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公司公告

北京文化:监事会对《董事会关于内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见2020-04-29  

						   北京京西文化旅游股份有限公司监事会
对《董事会关于内部控制审计非标准审计意见涉
             及事项的专项说明》的意见
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为北京京西文化旅游股份

有限公司(以下简称“公司”)2019年度内部控制审计机构,对公司

2019年度内部控制有效性出具带有强调事项段无保留意见的《内部控

制审计报告》(中兴华内控审计字(2020)第010015号)。监事会对《董

事会关于内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意

见如下:

    1、董事会关于2019年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项

的专项说明,符合公司实际情况,监事会对此表示认可。

    2、监事会将督促公司董事会和管理层继续执行整改措施,加强

对公司及控股子公司的项目管控、资金管理与监督,强化内部控制检

查,不断完善公司内部控制制度建设与执行,提升公司治理水平,切

实维护公司和广大投资者的利益。

    我们同意董事会关于 2019 年度内部控制审计非标准审计意见涉

及事项的专项说明。
(本页无正文,为《北京京西文化旅游股份有限公司监事会对<董事

会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》的签

字页)




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    刘 伟                 张润波                 金 波




                                      二〇二〇年四月二十八日