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公司公告

恒立实业:监事会对《内部控制自我评价报告》的书面审核意见2015-04-30  

						              监事会对《内部控制自我评价报告》
                          的书面审核意见


       1、报告期内,公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法

规和监管部门的要求,公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控

制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联

交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,

保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公

司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况;

       2、董事会审议该议案的程序合法;

       3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权

益。




                                签名:陈晓东

                                         黎晓淮

                                         陈洪



                                                2014 年 4 月 28 日