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公司公告

亚太实业:监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》的意见2020-04-28  

						             海南亚太实业发展股份有限公司
监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审
           计报告所涉事项的专项说明》的意见


    海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年

度内部控制报告经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司董事

会对上述内部控制审计报告涉及的强调事项作出了专项说明。

    监事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查,认

为:董事会对强调事项段中涉及事项的专项说明符合公司实际情

况,监事会同意董事会的专项说明。监事会将督促董事会和经营

层落实各项整改措施,不断提升规范运作水平,切实维护公司资

产安全。




                            海南亚太实业发展股份有限公司

                                        监事会

                                    2020 年 4 月 27 日