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公司公告

ST中嘉:内部控制审计报告2023-04-28  

                        中嘉博创信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度



尤振专审字[2023]第 0108 号
                           内部控制审计报告
                           尤振专审字[2023]第0108号


中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“中嘉博创公司”)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。

    一、     企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中嘉博创公司董事
会的责任。

    二、     注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、     内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、     财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中嘉博创公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    五、     强调事项

    我们提醒内部控制审计报告使用者关注:



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