 减(+/-)
                  金 额        占资产总       金额         占资产总
                               额的比例                    额的比例
  总资产      1,495,829,685.27            1,000,027,130.62 
  货币资金      469,763,075.00   31.40%     236,669,660.80   23.67%       32.66%
  应收账款       13,134,780.37    0.88%      10,252,732.08    1.03%     -14.56%
  存货          144,319,300.37    9.65%     141,676,980.54   14.17%     -31.90%
  固定资产净额  504,712,574.05   33.74%     375,019,637.62   37.50%     -10.03%
  无形资产       14,936,377.49       1%      15,278,326.49    1.53%     -34.64%
  应付账款       52,498,299.96    3.51%      30,941,858.72    3.09%       13.59%
  短期借款       13,000,000.00    0.87%     168,000,000.00   16.80%     -94.82%
  股本          360,000,000.00   24.07%     150,000,000.00      15%       60.47%
  资本公积      454,453,048.21   30.38%      46,059,194.99    4.61%         559%
  注:变动的主要原因是:  
  1 报告期货币资金占总资产比例较年初增加的原因:是3月份增发3000万股A股和销售资金正常回笼所致;
  2 股本、资本公积占总资产比例增加的原因系3月份增发3000万股A股所致;
  3 本报告期应收账款、存货、固定资产净额、无形资产占总资产的比例较年初减少的原因系本年度3月份增发3000万股A股所致;
  4 本报告期短期借款占总资产的比例较年初减少的原因系偿还到期银行短期贷款所致。
  (四)或有事项与期后事项  
  1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  2、本报告期内无担保事项发生。
  3、本报告期内重大资产负债表日后事项:
  公司收购汕头市龙湖区环山发展有限公司所持有的揭阳海螺水泥有限公司的股权事宜于2002年10月8日完成,公司名称变更为揭阳海螺型材有限公司,注册资本金为300万元,经营范围涵盖PVC塑料型材、水泥、装饰装潢材料、建筑材料的销售。目前公司已利用该公司现有的资产和设施进行海螺型材在广东地区的中转和销售。
  (五)其他事项  
  1、根据2002年5月17日董事会签字表决的董事会决议,公司在沈阳设立分支机构,成立了芜湖海螺型材科技股份有限公司沈阳销售分公司,报告期内,该公司的工商登记手续已经办理完毕,其经营范围涵盖建筑材料、装饰材料、金属材料、五金制品的销售。
  2、报告期内,公司于2002年8月31日召开的2002年第二次临时股东大会审议通过以总股本18000万股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增10股,公司的总股本由转增前的18000万股变更为36000万股,流通股本由发行前的8100万股变更为16200万股。(详见2002年9月3日的《证券时报》)
  3、报告期内无重大资产收购及出售。
  4、企业购并行为的进展情况:见上述本报告期内重大资产负债表日后事项。
  (六)第四季度工作重点
  1、全力做好唐山项目设备调试工作,提高设备运作率,发挥产能,确保唐山项目的达产达标,为下一步销售创造良好的基础,力争早日发挥投资效益;
  2、完成生产、销售和财务信息系统的扩容技改项目,以及ISO9000的换版和ISO14000环境体系认证工作,优化管理流程,完善内部控制;进一步完善人力资源管理体系,全面实施更为高效的薪酬激励机制,提高员工素质,以适应下一步产销规模的扩张;
  3、密切关注原材料市场,跟踪行业发展趋势,深入研究国际国内的经济走势,利用资金和规模优势,进行原材料的合理储备; 
  4、深化全面预算管理,控制费用开支,加速资金回笼,最大限度的发挥规模效益,以财务预算为核心,以消耗定额为主线,进行2003年度综合经营计划的编制,明确下一年度经营目标。三、财务会计报告(未经审计)
  (一) 简要合并资产负债表
  编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司   2002年9月30日     单位: 人民币元
  项   目                    年初数         报告期期末数
  流动资产                466,937,046.96   680,760,415.62
  长期投资
  固定资产净值            375,019,637.62    504,712,574.05
  无形资产及其它资产       15,278,326.49     15,811,720.25
  资产总计              1,000,027,130.62  1,495,829,685.27
  流动负债                426,748,017.55    170,436,463.41
  长期负债                170,000,000.00    102,000,000.00
  少数股东权益             16,854,509.04     74,160,297.84
  股东权益                386,424,604.03  1,149,232,924.02
  负债及所有者权益合计  1,000,027,130.62  1,495,829,685.27
  (二) 简要合并利润表
  编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司   2002年1月-9月      单位: 人民币元
  项   目               2002年1—9月
  主营业务收入        1,106,124,285.31
  主营业务利润          253,143,079.27
  其它业务利润            1,542,679.78
  期间费用               77,323,336.91
  投资收益
  营业外收支净额            113,676.36
  所得税                 29,764,280.68
  净利润                144,414,466.77 四、备查文件目录
  在本公司总经理办公室备有以下备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的第三季度报告正本;
  2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
  董事长: 郭景彬
  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
  2002年10月21日