风华高科:关于投资主营产品技改扩产项目的公告2017-10-26
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2017-35
广东风华高新科技股份有限公司
关于投资主营产品技改扩产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
(一)根据公司战略发展规划,并结合电子元器件市场发展趋势及公
司主营产品 MLCC 以及电感器经营情况,为持续提升公司主营产品产能规模、
优化产品结构、提升生产交效能,公司将分别投资 5,556.00 万元、5,000.00
万元、18,574.20 万元,用于实施“新增月产 14 亿只 0201MLCC 技改扩
产项目”、“MLCC 自动化提升技术改造项目”、“新增月产 10 亿只叠层电感器
技改扩产项目”(以下统称“技改扩产项目”)。
(二)公司于 2017 年 10 月 24 日召开第八届董事会 2017 年第四次会
议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资新增
月产 14 亿只 0201MLCC 技改扩产项目的议案》、《关于公司投资 MLCC 自动化
提升技术改造项目的议案》和《关于公司投资新增月产 10 亿只叠层电感器
技改扩产项目的议案》。
(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定,公司本次投资不构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议。
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二、本次技改项目投资主要内容
(一)技改扩产项目一
1.项目名称:新增月产 14 亿只 0201MLCC 技改扩产项目。
2.项目承建单位:冠华片式陶瓷电容器分公司。
3.投资金额:项目投资总额为 5,556.00 万元,其中:固定资产投资
4,500.00 万元,场地改造预算 50 万元,配套流动资金 1,006.00 万元。
4.资金来源:公司自筹解决。
5.项目建设目标:新增 0201MLCC 14 亿只/月。
6.项目建设期:2017 年 10 月~2018 年 6 月。
7.主要经济指标测算:项目达产后,预计年均新增营业收入 2,941.00
万元、年均新增利润总额 477.00 万元;项目税前财务内部收益率为 13.83%、
税前投资回收期约为 6.56 年(静态)。
(二)技改扩产项目二
1.项目名称: MLCC 自动化提升技术改造项目。
2.项目承建单位:冠华片式陶瓷电容器分公司。
3.投资金额:项目投资总额为 5,000.00 万元,均为固定资产投资。
4.资金来源:公司自筹解决。
5.项目建设目标:拟通过置换(改造)MLCC 关建工序部分先进设备,
全面提升各工序的自动化生产水平,提升生产效能。
6.项目建设期:2017 年 9 月~2018 年 6 月。
7.主要经济指标测算:预计项目实施后,可节约生产成本约 1,300.00
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万元/年,扣除新增固定资产折旧额后,总体节约金额约为 878.00 万元/年;
项目税前内部财务收益率约为 22.15%(税前)、税前投资回收期约为 5.01
年(静态)。
(三)技改扩产项目三
1.项目名称:新增月产 10 亿只叠层电感器技改扩产项目。
2.项目承建单位:公司电感分公司。
3.投资金额:项目投资总额为 18,574.20 万元,其中:固定资产投资
14,962.50 万元(包括:新增产能设备购置 10,722.50 万元,对干湿法生产
工艺升级换代设备投入 4,240.00 万元),厂房调整和改造工程投资 800.00
万元,新增铺底流动资金 2,811.70 万元。
4.资金来源:公司自筹解决。
5.项目建设目标:新增叠层电感器 10 亿只/月;同期将对公司目前的
湿法生产工艺进行设备的升级换代,改造现有铁氧体电感磁珠月产能 5.5
亿只。
6.项目建设期:2017 年 8 月~2018 年 12 月。
7.主要经济指标测算:项目达产后,预计年均新增营业收入 11,029.25
万元,年均新增利润总额 1,810.27 万元;项目税前财务内部收益率约为
25.90%、税前投资回收期约为 4.4 年(静态)。
三、投资目的
公司的战略目标为持续围绕做优做强做大主业,致力于成为国际一流
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的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。受益于全球半导
体产业保持高速增长,以及部分国际同行厂商产能转移的影响,国内电子
元器件行业市场需求旺盛,尤其 MLCC 供货持续紧张,虽然公司近几年持续
加快对主营产品产能规模扩张及技术水平提升的投入,持续优化产品结构
调整,但公司主营产品 MLCC 和电感器目前的交货量和交货速度仍未能满足
市场订单需求。
本次投资旨在通过持续优化产品结构调整,加快产能规模扩张和技术
水平提升,提高生产效能,确保公司中长期战略规划顺利实施以及公司的
行业竞争地位。
四、投资风险、对策及对公司的影响
(一)财务风险
技改扩产项目投资的财务风险主要来自于国际同行的同步扩产导致公
司产品市场开拓跟不上产能提升幅度,从而影响盈利水平。公司将结合市
场发展趋势分阶段投入设备,逐步提升设备产能,同步扩张市场,密切关
注市场占有率提升程度,确保设备利用率最大化。
(二)市场风险
技改扩产项目投资的市场风险主要来自于现有客户需求不足、市场竞
争加剧、新领域开拓困难三个方面。公司将通过持续巩固并扩大原有市场
份额、积极拓展新的市场渠道等积极化解市场风险。
(三)原材料供应风险
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技改项目投资的原材料供应风险主要在于原材料供应商产能未能满足
行业产能扩张从而影响项目产能发挥。公司将持续加大与战略供应商的合
作,积极推进战略供应商新生产基地和生产线的建设,确保主要原材料供
应的稳定。
五、备查文件
公司第八届董事会 2017 年第四次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
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