意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

英 力 特:内部控制审计报告(2018年12月31日)2019-03-28  

						             中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Mazars Certified Public Accountants(SGP)




           宁夏英力特化工股份有限公司
              内部控制审计报告
                  2018 年 12 月 31 日
                            内部控制审计报告
                                                         众环审字(2019)021526 号



宁夏英力特化工股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁

夏英力特化工股份有限公司(以下简称英化股份公司)2018 年 12 月 31 日的财务报告内部

控制的有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,宁夏英力特化工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:高连勇



                                       中国注册会计师:李佳源



    中国    武汉                             2019 年 3 月 22 日